Mødedato: 10.05.2000, kl. 09:00
Ingen titel
Ingen titel
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 10. maj 2000
1. Godkendelse af dagsorden
UUU 138/2000INDSTILLING
2. Retningslinier for udarbejdelse af Hvidbog (budgetforslag 2001)
UUU 142/2000 J.nr. U34/00
INDSTILLINGUddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at udvalget godkender retningslinierne for udarbejdelse af Hvidbogen
RESUMEUdvalget besluttede på sit møde den 1. december 1999 budgetprocedure for 2001 herunder drøftelse af Hvidbog.
Forvaltningen har i overensstemmelse hermed udarbejdet en oversigt, der opremser indholdet af Hvidbogen.
SAGSBESKRIVELSEPå sit møde den 1. december 1999 besluttede udvalget budgetproceduren for 2001. I den skitserede procedure indgik evt. beslutning om udarbejdelse af Hvidbog.
Forvaltningen har i overensstemmelse hermed udarbejdet en oversigt, der indeholder forslag til indholdsfortegnelsen. Der vil for hvert emne i indholdsfortegnelsen blive udarbejdet en kortfattet beskrivelse. Det bemærkes, at der i relation til udvalgets behandling af budgetforslag 2001 ikke er medtaget opgaver eller forhold, som kan tilskrives helårsvirkning og lignende af udvalgets beslutninger i forbindelse med budgetforslaget for 2000.
Udkastet til Hvidbogen vil i overensstemmelse med den aftalte budgetprocedure blive forelagt udvalget til godkendelse den 21. juni 2000.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Oversigt over Hvidbogen for budgetforslag 2001
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen
3. Klassedannelse på gymnasier og hf i 2000
UUU 143/2000 J.nr. U90/00
INDSTILLINGUddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at klassedannelsen for gymnasiet og hf-kurser i 2000 tages til efterretning
RESUMEKlassedannelsen er fastsat af fordelingsudvalgene i Storkøbenhavn.
Søgetallet til gymnasierne i Storkøbenhavn pr. 15. marts 2000 er næsten uændret 4.407 ansøgere (-1), og der oprettes 140 klasser på de offentlige gymnasier - en klasse mindre end i 1999. Københavns Kommune har igen i år haft faldende søgetal (- 45 ansøgere) og får 38 gymnasieklasser – én mindre end i 1999.
Søgetallene til hf i Storkøbenhavn pr. 15. marts 2000 er steget til 1361 ansøgere (+61), og der oprettes 41 1. hf-klasser på offentlige kurser – en mere end i 1999. Søgningen til de københavnske hf-kurser er i år faldet med 8 ansøgere til 306. Der oprettes 11 1. hf-klasser – én mere end i 1999.
Der er således samlet tale om et uændret antal 1.g og 1. hf-klasser i Københavns Kommune på i alt 49 klasser.
Det fortsat faldende søgetal til de københavnske gymnasier er bemærkelsesværdigt – ikke mindst på baggrund af et samlet uændret søgetal i Storkøbenhavn og en stigende gymnasiefrekvens – også for københavnerne.
Den manglende gymnasiekapacitet i Storkøbenhavn i de kommende år må give anledning til fornyede overvejelser om kapaciteten i Storkøbenhavn, herunder i Københavns Kommune. Hf-kapaciteten er i rimelig overensstemmelse med søgningen.
Der er ingen ansøgere med bopæl i Malmø, og der er ingen ansøgere til Malmø med bopæl i Storkøbenhavn.
SAGSBESKRIVELSEAnsøgningsfristen for at søge optagelse til gymnasiet/hf er af Undervisningsministeriet fastsat til den 15. marts 2000.
Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt udgør et fælles optagelsesområde og har fælles fordelingsudvalg, som forestår fordelingen af ansøgerne til henholdsvis gymnasiet og 2/3-årigt hf. Fordelingsudvalgene består af alle rektorerne og de 3 forvaltningschefer.
Fordelingen af klasser foregår med udgangspunkt i ansøgernes ønsker og den fastsatte kapacitet. Den for 1997, 1998, 1999 og 2000 fastsatte kapacitet fremgår af vedlagte bilag. Kapaciteten er fra 1998 fastsat på grundlag af aftaler med Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Aftalerne er indgået med henblik på at løse de midlertidige problemer med overskydende kapacitet frem til efter årtusindskiftet, hvor ungdomsårgangene igen vil være stigende.
Med den fastlagte fordeling af elever får 88,1% af gymnasieeleverne deres 1. ønske opfyldt – det er lidt flere end sidste år (87,9%). 9,8% bliver placeret efter deres 2. ønske – det er lidt flere end sidste år (8,6%). 2,1% må henvises til et gymnasium, som de ikke har ønsket – færre end sidste år (3,5%). Søgetal og klassedannelse i gymnasiet og hf i Storkøbenhavn i 2000 fremgår af vedlagte bilag. Klassedannelsen er fastlagt af de 2 fordelingsudvalg den 12. april 2000.
Gymnasiet (bilag 1)
Storkøbenhavn
Søgetallene til gymnasierne i Storkøbenhavn er uændret svarende til den fastsatte kapacitet på 140 spor. Der oprettes 140 klasser på de offentlige gymnasier – én færre end i 1999.
Københavns Kommune
I Københavns Kommune er søgetallet fortsat faldende fra 984 til 939 ansøgere – et fald på 45 ansøgere – svarende til et fald på 4,6%. Der oprettes 38 klasser – én færre end i 1999 på Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF – og én færre end den fastsatte kapacitet på 39 spor. Til gengæld oprettes en hf-klasse mere end sidste år.
Frederiksberg Kommune
Søgetallet til de frederiksbergske gymnasier er næsten uændret – et fald fra 531 til 528. Der oprettes 14 klasser – én mere end i 1999 – og én mere end gymnasiekapaciteten er fastsat til. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med en meget stor søgning til Frederiksberg Gymnasium.
Københavns Amt
Søgetallet til amtets gymnasier er steget fra 2.552 til 2.611 – en stigning på 59 ansøgere – svarende til en stigning på 2,3%. Der oprettes 88 klasser – en færre end sidste år – og svarende til den fastsatte kapacitet.
De private gymnasier
Søgetallet til de private gymnasier er fortsat faldende fra 341 til 329 – et fald på 12 ansøgere – svarende til en tilbagegang på 3,5%. Det er ikke oplyst hvor mange klasser, der oprettes på de private gymnasier.
Hf (bilag 2)
Storkøbenhavn
Søgetallene til hf i Storkøbenhavn er i 2000 steget fra 1.300 til 1.361 – en stigning på 61 ansøgere – svarende til en stigning på 4,7%. Der oprettes 43 klasser - én mere end i 1999. Såfremt der er et tilstrækkeligt antal eftertilmeldere den 31.7.2000, oprettes en ekstra hf-klasse på Gentofte HF.
Københavns Kommune
I Københavns Kommune er søgetallet faldet fra 314 til 306 – et fald på 8 ansøgere – svarende til et fald på 2,5%. Der oprettes 11 klasser – én mere end i 1999 på Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF – og en klasse mere end den fastsatte hf- kapacitet.
Frederiksberg Kommune
Søgetallet til de frederiksbergske hf-kurser er steget fra 385 til 420 – en stigning 35 ansøgere – svarende til en stigning på 9,1%. Der oprettes uændret 12 klasser – svarende til den fastsatte kapacitet.
Københavns Amt
Søgetallet til amtets hf-kurser er steget fra 533 til 563 – en stigning på 30 ansøgere – svarende til en fremgang på 6,5%. Der oprettes uændret 18 klasser – svarende til kapaciteten.
De private kurser
Søgetallet til de private kurser er steget fra 68 til 72 – en stigning på 4 ansøgere – svarende til en fremgang på 5,9%. Der forventes uændret oprettet 2 klasser på de private hf-kurser.
Gymnasiesøgefrekvensen (bilag 3)
Ungdomsårgangene i Storkøbenhavn er faldende til og med år 2000 – i Københavns Kommune er den beregnede ungdomsårgang til gymnasiet dog vokset fra 2.801 til 2.867 i januar 2000. 1.218 københavnere har søgt gymnasiet (i 1999 1210). Københavnernes søgefrekvens er faldet en lille smule fra 43,2 til 42,5.
Hf-søgefrekvensen (bilag 3)
Ungdomsårgangene i Storkøbenhavn er fortsat faldende, når vi ser på hf-basisårgangen. I Københavns Kommune er hf-basisårgangen faldet fra 3.201 til 3.130. 463 københavnere har søgt hf (i 1999 460). Københavnernes hf-søgefrekvens er steget fra 14,4 til 14,8.
Kapaciteten (fremgår af bilagene 1 og 2)
Kapacitetsfastsættelsen for de kommende år vil tage udgangspunkt i forventninger om voksende ungdomsårgange og en uændret eller stigende gymnasiefrekvens.
Kapacitetsfastsættelsen for hf-kurserne på offentlige kurser på 40 1. hf-klasser er i rimelig overensstemmelse med søgningen til 41 klasser. De voksende ungdomsårgange vil slå igennem på hf-området nogle år senere. Vurderingen af kapaciteten for de kommende år – også i Københavns Kommune – vil blive taget op til fornyet overvejelse.
formtext Økonomi
Det fastsatte klassetal kan holdes indenfor budgettet for 2000
formtext Høring
Ingen
formtext Andre konsekvenser
Ingen
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Søgetal og klassedannelse i 2000 – Gymnasiet
· Bilag 2: Søgetal og klassedannelse i 2000 – 2-årigt og 3-årigt hf
· Bilag 3: Basisårgange og søgefrekvenser til gymnasiet og hf
Peter Rasmussen
Birgit Smedegård Olesen
4. Ændret budgetmodel til dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl.
UUU 144/2000 J.nr. U92/00
INDSTILLINGUddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at vedlagte redegørelse om undervisningsbehovet i 2000 samt udfasningen fra 2001 og frem tages til efterretning
at der – under forudsætning af vedtagelse af regeringens lovforslag om ændret tilskud - med virkning fra 1. juli 2000 indføres en ændret budgetmodel og som en konsekvens heraf
at Uddannelses- og Ungdomsudvalget i 2000 tildeles en tillægsbevilling på symbol 184 \f "Symbol" \s 12.5 5,7 mill. kr.
RESUMEBorgerrepræsentationen har den 2. marts 2000 givet en tillægsbevilling på 7,6 mill. kr. til undervisning i dansk som andetsprog, hvilket ikke i fuldt omfang imødekommer ansøgningen fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Uddannelses- og Ungdomsudvalget blev i den forbindelse anmodet om dels en uddybende redegørelse om sagen på baggrund af en nærmere vurdering af det forventede behov i 2000 og af den forventede udfasningsprofil fra 2001 og frem, dels en vurdering af mulighederne for at reducere udgifterne på området.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har derfor udarbejdet en redegørelse og en ny prognose over undervisningsbehovet i perioden 2000 til 2004 for kursister finansieret af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Redegørelsen er vedlagt denne indstilling som bilag. Prognosen er indeholdt i redegørelsen.
Forvaltningen vurderer generelt, at der ikke er muligheder for at reducere udgifterne på området.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der med virkning fra 1. juli 2000 anvendes en ændret budgetmodel. Budgetmodellen baserer sig på regeringens lovforslag om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog. Lovforslaget forventes vedtaget i løbet af maj 2000. Modellen vil i højere grad sikre, at undervisningsudbuddet tilpasses efterspørgslen.
SAGSBESKRIVELSEUddannelses- og Ungdomsudvalget vedtog den 19. januar 2000 at anbefale over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der i 2000 tildeles en ekstrabevilling på 14,6 mill. kr. til undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. Anbefalingen resulterede i, at Borgerrepræsentationen den 2. marts 2000 vedtog at give en tillægsbevilling på 7,6 mill. kr. til området. Uddannelses- og Ungdomsudvalget blev i den forbindelse anmodet om en uddybende redegørelse om sagen på baggrund af en nærmere vurdering af det forventede behov i 2000 og af den forventede udfasningsprofil fra 2001 og frem samt en vurdering af mulighederne for at reducere udgifterne på området.
Regeringen har den 29. februar 2000 fremsat forslag til lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog. Lovforslaget indebærer, at staten pr. 1. juli 2000 yder et tilskud på 30 kr. pr. kursisttime til undervisning af kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven eller finansieres af Arbejdsformidlingen. Lovforslaget forventes vedtaget i løbet af maj 2000. Socialministeren vil endvidere godkende danskundervisning som aktivering i henhold til aktivloven. Det betyder, at kommunerne ud over de ovennævnte 30 kr. pr. kursisttime vil få refunderet 50% af de resterende udgifter til undervisning af kontanthjælpsmodtagere.
Undervisningsbehovet i 2000 samt udfasningen fra 2001 og frem
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en uddybende redegørelse om det forventede undervisningsbehov i 2000 og den forventede udfasningsprofil fra 2001 og frem (bilag 1). Det fastslås, at undervisning af integrationskursisterne i løbet af 1999 kun langsomt har udgjort en større del af den samlede undervisning i dansk som andetsprog. Det skyldes, at forventningerne til omfanget af undervisning til kursister omfattet af integrationsloven langt fra er blevet opfyldt, mens behovet for undervisning til kursister finansieret af Uddannelses- og Ungdomsudvalget er blevet undervurderet.
Endvidere har det vist sig, at hver enkelt kursist i 1999 har modtaget flere timer om året end i 1998. Det skyldes, at sprogcentrene i overensstemmelse med danskloven har omlagt undervisningen, så kursisterne undervises flere timer om ugen. Det forventes, at timetallet pr. kursist i 2000 vil være det samme som i 1999.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet en ny prognose over undervisningsbehovet i perioden 2000 til 2004 for kursister finansieret af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Prognosen er indeholdt i redegørelsen.
Mulighederne for at reducere udgifterne på området
I forbindelse med behandlingen af budgetoplægget vedrørende 2001 har Uddannelses- og Ungdomsudvalget bl.a. drøftet undervisningen i dansk som andetsprog. I den forbindelse er der peget på en lang række områder, hvor Københavns Kommune kun anvender begrænsede ressourcer. Det drejer sig f.eks. om holdstørrelser, pædagogisk tilsyn, efteruddannelse, IT-værksteder m.m. Det er hovedårsagen til, at timeprisen i Københavns Kommune er væsentlig lavere end i de øvrige kommuner.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget har på den baggrund optaget et punkt på udvalgets ønskeliste, der vil indebære en forøgelse af timeprisen fra de nuværende 52,63 kr. til ca. 58,00 kr.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har i 2000 taget initiativ til, at diplomater pr. 1. juli 2000 selv skal betale for undervisningen. Undervisningen har dog et begrænset omfang. I 2000 forventes en besparelse på ca. 250.000 kr.
Ved vurderingen af det samlede undervisningsbehov skal også tages hensyn til , at regeringen i efteråret 2000 vil fremlægge et lovforslag, der indebærer, at målgruppen udvides til også at omfatte tosprogede danske statsborgere med mangelfulde danskkundskaber. Hvis forslaget vedtages, kan det forventes at træde i kraft fra og med 2001.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen ser ingen muligheder for at reducere timeprisen yderligere.
Ny budgetmodel
Hidtil er Uddannelses- og Ungdomsudvalget blevet tildelt et rammebudget til dansk som andetsprog. Fra og med 1999 er rammebudgettet blevet suppleret med indtægter i forbindelse med undervisning af kursister omfattet af integrationsloven. Rammestyringen stiller store krav til udarbejdelsen af præcise prognoser for undervisningsbehovet i forbindelse med budgetfastlæggelsen. I praksis har prognoserne vist sig ikke at være tilstrækkeligt præcise, hvilket har resulteret i behov for tillægsbevillinger i både 1998, 1999 og 2000 for at afhjælpe ulovlige ventelister og imødekomme efterspørgslen.
Nødvendigheden af tillægsbevillinger har skabt en betydelig usikkerhed blandt sprogcentrene om økonomien til sprogundervisningen.
For at sikre undervisning inden for lovgivningens frister til københavnere med retskrav på undervisning og undgå den betydelige usikkerhed foreslår Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, at der med virkning fra 1. juli 2000 anvendes en ændret budgetmodel.
Regeringens forslag til lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog giver mulighed for, at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget til området gøres delvis aktivitetsafhængigt, uden at kommunens samlede budget belastes. Et aktivitetsafhængigt budget vil medføre, at udbuddet af undervisning i højere grad vil kunne tilpasses efterspørgslen.
Lovforslaget indebærer, at der fra 1. juli 2000 udløses et tilskud på 30 kr. pr. kursisttime. For kontanthjælpsmodtagere udløses et ekstra tilskud på 50% af kommunens yderligere udgift pr. time. For Københavns Kommune vil det indebære, at der udløses tilskud for undervisning til kontanthjælpsmodtagere på 41,32 kr. pr. time med kommunens nuværende udgifter på 52,63 kr. pr. time. I 1999 udgjorde undervisning til kontanthjælpsmodtagere 47% af det samlede antal kursisttimer. Med denne fordeling vil kommunen i gennemsnit modtage 35,32 kr. pr. kursisttime.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil på denne baggrund foreslå, at der – under forudsætning af at regeringens lovforslag vedtages - med virkning fra 1. juli 2000 anvendes en ændret budgetmodel:
1. Uddannelses- og Ungdomsudvalget modtager direkte det udløste statstilskud (p.t. 35,32 kr. pr. time)
2. Uddannelses- og Ungdomsudvalget tildeles et rammebudget af Borgerrepræsentationen svarende til det resterende beløb pr. time (p.t. 17,31 kr. pr. time)
formtext Økonomi
Ud fra den seneste prognose (jf. bilag 1) vil der i 2000 være et undervisningsbehov ekskl. integrationskursister på:
2000: 2,225 mill. kursisttimer
2001: 1,925 mill. kursisttimer.
2002: 1,578 mill. kursisttimer
2003: 1,237 mill. kursisttimer
2004: 0,977 mill. kursisttimer
Faldet i kursistimerne skyldes udfasningen af de kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven.
Under forudsætning af ovenstående vil budgetbehovet for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets rammebudget alt andet lige udgøre følgende beløb:
integrer Excel.Sheet.8
Som det fremgår er der i hvert af årene en merudgift på 4 mill. kr. til dækning af udgifterne til ny løn. Dette beløb er delvist baseret på et skøn.
Beløbene er i 2000 priser. Beløbene for overslagsårene er forbundet med en vis usikkerhed.
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget i 2000 inkl. tillægsbevillinger udgør 92,6 mill. kr. Forslaget om ny budgetmodel vil indebære, at budgettet kan reduceres med 5,7 mill. kr.
Indførelse af ændrede regler for tildeling af tilskud fra staten indebærer - efter det oplyste - at kommunens bloktilskud reduceres med 26 mill. kr. på årsbasis.
Det kan endvidere oplyses, at staten har indkaldt ansøgninger om ekstraordinære tilskud til undervisning i 1999/2000. Den samlede pulje udgør 60 mill. kr., og Københavns Kommune har søgt om 12 mill. kr.
Der vil også være mulighed for at nedsætte budgetrammen i 2001. Den udmeldte ramme udgør 64,5 mill. kr. Der vil således – med det nuværende serviceniveau – være mulighed for en nedsættelse med 23,9 mill. kr.
Rammekorrektionen for 2001 og overslagsårene foreslås drøftet i forbindelse med forhandlingerne omkring rammekorrektioner som følge af DUT i juni 2000.
formtext Høring
Ingen bemærkninger
formtext Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Redegørelse om undervisningsbehovet i 2000 samt udfasningen fra 2001 og frem
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen
5. Kapitalbevilling til anlægsarbejder på fritidshjemsområdet
UUU 145/2000 J.nr. U86/00
INDSTILLINGUddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,
at der som led i fortsat sikring af pladsgarantien til skolestart i år 2000 på fritidshjemsområdet gives en kapitalbevilling på i alt 5.220.000 kr. med henblik på nødvendige anlægsarbejder til etablering af 192 midlertidige fritidshjemspladser samt 12 midlertidige specialfritidshjemspladser
RESUMESom led i opfyldelsen af pladsgarantien ved skoleårets start mangler der 192 fritidshjemspladser samt 12 specialfritidshjemspladser.
Som følge af, at der enten ikke er en afklaring af en permanent løsning på kapacitetsproblemerne eller, at det teknisk ikke er muligt at nå at etablere, løsninger må pladserne etableres midlertidigt.
I den forbindelse vil det være nødvendigt at etablere 192 midlertidige fritidshjemspladser ved følgende skoler:
Klostervængets Skole 30 pladser
Nyboder Skole 35 pladser
Frederikssundsvejens Skole 22 pladser
Vanløse Skole 22 pladser
Korsager Skole 22 pladser
Alsgade Skole 35 pladser
Ny Carlsbergvejens Skole 26 pladser
I alt 192 pladser
Samtidig er det vurderingen, at der er behov for udvidelse af specialfritidshjemspladserne til:
Hyltebjerg/Grundtvigsskolen 12 specialfritidshjemspladser
SAGSBESKRIVELSEKlostervængets Skole
Som led i opfyldelsen af pladsgarantien til Klostervængets Skole tiltrådte Borgerrepræsentationen (BR 509/99) den 9. december 1999 etablering af 66 fritidshjemspladser som en udvidelse af det eksisterende fritidshjem på Biskop Kraghs Vænge. De permanente pladser er klar til ibrugtagning den 1. november 2000, og indtil da er det nødvendigt at udvide den midlertidige bus- og udflytterordning til villaen på Støvnæs Alle med 30 fritidshjemspladser.
formtext Økonomi
Satellit på Støvnæs Alle til Biskop Kraghs Vænge
Leje af stor bus i 3 mdr. kr. 63.000
Montering kr. 150.000
Øvrige udgifter kr. 40.000
I alt kr. 253.000
Nyboder Skole
Som led i opfyldelsen af pladsgarantien til Nyboder Skole mangler der 35 pladser til skolestart den 1. august 2000. Nyboder Skole er en af de skoler, hvor lokalekapaciteten er meget presset, og hvor det bl.a. pga. den manglende afklaring af udbygningsmulighederne, som følge af fredningssagen, ikke har været muligt at finde egnede lokaler til brug for fritidshjemspladser.
Samtidig er Indre By kendetegnet ved, at det er vanskeligt at finde egnede etableringsmuligheder til udbygning af pladskapaciteten på fritidshjemområdet, og forvaltningen har derfor indgået aftale med Ejendomsselskabet Norden om at disponere over lokaler, som er placeret en etage over den nuværende institution i Gammeltoftsgade 19, "Hvepsereden".
Under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse er det aftalt, at forvaltningen kan leje lokalerne i foreløbig 1 år med mulighed for udvidelse alt afhængig af den verserende fredningssag for Kommunehospitalet.
Der etableres 44 midlertidige pladser som en udvidelse af det eksisterende fritidshjem uanset, at der på nuværende tidspunkt kun er behov for 35 pladser.
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at fremlægge forslag om permanentgørelse af pladserne, da det er usikkert, hvornår en helhedsplan for Nyboder Skole kan igangsættes.
Økonomi
Udvidelse af Gammeltoftsgade 19, "Hvepsereden"
Byggeudgifter incl. omkostninger kr. 165.000
Montering kr. 232.000
Lejeudgifter i 5 mdr. kr. 80.000
Leje af bus i 5 mdr. kr. 70.000
Øvrige udgifter kr. 20.000
I alt kr. 567.000
Frederikssundsvejens Skole
I forbindelse med etablering af en permanent 0-6 års institution opstillede Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, til dækning af behovet en pavillon på en ubebygget grund på Thorasvej, der blev stillet til rådighed af et boligselskab.
Med henblik på opfyldelse af pladsgarantien til Frederikssundsvejens Skole aftalte Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen kunne overtage lejemålet af pavillonen, med henblik på anvendelse til 22 fritidshjems børn, der blev etableret som en satellit til institutionen på Stærevej.
Som følge af boligselskabets planer om byggeri på grunden kunne pavillonen kun blive stående indtil 1. juli 2000.
Indtil den endelige løsning kan realiseres vil det være nødvendigt at opstille pavillonen midlertidigt på et areal ved Frederikssundsvejens Skole.
Forvaltningen arbejder på, at der på sigt kan indgås et samarbejde med Boldklubben Union om etablering af en idrætsinstitution ved Boldklubben Union med 44 pladser.
Økonomi
Satellit på Frederikssundsvejens Skole til Stærevej 64
Etableringsudgifter incl. omkostninger kr. 265.000
Lejeudgifter i 5 mdr. kr. 60.000
Montering kr. 75.000
Øvrige udgifter kr. 50.000
I alt kr. 450.000
Vanløse Skole
Som led i opfyldelsen af pladsgarantien til Vanløse Skole mangler der 22 pladser til skolestart den 1. august 2000. Vanløse Skole udvides med 3 spor, uden bygningsmæssige ændringer, og det er aftalt med fritidshjemmet Klitmøllervej 7, som er placeret på skolens grund, at der opstilles en midlertidig pavillon på institutionens udeareal som en midlertidig udvidelse af fritidshjemmet.
Det vil være nødvendigt at flytte eksisterende skur og legeplads for at skabe plads til pavillonen.
I forbindelse med helhedsplanlægningen er det vurderingen, at de midlertidige pladser kan permanentgøres ved en samtænkt udbygning af Vanløse Skole og fritidshjemmet.
Økonomi
Udvidelse af Klitmøllervej 7
Etableringsudgifter incl. omkostninger kr. 670.000
Lejeudgifter i 5 mdr. kr. 65.000
Montering kr. 200.000
Øvrige udgifter kr. 20.000
I alt kr. 955.000
Korsager Skole
Som led i opfyldelsen af pladsgarantien til Korsager Skole for skoleåret 98/99 blev der opstillet en midlertidig pavillon til 44 børn som en udvidelse af det eksisterende fritidshjem på Gislingevej 12. Pavillonen er etableret, så det er muligt at udvide den med yderligere 22 fritidshjemspladser, hvilket der nu er behov for.
Korsager Skole er medtaget i Handleplan 2000, og det er planen, at fritidshjemspladserne etableres som en samtænkt udbygning af skolen og fritidshjemmet. De permanente pladser forventes ifølge planen først klar til ibrugtagning til skolestart 2002.
Økonomi
Udvidelse af Gislingevej 12
Etableringsudgifter incl. omkostninger kr. 250.000
Lejeudgifter i 5 mdr. kr. 60.000
Montering kr. 200.000
Øvrige udgifter kr. 90.000
I alt kr. 600.000
Alsgades Skole.
Som led i opfyldelsen af pladsgarantien til Enghave Plads Skole for skoleåret 98/99 blev der etableret en midlertidig satellit på Alsgades Skole. Satellitten blev yderligere udvidet i forbindelse med pladsgarantien for skoleåret 99/2000, således at den i alt er på 40 pladser. Til sikring af pladsgarantien til skolestart den 1. august 2000 mangler der yderligere 35 fritidshjemspladser til Enghave Plads Skole. I den forbindelse foreslås det at etablere pladserne ved en udvidelse af den midlertidige satellit, som der lokalemæssigt vurderes at være mulighed for på Alsgades Skole.*
* Se bemærkning under Ny Carlsberg Vejens Skole
Økonomi
Satellit på Alsgades Skole til Ny Carlsberg Vej 31.
Byggeudgifter incl. omkostninger kr. 440.000
Montering kr. 200.000
Øvrige udgifter kr. 10.000
I alt kr. 650.000
Ny Carlsberg Vejens Skole
Som led i opfyldelsen af pladsgarantien til Ny Carlsberg Vejens Skole for skoleåret 99/2000 manglede der 20 fritidshjemspladser til skolestart. Pladserne blev etableret som en midlertidig satellitordning og tilknyttet institutionen i Angelgade.
Institutionen i Angelgade har gennem flere år fået udvidet børnetallet uden tilsvarende bygningsmæssige kapacitetsudvidelser, hvilket medførte, at der blev etableret en bus- og udflytterordning til Vandværksgrunden i Bellahøj. Vandværksgrunden er udlånt af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, men skal selv benytte grunden den 1. august 2000 til udbygning af pladser på 0-6 års området. Det er derfor nødvendigt at etablere en erstatning for den eks. busordning samtidig med, at der af hensyn til pladsgarantien ved skolestart er behov for yderligere 4 pladser.
De manglende pladser til Ny Carlsberg Vejens Skole foreslås etableret indenfor skolens bygningsmæssige rammer.
Pladserne tilknyttes som en midlertidig satellitordning til institutionen i Angelgade 2. *
Økonomi
Satellit på Ny Carlsberg Vejens Skole til Angelgade 2
Byggeudgifter incl. omkostninger kr. 560.000
Montering kr. 200.000
Øvrige udgifter kr. 10.000
I alt kr. 770.000
* Med henblik på en beskrivelse og et forslag til løsning af fritidshjemsproblemerne omkring Alsgades, Ny Carlsberg Vejens og Enghave Plads Skoler vil der til udvalgsmødet den 24. maj 2000 blive fremlagt en samlet redegørelse for forvaltningens planer om løsning af de permanente kapacitetsudvidelser på fritidshjemsområdet på denne del af Vesterbro.
Når etableringen af samtlige permanente pladser står klar, overflyttes børn og personale successivt fra de midlertidige ordninger.
Specialfritidshjemsområdet
Indenfor specialfritidshjemsområdet er et markant behov for etablering af pladser til Grundtvigsskolen og Hyltebjergskolen. Forvaltningen har i den forbindelse undersøgt forskellige etableringsmuligheder, herunder Vanløse Skoles haveareal, hvor der er mulighed for opstilling af en midlertidig pavillon til 12 specialfritidshjemsbørn med tilhørende udeareal.
Pavillonen etableres som en satellit til det eksisterende midlertidige specialfritidshjem, der er placeret på Hyltebjerg Skoles udeareal.
Løsning af de permanente pladser skal ses i sammenhæng med løsningen af kapacitetsproblemerne på skoleområdet, jf. Perspektiv- og Handleplanen for den vidtgående specialundervisning.
Økonomi
Byggeudgifter incl. omkostninger kr. 680.000
Montering kr. 180.000
Leje af pavillon i 5 mdr. kr. 75.000
Øvrige udgifter kr. 40.000
I alt kr. 975.000
Oversigt over den samlede økonomi:
Fritidshjem Anlægsudgifter
Biskop Kraghs Vænge kr. 253.000
Gammeltoftsgade 19 kr. 567.000
Stærevej 64 kr. 450.000
Klitmøllervej 7 kr. 955.000
Gislingevej 12 kr. 600.000
Ny Carlsbergvej 31 kr. 650.000
Angelgade 2 kr. 770.000
Specialfritidshjemspladserne kr. 975.000
I alt kr. 5.220.000
Monteringen (inventaret) for samtlige midlertidige ordninger vil blive genanvendt i forbindelse med etableringen af en permanent ordning.
Den samlede udgift på 5.220.000 kr. afholdes i 2000.
Prisen pr. plads kan opgøres til 22.110 kr. på normalområdet og 81.250 kr. på specialområdet.
Kassemæssig dækning for udgiften på 5.220.000 mill. kr. kan anvises af det på budgettet for 2000 under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens post 5.15.3. Fritidshjem afsatte rådighedsbeløb.
formtext Høring
De enkelte skoler og institutioner er blevet hørt, og høringssvarene vil blive fremlagt ved udvalgsmødet
formtext Andre konsekvenser
Ingen andre konsekvenser
BILAG VEDLAGT
Situationplaner med placering af de midlertidige pladser ved følgende skoler:
· Bilag 1: Klostervængets Skole
· Bilag 2: Hvepsereden (Nyboder Skole)
· Bilag 3: Frederikssundsvejens Skole
· Bilag 4: Vanløse Skole
· Bilag 5: Korsager Skole
· Bilag 6: Alsgades Skole
· Bilag 7: Ny Carlsbergvejens Skole
Peter Rasmussen
Jørn Larsen
6. Kapitalbevilling til udvidelse af idrætsfritidshjemmet Bold-klubben Skjold med 50 fritidsklubpladser
UUU 146/2000 J.nr. U87/00
INDSTILLINGUddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,
at der gives en kapitalbevilling på i alt 1.084.000 kr. til montering og etablering af 50 fritidsklubpladser som en udvidelse af idrætsfritidshjemmet Boldklubben Skjold
RESUMEBorgerrepræsentationen tiltrådte den 16. juni 1999 (BR 268/99) oprettelse af en idrætsinstitution i Boldklubben Skjold med 66 fritidshjemspladser.
Efterfølgende er der opstået behov for etablering af klubpladser i tilknytning til boldklubbens aktiviteter, og Skjold har i den forbindelse udarbejdet et forslag til etablering af 50 fritidsklubpladser.
I et eksisterende idrætsklublokale indrettes basisrum for fritidsklubben, hvor de unge starter og herefter fordeler sig ud på aktiviteterne.
SAGSBESKRIVELSEMed henblik på imødekommelse af hensigtserklæringen herunder etablering af idrætsinstitutioner tiltrådte Borgerrepræsentationen den 16. juni 1999 (BR 268/99) oprettelse af en idrætsinstitution på Boldklubben Skjold med 66 fritidshjemspladser. Formålet med at oprette et idrætsinstitutionstilbud var blandt andet at lette børnenes overgang fra institutionerne til det lokale frivillige foreningsliv.
Det er fortrinsvis 2. og 3. klasse børn, som efterspørger tilbuddet om idrætsfritidshjemmet, og det er derfor naturligt, at der er opstået et behov for at etablere en kluboverbygning til idrætsfritidshjemmet.
Boldklubben Skjold har i den forbindelse udarbejdet et forslag til indretning af et eksisterende idrætsklublokale til brug for basisrum til fritidsklubben, hvor de unge starter og herefter fordeler sig ud på aktiviteterne.
Basisrummet vil mellem kl. 12.00 – 18.00 fungere som fritidsklubbasisrum. Før og efter dette tidspunkt vil rummet blive benyttet til idrætsklubbens øvrige aktiviteter.
formtext Økonomi
De samlede udgifter udgør 1.084.000 kr. ved indeks 160 pr. juni 2000.
Byggeudgifter incl. omkostninger kr. 436.000
Grundudgifter (udeareal) kr. 100.000
Montering kr. 188.000
Køb af bus kr. 300.000
Udendørs sportsrekvisitter kr. 50.000
Øvrige udgifter kr. 10.000
I alt kr.1.084.000
Den samlede udgift på 1.084.000 kr. afholdes i 2000.
Kassemæssig dækning for udgiften på 1.084.000 kr. kan anvises af det på budgettet for 2000 under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens post 5.16.3. Klubber afsatte rådighedsbeløb.
formtext Høring
Der fremlægges høringssvar til udvalgets orientering.
Uanset den geografiske placering i Indre Østerbro Bydel sorterer Idrætsinstitutionen Skjold under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, idet institutionen dækker hele kommunen. Der skal derfor ikke foretages nogen høring af bydelen.
formtext Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Situationsplan med placering af fritidsklubpladserne
Peter Rasmussen
Jørn Larsen
7. Kapitalbevilling til ombygning og udvidelse af specialfritidshjemmet på Strandparkskolen med 22 pladser
UUU 147/2000 J.nr. U93/00
INDSTILLINGUddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,
at der gives en kapitalbevilling på i alt 8.750.000 kr. til ombygning og udvidelse af de eksisterende specialfritidshjem med 22 pladser til i alt 40 pladser på Strandparkskolen
RESUMEStigningen i elevtallet af udviklingshæmmede børn har bevirket, at Strandparkskolens specialfritidshjem, som består af 18 permanente pladser, i de seneste 2 år har været udvidet med 18 midlertidige pladser via opstilling af pavilloner. Med henblik på en udvidelse af pladstallet og erstatning af de midlertidige pladser etableres en ny bygning, der sammen med en ombygning af den eksisterende institution fremover vil udgøre et samlet specialfritidshjem med i alt 40 pladser.
SAGSBESKRIVELSEStigningen i elevtallet af udviklingshæmmede børn har bevirket, at Strandparkskolens specialfritidshjem, som består af 18 permanente pladser, for 2 år siden blev udvidet med i alt 18 midlertidige pladser. Det var i den forbindelse en forudsætning for udvidelsen, at der blev arbejdet på en helhedsplan, hvor der kunne anvises en permanent bygningsmæssig løsning for de 18 midlertidige pladser
Med henblik på en mindre udvidelse af pladstallet og erstatning af de midlertidige pladser fremlægges på den baggrund et forslag til etablering af en ny bygning, der kombineret med en ombygning af det eksisterende specialfritidshjem vil udgøre et samlet specialfritidshjem med i alt 40 pladser.
I forbindelse med drøftelserne af planen for en permanent udvidelse af specialfritidshjemmet har der været enighed om, at der med den nu foreslåede udvidelse ikke er grundlag for en yderligere udvidelse af fritidshjemmet på Strandparkskolen. Et evt. fremtidigt behov for en yderligere udvidelse vil derfor i givet fald skulle søges uden for skolen.
Strandparkskolens fritidshjem varetager pasningen af de svært handicappede børn, fordelt på henholdsvis 2 grupper af autister, 2 grupper af multihandicappede samt 1 gruppe for udviklingshæmmede. Der er derfor særlige bygningsmæssige behov, der skal tilgodeses, såsom særlige aflastningsrum samt plads til opbevaring af de mange fysiske hjælpemidler, som børnene benytter.
Det eksisterende fritidshjem er på ca. 300 m2 og vil blive delvist ombygget til brug for autistgrupperne, personalerum, kontor m.v. I tilknytning hertil udføres en mindre mellembygning, der forbinder skole og fritidshjem. Samtidig vil der i forlængelse af eksisterende fritidshjem blive etableret en ny fløj, som kan benyttes af grupperne for udviklingshæmmede og multihandicappede børn. Der etableres direkte adgang til udearealet fra alle grupperum.
Til rådighed for hver gruppe vil der være et større grupperum og 2 mindre birum samt toilet, garderobeplads og depot for børnenes hjælpemidler (kørestole, rolatorer mv.). Derudover vil der blive etableret køkken/alrum til rådighed for hver afdeling. Øvrige værkstedsaktiviteter eller fysisk træning tænkes fortrinsvis udført i skolens faglokaler mv.
Planen betyder, at afdelingen for autister vil få direkte adgang til autistklasserne, idet skole og fritidshjem sammenbygges med fælles birum.
Den seneste udvidelse af skolen og den nu foreslåede udvidelse af specialfritidshjemmet på skolen har skabt behov for en udvidelse af det samlede friareal til skole og fritidshjem. Hele området er kommunalt ejet, og der er på den baggrund optaget forhandlinger med Kultur- og Fritidsforvaltningen, Plandirektoratet og Økonomiforvaltningen om en udvidelse og udmatrikulering af arealet. Der er i forbindelse med det foreliggende projekt afsat midler til nødvendig hegning mv. af arealet, men ikke regnet med egentlig indretning af arealet bortset fra mindre terrænarbejder og retablering efter de pavillonbygninger, der flyttes.
Når etableringen af de permanente pladser står klar, overflyttes børn og personale fra de midlertidige pavilloner til de nye lokaliteter, hvorefter pavillonerne vil blive fjernet.
Økonomi
De samlede udgifter udgør 8.750.000 kr. ved indeks 160 pr. juni 2000
Byggeudgifter incl. omkostninger kr. 8.056.000
Grundudgifter kr. 113.000
Montering, incl. hjælpemidler mv. kr. 401.000
Øvrige udgifter kr. 180.000
I alt kr. 8.750.000
Pladsprisen er på 398.000 kr., svarende til ca. 4 gange prisen for en fritidshjemsplads i en almindelig institution. Der er på den baggrund tale om særdeles dyre pladser, hvilket kan begrundes med et øget arealforbrug til en række pladskrævende hjælpemidler og specialfunktioner. Selve byggeudgiften pr. m2 svarer til det generelle niveau for nyt institutionsbyggeri.
Af den samlede udgift forventes 5,25 mill. Kr. afholdt i 2000 og 3,5 mill. kr. afholdt i 2001.
Kassemæssig dækning for udgiften i 2000 kan anvises af det på budgettet for 2000 under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens post 5.15.3. Fritidshjem afsatte rådighedsbeløb.
formtext Høring
Forslaget er udarbejdet i samarbejde med byggeudvalg, bestående af repræsentanter fra fritidshjemmets bestyrelse, personale og forældre. Skolen er inddraget via bestyrelsesformanden, som tillige er skolens inspektør.
formtext Andre konsekvenser
Ingen andre konsekvenser
BILAG VEDLAGT
· Situationsplan med placering af fritidshjemmet
Peter Rasmussen
Jørn Larsen
8. Godkendelse af revideret helhedsplan for Rødkilde Skole samt kapitalbevilling til nødvendig projektering mv. som led i helhedsplanen
UUU 148/2000 J.nr. U88/00
INDSTILLINGUddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,
at den udarbejdede helhedsplan for udbygning af Rødkilde Skole fra 2 til 4 spor inkl. samtænkt udbygning af Fritidshjemmet "Rødkilden" tages til efterretning
at der under forudsætning af en godkendelse af helhedsplanen gives en kapitalbevilling på i alt 5.000.000 kr. til nødvendig projektering i år 2000
at der gives en kapitalbevilling på i alt 365.000 kr. til midlertidig kapacitetsafhjælpning på skolen
at der med henblik på sikring af pladsgarantien til skolen gives en kapitalbevilling på i alt 948.000 kr. til midlertidig udvidelse af Fritidshjemmet "Rødkilden" med i alt 30 pladser
RESUMEPå baggrund af uenighed mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Rødkilde Skole og Fritidshjemmet "Rødkilden" om grundlaget for en udbygning af skole og fritidshjem samt kritik af sagsforløbet fremlagde forvaltningen den 26. maj 1999 en redegørelse for sagen med indstilling om, at forvaltningens forslag om en integreret udbygning af skole og fritidshjem af Uddannelses- og Ungdomsudvalget blev godkendt som grundlag for den videre udbygning.
Efter høring af Rødkilde Skole og Fritidshjemmet "Rødkilden" behandlede udvalget igen sagen den 18. august 1999, hvor den blev udsat. Sagen blev behandlet på udvalgsmødet den 22. september 1999, hvor udvalget tiltrådte et forslag fra Karen A. Schmidt (A) om:
"at skole og fritidshjem (Byggeudvalg) indkaldes til en ny drøftelse, hvor udgangspunktet for en ny tegning af udvidelsen er, at Handleplan 99 mod Bellahøjvej opretholdes (finger 1. skubbes opad) og, at der derudover laves en indskolingsgård (finger 2. vendes 90 grader). På denne måde sikres en bedre sammenhæng i udbygningen, og udearealerne sikres bedst muligt."
Med beslutningen bortfaldt forvaltningens forslag.
På baggrund af udvalgets beslutning, tog forvaltningen initiativ til, at der i samarbejde med de to institutionsledere blev udarbejdet et revideret grundlag for en helhedsplan for en samtænkt udbygning af skole og fritidshjem baseret på en udvidelse af skolen med 2 spor og en udvidelse af fritidshjemmet med 5 grupper svarende til i alt 110 pladser.
Oplægget blev forelagt de 2 bestyrelser på et fællesmøde den 4. januar 2000, hvor det blev godkendt med meget stor opbakning. På baggrund heraf blev det egentlige arbejde med udarbejdelse af en ny helhedsplan iværksat med nedsættelse af et fælles byggeudvalg. Dette arbejde er resulteret i den nu fremlagte helhedsplan, som der er opnået stor enighed om parterne imellem.
En gennemførelse af denne helhedsplan vil gøre Rødkilde Skole til en moderne 4- sporet skole med integreret fritidsordning med i alt 198 pladser. Indtil regelsættet vedr. fritidsordninger (KKFO'er) er på plads, fortsætter Fritidshjemmet "Rødkilden" (inkl. de midlertidige pladser) efter de gældende regler for fritidshjem.
Der er i forhold til det tidligere (af udvalget afviste) forslag til udbygning tale om et mere omfattende og mere kompliceret byggeri, hvilket har medført en væsentlig forøgelse af anlægsudgifterne til i alt 75,7 mill. kr. En gennemførelse af byggeriet vil samtidig ifølge Plandirektoratet p.g.a beliggenheden og byggeriets omfang, kræve, at der udarbejdes lokalplan for området.
Det var oprindelig planlagt, at udbygningen af skole mv. skulle være påbegyndt i 1999. Som følge af den allerede konstaterede vækst i elevtallet kombineret med den forsinkelse af udbygningen, der er opstået som følge af den tid, der er medgået til at afklare grundlaget for udbygningen, er der derfor behov for så hurtigt som muligt at påbegynde den videre udbygning. Under forudsætning af en godkendelse af helhedsplanen søges der derfor om en kapitalbevilling på i alt 5,0 mill. kr. til den nødvendige projektering i 2000.
Samtidig er det nødvendigt midlertidigt at løse såvel skolens som fritidshjemmets akutte kapacitetsproblemer. På den baggrund søges om i alt 0,365 mill. kr. til midlertidig løsning af kapacitetsproblemerne på skolen og 0,948 mill. kr. til midlertidig løsning af fritidshjemmets kapacitetsproblemer ved opstilling af pavilloner på skolens grund.
SAGSBESKRIVELSEformtext BaggrundRødkilde Skole indgik oprindelig i Handleplan 96 med henblik på en udvidelse fra 2 til 3 spor. Under realiseringen af helhedsplanen viste fornyede prognoser for elevtilgangen til skolen, at der i stedet for en 3-sporet skole var behov for at udbygge skolen til en 4-sporet skole.
Som led i Handleplan 99 blev der derfor udarbejdet en ny helhedsplan med en udbygning af skolen til 4 spor. Et væsentligt led i kapacitetsforøgelsen på skolen var en udvidelse af den eksisterende fløj mod Bellahøjvej med en tilbygning/forlængelse i 4 etager indeholdende basislokaler og faglokaler. Der var ikke i planen regnet med udvidelse af det eksisterende fritidshjem "Rødkilden", der er placeret i enden af skolens fløj mod Rødkildevej.
Under projekteringen primo 1999 af tilbygningen viste prognoserne på fritidshjemsområdet imidlertid, at der også var behov for en udvidelse af antallet af fritidshjemspladser for at kunne sikre pladsgarantien til skolen. Samtidig var der i Borgerrepræsentationen i oktober 1998 som led i budgetforliget for 1999 truffet beslutning om, at den fremtidige udbygning af skoler og fritidshjem skulle ske i en samtænkt udbygning, og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen blev i den forbindelse pålagt at udarbejde og fremlægge principper for en sådan samtænkning.
Forvaltningen valgte på den baggrund at standse projekteringen af skolens helhedsplan med henblik på at indarbejde en udvidelse af fritidshjemspladser i planen. På baggrund af Borgerrepræsentationens principbeslutning om samtænkning, tog forvaltningen ved revisionen af planen udgangspunkt i en samtænkt udbygning af skole og fritidshjem.
Såvel princippet om samtænkning som de konkret fremlagte forslag til udbygningsmuligheder mødte imidlertid så stor modstand på både Rødkilde Skole og Fritidshjemmet "Rødkilden", at forvaltningen på udvalgsmødet den 26. maj 1999 valgte at fremlægge en redegørelse for situationen for Uddannelses- og Ungdomsudvalget med anmodning om, at udvalget godkendte forvaltningens model for udbygning, som udgangspunkt for det videre arbejde. Det blev samtidig foreslået, at forslaget blev sendt til høring på skolen og fritidshjemmet.
Forvaltningens forslag var baseret på en udvidelse af de 2 indskolingsfløje inkl. en integreret udbygning med en fritidsordning med i alt 132 pladser, hvoraf de 88 pladser erstattede de eksisterende fritidshjemspladser i Rødkilden, idet det var forudsat, at fritidshjemmet indgik i den nye fritidsordning. Løsningen betød samtidig, at de eksisterende fritidshjemsbygninger blev ledige til andre formål.
Efter høring af skolen og fritidshjemmet, der fortsat var meget afvisende såvel over for principperne om samtænkning som den foreslåede udbygningsmodel, blev redegørelsen fremlagt for udvalget igen på mødet den 18. august 1999, hvor sagen imidlertid blev udsat.
Først på mødet den 22. september 1999 blev sagen behandlet, og udvalget tiltrådte et forslag fra Karen A. Schmidt (A) om:
"at skole og fritidshjem (Byggeudvalg) indkaldes til en ny drøftelse, hvor udgangspunktet for en ny tegning af udvidelsen er, at Handleplan 99 mod Bellahøjvej opretholdes (finger 1. skubbes opad) og, at der derudover laves en indskolingsgård (finger 2. vendes 90 grader). På denne måde sikres en bedre sammenhæng i udbygningen, og udearealerne sikres bedst muligt."
Dermed bortfaldt forvaltningens forslag.
Arbejdet med den nye helhedsplan
På baggrund af udvalgets beslutning kombineret med det hidtidige sagsforløb var det forvaltningens vurdering, at det for at nå et tilfredsstillende resultat var nødvendigt i forhold til samarbejdspartnerne på Rødkilde Skole og i Fritidshjemmet "Rødkilden" at få visket tavlen ren.
Forvaltningen anmodede derfor de 2 ledere om sammen med forvaltningen at udarbejde grundlaget for en ny helhedsplan for en udbygning af skole og fritidshjem. Samtidig foreslog forvaltningen, at der for at markere ønsket om en ny start på arbejdet med en plan for udbygning blev skiftet rådgiver og projektleder på opgaven.
Målet var at udarbejde et fælles grundlag og en analyse af forskellige udbygningsmuligheder, som kunne præsenteres for bestyrelserne for henholdsvis skole og fritidshjem med henblik på igangsætning af en egentlig helhedsplansproces med nedsættelse af et fælles byggeudvalg.
Udgangspunktet for arbejdet var:
- Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 22. september 1999
- En udbygning af skolen fra 2 til 4 spor
- "Rødkilden" bevares, men indgår i en samtænkt udbygning af kapaciteten i fritidsordningen med i alt 5 grupper
- Der etableres morgenåbning på skolen
Som pædagogisk udgangspunkt for arbejdet fsv. angik udbygning af skolen og samtænkning, pegede de 2 ledere bl.a. på programmet for den nye skole på Skoleholdervej.
Efter et intenst og meget konstruktivt samarbejde mellem de 2 ledere, forvaltningen og de nye rådgivere på sagen blev et fælles oplæg med en analyse af forskellige udbygningsmuligheder præsenteret for de 2 bestyrelser på et fællesmøde den 4. januar 2000. På mødet var der meget positiv opbakning til det fremlagte materiale, og der var stor tilslutning til den foretrukne model for udbygning af skole og fritidshjem (jf. de vedlagte udtalelser fra de 2 bestyrelser (bilag 1 + 2).
Det blev på den baggrund besluttet at nedsætte et byggeudvalg med henblik på udarbejdelse af en ny helhedsplan.
Den nye helhedsplan
Arbejdet med en ny helhedsplan i byggeudvalget har været præget af konstruktiv dialog, engagement og stor vilje til samarbejde.
I den nu foreliggende helhedsplan er det lykkedes – på trods af tekniske og bygningsmæssige vanskelige forudsætninger – at få lavet et forslag til udbygning af Rødkilde Skole inkl. samtænkt fritidsordning, hvor der skabes gode og velfungerende rammer for skole og fritidsordning, hvor:
- de kapacitetsmæssige forudsætninger mv. er opfyldt
- der skabes sammenhæng mellem hovedfløjen mod Bellahøjvej, fløjen mod Rødkildevej og de mellemliggende indskolingsfløje, der udbygges med værksteder og andre fællesfunktioner for skole og fritidsordning
- sammenhængen skabes med en tværbygning, der primært rummer baser for fritidsordningen centralt placeret i forhold til indskolingen
- der skabes sammenhængende fysiske og pædagogiske rammer for en fremtidig fælles udvikling af skole og fritidsordning
- der etableres en samlet fælles administration og et samlet personaleområde for skole og fritidsordning
- der etableres en ny 4-etages fløj mod Bellahøjvej indeholdende faglokaler (stueetage), pædagogisk servicecenter (1. sal) og basislokaler for skolen (2. og 3. sal)
- skolens faglokaler inkl. hjemkundskab samles i stueetagen omkring et centralt beliggende skoletorv (overdækket, dobbelthøjt rum) mellem den nye fløj mod Bellahøjvej og den nærmeste indskolingsfløj
- der centralt i tilknytning til hovedindgang og skoletorv etableres en elevator, hvorved store dele af skolen gøres tilgængelige for bevægelseshæmmede
- der etableres et fælles "morgenåbningsområde" i stueetagen – centralt i forhold til hovedindgang, skoletorv, hjemkundskabslokale og indskoling
- skolens (inkl. fritidsordning) forskellige funktioner er placeret logisk og hensigtsmæssigt i forhold til hinanden
- indgrebet i skolens friarealer er reduceret mest muligt, bl.a ved at bygge en ny tværbygning og nedrive den eksisterende indeholdende bl.a. gårdtoiletter, depotrum for skolebetjent, forbindelsesgange mv.
- der i forbindelse med indskoling og fritidsordning indrettes de nødvendige friarealer
- det er lykkedes at fastholde skolens karakteristiske og markante arkitektoniske hovedudtryk og - struktur, - trods tilbygning af mere end 3.900 m2
Løsningen er baseret på, at Fritidshjemmet "Rødkilden" indgår i en samlet fritidsordning (KKFO) på Rødkilde Skole. Indtil et regelsæt for KKFO'er er vedtaget vil "Rødkilden" inkl. midlertidige pladser fungere efter gældende regler for fritidshjem.
Institutionen/fritidsordningen på Rødkilde Skole vil efter en realisering af helhedsplanen omfatte i alt 9 grupper svarende til 198 børn – svarende til ca. halvdelen af børnene i indskolingen. Den anden halvdel af børnene vil gå i det selvejende fritidshjem Bellahøj Fritidscenter, Bellahøjvej 42 B.
Løsningen betyder, at Fritidshjemmet Borups Allé 261 og det selvejende fritidshjem Hegnshusene, Hegnshusene 9 A, der hver har en gruppe børn tilknyttet Rødkilde Skole på sigt ikke skal betjene denne skole. Pladserne i Hegnshusene vil i stedet blive knyttet til Brønshøj Skole (som institutionen i forvejen betjener). Der er ikke truffet beslutning om, hvad den ledige kapacitet på Borups Allé 261 skal benyttes til.
Den væsentlige arealmæssige udvidelse af skolen, som helhedsplanen forudsætter, kombineret med den centrale beliggenhed for enden af "Bellahøjmarken" og en placering mellem de to markante boligbebyggelser "Højhusene på Bellahøj" og "Bakkehusene" har medført, at Plandirektoratet har meddelt, at en gennemførelse af helhedsplanen først kan ske efter udarbejdelse af en lokalplan for området.
Forsinkelserne i skolens udbygning, dels som følge af behovet for indpasning af fritidshjemspladser, dels som følge af den medgåede tid til afklaring af grundlaget for en ny helhedsplan og derefter til udarbejdelse af selve planen vil dermed yderligere forøges.
For at reducere forsinkelsen som følge af lokalplankravet mest muligt foreslås det derfor, at projekteringen af udbygningen baseret på den foreliggende helhedsplan ikke afventer lokalplanen, men påbegyndes så snart en kapitalbevillingen hertil er tiltrådt.
I forbindelse med udvidelsen af skolen er der taget højde for evt. krav om indretning af yderligere parkeringspladser. Disse foreslås indrettet på den "lukkede" del af Godthåbsvej vest for skolen. Løsningen vil i givet fald blive drøftet nærmere med Plan- og Vejmyndighederne i forbindelse med det fortsatte arbejde med helhedsplanen.
Helhedsplanens anlægsøkonomi og etapedeling
Den foreliggende handlingsplan indebærer et omfattende nybyggeri på i alt ca. 3900 m2 kombineret med nedrivning af den eksisterende tværbygning. Samtidig er der tale om et kompliceret byggeri, dels på grund af den relativt store terrænforskel, dels på grund af sammenkoblingen med de eks. bygninger og dels på grund af kravene om indpasninger i den særlige arkitektur.
På den baggrund kan anlægsudgifterne til den foreliggende handlingsplan opgøres til i alt 75,7 mill. kr. inkl. inventar (ekskl. undervisningsmidler), indretning af friarealer samt parkeringspladser. Hertil kommer nødvendige udgifter til anskaffelse af supplerende undervisningsmidler, som det ikke pt. har været muligt at opgøre. Beløbet vil senere blive søgt i forbindelse med en anlægsbevilling som led i en udvidelse af skolen.
Til sammenligning kan det oplyses, at udbygningen af Lundehusskolen fra 2 til 4 spor med en nogenlunde tilsvarende grad af nybyggeri inkl. tilhørende fritidsordning (med i alt 88 pladser) i forbindelse med Handleplan 2000, er opgjort til i alt 79,8 mill. kr.
I den tidligere helhedsplan for Rødkilde Skole for en udbygning fra 2 til 4 spor men ekskl. fritidshjemspladser (HP 99), var den samlede anlægsøkonomi opgjort til i alt 38,5 mill. kr.
Lægges hertil udgifter til etablering af 110 fritidshjemspladser samt udgifter til parkeringspladser, indretning af friarealer, sikringsrum mm. fås en samlet udgiftsforøgelse i den nye plan i forhold til den tidligere på i alt ca. 23 mill. kr.
Ca. 2/3 dele af udgiftsforøgelsen skyldes etableringen af et skoletorv inkl. areal til morgenåbning, flytning af hjemkundskabslokale (af hensyn til ønsket om at samle faglokalerne samt placere lokalet centralt i forhold til skoletorv og morgenåbning) samt det relativt komplicerede byggeri på tværs af fløjene (dels for at binde de eksisterende fløje sammen, dels for at spare friareal) inkl. nedrivning af den eksisterende tværbygning samt erstatning af eks. gårdtoiletter mm.
De resterende ca. 1/3 af merudgifterne skyldes dels en anslået lidt højere kvadratmeterpris end i den oprindelige helhedssplan, dels at det i den nye plan er nødvendigt (bl.a. pga. byggeriet på tværs af de eksisterende fløje) med ombygning af større dele af den eksisterende skole.
Etape2000200120022003
1.forprojekt,
hovedprojekt 1. etapeudv. af hovedfløjFærdiggørelse hovedfløj
2.
hovedprojekt tværbygningFærdiggørelse tværfløj
3.
hovedprojekt ombygn. eks. Omb. af eks.Færdiggørelse af omb. af eks.
4.
Hovedprojekt udearealUdeareal
Anlægsøkonomi *5,0 mill. kr.30,0 mill. kr.
I alt*29,0 mill. kr.
75,7 mill. kr.11,7 mill. kr.
*Anlægsøkonomien er opgjort inkl. udgifter til fritidsordning (8,3 mill. kr.)
Som det fremgår, regnes der i etapedelingen med at starte med udvidelse af fløjen mod Bellahøjvej (inkl. skoletorvet), hvorved hovedparten af skolens kapacitetsproblemer imødekommes. Fløjen forventes at kunne ibrugtages i forsommeren 2002.
Der er i etape 1 regnet med udførelse af projektforslag for den samlede udbygning af skole og fritidsordning samt hovedprojekt mm. for etape 1 (udvidelse af hovedfløjen).
Tværfløjen med basisområder til fritidsordningen vil ifølge planen tidligst kunne ibrugtages ved skoleårets start i år 2002.
Af de samlede udgifter på i alt 75,7 mill. til realisering af helhedsplanen udgør udgifterne til fritidsordningen i alt 8,3 mill. kr. Heri er ikke indregnet andel af fællesarealer, skoletorv, område til morgenåbning mv.
Etapedelingen inkl. den nødvendige tid til projektering og byggeri mv. af den planlagte udvidelse betyder, at skole og fritidshjem til medio 2002 må klare sig med midlertidige løsninger.
Kapitalbevilling til projektering og midlertidige ordninger på skole og fritidshjem
Projektering
Under forudsætning af, at helhedsplanen godkendes som grundlag for udbygningen af Rødkilde Skole, foreslås samtidig, at der gives en kapitalbevilling på i alt 5,0 mill. kr. til nødvendig projektering i år 2000, således at byggeriet af 1. etape i givet fald kan påbegyndes, så snart lokalplanen for området er tiltrådt.
Midlertidig ordning på skolen
Rødkilde Skole er allerede i dag 4-sporet fra bh.-klasse til 3. klasse. Samtidig har det vist sig nødvendigt p.g.a tilgangen til skolen fra skoleårets start i år at oprette en ekstra (5.) børnehaveklasse.
Der er enighed om, at skolen fortsat "kun" kan og skal være 4-sporet. En evt. justering af distriktsgrænserne kan derfor blive nødvendig. Skolen er allerede med den nuværende søgning lokalemæssigt hårdt presset. Det er derfor i den forbindelse aftalt med skolen, at der med enkelte mindre bygningsmæssige ændringer kan skabes midlertidige lokalemuligheder, som kan fungere indtil en udbygning har fundet sted. Udgifterne til de mindre bygningsarbejder udgør i alt 0,365 mill. kr., som der hermed søges kapitalbevilling til.
Midlertidig udvidelse af fritidshjemmet
Fritidshjemmet "Rødkilden" blev allerede sidste år udvidet med 30 midlertidige pladser via opstilling af en pavillon. Som følge af den fortsat stigende søgning til skolen er der også i år behov for en udvidelse af fritidshjemskapaciteten til Rødkilde Skole med 35 pladser. Heraf udvides fritidshjemmet Borups Alle efter eget ønske med 5 pladser.
De resterende 30 pladser etableres ved en midlertidig udvidelse af "Rødkilden" med opstilling af yderligere pavilloner. Opstilling, udformning og placering mv. af pavillonerne er aftalt med institutionen.
Udgifterne til opstilling af pavilloner inkl. husleje til 31. december 2000 og udgifter til inventar på i alt 290.000 kr. (der vil blive genanvendt i f.m. den kommende udvidelse af skolen mv.) udgør i alt 948.000 kr., som der hermed søges kapitalbevilling til.
Udgiften til leje af pavillonerne udgør i alt 16.865 kr. pr. måned ved leje for en periode på min. 2 år.
formtext Økonomi
De samlede udgifter på i alt 75,7 mill. kr. til udbygning af Rødkilde Skole fra 2 til 4 spor inkl. en integreret fritidsordning med 110 pladser forudsættes afholdt inden for rammerne af det samlede anlægsbudget for folkeskoleområdet og fritidshjems-området.
Som det fremgår af den kapitalbevilling vedr. HP 1996-2000, der blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 9. december 1999, var der på anlægsbudgettet reserveret midler til bl.a. Rødkilde Skole med henblik på efterfølgende bevilling, så snart der forelå en godkendt helhedsplan for skolen.
Det indstilles derfor, at der bevilges de nødvendige midler dels til projektering af helhedsplanen, dels til nødvendige midlertidige kapacitetsforbedringer på skolen. Udgifterne i alt 5.365.000 kr. afholdes i år 2000.
Der kan anvises dækning for de samlede udgifter på i alt 5.365.000 kr. på budgettet for år 2000 under det for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen post 3.01.3. afsatte rådighedsbeløb.
Med henblik på sikring af pladsgarantien til skolen søges samtidig om midler til opstilling af pavilloner mv. med henblik på en midlertidig udvidelse med 30 pladser af Fritidshjemmet "Rødkilden". Udgifterne, der afholdes i år 2000, udgør i alt 948.000 kr.
Der kan anvises dækning for udgiften på 948.000 kr. på budgettet for år 2000 under det for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen post 5.15.3 afsatte rådighedsbeløb.
formtext Høring
Bestyrelser for henholdsvis Rødkilde Skole og Fritidshjemmet "Rødkilden" har fået fremlagt forslaget til helhedsplan til udtalelse, ligesom der den 27. april 2000 har været afholdt et ekstraordinært byggeudvalgsmøde, hvor skolens og fritidshjemmets repræsentanter i udvalget har godkendt helhedsplanen med positive tilkendegivelser.
Udtalelserne fra de 2 bestyrelser vil blive fremlagt i forbindelse med det kommende møde i Uddannelses- og Ungdomsudvalget og medsendt til Borgerrepræsentationen.
formtext Andre konsekvenser
Ingen
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Udtalelse fra Rødkilde Skoles bestyrelse vedr. grundlag for ny helheds plan
· Bilag 2: Udtalelse fra bestyrelsen for Fritidshjemmet "Rødkilden" vedr. grundlag for ny helhedsplan
· Bilag 3: Forslag til ny helhedsplan for Rødkilde Skole
· Bilag 4: Forslag til placering af midlertidig pavillon til fritidshjemmet Rødkilden
Peter Rasmussen
Jørn Larsen
9. Kapitalbevilling til gennemførelse af mindre pladsgivende projekter uden Borgerrepræsentationens forudgående godkendelse (bemyndigelse)
UUU 149/2000 J.nr. U78/00
INDSTILLINGUddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at der under henvisning til Borgerrepræsentationens bemyndigelse af 14. maj 1998 med henblik på sikring af pladsgarantien på fritidshjemsområdet gives en kapitalbevilling på i alt 2,0 mill. kr. til gennemførelse af mindre pladsudvidelser uden forelæggelse for Borgerrepræsentationen
RESUMEBorgerrepræsentationen godkendte på mødet den 14. maj 1998, at der som led i pladsgarantien på fritidshjemsområdet blev givet bemyndigelse til, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget kan gennemføre mindre pladsudvidelser uden forelæggelse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i perioden fra det sidste møde før sommerferien til det første møde efter sommerferien i Borgerrepræsentationen. Med henvisning hertil anmodes om frigivelse af i alt 2,0 mill.kr. til gennemførelse af en række mindre pladsgivende projekter.
SAGSBESKRIVELSESom udgangspunkt skal alle forslag vedr. pladsudvidelser uanset størrelse forelægges Borgerrepræsentationen til godkendelse.
Med den tre-ledede behandling i fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vil en række kapitalbevillingsforslag med mindre pladsudvidelser tage forholdsvis lang tid og belaste arbejdet i udvalg og Borgerrepræsentationen uforholdsmæssigt meget, samtidig med at det vil være vanskeligt at handle hurtigt i forhold til uforudsete ændringer i behovet.
Hertil kommer, at det p.g.a. Borgerrepræsentationens sommerferie og den tid, der medgår til den politiske beslutningsproces, ikke vil være muligt i perioden maj - august (inkl.) at følge op med nødvendige løsninger til sikring af pladsgarantien i forbindelse med de ændringer i fritidshjemsbehovet, der erfaringsmæssigt især sker i forårs- og forsommerperioden.
For at undgå disse problemer godkendte Borgerrepræsentationen på møde den 14. maj 1998 at give bemyndigelse til Uddannelses- og Ungdomsudvalget til at gennemføre mindre pladsgivende projekter (op til 2 mill.kr. pr. projekt), når udgiften til de enkelte projekter kan afholdes inden for rammerne af det samlede anlægsbudget.
Det blev samtidig godkendt, at bemyndigelsen i perioden fra sidste møde før sommerferien i Borgerrepræsentationen til det 1. møde efter sommerferien i Borgerrepræsentationen blev delegeret til direktøren for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen.
På Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 23. februar 2000 godkendte udvalget projektplanen for fritidshjem 2000.
Som følge af at der i projektplanen har vist sig projekter, der i den fremlagte form er umulige at gennemføre, eller der er skoler, hvor det ikke har været muligt at finde konkrete løsninger, samtidig med, at forvaltningen erfaringsmæssigt ved, at der op til skolernes sommerferie kan opstå uforudsete pladsproblemer, som midlertidigt må løses for at sikre pladsgarantien, vil det være nødvendigt at kunne disponere over midler til mindre pladsudvidelser.
Med den indstilling, der samtidig forelægges udvalget med henblik på etablering af i alt 192 + 12 pladser på fritidshjemsområdet, er det forvaltningens vurdering, at en væsentlig del af pladsproblemerne løses.
Såfremt der mod forventning skulle opstå behov for yderligere anvendelse af bemyndigelsen, vil der blive forelagt udvalget en særskilt ny kapitalbevilling - alternativt forvaltningens ledelse i udvalgets sommerferie.
De midlertidige løsninger, der vil blive taget i anvendelse som led i bemyndigelsen, vil primært være leje/opstilling af pavilloner og skurvogne, midlertidig indretning/anvendelse af eksisterende lokaler samt leje/køb af busser og lignende.
formtext Økonomi
Der kan anvises dækning for udgifterne på 2,0 mill.kr. indenfor rammerne af det på budgettet for 2000 for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen post 5.15.3. afsatte rådighedsbeløb. Samtlige udgifter forventes afholdt i 2000.
formtext Høring
De enkelte projekter forudsættes gennemført i samarbejde med de berørte fritidshjem og skoler.
formtext Andre konsekvenser
Ingen andre konsekvenser
BILAG VEDLAGT
Ingen
Peter Rasmussen
Jørn Larsen
10. Rapport om "Fokus på indskolingen i folkeskolen"
UUU 150/2000 J.nr. U91/00
INDSTILLINGUddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at udvalget tager vedlagte rapport om "Fokus på indskolingen i folkeskolen" til efterretning og fremsender den til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen som den foreligger
RESUMEBorgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 1999, at der skulle udarbejdes en rapport med forslag til initiativer, der kan styrke indskolingen i de københavnske folkeskoler.
Vedlagte rapport er udarbejdet af en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.
Projektgruppen har bl.a. indhentet erfaringer fra andre kommuner og opridset den københavnske indskoling og konkluderer bl.a., at der bør arbejdes videre med at styrke samarbejdet mellem børnehaver og skoler og at styrke samarbejdet omkring indskolingen af det enkelte barn. En af metoderne kan være en fælles rammeplan for samarbejdets indhold.
SAGSBESKRIVELSEI budget 1999 indgår en hensigtserklæring om, at indskolingen i de københavnske folkeskoler skal styrkes. Som en del af dette initiativ skal det kortlægges, hvordan undervisningen i dansk, herunder til tosprogede børn, bedst kan styrkes. Samtidig skal der sættes fokus på, hvordan samarbejdet mellem daginstitution, skole og forældre om det enkelte barn bedst kan styrkes.
Med baggrund heri besluttede Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelse af budget 1999, at der skulle udarbejdes en rapport med forslag til initiativer, der kan styrke indskolingen i de københavnske folkeskoler.
Vedlagte rapport er udarbejdet af en projektgruppe bestående af repræsentanter fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.
Der henvises til rapporten, hvor projektgruppen er kommet med følgende anbefalinger:
· Der bør arbejdes videre med at styrke samarbejdet mellem børnehaver og skoler og at styrke samarbejdet omkring indskolingen af det enkelte barn. En af metoderne kan være en fælles rammeplan for samarbejdets indhold
· Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen påpeger, at rullende indskoling i væsentligt omfang vil kunne bidrage til realiseringen af pladsgarantien for de mindste børn, idet der mangler anlægsmuligheder. I forhold til realisering af pladsgarantien kan en fremrykning af stillingtagen til rullende indskoling være hensigtsmæssig
· Det nuværende timetal i indskolingen kan udvides til f.eks. 25 ugentlig undervisningstimer
formtext Økonomi
Ingen bemærkninger
formtext Høring
Der er ikke sket høring
Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Rapporten "Fokus på indskolingen i folkeskolen af april 2000
Peter Rasmussen
Poul Toftdahl
11. Eventuelt
UUU 139/2000INDSTILLING
12. Næste møde
UUU 140/2000INDSTILLING
13. Underskrivelse af protokol
UUU 141/2000INDSTILLING
side \# "'Side: '#''" 00025821DOC
side \# "'Side: '#''" 00025823DOC
side \# "'Side: '#''" 00025824DOC
side \# "'Side: '#''" 00025825DOC
side \# "'Side: '#''" 00025826DOC
side \# "'Side: '#''" 00025830DOC
side \# "'Side: '#''" 00025831DOC
side \# "'Side: '#''" 00025832DOC
side \# "'Side: '#''" 00025835DOC
side \# "'Side: '#''" 00025836DOC
side \# "'Side: '#''" 00025839DOC
side \# "'Side: '#''" 00025841DOC
side \# "'Side: '#''" 00025842DOC
side \# "'Side: '#''" 00025843DOC
side \# "'Side: '#''" 00025844DOC
side \# "'Side: '#''" 00025846DOC
side \# "'Side: '#''" 00025847DOC
side \# "'Side: '#''" 00025849DOC
side \# "'Side: '#''" 00025851DOC
side \# "'Side: '#''" 00025852DOC
side \# "'Side: '#''" 00025853DOC
side \# "'Side: '#''" 00025854DOC
side \# "'Side: '#''" 00025855DOC
side \# "'Side: '#''" 00025856DOC
side \# "'Side: '#''" 00025857DOC
side \# "'Side: '#''" 00025858DOC
side \# "'Side: '#''" 00025859DOC
/7
µ7
;7
Á7
Normal fed
kontornavnKK Normal indledningKK Normal GillSans 13KK Normal fed kapitælerKK Normal Punkt IndstillKK Normal PunktKK Normal GillSans 12 feKK Normal GillSans 14 fe
Tekst13