Budget i balance
Budget i balance
Socialudvalget skal på baggrund af aprilprognosen anvise finansiering af handleplan for kvalitet i sagsbehandlingen (SUD 6. april 2011), udmønte midler til risikoområder (SUD 12. januar 2010), håndtere bevilling til Ressourcecenter Ydre Nørrebro (ØU 10. maj 2011) samt håndtere ubalancer mellem forventet budget og forbrug i aprilprognosen (SUD 18. maj 2011).
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
Problemstilling
I sagen håndteres Socialudvalgets forventede merforbrug og risikoområder med udmøntning af midler reserveret af Socialudvalget den 12. januar 2011 til risikoområder i budget 2011.
Denne sag omhandler ligeledes håndtering af finansiering af ”Handleplan for bedre sagsbehandling” vedtaget af Socialudvalget d. 6. april 2011 samt omplacering af budget på bevillingsområder med henblik på balance.
På baggrund af aprilprognosen 2011 kan der konstateres følgende risikområder på Socialudvalgets område:
1. Der forventes merforbrug på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede (efterspørgselsstyret service) og Hjemmepleje (rammebelagt drift), som ikke vedrører handleplan for bedre sagsbehandling og Ressourcecenter Ydre Nørrebro (pkt.. 2. og 3). Dette modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på andre bevillingsområder. Disse er krydsforklaret i aprilprognosen, således at merforbrug på nogle områder modsvarer mindreforbrug på andre områder. Det betyder, at der er behov for omplacering mellem områder, således at merforbrug på nogle områder dækkes af mindreforbrug andre.
2. Manglende kvalitet i sagsbehandlingen. Socialudvalget godkendte handleplan for bedre sagsbehandling, den 6. april 2011. Planen skal sikre overholdelse af sagsbehandlingsfristerne, høj kvalitet og sikker drift. Finansiering af tiltagene i handleplanen på i alt 9,7 mio. kr. håndteres i denne sag.
3. Der mangler finansiering af i alt 6,3 mio. kr. til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro. Heraf bliver 3,8 mio. kr. af finansieringen håndteret i aprilprognosen via et mindreforbrug på sikrede institutioner (Børnefamilier med særlige behov). Der udestår heraf finansiering af 2,5 mio.kr. til Ressourcecenter Ydre Nørrebro.
4. Køb og salg af pladser mellem andre kommuner på bevillingsområderne Voksne med særlige behov og Handicap. Socialforvaltningen har flyttet visitation og budgetansvar for køb- og salg af pladser med andre kommuner på voksen- og handicapområdet fra Mål- og rammekontoret for voksne til hhv. Socialcenter København og Handicapcenter København. Centrene har indmeldt et forventet merforbrug på hhv. 5,6 mio.kr. og 3,1 mio.kr. Centrene arbejder på at opnå budgetoverholdelse, men køb og salg af pladser er en styringsmæssig udfordring.
Løsning
Aprilprognose 2011
I tabel 1 ses resultatet af aprilprognosen efter korrektioner.
Tabel 1: Aprilprognosen 2011 efter korrektioner (mio. kr.)
Bevilling |
Forventet afvigelse efter forventede korrektioner (mio. kr.) |
Rammebelagt drift(rd) |
6,6 |
Børnefamilier med særlige behov |
-2,5 |
Voksne med særlige behov |
-6,9 |
Stofafhængige |
3,8 |
Handicappede |
-3,3 |
Hjemmepleje |
-2,6 |
Tværgående opgaver og administration |
18,1 |
Efterspørgselsstyret service, drift(es) |
-5,2 |
Handicappede |
-8,2 |
Hjemmepleje |
3,0 |
Drift i alt |
1,4 |
Mindreforbruget på bevillingsområdet ”Tværgående opgaver og administration” på 18,1 mio. kr. er midler, der er reserveret til risikoområder, og skal derfor udmøntes i denne sag. Midlerne følger af, at forvaltningen har gennemgået områder på momspositivlisten med henblik på at hjemtage momsrefusion på disse områder. Hertil kommer, at der er et mindreforbrug på bevillingsområdet Stofafhængige på 3,8 mio.kr. og på Hjemmepleje (Efterspørgselsstyret Service) på 3,0 mio. kr., som vil kunne anvendes til at dækkes merforbrug på andre bevillingsområder.
1. Finansiering af forventet merforbrug
Finansieringen under dette punkt vedrører forventet merforbrug på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede (efterspørgselsstyret service) og Hjemmepleje (rammebelagt drift).
Forventningen i aprilprognosen på bevillingsområderne som ikke vedrører Handleplan for bedre sagsbehandling, Ressourcecenter Ydre Nørrebro samt Køb og salg af pladser (pkt.. 2., 3. og 4.) er forventet merforbrug på:
- Voksne med særlige behov 3,8 mio. kr.
- Handicappede (efterspørgselsstyret service) 2,6 mio. kr.
- Hjemmepleje (rammebelagt drift) 2,6 mio. kr.
Finansieringsforslag fremgår af bilag 1 til denne indstilling og er:
- Omplacering af mindreforbrug fra Stofafhængige på 3,8 mio. kr. til Voksne med særlige behov
- Omplacering af mindreforbrug fra Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service) til Hjemmepleje (rammebelagt drift) 2,6 mio. kr.
- Omplacering af mindreforbrug fra Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service) til Handicappede (efterspørgselsstyret service) 0,4 mio. kr.
- Udmøntning af afmomsningsmidler fra Tværgående opgaver og administration til Handicappede (efterspørgselsstyret service) 2,2 mio. kr.
2. Håndtering af ”Handleplan for bedre kvalitet i sagsbehandlingen”.
Handleplan for bedre sagsbehandling, blev godkendt af Socialudvalget den 6. april 2011. De tiltag som iværksættes som følge af handleplanen er:
- Overholdelse af tidsfrister for sagsbehandling – bunkeafvikling
- Genopretning af ’ældre’ afgørelser
- Nyt paradigme
- Sikker og effektiv drift
Handleplanen indstilles finansieret af 3 kilder:
- Mindreforbrug på 4,2 mio.kr. på bevillingsområde Voksne med særlige behov, som vedrører Psykiatriaftalen. Dette mindreforbrug blev Socialudvalget orienteret om på Socialudvalgsmødet den 8. december 2010 samt om, at disse midler ville blive udmøntet senere. Det er det de bliver i denne sag.
- Ikke-udmøntede midler, 2 mio.kr., oprindeligt afsat til kompetenceudvikling til hjemmeplejen foreslås anvendt til kompetenceudvikling for sagsbehandlere i Handicap- og Socialcenter København i forbindelse med handleplanen.
- Reserverede midler til risikoområder fra øgede indtægter fra momsrefusion, 3,5 mio.kr.
Finansieringen af tiltagene på i alt 9,7 mio. kr. fremgår af bilag 2 til denne indstilling.
3. Håndtering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro
Socialforvaltningens aprilprognose viser et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov.
Det forventede merforbrug på 2,5 mio. kr. på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov i aprilprognosen skyldes manglende finansiering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011.
På grund af en forsinket opstart blev 6,3 mio. kr. i driftsmidler til Ressourcecenter Ydre Nørrebro i forbindelse med overførselssagen fra 2008 reserveret i kassen til finansiering af driften af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011. Socialudvalget kan dog kun få bevillingen fra kassen, hvis der er måltal hertil. Socialudvalget blev ikke tildelt måltal hertil i forbindelse med ”København i Vækst”-aftalen, og derfor kunne midlerne ikke frigives fra kassen til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro.
I alt mangler der 6,3 mio. kr. til drift af Ressourcecenter Ydre Nørrebro i 2011. Heraf bliver de 3,8 mio. kr. i prognosen dækket af et mindreforbrug på sikrede institutioner, og det resterende finansieringsbehov er derfor 2,5 mio. kr.
Socialforvaltningen forventer at de resterende finansieringsbehov på 2,5 mio. kr. kan løses på følgende måde:
I ”København i Vækst”-aftalen får Socialudvalget en driftsbevilling (inklusive måltal) til udgifter i forbindelse med hjemtagning af Hedelund. Socialforvaltningen vurderer at 2,5 mio. kr. af disse udgifter kan afholdes som anlægsudgifter. Hvis 2,5 mio. kr. af bevilling flyttes fra drift til anlæg, vil det frigøre 2,5 mio. kr. i måltal, og hvis Socialudvalget får lov at beholde disse 2,5 mio. kr. i måltal, kan Socialudvalget med disse måltal få frigivet 2,5 mio. kr. af de midler, der er reserveret i kassen til Ressourcecenter Ydre Nørrebro. Hermed vil der være balance på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov.
Økonomiforvaltningen er enig i denne løsningsmodel. Socialudvalget vil blive forelagt løsningsmodellen i en særskilt sag.
4. Håndtering økonomiske risikoområder – køb og salg af pladser
Socialforvaltningen har flyttet visitation og budgetansvar for køb- og salg af pladser med andre kommuner på voksen- og handicapområdet fra Mål- og rammekontoret for Voksne til hhv. Socialcenter København og Handicapcenter København. Centrene har indmeldt et forventet merforbrug på hhv. 5,6 mio.kr. og 3,1 mio.kr. Centrene arbejder på at opnå budgetoverholdelse, men køb og salg af pladser med andre kommuner vurderes at være en styringsmæssig udfordring i 2011.
Socialforvaltningen anbefaler, at der reserveres i alt 8,7 mio. kr. heraf hhv. 5,6 mio.kr. og 3,1 mio.kr. til bevillingsområdet Voksne med særlige behov og Handicappede af afmomsningsmidlerne med henblik på eventuel senere udmøntning. Socialforvaltningen vil i forbindelse med augustprognosen 2011 vurdere, om midlerne skal overføres.
Ubalancer mellem budgetområder
Efter omplaceringer som følge af ovenstående 1.-4. resterer der følgende ubalancer mellem bevillingsområder:
Tabel 2: Resultat efter håndtering og udmøntning af midler (netto, mio. kr.)
Bevilling |
Forventet afvigelse efter forventede korrektioner |
Pkt. 1. Finansiering af mindre-forbrug |
Pkt. 2 Handleplan for bedre kvalitet i sags-behandlingen
|
Pkt. 3 Ressourcecenter Ydre Nørrebro |
Pkt. 4. Håndtering af køb og salg af pladser |
Forventede afvigelser efter håndtering og udmøntning |
Rammebelagt drift(rd) |
+6,6 |
+0,4 |
0 |
+2,5 |
|
3,9 |
Børnefamilier med særlige behov |
-2,5 |
|
|
+2,5 |
|
0,0 |
Voksne med særlige behov |
-6,9 |
+3,8 |
|
|
+3,1 |
0,0 |
Stofafhængige |
+3,8 |
-3,8 |
|
|
|
0,0 |
Handicappede |
-3,3 |
|
+3,3 |
|
|
0,0 |
Hjemmepleje |
-2,6 |
+2,6 |
|
|
|
0,0 |
Tværgående opgaver og administration |
+18,1 |
-2,2 |
-3,3 |
|
-8,7 |
+3,9 |
Efterspørgselsstyret service, drift(es) |
-5,2 |
-0,4 |
0 |
|
0 |
0,0 |
Handicappede |
-8,2 |
+2,6 |
|
|
+5,6 |
0,0 |
Hjemmepleje |
+3,0 |
-3,0 |
|
|
|
0,0 |
Drift i alt |
+1,4 |
0,0 |
0 |
|
+2,5 |
+3,9 |
Håndtering af risikoområder:
Socialudvalget godkendte den 12. januar 2011, at forventede merindtægter fra momsrefusion i 2011 og frem reserveredes til eventuel senere udmøntning i tilfælde af konstaterede forventede merforbrug i regnskabsprognoser for 2011. I forbindelse med regnskab 2010 blev merindtægten opgjort til 18,1 mio. kr.
I sagen udmøntes reserverede merindtægter fra momsrefusion til håndtering af udefra kommende risikoområder. Status for udmøntning af merindtægter fra momsrefusion er flg.:
Tabel 3: Udmøntning af merindtægter fra momsrefusion
Til |
Mio. kr. |
1. Kvalitet i sagsbehandlingen |
3,3 |
2. Risikoområder |
|
Køb og salg af pladser til voksne med særlige behov, (reserveres på Tværgående Opgaver og administration) |
5,6 |
Køb og salg af pladser til borgere med handicap, (reserveres på Tværgående opgaver og administration) |
3,1 |
3. Finansiering af merforbrug på Handicappede (efterspørgselsstyret service) |
2,2 |
I alt |
14,2 |
Idet merindtægterne fra momsrefusionen er 18,1 mio.kr., er der således 3,9 mio. kr. tilbage til eventuel senere udmøntning.
Økonomi
Videre proces
Hvis Socialudvalget godkender sagen sendes den til godkendelse hos Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Anette Laigaard
/Sven Bjerre
Beslutning
Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling
Indstillingen blev godkendt med omdelte rettelsesblad