Mødedato: 23.11.2005, kl. 15:30

Konsekvenser af budgetaftalen 2006 - Børnefamilier med særlige behov

Konsekvenser af budgetaftalen 2006 - Børnefamilier med særlige behov

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. november 2005

 

 

9.      Konsekvenser af budgetaftalen 2006 - Børnefamilier med særlige behov

 

FAU 624/2005  J.nr. 624/2005

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager nedenstående orientering om konsekvenserne af budgetaftalen 2006 på Børnefamilier med særlige behov til efterretning.

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der indenfor det samlede budget på Børnefamilier med særlige behov i 2006 og frem fortsat afsættes 1,2 mill. kr. til finansiering af Gadepulsen.

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der til finansiering af Gadepulsen fra 2007 og frem fortsat afsættes 1,0 mill. kr. fra midler afsat i budgetforliget 2005 til videreførelse af sociale projekter.   

 

 

RESUME

Med budgetaftalen 2006 er der på Børnefamilier med særlige behov gennemført en reduktion på 17,1 mill. kr. i forhold til det i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2006 fremsatte budgetbehov.

Besparelsen på 17,1 mill. kr. i 2006 indebærer (som den økonomiske situation ser ud netop nu) en nødvendig aktivitets- og enhedspristilpasning på netto 13,9 mill. kr.  Denne aktivitets- og enhedspristilpasning skal ses i lyset af store udfordringer på området. Dette gælder den demografiske udvikling i kommunen, behovet styrkelsen af indsatsen rettet mod børn og unge med indgribende problemer, herunder psykisk syge og kriminalitetstruede børn og unge samt udgifter i forbindelse med indførelsen af anbringelsesreformen. Endelig er der det forestående arbejde med omstillingen af døgninstitutionsområdet og styrkelsen af det familierelaterede arbejde. 

 

Til at styrke indsatsen mod børn og unge med psykiske problemer er der med budgetaftalen 2006 tildelt i alt 13,5 mill. kr. til udsatte unge. De 13,5 mill. kr. er tildelt tiltag vedrørende såvel Handicappede (Skovtours), Stofafhængige (behandlingsgaranti for 15-18 årige) som Børnefamilier med særlige behov. (behandlingspladser til psykotiske unge).

 

I forbindelse med den demografiske udvikling er området i budgetaftalen tildelt 25,1 mill. kr. Sammenholdes de 25,1 mill. kr. med besparelsen på 17,1 mill. kr. betyder dette, at området i 2006 til imødekommelsen af den demografiske udvikling er tildelt netto 8,0 mill. kr.

I budgetaftalen 2006 er indarbejdet, at det forebyggende projekt "Gadepulsen" på Indre Nørrebro tildeles 1,0 mill. kr. af den i budgetforlig 2005 afsatte pulje på 11,0 mill. kr. til videreførelse af sociale projekter. Det indstilles, at tildeling af 1,0 mill. kr. fra 11 mill. kr.-puljen fortsættes i 2007 og frem. Efter tildelingen af 1,0 mill. kr. fra puljen til videreførelse af sociale projekter udestår for 2006 og frem finansiering af 1,2 mill. kr. Det indstilles, at denne finansiering sker indenfor Børnefamilier med særlige behov. Denne finansiering er en fortsættelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendte finansiering i 2004 og 2005 (FAU 96/2004). 

 

SAGSBESKRIVELSE

Budgetaftalen 2006 blev indgået d. 9. september 2005. Budgettet for 2006 blev endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen på møde den 6. oktober 2005 (BR 429/2005).

Nedenfor præsenteres de væsentligste ændringer vedrørende budget 2006 på Børnefamilier med særlige behov.

1.1. Besparelser på Børnefamilier med særlige behov i 2006 

På bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er der i budgetaftalen 2006 taget udgangspunkt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2006.

Således er de i budgetforslaget 2006 indarbejdede besparelser på Børnefamilier med særlige behov på i alt 20,8 mill. kr. alle indeholdt i budgetaftalen 2006.

Herudover skal der fra Børnefamilier med særlige behov i 2006 varigt overføres 9,1 mill. kr. til Handicappede som følge af målgruppeforskydning mellem Børnefamilier med særlige behov og børnehandicappede. Denne overførsel er godkendt af FAU d. 7. september 2005 (FAU 416/2005) samt af ØU d. 4. oktober 2005 (ØU 408/2005).

Endelig er der i tillæg hertil med budgetaftalen 2006 indarbejdet en ekstra besparelse på 17,1 mill. kr., og tildelt området 25,1 mill. kr. som følge af den demografiske udvikling. Besparelse på 17,1 mill. kr., der er foretaget på baggrund af forventningerne til forbruget i 2005 i det forventede regnskab 2005 pr. juli betyder, at området i 2006 til imødekommelsen af den demografiske udvikling samlet er tildelt 8,0 mill. kr.   

De samlede budgetændringer på Børnefamilier med særlige behov i 2006 ser herefter således ud:

Tabel 1: Budgetændringer i 2006 på Børnefamilier med særlige behov (2006-pl)

 

Beløb (1.000 kr.)

Besparelser i budgetforslaget 2006

 

Besparelse på forebyggelse og døgnpleje

-15.000

Sammenlægning af Frederikshøj og Kennedygården

-2.500

Ændring i organiseringen af kontaktpersontilbuddet

-1.000

Centralisering af refusion

-1.000

Tilpasning af kørsel

-700

Besparelse på Gaderummet

-300

Besparelse på brugerundersøgelser

-300

Besparelser i budgetforslaget i alt

-20.800

Overførsel til handicapområdet vedr. målgruppeforskydning

-9.100

Besparelse i alt

-29.900

Tildelte midler ifm. demografisk udvikling

25.100

Ekstra besparelser på baggrund af forventet regnskab 2005 pr. juli

-17.100

Samlet budgetændring i 2006

-21.900

 

Af tabel 1 fremgår, at der i 2006 samlet set er tale om en budgetreduktion på 21,9 mill. kr. Denne budgetreduktion skal ses i lyset af, at området i 2006 står overfor en række store udfordringer. 

 

1.2. Demografimidler på Børnefamilier med særlige behov

Økonomiudvalget vedtog d. 18. januar 2005, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget inden 1. juni 2005 skulle fremlægge en redegørelse vedr. budgetbehovet i 2006 på området Børnefamilier med særlige behov (ØU 32/2005). I den forbindelse blev der reserveret en demografipulje til døgnanbringelse under Økonomiudvalget på i alt 25,1 mill. kr.  

I forbindelse med udarbejdelsen af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget budgetforslag 2006 blev det besluttet, at besparelsesforslagene på Børnefamilier med særlige behov blev opstillet under forudsætning af tildeling af demografimidler på 25,1 mill. kr.

I den udarbejdede redegørelse vedr. budgetbehovet på Børnefamilier med særlige behov blev således indstillet, at overføre den reserverede demografipulje på 25,1 mill. kr. i 2006 til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Redegørelsen og indstillingen blev godkendt på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. maj 2005 (FAU 259/2005). Økonomiudvalget tog redegørelsen til efterretning på et efterfølgende møde d. 14. juni 2005 (ØU 278/2005).

Behovet for tildeling af 25,1 mill. kr. i demografimidler i 2006 baseredes på forventningen om udgiftsstigninger på området som følge af den demografiske udvikling i kommunen (stigende antal børn og unge). Samtidig forventedes området udsat for et stigende udgiftspres på grund af behovet for at styrke indsatsen rettet mod børn og unge med indgribende problemer (psykisk syge / spiseforstyrrede) og kriminalitetstruede børn og unge. Dertil kommer det forestående arbejde med omstillingen af døgninstitutionsområdet og styrkelsen af det familierelaterede arbejde.

 

I nedenstående figur 1 ses til illustration den forventede udvikling i børnetallet i perioden (2002-2010)

 

Figur 1: Udviklingen i børnetallet 0-23-årige fra 2002-2010

Kilde: Økonomiforvaltningens befolkningsfremskrivning 2002-2010 pr. april 2005.

 

Den markante vækst i antallet af børn og unge forventes at føre til et demografisk pres på området for børnefamilier med særlige behov i 2006 og frem. For 2006 er der en forventet stigning i antallet af børn på 2 pct.

 

Med budgetaftalen 2006 er Børnefamilier med særlige behov tildelt i alt netto 8,0 mill. kr. til imødekommelsen af den demografiske udvikling. De 8,0 mill. fremkommer som forskellen mellem de 25,1 mill. kr. der er tildelt fra demografipuljen og den ekstra besparelse på 17,1 mill. kr., der er foretaget på baggrund af forventningerne til forbruget i 2005 i det forventede regnskab 2005 pr. juli.   

1.3 Øvrige tildelte midler i budgetaftalen 2006< /span>

Midler til særlig indsats til udsatte unge

Til budgetforslaget 2006 blev der på Børnefamilier med særlige behov fremsat i alt tre forslag om midler til etablering af pladser til psykisk syge unge.

 

I budgetaftalen 2006 er afsat i alt 13,5 mill. kr. i 2006 til særlig indsats overfor udsatte unge, herunder midler til udvidelse af behandlingspladser til psykotiske unge under Børnefamilier med særlige behov.

 

Udover udvidelse af behandlingspladser til psykotiske unge skal der for de 13,5 mill. kr. i 2006 etableres behandlingsgaranti for 15-18-årige stofmisbrugere samt tildeles midler til Skovtours. For de tre tiltag er der en samlet difference på 1,2 mill. kr. mellem det i budgetforslaget anmodede og det i budgetaftalen tildelte beløb. I 2007 og frem er med budgetaftalen varigt tildelt 11,8 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte på møde den 2. november 2005, at finansiering af de udestående 1,2 mill. kr. sker ved at bevillingen til behandlingsgarantien for 15-18-årige reduceres fra 5,0 mill. kr. til 3,8 mill. kr. i 2006-2008 og fra 5,0 mill. kr. til 4,0 mill. kr. i 2009 og frem idet der samtidig tilføres DUT-midler til behandlingsgarantien (FAU 567/2005).

Til udvidelse af behandlingspladser til psykotiske unge under Børnefamilier med særlige behov afsættes i 2006 8,5 mill. kr. De 8,5 mill. kr. er fordelt med 5,0 mill. kr. til anlæg og 3,4 mill. kr. til drift. 

Ansættelse af medarbejdere i "Klub 36" – Sjakket

Der er med budgetforliget tildelt 0,7 mill. kr. til ansættelse af medarbejdere i "Klub 36" gennem Sjakket.

 

Gadepulsen                      

Der er med budgetforliget 2006 tildelt 1,0 mill. kr. til delvis finansiering af det forebyggende projekt "Gadepulsen" på Indre Nørrebro. Der var fremsat ønskeforslag om fuld finansiering og permanentgørelse af Gadepulsen samt etablering af ungerådgivninger (Ø205). Dette forslag blev ikke prioriteret. Den udestående finansiering af Gadepulsen i 2006 og frem vil dermed som hidtil skulle afholdes indenfor det kommende Socialudvalgs ramme (se afsnit 1.4 herfor).

 

I nedenstående tabel 2 ses samtlige af de i budgetaftalen tildelte midler til Børnefamilier med særlige behov i budgetaftalen 2006.

 

Tabel 2: Tildelte midler i budgetaftalen 2006 – Børnefamilier med særlige behov (2006-pl)

Tildelte midler i budgetaftalen

Beløb (1.000 kr.)

Demografimidler

25.100

Udvidelse af behandlingspladser til psykotiske unge* – drift

3.400

Udvidelse af behandlingspladser til psykotiske unge* – anlæg

5.100

Gadepulsen

1.000

Sjakket

700

I alt

35.300

Note: *Det bemærkes, at midlerne afsat til udvidelse af behandlingspladser er del af en samlet pulje på 13,5 mill. kr. afsat til udsatte unge. De 13,5 mill. kr., der er afsat i 2006 skal udover udvidelse af behandlingspladser til psykotiske unge anvendes til etablering af behandlingsgaranti for 15-18-årige stofmisbrugere samt til Skovtours.

 

Det fremgår, at tabellen, at der til Børnefamilier med særlige behov i 2006 i alt er tildelt 35,3 mill. kr.

 

Det bemærkes, at der er for projekterne og initiativerne er tale om øremærkede midler til nye tiltag som derfor ikke kan anvendes til at finansiere den nødvendige generelle aktivitets- og enhedsprisnedgang. 

 

1.4 Tiltag til finansiering indenfor rammen

 

Aktionsforskning

I budgetaftalen 2006 indgår, at der skal igangsættes aktionsforskning på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Finansieringen svarende til 1,0 mill. kr. skal afholdes indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets/det kommende Socialudvalgs ramme.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde d. 12. oktober 2005 at reservere 1,0 mill. kr. af i alt 9,7 mill. kr. i tilbageholdte midler på Børnefamilier med særlige behov i 2005 til dækning af udgifter i forbindelse med igangsættelsen af aktionsforskning i 2006 (FAU 395/2005). Anmodning om overførsel på 1,0 mill. kr. vedrørende aktionsforskning i 2006 er  fremsat i forbindelse med den tidlige overførselssag 2005.   

 

Såfremt denne overførsel godkendes af Borgerrepræsentationen vil der dermed være dækning for udgifterne til igangsættelse af aktionsforskning i 2006. Såfremt overførslen ikke godkendes vil der i 2006 skulle findes anden finansiering indenfor Socialudvalgets ramme.  

 

Gadepulsen

Gadepulsen på Indre Nørrebro er et aktivitets- og gadeplansprojekt for socialt udsatte og kriminalitetstruede børn og unge. Gadepulsen udgør et væsentligt element i Indre Nørrebros kriminalitetsforebyggende indsats.

 

De løbende udgifter til finansiering af Gadepulsen i 2006 og frem er 2,2 mill. kr.

I budgetaftalen 2006 er indarbejdet, at Gadepulsen tildeles 1,0 mill. kr. af den i budgetforlig 2005 afsatte pulje på 11,0 mill. kr. til videreførelse af sociale projekter. De 1,0 mill. kr. er placeret under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.21 – forebyggende foranstaltninger. Det indstilles for 2007 og frem, at denne finansiering fortsættes.

Puljen på 11 mill. kr. vil fremover være fordelt med 3,5 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen mens de resterende 7,5 mill. kr. forventes placeret i den kommende Socialforvaltning.   

 

Efter tildelingen af 1,0 mill. kr. fra puljen til videreførelse af sociale projekter udestår for 2006 og frem finansiering af 1,2 mill. kr.

 

I Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2006 blev på ønskelisten fremsat forslag om varig finansiering af Gadepulsen. Dette ønske blev ikke prioriteret. Hvis Gadepulsen skal fortsætte på uændret niveau er der således behov for at afsætte en del af rammen på børnefamilier med særlige behov til dette formål.

I nedenstående tabel 3 ses en oversigt over finansieringen af Gadepulsen i 2004, 2005 og 2006.

 

 

Tabel 3: Finansiering af Gadepulsen i 2004, 2005 og 2006 (2006-pl)

 

År

(mill.kr.)

Udgifter til

Gadepulsen

Finansiering

fra Børnefamilier med særlige behov

Finansiering

fra Voksne med

særlige behov

Finansiering fra pulje

til videreførelse af

sociale projekter

Udestående finansiering

2004

2,2

1,2

1,0

0

2005

2,2

1,2

 0

1,0

0

2006

2,2

 0

1,0

-1,2

 

Det fremgår af tabellen, at der i 2006 efter tildeling af 1,0 mill. kr. fra puljen til videreførelse af sociale projekter udestår finansiering af 1,2 mill. kr.

 

Det indstilles, at denne finansiering findes ved, at der indenfor bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov i 2006 og frem afsættes 1,2 mill. kr. til brug for finansiering af Gadepulsen (funktion 5.21). Denne finansiering er en fortsættelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendte finansiering i 2004 og 2005 (FAU 96/2004). 

 

1.5. Nødvendig aktivitets- og enhedspristilpasning i 2006 som følge af budgetaftalen.

I lyset af, at Børnefamilier med særlige behov i budgetaftalen 2006 ikke fik tildelt den samlede afsatte demografipulje på 25,1 mill. kr. vurderes det for at kunne opnå budgetoverholdelse i 2006 nødvendigt at gennemføre en aktivitets- og enhedspristilpasning svarende til 13,9 mill. kr. Beregningen er baseret dels på de forventninger til aktivitet og enhedspris i 2006, der fremgår af redegørelse om budgetbehovet i 2006 på Børnefamilier med særlige behov, der blev udarbejdet i forbindelse med budgetforslaget 2006 og dels det forventede forbrug i 2005 pr. oktober.

 

Af redegørelsen om budgetbehovet vedrørende Børnefamilier med særlige behov i 2006 fremgik, at der forventedes budgetoverholdelse ved tildeling af 25,1 mill. kr. i demografimidler. I det forventede regnskab 2005 pr. oktober forventes samlet balance. I denne balance er indarbejdet reservation af hhv. 21,1 mill. kr. til overførsel til 2006 i forbindelse med budgetaftalen 2006 og 8,8 mill. kr. til overførsel til handicapområdet.

I nedenstående tabel 4 ses den nødvendige aktivitets- og enhedspristilpasning i 2006 på baggrund af det forventede regnskab 2005 pr. oktober.

 

Tabel 4: Nødvendig aktivitets- og enhedspristilpasning i 2006 (2006-pl)

Mill. kr.

Beløb

Forventet mindreforbrug på Børnefamilier med særlige behov pr. okt. 2005 (før overførsler)

33,1

Overførsel til handicappede i 2006

-9,1

Besparelser i budgetforslag

-20,8

Ledige midler i 2006

3,2

Reduktion i demografimidler ift. befolkningsudvikling

-17,1

Nødvendig aktivitets- og enhedspristilpasning i 2006*

-13,9

Note: *Er under forudsætning af, at overførsel på 1,0 mill. kr. fra 2005 til 2006 vedrørende aktionsforskning godkendes af Borgerrepræsentationen. Såfremt der ikke sker en godkendelse heraf vil den nødvendige aktivitets- og enhedspristilpasning i 2006 være 1,0 mill. kr. højere.

 

De gennemførte besparelser og den begrænsede udmøntning af demografipuljen medfører, at opnåelse af budgetoverholdelse på børnefamilier med særlige behov i 2006 vanskeliggøres. Der vil således være behov for en negativ aktivitets- og enhedspristilpasning i 2006 på netto 13,9 mill. kr. Dette kræver fortsættelse af den stramme økonomiske styring på området i forhold til hvilke aktiviteter, der sættes i værk.

 

1.6 Ikke-prioriterede forslag                                                                    

I budgetaftalen 2006 blev følgende ønskeforslag vedrørende Børnefamilier med særlige behov ikke prioriteret:

 

         Initiativer i forhold til 10-punktsplanen - etablering af Københavns Brobygningsgruppe.

                                                                     Ansættelse af tværfaglige medarbejdere i skoler.

                                               & nbsp;                     Omlægning af Nærumgård til unge med spiseforstyrrelser.

                                                                     Omlægning af Kokkedal til psykisk syge unge.

                                                                     Styrkelse af gadeplansarbejdet og ungeindsatsen i særligt udsatte bydele.

1.7 Anbringelsesreformen

En af de store udfordringer i 2006 er indførelsen af anbringelsesreformen. Anbringelsesreformen er en ændring af det samlede lovgrundlag på Børnefamilier med særlige behov. Børnefamilier med særlige behov bliver i forbindelse med anbringelsesreformen kompenseret via DUT. Der er imidlertid ikke enighed omkring størrelsen af den nødvendige DUT-kompensation. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har således overfor Økonomiforvaltningen, der dels varetager DUT-forhandlingerne med Staten og dels står som ansvarlig for at viderefordele DUT-midlerne til de pågældende fagudvalg, understreget, at der som minimum bør beregnes DUT-kompensation ud fra det faktiske antal og enhedsomkostninger.      

I 2006 er der en forskel mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens og Økonomiforvaltningens bereg-ninger af de økonomiske konsekvenser af reformen på 3,2 mill. kr. Dette problem er stigende til 17 mill. kr. i 2008, da anbringelsesreformen indfases over en årrække.

Den væsentligste forskel mellem Familie- og Arbejdsmarkeds-forvaltningens beregning og den af Økonomiforvaltningens anbefalede kompensation vedrører netværksplejefamilier. Herunder specifikt i hvilket omfang netværksplejefamilier skal modtage plejevederlag m.v.

Økonomiudvalget behandlede på møde den 4. oktober 2005 "Redegørelse for de økonomiske konsekvenser af DUT i sæson 2004/2005 for udvalgene i 2005/2008". På mødet blev Økonomiforvaltningens beregnede DUT-kompensation anbefalet (ØU 409/2005).

Ifølge Økonomiforvaltningen skal afvigelserne henføres til politiske prioriteringer af et højere serviceniveau i Københavns Kommune. Der er således ikke tale om et lovpligtigt højt ydelsesniveau, hvorfor kommunen ikke kompenseres herfor i forbindelse med DUT. Økonomiforvaltningen er derfor af den opfattelse, at finansieringen af et sådant højere serviceniveau bør indgå i en konkret politisk prioritering. Derudover er der divergerende forventninger mellem Økonomiforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vedrørende anbringelsesreformens påvirkning af behovet for anbringelse.

 

1.8 Udmøntning af centralt tilbageholdte midler i 2005 og frem

 I forbindelse med centraliseringen af refusionsudgiftssager på området for Børnefamilier med særlige behov blev der i 2005 overført budget fra lokalcentrene til centralforvaltningen. Efter en gennemgang af samtlige centraliserede refusionsudgiftssager var der centralt uudmøntede midler i 2005 på i alt 9,7 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 12. oktober 2005 at reservere disse centralt placerede midler i 2005 til finansiering af en række forskellige projekter i 2006 (FAU 395/2005).

Projekterne, der vedrører flere forskellige bevillingsområder fremgår af nedenstående tabel 5:

Tabel 5: Udmøntning af 9,7 mill. kr. i centralt tilbageholdte midler i 2005 (2005-pl)  

Projekter i 2006

Bevillingsområde

Beløb (1.000 kr.)

Pulje til kriminalitetsforebyggende tiltag blandt unge

Børnefamilier med særlige behov

4.700

Aktionsforskning for børn- og ungeområdet

Børnefamilier med særlige behov

1.000

Kidz +

Servicetilbud til børnefamilier

700

Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn i daginstitutioner

Servicetilbud til børnefamilier

2.300

Udlevering af sikre kanyler

Stofafhængige

1.000

I alt

 

9.700

 

De i alt 9,7 mill. kr. i ledige midler i 2005 er i forbindelse med den tidlige overførselssag 2005 anmodet overført til 2006. Såfremt denne overførsel godkendes af Borgerrepræsentationen vil de fem projekter være finansieret i 2006.

 

Finansieringen af de overstående projekter efter 2006 er uafklaret.

 

Såfremt de 9,7 mill. kr. fra området Børnefamilier med særlige behov ikke indgår i denne finansiering vil de 9,7 mill. kr. i 2006 kunne udmeldes til lokalcentrene og dermed afbøde en stor del af den i 2006 nødvendige aktivitets- og enhedspristilpasning på 13,9 mill. kr.   

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Da den samlede indstilling omhandler den økonomiske situation på Børnefamilier med særlige behov i 2006 henvises til sagsfremstillingen.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

Ingen.

 

 

 

Grethe Munk

                                                                 /

                                                Sven Bjerre


 

Til top