Forslag til Budget 2006
Forslag til Budget 2006
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 28. april 2005
Sager til beslutning
7. Forslag til Budget 2006
SOU 101/2005 J.nr. 6/2005
INDSTILLING
Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag om udmøntning af omstillingsbidraget vedrørende budget 2006.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag om ældreplan fase II vedrørende budget 2006.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender budgetforslag 2006, takstkatalog og investeringsoversigt
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender oplæg om grønne budgetmål.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at det samlede budgetmateriale oversendes til Økonomiudvalget.
RESUME
Budget 2006 er drøftet på udvalgsmødet den 21. april 2005. Med indstillingen til mødet den 21. april 2005 var der en række bilagsdokumenter. Disse er fortsat gældende og der skal tages stilling til netop de bilag. De primære dokumenter i materialet er Notat om omstillingsbidrag (bilag 1), Ældreplan fase II – oversigt (bilag 2) og Budgetudkast (bilag 3).
Til udvalgsmødet den 28. april 2005 er materialet suppleret med uddybende notater om sygefraværsudgifter, § 65 midler og lovligheden af ændringer i kvalitetsstandarder samt redegørelse om demografitilpasninger.
SAGSBESKRIVELSE
Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgets budgetseminar den 24.-25. februar 2005 indledende drøftet udmøntningen af omstillingsbidraget i budget 2006 samt oplæg til ældreplanens fase II.
Budgetforslag 2006
Sundhedsforvaltningens forslag til budget 2006 er baseret på den nye budgetmodel, der med budget 2006 er gældende for Københavns Kommune. Den nye budgetmodel indfases over to år. Det er hensigten, at den nye budgetmodel skal sikre større gennemsigtighed og bedre mulighed for politisk prioritering ved at synliggøre udgifter (priser og mængder) og vise de håndtag, der er for at påvirke hvert område (ydelsens indhold). Den nye budgetmodel skal endvidere forbedre økonomistyringen gennem en tættere sammenkobling mellem ressourceforbrug og aktivitetsniveau (efterregulering) og øget sammenlignelighed (6-by nøgletal).
På den baggrund kan alle medlemmer af Borgerrepræsentationen tage mere eksplicit politisk stilling til de ydelser, som hvert af udvalgene leverer.
Den nye budgetmodel indebærer, at udvalgenes budgetter på de efterspørgselsstyrede serviceområder fremover vil blive efterreguleret i selve budgetåret i forhold til ændringer i befolkningsudviklingen. Det kan medføre, at udvalgenes rammer enten forøges eller reduceres i løbet af året.
Den nye budgetmodel ændrer radikalt på den måde, som budgettet præsenteres på og til dels i måden fagudvalgenes rammer bliver beregnet. Modellen indfases over to år og som led i denne proces udvikles der stadig i form og indhold i et tæt samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fa gforvaltningerne. I 2006 er det kun de serviceydelser som demografikorrigeres, der beskrives mere detaljeret. Fra 2007 er det planen, at alle budgetområder skal beskrives detaljeret, f.eks. administrationsbevilling samt hele sundhedsbevillingen.
I budgetforslaget er indregnet de nyeste demografikorrektioner, som medfører en ekstra regulering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme på -12 mio.kr. (jf. bilag 7).
Budgetforslaget er fortsat under udarbejdelse, da der henstår at indarbejde yderligere tekniske beregninger og tekniske bemærkninger, indarbejde nøgletal (herunder fra 6-by-sammenligningerne), personaletal og grønne budgetmål. Herudover skal budgetudkast og materiale yderligere kvalitetscheckes i relation til beregningsforudsætninger m.v.
Der gøres opmærksom på, at forvaltningen i udvalgsafsnittet (budgetudkastet) ikke har anvist muligheder for omprioriteringer i relation til vedligeholdelse, som ønsket af Økonomiforvaltningen. Det skyldes bl.a., at forvaltningen er i gang med at modernisere 1.600 plejeboliger over de næste 10 år. Forvaltningen vurderer, at såfremt der skal skabes yderligere luft i budgettet til vedligeholdelse, vil det kræve servicereduktioner.
Budgetudkast 2006 for
Sundheds- og Omsorgsudvalget fremgår af bilag 3.
Omstillingsbidrag
Sundhedsforvaltningen har på baggrund af drøftelserne i forbindelse med budgetseminaret opstillet forslag til udmøntning af omstillingsbidraget. Omstillingsbidraget på Sundheds- og Omsorgsudvalget er fastsat til 42,95 mio. kr.
Forslaget til udmøntning er omstillingsbidraget er fortsat under bearbejdning og kvalitetssikring frem til den endelige behandling. Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til konkretisering af omstillingsbidraget (jf. bilag 0).
Forslag til omstillingsbidrag
er uddybet i bilagene 0, 1 og 1.1-1.5.
Ældreplan fase II
Forudsætningen for at levere service af høj kvalitet til modtagerne af vores ydelser er, at Sundhedsforvaltningen har et personale, hvis kvalifikationer til stadighed lever op til høje krav på det faglige og personlige plan. Det i sig selv fordrer en forhøjet indsats over for personalet. Der skal sættes ind på mange niveauer og det er vigtigt at investere på alle fronter på én gang, hvis man skal sikre maksimal effekt. Det er vigtigt at se personaleudviklingen som en helhed, hvor mange forhold spiller sammen om at levere vilkårene for den attraktive arbejdsplads.
Samtidig skal vi fortsat udvikle serviceydelserne ved blandt andet at skabe mere målrettede tilbud inden for kost, demens, træning og rehabilitering samt sundheds- og forebyggelsestiltag. Parallelt med udviklingen af områderne er der også behov for at skabe mere tid til de svageste borgere i både hjemmeplejen og plejeboligerne. Tid til fleksibilitet og tid til faglige indsatser.
Endvidere er der brug for at konsolidere og videreudvikle IT-systemerne, som understøtter, at personalet kan tilrettelægge arbejdet optimalt og yde den bedst mulige omsorg til glæde for borgerne, der modtager vores ydelser.
Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et helhedsorienteret forslag til den videre implementering af ældreplanen – det vil sige en fase to. Den fremsendes med henblik på videre drøftelser.
Ældreplanen er uddybet i
bilagene 2 og 2.1-2.9.
Det skal fremhæves, at ældreplanen bliver indsat i de skabeloner, som Økonomiforvaltningen har udviklet til forvaltningernes ønskelister, inden den fremsendelse til Økonomiudvalget.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Sundhedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Se sagsfremstilling.
HØRING
Budgetforslaget, notat om omstillingsbidrag og ældreplan fase to med bilag er sendt i høring i ældrerådene.
BILAG
Materiale udsendt til mødet den 21. april 2005:
Bilag 0: Sundhedsforvaltningens forslag til
konkretisering af omstillingsbidrag
Bilag 1: Notat om omstillingsbidrag
Bilag 1.1: Omstillingsbidrag – Lokalaftaler på sygesikringsområdet.
Bilag 1.2: Omstillingsbidrag – Grå stær
Bilag 1.3: Omstillingsbidrag – Kvalitetssikring af visitationen vedr. boliger
Bilag 1.4: Omstillingsbidrag – Revision af kvalitetsstandarder
Bilag 1.5: Omstillingsbidrag – Revidering af takststrukturen
Bilag 2: Ældreplan fase 2
Bilag 2.1: Ældreplan fase 2 – Personaleudvikling
Bilag 2.2: Ældreplan fase 2 – IT-investeringer
Bilag 2.3: Ældreplan fase 2 – Demens
Bilag 2.4: Ældreplan fase 2 – Rehabilitering
Bilag 2.5: Ældreplan fase 2 – Træning plejehjem
Bilag 2.6: Ældreplan fase 2 – Træning hjemmeboende
Bilag 2.7: Ældreplan fase 2 – Faldforebyggelse
Bilag 2.8: Ældreplan fase 2 – Knoglescanning
Bilag 2.9: Ældreplan fase 2 – Etniske minoriteter
Bilag 3: Budgetudkast 2006
Bilag 4: Takstbilag
Bilag 5: Investeringsoversigt (ikke udsendt)
Bilag 6: Oplæg til grønne budgetmål
Bilag 7: Ændring i demografikorrektion
Materiale udarbejdet til mødet den 28. april 2005:
Bilag 5: Investeringsoversigt
Bilag 8: Reduktion af sygefravær
Bilag 9: Konsekvenser af reduktion i § 65 midler
Bilag 10: Beskrivelse af demografimodellen
Bilag 11: Demografitilpasningen på hjemmeplejeområdet
Jesper Fisker
/Lau Svendsen-Tune