INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION
Indstilling
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 20.09.2017 til 13.10.2017 til efterretning.
- at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug i 2017, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.
Problemstilling
Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.
Løsning
Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 20.09.2017 til 13.10.2017 til efterretning.
Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.
Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.
Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:
-
Ingen
Revisionsrapporter:
-
ØKF – Lejeindtægter og momsrefusion, jf. art 7.1. (ED)
Rapporter vedr. særlige undersøgelser:
-
BUF – Institutioner under Asylselskabet inkl. bilag, redegørelse af 17.05.17 (ED)
Afsluttede konsulent- / rådgivningsopgaver:
-
BIF – Faktureringsgrundlag LUV forløb
-
ØKF – KEid registrering af deponeringer i forbindelse med køb af ejendomme
Intern Revision har fra 01.01.2017 til 13.10.2017 leveret timer fordelt som følger:
Finansiel / Lovpligtig revision |
Forvaltningsrevision / Økonomisk kritisk revision |
Timer i alt |
|
Regnskab 2016 |
Regnskab 2017 |
||
2.174 |
301 |
4.181 |
6.656 |
I perioden er der desuden leveret 6.055 timers rådgivning og konsulentassistance.
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen..
Videre proces
Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.
I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:
-
Ingen
Jesper Andersen / Dorthe Koll Hindsberg
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Protokolbemærkninger:
Ingen.