Ingen titel
Ingen titel
Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 4. august 2005
Sager til beslutning
4. Demografitilpasning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget
SOU 198/2005 J.nr. 35/2004
INDSTILLING OG BESLUTNING
Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,
at Økonomiudvalget godkender en finansieringsplan som beskrevet i nærværende indstilling til dækning af ekstraomkostninger forbundet med den demografiske tilpasning af kommunens hjemmepleje.
at Økonomiudvalget tiltræder et ændringsforslag til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme i 2006 på 12,5 mio. kr. til finansiering af tilpasningsplanen i hjemmeplejen og
at Økonomiudvalget indarbejder den tekniske ændring i Københavns Kommunes budgetmodel for årene fremover.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 4. august 2005
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte indstillingen.
RESUME
I de kommende 10 år stilles der hvert år krav om økonomiske tilpasninger på grund af faldende demografi i kommunens hjemmepleje. Alene i 2006 er der en forventning om, at udgifterne skal falde med 26,6 mio. kr. som følge af, at der bliver færre ældre. Det svarer til en reduktion på ca. 100 stillinger.
Ekstraomkostningerne forbundet med den organisatoriske og personalemæssige tilpasning opgøres til 12,5 mio. kr. i 2006, som ønskes tilført Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget. Ekstraomkostningerne fordeler sig som følger:
Område |
mio. kr. |
a) Sammenlægning af hjemmeplejeenheder |
3,4 |
b) Øget vejtid |
4,0 |
c) Udbetaling af feriepenge |
4,0 |
d) Fratrædelsesgodtgørelse |
1,1 |
I alt hjemmeplejekompensation |
12,5 |
Ved sammenlægning af hjemmeplejeenheder opnås varige besparelser på lønkroner til leder og administration, men samtidig medfører dette store engangsudgifter til organisering, lokaler, ledelsesudvikling mv. Ekstraomkostninger som følge af sammenlægning af hjemmeplejeenheder opgøres til 3,4 mio. kr. i 2006.
Når der bliver færre modtagere af hjemmehjælp, øges afstanden mellem borgerne, hvilket medfører længere transporttid mellem borgerne. Ekstraomkostninger som følge af længere vejtid opgøres til 4,0 mio. kr. i 2006.
Som følge af at der skal nedlægges ca. 100 stillinger opgøres ekstra omkostningerne til feriegodtgørelse til 4,0 mio. kr. og fratrædelsesgodtgørelse til 1,1 mio. kr. i 2006.