Mødedato: 23.04.2008, kl. 16:15

Udmøntning af midler fra budgetaftale 2008 til finansiering af udgiftspresset til udsatte børnefamilier

Udmøntning af midler fra budgetaftale 2008 til finansiering af udgiftspresset til udsatte børnefamilier

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 23. april 2008

 

 

16.      Udmøntning af midler fra budgetaftale 2008 til finansiering af udgiftspresset til udsatte børnefamilier

SUD 159/2008  J.nr. 76/2008

 

 

 

I budgetaftalen for 2008 blev parterne enige om at afsætte 18,8 mill. kr. i 2007 og yderligere 14,6 mill. kr. i 2008 til at finansiere udgiftspresset i forhold til udsatte børnefamilier.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1.      at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens forslag til fordeling af de i budgetaftalen bevilgede 14,6 mill. kr. samt omfordeling af en del af 18,8 mill. kr. afsat varigt i 2007.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2008

Sagen blev udsat.

 

Problemstilling

I budgetaftalen for 2008 blev parterne enige om at afsætte ekstra 33,4 mill. kr. årligt til drift at området for udsatte børnefamilier. 33,4 mill. kr. svarer til det ekstra udgiftsbehov, der følger af den demografiske udvikling og det deraf følgende pres på socialområdet. Midlerne understøtter dermed alt andet lige et uændret serviceniveau. Beløbet svarer til en budgetforøgelse på omkring 3,0 %. Af de 33,4 mill. kr. blev 18,8 mill. kr. bevilliget i 2007 og 14,6 mill. kr. i 2008. Af indstillingen fremgår hvorledes de 14,6 mill. kr. foreslås fordelt samt hvorledes en del af de 18,8 mill. kr. anvist i 2007 foreslås omfordelt.

 

Løsning

Udgangspunktet for fordelingen er, at midlerne skal anvendes på de områder, der vil blive mest påvirket økonomisk af det stigende antal børn og unge samtidig med, at der tages hensyn til, hvor der i 2007 har vist sig at være behov for yderligere ressourcer, samt til Socialforvaltningens strategi for områdets udvikling.

Af nedenstående tabel fremgår, hvordan midlerne foreslås fordelt i budget 2008. Desuden er merforbruget på området fordelt på funktioner i sidste kolonne:

Funktion

Mer-bevilling 2007

Mill. kr.

Mer-bevilling 2008

Mill. kr.

Mer-bevilling i alt

Mill. kr.

Samlet budget 2008

Mill. kr.

Mer-bevillings andel af samlet budget 2008

Estimeret fordeling af merforbrug ift. budget 2007

Mill. kr.

05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger

0,0

10,4

10,4

262,2

4,0%

16,3

05.28.23 – Døgninstitutioner

6,2

8,8

15,0

394,8

3,8%

-11,0

06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger

0,0

8,0

8,0

88,4

9,0%

-2,4

Øvrige funktioner herunder socialpædagogiske opholdssteder og familiepleje

12,6

-12,6

0,0

403,1

0,0%

26,3

I alt for BO2

18,8

14,6

33,4

1.148,5

2,9%

29,3

 

Socialcentrene havde i 2007 et væsentligt merforbrug, og de 18,8 mill. kr., der blev tildelt sent på året i 2007, blev primært anvendt reaktivt til at dække merforbrug, herunder især et stort merforbrug på 5.28.20 som følge af en væsentligt øget anvendelse af socialpædagogiske opholds steder.  I 2008 foreslår forvaltningen at placeret midlerne med henblik på at understøtte en fremadrettet strategi for områdets udvikling. Fx arbejder Socialforvaltningen i forlængelse af genopretningsplanen for at reducere brugen af socialpædagogiske opholdssteder, hvorfor 12,6 mill. kr. tilført til at dække merforbrug i 2007 foreslås flyttet til andre funktioner.

Der foreslås afsat 8,8 mill. kr. til at styrke døgninstitutionsområdet (5.28.23). Midlerne fordeles som den øvrige finansiering på 5.28.23, dvs. med den største andel til socialcentrenes købsbudget og en mindre del som basismidler til institutionerne. Således tildeles 6,8 mill. kr. socialcentrene til køb af flere pladser på døgninstitutioner og 2,0 mill. kr. anvendes til kvalitetsudvikling af døgninstitutionsområdet. De 2,0 mill. skal understøtte, at rummeligheden på nogle af de kommunale institutioner udvides så man i højere grad indenfor kommunes egne institutioner kan finde pladser til unge der hidtil er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder. Midlerne vil blive anvendt til ekstra udgifter i forbindelse med tilpasning af de eksisterende pladser – fx til personale i en kort tomgangstid og indgåelse af midlertidig og fleksible lejemål i det omfang det er nødvendigt. Såfremt ikke alle 2 mill. anvendes overgår de til socialcentrenes købsbudgetter på funktion 5.28.23.

Funktion 5.28.21 for forebyggende foranstaltninger tildeles yderligere 10,4 mill. kr. i 2008. Her har Socialforvaltningen oplevet en væsentlig aktivitetsstigning i 2007, og der forventes et væsentligt merforbrug. De 10,4 mill. vil bl.a. afbøde effekterne af den pågående genopretning af socialcentrenes økonomi på det forebyggende område.

Endelig tilføres socialcentrene 8,0 mill. kr. til sagsbehandling på funktion 6.45.51. Denne tilførsel skal ses i lyset af, dels at socialcentrene oplever et stigende antal henvendelser om børn og unge med behov for støtte, dels at det er Socialforvaltningens vurdering at arbejdspresset er så stort på kommunens socialrådgivere, at det påvirker kvaliteten af arbejdet negativt og gør det vanskeligt at leve op til kommunens politisk vedtagne standarder. Ydermere er det vurderingen, at arbejdspresset leder til, at der sættes dyrere indsatser i værk end påkrævet, da sagsbehandlerne hermed øger sandsynligheden for ikke at gøre for lidt i sagen og dermed skulle håndtere sagen endnu engang. Endelig er det vurderingen at arbejdspresset leder til at der ikke føles tilstrækkeligt op på sager, hvormed indsatser ikke justeres og afvikles i tilstrækkeligt omfang.

Tabellen nedenfor viser, at der i gennemsnit er 52 børne-/ungesager pr. sagsbehandler i Socialcentrenes 10 børnefamilieteams.

Tabel 1 Gennemsnitligt antal sager pr. sagsbehandler i de 8 Socialcentre

 

Antal unikke børn omfattet af foran-staltninger

Antal undersøgelser på unikke børn

Total

Antal sagsbehandlere

Antal børn omfattet af undersøgelser og/eller foranstaltninger pr. sagsbehandler

Sum for de 10 børnefamilieteams i de 8 Socialcentre

      7.366

      1.717

      9.083

        174

          52

Kilde: rundringning til socialcentre

Anm.: Socialrådgiverforeningen anbefaler 30-35 sager pr. sagsbehandler

De 52 sager pr. sagsbehandler er antal unikke børn/unge, der er omfattet af foranstaltninger (har et forebyggende tilbud, er anbragt uden for hjemmet og/eller er omfattet af en undersøgelse).

Styrkelsen af sagsbehandlingen lokalt skal understøtte bedre kvalitet i kommunens sagsbehandling herunder en mere systematisk kobling af økonomiske og socialfaglige hensyn. I forhold til sagsbehandlingen vil midlerne bl.a. understøtte:

·        Mere systematisk undersøgelse af mulige alternativer til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder, fx netværkspleje, familiepleje eller kommunale døgninstitutioner.

·        Tidligere og mere systematisk forberedelse af udslusning fra foranstaltninger i forbindelse med, at de unge fylder 18 år.

·        Opnå højere grad af målopfyldelse i forhold til sagsbehandlingstider for §50-undersøgelser, udarbejdelse af handleplaner og sikre forældreinddragelse i handleplansarbejdet.

På den baggrund er det Socialforvaltningens forventning, at kvalitetsløftet af kommunens sagsbehandling er væsentlig for at understøtte og konsolidere den økonomiske genopretning.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående tabel.

 

Videre proces

Vedtages indstillingen formaliseres den foreløbige budgetudmelding for 2008.

 

BILAG

Ingen bilag

 

         Anette Laigaard                              /                    Sven Bjerre

 

 

 

Til top