Mødedato: 26.09.2013, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Internt lån til nyt bookingsystem i KFF

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har gennemført et udbud på et borgerrettet lokale-, bane- og holdbookingsystem. I den forbindelse ønsker KFF at konvertere 2,23 mio. kr. fra service til anlæg og at optage et internt lån på 2,77 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler
  1. at der gives en rådigheds- og en anlægsbevilling på i alt 5 mio. kr. over perioden 2013-2015 til nyt borgerrettet lokale-, bane- og holdbookingsystem i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Se tabel 1 i økonomiafsnit for fordeling mellem årene, bevilling og IM-funktion.
  2. at der konverteres i alt 2,23 mio. kr. fra service til anlæg i 2013. Se tabel 2 i økonomiafsnit for fordeling mellem årene, bevilling og IM-funktion.
  3. at der gives et internt lån til Kultur- og Fritidsudvalget på 2,77 mio. kr. Se tabel 2 i økonomiafsnit for fordeling mellem årene, bevilling og IM-funktion.
  4. at der anvises finansiering for de 5 mio. kr. ved konverteringen af 2,23 mio. kr. fra service til anlæg og et internt lån på 2,77 mio. kr. Se tabel 2 i økonomiafsnit for fordeling mellem årene, bevilling og IM-funktion.
  5. at Kultur- og Fritidsudvalget tildeles anlægsmåltal på 0,25 mio. kr. fra bufferpuljen under Økonomiudvalget i 2013 .

Eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i dag to systemer, der håndterer booking af hold, baner m.m. De to systemer har overskredet grænsen for, hvornår et IT-system skal sendes i udbud. Derfor er KFF gået i udbud for at finde et nyt fælles bookingsystem, der
  • giver borgere og foreninger én indgang til Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter
  • giver bedre muligheder for udnyttelse af Københavns Kommunes kultur- og fritidsfaciliteter
  • giver nem adgang til at afmelde tider
  • giver mulighed for, at foreninger kan ansøge og tildeles lokaler digitalt
  • giver simplere administrative arbejdsgange
  • giver bedre muligheder for videreudvikling af systemet, så kommende behov understøttes

Kultur- og Fritidsforvaltningen har modtaget tilbud og lagt budget for anlægsprojektet, som lyder på 5 mio. kr. Der skal findes finansiering af de 5 mio. kr.

Løsning

Finansieringen af de 5 mio. kr. finder sted ved at konvertere i alt 2,23 mio. kr. fra service til anlæg og optagelse af internt lån på 2,77 mio. kr. Lånet periodiseres over perioden 2014-2015, jf. økonomiafsnittet, og der afdrages over seks år, dvs. perioden 2015-2020.

De 2,23 mio. kr. der konverteres vedrører en ekstraordinær indtægt fra brug af haltimer i DGI-byen. Idet indtægten medfinansierer det nye bookingsystem, bliver pengene på folkeoplysningsområdet.

Økonomi

Der gives en rådigheds- og anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 6.45.51.3 - Sekretariat og forvaltninger. Bevillingen fordeles således:

Tabel 1: Rådigheds- og anlægsbevilling
Udvalg Aktivitet/
projekt
Bevilling Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(nr. og navn)

(2013 p/l)

2013

2014

2015

2016

KFU Booking-system 3510 - Kultur og Fritid 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger

250

4.500

250

0

I alt - - -

250

4.500

250

0


For at overholde anlægsmåltallet i 2014 og 2015, foretager Kultur- og Fritidsforvaltningen en reperiodisering i førstkommende anlægsperiodiseringssag. I 2013 får Kultur- og Fritidsforvaltningen efter aftale med Økonomiforvaltningen tildelt anlægsmåltal på 0,25 mio. kr. fra den centrale bufferpulje. Det betyder at KFF ikke reperiodiserer i 2013.

De 5 mio. kr. finansieres ved konvertering af 2,23 mio. kr. fra service til anlæg og optagelse af et internt lån på 2,77 mio. kr. Finansieringen overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 6.45.51.3 - Sekretariat og forvaltninger efter følgende periodisering:

Tabel 2: Bevillingsmæssige konsekvenser ved finansiering af nyt bookingsystem
At-punkt Udvalg Bevilling Funktion Indtægt (I)/

Beløb i 1.000 kr.
(2013 p/l)

Varig?
(nr. og navn) Udgift (U) ja/nej
  2013 2014 2015 2016  
2 KFU 3510 Kultur og Fritid 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger Udgift (U)

2.230

2.520

250

0

Nej
2 KFU 1510 Kultur
og Fritid
3.38.74.1
Lokaletilskud
Udgift (U)

-2.230

0

0

0

Nej
3 ØU
(Internt lån)
Finansposter 8.22.05.5 Indskud i penge-institutter (Kassen) Udgift (U)

0

-2.520

-250

0

Nej
I alt - - -

-

0

0

0

0

-

Af de 2,23 mio. kr. der konverteres fra service til anlæg, reperiodiseres 1,98 mio. kr. fra 2013 til 2014 i 4. anlægsoversigt 2013. Det resulterer i, at KFF har en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2013, 4,50 mio. kr. i 2014 og 0,25 mio. kr. i 2015, dvs. svarende til tabel 1.

Det interne lån på 2,77 mio. kr. tilbagebetales i lige store ydelser ved at reducere Kultur- og Fritidsudvalgets serviceramme med 0,50 mio. kr. i perioden 2015-2020. Afdragene sker fra funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger. Se tabel 3 for oversigt over tilbagebetaling.

Tabel 3: Bevillingsmæssige konsekvenser ved tilbagebetaling af internt lån
At-punkt Udvalg Bevilling Funktion Indtægt (I)/

Beløb i 1.000 kr.
(2013 p/l)

Varig?
(nr. og navn) Udgift (U) ja/nej
  2015 2016 2017 2018 2019 2020  
3 KFU 1510 Kultur og Fritid 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger Udgift (U)

-499

-499

-499

-499

-499

-499

Nej
3 ØU Finansposter 8.22.05.5 Indskud i penge-institutter (Kassen) Udgift (U)

499

499

499

499

499

499

Nej
I alt - - - -

0

0

0

0

0

0

-

Udgifterne i anlægsprojektet fordeler sig således:

Tabel 4: Kategorisering af anlægsmidler til bookingsystem
1.000 kr.
(2013 p/l)
2013 2014 2015 2016 I alt
Ekstern rådgivning 0 0 0 0 0
Interne udgifter 0 0 0 0 0
Anlæg af projektet 250 4.500 250 0 5.000
I alt 250 4.500 250 0 5.000

Videre proces

Når rådigheds- og anlægsbevillingen er givet underskriver Kultur- og Fritidsforvaltningen kontrakten med leverandør, hvorefter implementeringen af systemet starter. KFF forventer at systemet er idriftsat i løbet af sommeren 2014, og at selve projektet er afsluttet i efteråret 2014. 
Carsten Haurum
                                /Susanne Hovgaard Heunicke

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. september 2013:

Indstillingen blev godkendt.
Til top