Budgetforslag 2008 - Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet
Budgetforslag 2008 - Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 16. maj 2007
2. Budgetforslag 2008 - Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet
SUD 187/2007 J.nr. 179/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialudvalget godkendte på Socialudvalgsmødet
den 2. maj 2007 finansieringen af den samlede økonomiske udfordring i budget
2008. Socialudvalget skal nu tage stilling til hvilke af besparelserne, der
skal indgå i udvalgets oplæg til finansieringen af udvalgets bidrag på 35 mill.
kr. til prioriteringsrummet til budget 2008.
Beslutning
Socialforvaltningen indstiller, 1. At Socialudvalget godkender oplægget til hvilke af besparelserne i udvalgets budgetforslag 2008, som anbefales til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen som finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet til budget 2008. Socialudvalgets beslutning i mødet den 16. maj 2007 Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktet. Udvalget ønskede afstemning om indstillingen, som blev tiltrådt med følgende stemmeafgivelse: Følgende stemte for indstillingen: Lars Rasmussen, Jens Nielsen, Thor Grønlykke (alle A), Mikkel Warming, Allan Mylius Thomsen (begge Ø) og Frank Hedegaard (F) Følgende stemte imod indstillingen: Finn Rudaizky (Løsgænger). Ingen undlod at stemme. Udvalget ønskede protokolbemærkningerne afgivet på udvalgsmødet den 2. maj 2007 videreført: "Det foreliggende budgetforslag er det bedst mulige inden for de givne rammer. Ikke desto mindre er det nødvendigt at tilføre socialområdet midler – ikke mindst til at forbedre de ansattes vilkår. Eller vil det blive meget svært at opfylde ambitionerne om at skabe en "attraktiv arbejdsplads". En attraktiv arbejdsplads er nøglen til en forbedret social service" Finn Rudaizky (Løsgænger) ønskede følgende protokolleret: " Finn Rudaizky tager forbehold for Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 især på grund af 1) Nedlæggelse af Vesterbroprojektet (0,8 mill. kr.) 2) Reduktion af serviceniveauet på et bofællesskab (0,4 mill. kr.) 3) Opsigelse af kontrakt med LEV og erstatte det med "administrationscentre" (0,2 mill. kr.) 4) Køb af færre pladser (6 mill. kr.) 5) Manglende indsats i forhold til vedligeholdende træning (3,1 mill. kr.) 6) Reduktion i antal årlige rengøringer (2,4 mill. kr.) 7) Skærpelse af serviceniveauet til mad (2,4 mill. Kr.) 8) Reduktion i budgettet til hjemmevejledere (1,0 mill. kr.) 9) Lukning af projekt Sokkelundlille (1,0 mill. kr.)" Udvalgsmedlemmerne tog generelt forbehold for den videre
budgetproces. |
Problemstilling
Socialudvalget skal jf. indkaldelsescirkulæret til budget 2008 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 senest den 15. maj 2007. Socialudvalget skal i forbindelse med budgetforslag 2008 finde finansier ing til en samlet økonomisk udfordring på i alt 104 mill. kr. Finansieringen af de 104 mill. kr. blev godkendt på Socialudvalgsmødet den 2. maj 2007 (SUD172/2007), men der udestår en stillingtagen til hvilke af besparelserne som skal indgå i Socialudvalgets oplæg til finansieringen af udvalgets bidrag på 35 mill. kr. til budget 2008.
Besparelser, som indgår i prioriteringsrummet (35 mill.kr.), anbefales af Socialudvalget til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, men den endelige beslutning om finansieringen træffes først af Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetforhandlinger i efteråret. Tidligere blev beslutningen endelig truffet af fagudvalgene ved godkendelsen af fagudvalgenes bidrag til budgetforslaget, men den procedure har Borgerrepræsentationen ændret til budget 2008.
Besparelser i budgetforslaget, som ligger ud over prioriteringsrummet (69 mill.kr.), vedtages af Socialudvalget.
Løsning
Socialforvaltningen har på baggrund af Socialudvalgets beslutning på mødet den 2. maj 2007 (SUD 172/2007) udarbejdet et forslag til Socialudvalgets oplæg til finansieringen af udvalgets bidrag på 35 mill. kr. til prioriteringsrummet til budget 2008.
Forslaget lyder, at Socialudvalgets oplæg til finansieringen af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet er de tværgående besparelser fra IC 2008 (12,9 mill. kr.), en række konkrete besparelser (10,9 mill. kr.), jf. tabel 1, og en generel besparelse på det samlede budget (11,3 mill. kr.). Tabel 2 viser de konkrete besparelser, som indgår i finansieringen af de øvrige økonomiske udfordringer i Socialudvalgets budgetforslag 2008.
Tabel 1 –
Konkrete besparelser i Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet til
budget 2008
Besparelser |
2008 |
Etablering
af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner |
0,4 |
Etablering
af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner |
1,2 |
Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte
døgninstitutioner |
2,5 |
Nedlæggelse af
VUS-kontakten |
0,6 |
Overførselsadgang for rådgivningscentre og
institutioner |
0,5 |
Lukke projekt
Sokkelundlille |
1,0 |
Opsigelse af kontrakt med
LEV - erstatte med "administrationscentre" |
0,2 |
Omlægning af dagtilbuddene til handicappede |
4,5 |
I alt |
10,9 mill. kr. |
Tabel 2 – Konkrete besparelser som finansierer øvrige økonomiske
udfordringer i budgetforslag 2008
Besparelser |
2008 |
BUM-model
på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner |
0,8 |
BUM-model
på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner |
0,8 |
Styrkelse af familieplejeområde |
1,0 |
Øget anvendelse af egne hybler og ophør af
dobbeltforanstaltninger |
1,0 |
Nedlæggelse af
Vesterbroprojektet |
0,8 |
Reduktion i budgettet til
hjemmevejledere |
1,0 |
Reduktion af
serviceniveauet på et bofællesskab |
0,4 |
Fokus på varekøb |
0,5 |
Etablering af fælles team
til udkørsel af metadon og medicin til brugerne |
0,5 |
Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige |
1,5 |
Besparelse på midler til
indlogering på hotel |
1,0 |
Sammenlægning af
rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration |
0,8 |
Besparelsen på
ikke-disponerede midler på Stofafhængige |
1,5 |
Opgangsfællesskaber på
botilbud for længerevarende ophold |
0,3 |
Hjemtagning af pladser som
i dag købes på dag- og botilbudsområdet |
0,3 |
Styrkelse af samordning og koordinering af
stillingsopslag |
0,6 |
I alt |
12,8 mill. kr. |
Socialforvaltningens forslag til Socialudvalgets oplæg til finansieringen af udvalgets bidrag på 35 mill. kr. til prioriteringsrummet til budget 2008 er indarbejdet i Socialudvalgets udvalgsafsnit til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 (bilag 1). Udvalgsafsnittet er generelt konsekvensrettet i forhold til beslutninger på Socialudvalgsmødet den 2. maj 2007.
Ønskeforslag
På Socialudvalgsmødet den 2. maj 2007 (SUD 172/2007) godkendte Socialudvalget udvalgets ønskeliste til budget 2008. Udvalget vedtog i den forbindelse at prioritere 9 ønskeforslag. Heraf var et ønskeforslag et nyt ønske om en pulje på 25 mill. kr. til særligt udsatte grupper. Socialforvaltningen har udarbejdet det konkrete ønskeforslag (bilag 2). Endvidere fremsendes den endelige ønskeliste (bilag 3) til orientering. Ønskelisten er nu opdelt i prioriterede og øvrige ønsker. Der er ikke foretaget en rangordning mellem de prioriterede ønsker.
Økonomi
Se ovenstående
Videre proces
Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 fremsendes til Økonomiforvaltningen efter Socialudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2008. Budgetforslaget forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2007.
Bilag
Bilag 1 – Socialudvalgets budgetforslag 2008 – udvalgsafsnit
Bilag 2 – Ø516 Pulje til særligt udsatte grupper
Bilag 3 – Socialudvalgets budgetforslag 2008 – ønskeliste
Bilag 4 – Socialudvalgets beslutning af 9. maj 2007.
Anette Laigaard
/ Sven Bjerre