Mødedato: 18.05.2006, kl. 17:30

Overførsel af midler fra 2005 til 2006

Se alle bilag

Overførsel af midler fra 2005 til 2006

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 18. maj 2006

 

 

BR 281/06

Overførsel af midler fra 2005 til 2006

Overførsel af midler fra 2005 til 2006

 

 

Indstilling om,

at der gives tillægsbevillinger til budget 2006 i form af overførsler mellem 2005 og 2006 for i alt 380 mill. kr., jf. bilag 1. Tillægsbevillingerne gives med dækning på kassen, da de modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i regnskabet for 2005, samt

at hvis lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 vedtages, skal udvalgene i deres indberetning til halvårsregnskabet for 2006 anvise, hvor serviceudgifterne i udvalgets korrigerede budget for 2006 kan reduceres med et beløb, så udvalgets serviceudgifter ikke overstiger niveauet i vedtaget budget 2006. De beløb, som udvalgets budget reduceres med i 2006, reserveres til udvalgets budget 2007. Overskrider et udvalg udvalgets budgetramme for serviceudgifter i 2006, reduceres udvalgets budget i 2007 med et beløb svarende til overskridelsen af serviceudgifterne i regnskabet for 2006.

                                                                                       (Økonomiudvalget)

 

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:

 

1.      At der gives tillægsbevillinger til budget 2006 i form af overførsler mellem 2005 og 2006 for i alt 380 mill. kr., jf. bilag 1. Tillægsbevillingerne gives med dækning på kassen, da de modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i regnskabet for 2005.

2.      At hvis lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 vedtages, skal udvalgene i deres indberetning til halvårsregnskabet for 2006 anvise, hvor serviceudgifterne i udvalgets korrigerede budget for 2006 kan reduceres med et beløb, så udvalgets serviceudgifter ikke overstiger niveauet i vedtaget budget 2006. De beløb, som udvalgets budget reduceres med i 2006, reserveres til udvalgets budget 2007. Overskrider et udvalg udvalgets budgetramme for serviceudgifter i 2006, reduceres udvalgets budget i 2007 med et beløb svarende til overskridelsen af serviceudgifterne i regnskabet for 2006.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2006

Anbefalet.

 

 

 

RESUME

I henhold til Københavns Kommunes regnskabscirkulære 2005 danner årsregnskabet baggrund for sager om overførsel af midler mellem årene (ØU 429/05). Udover regnskabsforklaringerne under de enkelte udvalg, indeholder regnskabet en vurdering af mindre-/merforbrug, som udvalgene har mulighed for at få overført. 

I denne sag kan udvalgene søge om tillægsbevillinger til overførsler på sager som vedrører:

·        Opsparing på decentrale institutioner.

·        BR-besluttede aktiviteter.

Samlet søger udvalgene til denne sag om tillægsbevillinger på 302 mill. kr. til BR-besluttede aktiviteter, fordelt med 175,3 mill. kr. på driften og 126,7 mill. på anlæg. Hertil kommer 78 mill. kr. til opsparing i de decentrale institutioner.

Borgerrepræsentationen har tidligere besluttet 1,2 mia. kr. fordelt med 361 mill. på drift og 861 mill. på anlæg overført fra 2005 til 2006 (BR 737/05).

Indtil yderligere 345 mill. kan ventes søgt overført i den ordinære overførselssag, der ventes behandlet umiddelbart inden sommerferien. I alt ventes dermed indtil 1,95 mia. kr. i mindreforbrug overført fra 2005 til 2006, dvs. eksklusive 214 mill. kr. i interne lån til Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsat et lovforslag om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007, hvis kommunerne i 2006 overskrider de pr. 15. februar 2006 budgetterede udgifter i vedtaget budget 2006. Forslaget ventes vedtaget af Folketinget inden sommeren 2006.

Vedtages lovforslaget, bør kommunen undgå at overskride budgettet for kommunens serviceudgifter i vedtaget budget for 2006. Viser regnskabet for 2006 en overskridelse, vil kommunen som udgangspunkt blive reguleret i bloktilskuddet for 2007 med et beløb svarende til overskridelsen.

Kommunen budgetterer med serviceudgifter for 26.115 mill. kr. i vedtaget budget 2006. Som led Borgerrepræsentationens beslutninger i 2005 og 2006 om tillægsbevillinger til budget 2006 (overførsler og øvrige sager) viser det korrigerede budget for 2006 serviceudgifter på i alt 26.459 mill. kr., svarende til en overskridelse af serviceudgifterne kommunens vedtaget budget på 344 mill. kr.

Tiltrædes denne sag, vil de budgetterede serviceudgifter forøges med yde rligere 250 mill. kr., således at de samlede overskridelse bliver på 594 mill. kr.

Hvis der i kommunens regnskab er et tilsvarende forbrug, må kommunens bloktilskud forventes reduceret med et tilsvarende beløb i 2007.

På den baggrund indstilles det, at såfremt lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 vedtages, skal udvalgene i deres indberetning af halvårsregnskabet anvise, hvor serviceudgifterne i udvalgets korrigerede budget for 2006 kan reduceres med et beløb, så udvalgets serviceudgifter ikke overstiger niveauet i vedtaget budget 2006. De beløb, som udvalgets budget reduceres med i 2006, reserveres til udvalgets budget 2007. Overskrider et udvalg udvalgets budgetramme for serviceudgifter i 2006, reduceres udvalgets budget i 2007 med et beløb svarende til overskridelsen af serviceudgifterne i regnskabet for 2006.

Det indebærer, at udvalgenes korrigerede budget for 2006 senere reduceres og midlerne reserveres til udvalgets budget i 2007. Det kan desuden indebære, at et udvalg får reduceret sit budget i 2007, hvis ikke udvalgets budgetterede serviceudgifter for 2006 overholdes.

 

SAGSBESKRIVELSE

Ifølge kommunens bevillingsregler sker overførsel af midler efter følgende hovedprincip:

·        Et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte områder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

·        Et merforbrug på de rammebelagte områder skal tilbagebetales i efterfølgende følgende år af udvalget.

Overførte midler fra 2005 skal kunne placeres entydigt i den nye udvalgsstruktur.

 

1. Korrektion af udvalgenes overførselsadgang

Overførselsreglerne oplister endvidere en række forhold, som kan korrigere udvalgenes overførselsadgang. I tabel 1 er korrektionerne for kommunen som helhed opgjort. Det bemærkes, at der kan komme yderligere korrektioner til overførselsbeløbene frem mod den ordinære overførselssag i maj/juni 2006.

Det er forudsat i denne sag, at Borgerrepræsentationen i sagen om kommunens regnskab for 2005 tiltræder de indstillede interne lån til Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Tiltrædes de interne lån, vil det forøge det samlede mulige mindreforbrug, der kan overføres for kommunen som helhed. Dette er indregnet i tabel 1 nedenfor.

Overførselsreglerne giver ikke adgang til at overføre beløb vedr.:

·        Ejendomssalg.

·        Mer-/mindreforbrug i forbindelse med barselsfonden og kommunens forsikringsordninger, idet det reguleres via kommunekassen.

·        Mindreforbrug i forbindelse med byfornyelse, idet udgifterne på området er forudsat lånefinansieret og ikke forbrugte midler dermed skal anvendes til at nedbringe kommunens lån.

Herudover er der i kassen reserveret midler til afvikling af RIA i forbindelse med overførselssagen mellem 2004 og 2005. I Bygge- og Teknikudvalgets regnskab for 2005 indgår de samlede udgifter til afvikling, mens finansieringen delvis sker fra de i kassen reserverede midler. Det øger udvalgets og dermed kommunens samlede mulige overførselsbeløb. Desuden skal en del af merindtægterne på parkering ifølge budgetaftalen for 2006 tilfalde kommunekassen, hvilket der er korrigeret for i overførselsbeløbene, jf. tabel 1.

Endelig er det i regnskabssagen indstillet, at Kultur- og Fritidsudvalget får dækket et lejetab på Vartorv, hvilket forøger udvalgets samlede mulige overførsler.

 

 

Tabel 1. Korrektion af udvalgenes mindreforbrug/overførselsbeløb

Område

Drift

Anlæg

Ejendomssalg, ØU

 

25

Forsikringer:

 

 

Barselsfond, ØU

-11,1

 

Kommunens forsikringsordninger, ØU

8,1

 

Byfornyelse, BTU

 

41

Interne lån ifbm. regnskabssager

 

 

Internt lån til BUF*

-179

 

Internt lån til KFU vedr. KI*

-5

 

Dækning af lejetab i KFU vedr. Vartorv*

-3

 

Internt lån til BTU vedr. KTK*

-30

 

Reservation i kassen vedr.RIA (BTU)

-17

 

Reduktion af BTUs overførsler pga. merindtægter på parkering.

1,8

 

I alt

-235,2

66

Mindreforbrug i regnskabet

-191

-265

Mindreforbrug der kan overføres*

-426,2

-199

* Hertil skal lægges 100 mill. kr. på det takstfinansierede område

* I sagen om kommunens regnskab 2005 indgår beslutningspunkter om tildeling af interne lån.

 

Der skal i alt korrigeres for 235,2 mill. kr. på driften. Det betyder, at det samlede overførselsbeløb forøges med 235 mill. kr.

Udvalgene kan dermed søge om overførsler for 426,2 mill. kr. på rammebelagt drift.

På rammebelagt anlæg korrigeres der med 66 mill. kr., dvs. at der samlet kan søges om overførsler for 199 mill. kr. på anlæg.

Herudover kan der søges om overførsler på det takstfinansierede område.

 

2. Overførsel af beløb mellem 2005 og 2006

Københavns Kommunens overførselsregler (ØU 43/2005, ØU 737/2005) tillader, at udvalgene ved Borgerrepræsentationens behandling af kommunens regnskab kan følgende midler overført:

1.      Opsparing i decentrale institutioner på det efterspørgelsesstyrede serviceområde og institutioner med brugerbestyrelser, bosteder for handicappede og psykiske syge samt daginstitutioner for børn og unge. Det omfatter bl.a. daginstitutioner, skoler, fritidshjem og medborgerhuse.

 

2.      Overførsel til aktiviteter, hvor der foreligger en særskilt BR-beslutning.

Øvrige beløb kan søges overført som led i den ordinære overførselssag, der ventes forlagt Borgerrepræsentationen i juni måned.

I denne indstilling anmodes om en samlet overførsel på 380 mill. kr. for udvalgene, jf. tabel 2 nedenfor. Overførslerne sker fra gamle udvalg til samme områder under den ny udvalgsstruktur.

De samlede overførsel fordeler sig på 302 mill. kr. på BR-besluttede aktiviteter, heraf 175,3 mill. kr. på driften og 126, 7 mill. kr. på anlæg, og 78 mill. kr. som opsparing i decentrale institutioner.

Tabel 2. Forslag om overførsler fra regnskab 2005, mill. kr.

< td width=76 valign=top style='width:2.0cm;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt'>

0

Mill. kr.

Mindreforbrug i regnskab 2005

BR besluttede

Opsparing i

Over-

projekter

decentrale

førsler i alt

(1)

institutioner

(1) + (2)

 

(2)

 

Overførsler fra:

Drift

Anlæg

Takstfinansieret område

I alt

Drift

Anlæg

Drift

Anlæg

 

Borgerrådgiveren

-1

-

-

-1

-

-

-

-

Revisionen

0

-

-

 

-

-

-

-

0

ØU

-60

-16

-

-76

36,1

2,9

-

-

39

KFU

2

-18

-

-16

4,9

18

0,7

-

23,6

UUU

179

-126

-

53

-

56,6

-

-

56,6

SOU

-18

-10

-

-28

0

0

0

0

0

FAU

-268

-18

-

-286

42,6

20,4

77,3

-

140,3

BTU/MFU

-25

-77

-100

-202

91,7

28,8

-

-

120,5

I alt

-191

-265

-100

-556

175,3

126,7

78

-

380< /b>

Beløbene søges overført til følgende udvalg:

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Udvalg, der overføres til i 2006, mill. kr.

Udvalg

Beløb, der overføres

Børne- og Ungdomsudvalget

71,7

Socialudvalget

45,5

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

12,8

Kultur- og Fritidsudvalget

90,5

Teknik- og Miljøudvalget

120,5

Økonomiudvalget

39,0

I alt

380

 

3. Udvalgenes ansøgning om overførsler

Der anmodes om overførsler på i alt 380 mill. kr. fra følgende udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (Social- og Omsorgsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget) og Teknik- og Miljøudvalget (Miljø- og Forsyningsudvalget og Bygge- og Teknikudvalget).

En oversigt over udvalgenes overførsler er vedlagt indstilling som bilag 1.

 

3.1 Økonomiudvalget

Økonomiforvaltningen har anmodet om overførsler på i alt 39,0 mill. kr. til budget 2006 i form af aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen.

Overførslerne omfatter blandt andet mindreforbrug til finansiering af to svømmehaller (23,9 mill. kr.), DUT-finansiering af skattevæsenets overgang til staten (14,0 mill. kr.), implementering af eDoc i Økonomiforvaltningen (2,5 mill. kr.) og mindreforbrug vedr.  udvikling af KØR og Datawarehouse (6,7 mill. kr.).

I ønskerne om overførsler indgår en række negative overførsler, der regulerer overførsler i den tidlige overførselssag, hvor det endelige mindreforbrug i regnskabet har vist sig mindre end antaget ved tidspunktet for den tidlige overførselssag.

 

3.2 Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om, at der overføres i alt 23,6 mill. kr. til budget 2006. Beløbet er sammensat af 4,9 mill. kr.  på rammebelagt drift og 18,0 mill. kr. på rammebelagt anlæg, der alle kan henføres til BR-besluttede aktiviteter. Hertil kommer opsparing i decentrale institutioner (kultur- og medborgerhuse) på 0,7 mill. kr.

På driften vedrører overførslen væsentligst overførsel af 3 mill. kr. til etablering af Københavns Ejendomme og anskaffelse af et ejendomsadministrationssystem.

Overførslerne på anlæg vedrører primært renovering af tag på Grøndal Centret (3,1 mill. kr.), anlægsprojekt i Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade (6,4 mill. kr.) og en række mindre overførsler til konkrete projekter.

I regnskabssagen indgår en indstilling om håndtering af merforbruget i KI under Kultur- og Fritidsudvalget.

Det er en forudsætning for udvalgets overførsler i denne sag, at indstillingen om interne lån og dækning af en mindreindtægt vedrørende Vartorv tiltrædes i sagen om godkendelse af kommunens regnskab for 2005.

Udover de overførsler som udvalget anmoder om, overføres der endvidere midler fra de øvrige udvalg til Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenheden, for i alt 66,9 mill. kr. Det medfører, at de samlede overførsler til udvalget er på 90,5 mill. kr.

 

3.3 Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget anmoder om, at er overføres i alt 56,6 mill. kr. til anlægsprojekter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen. Overførslerne ønskes overført til Kultur- og Fritidsudvalget, Ejendomsenheden.

Overførslerne omfatter blandt andet anlægsprojekt på skolen på Islands Brygge (9,1 mill. kr.), Strandvejsskolen (11,6 mill. kr.), Vesterbro Ny Skole (5,2 mill. kr.), Vanløse Skole (15,4 mill. kr.) samt mindreforbrug vedr. Ørestads Gymnasium (6,0 mill. kr.).

I regnskabssagen indstilles der givet et internt lån til Børne- og Ungdomsudvalget til dækning af merforbruget i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets regnskab 2005.

 

3.4 Overførsler fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

Socialudvalget anmoder om overførsler på i alt 63 mill. kr. til BR-besluttede aktiviteter og 77,3 mill. kr. i form af opsparing i decentrale institutioner.

Overførslerne til de BR-besluttede aktiviteter omfatter bl.a. anlægsprojekter i forbindelse med Børneplanen på i alt 9,3 mill. kr. og øvrige uafsluttede renoverings- og udbygningsprojekter på i alt 11,1 mill. kr. Der overføres driftsmidler på i alt 42,6 mill. kr. til bl.a. gennemførelse af ESDH projektets anden fase.

Den samlede anmodning om overførsel på 140,2 mill. kr., fordeles på nedenstående udvalg:

·        Til Børne- og Ungdomsudvalget ønskes overført 71,7 mill. kr.

·        Til Socialudvalget ønskes overført 45,5 mill. kr.

·        Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønskes overført 12,8 mill. kr.

·        Til Kultur- og Fritidsudvalget ønskes overført 10,3 mill. kr. 

Som led i fremsendelsen af overførselsanmodningen har denne være i høring i hhv. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Inte grationsforvaltningen. Forvaltningerne har tilsluttet sig anmodningen.

 

3.5 Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget anmoder om, at der overføres i alt 120,5 mill. kr. til aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen.

Overførslerne omfatter 77,4 mill. kr. til takstnedsættelser på jordmodtagelse og 28,7 mill. kr. i form af anlægsprojekter, der ikke er afsluttet i 2005. Der søges herudover om overførsel af 5 mill. kr. til Miljøzoner og 4,5 mill. kr. til at styrke og effektivisere arbejdet med byggesagsbehandling. I ønskerne om overførsler indgår endvidere en række negative overførsler budgetoverførsler, der skal dække merforbrug for 2005 på anlægsprojekter.

Beløbene overføres fra de tidligere Bygge- og Teknikudvalg og Miljø- og Forsyningsudvalg.

I regnskabssagen indstilles der givet et internt lån til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af underskuddet i KTK i regnskab 2004-2005.

 

4. Den ordinære overførselssag

Udvalgene kan søge det resterende mindreforbrug overført i den ordinære overførselssag. Det drejer sig om op til 172,9 mill. kr. på rammebelagt drift og 72,3 mill. kr. på rammebelagt anlæg.

Den ordinære overførselssag ventes fremlagt for Økonomiudvalget den 23. maj 2006 og for Borgerrepræsentationen den 14. juni 2006.

Betingelserne for overførslerne af restmidlerne er bl.a. at overførselsønskerne som minimum opfylder følgende to punkter:

·        Overførslen har et klart formål.

·        At der i det nye budgetår ikke er afsat midler, der kan finansiere aktiviteten eller på anden måde kompensere for, at aktiviteten ikke blev igangsat i det afsluttede budgetår

Overførselsanmodningen skal fremlægges i form af en prioriteret liste over overførselsønskerne.

 

5. Nyt lovforslag om mulighed for reduktion i kommunen bloktilskud

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsat et lovforslag om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007, hvis kommunerne i 2006 overskrider de pr. 15. februar 2006 budgetterede udgifter i vedtaget budget for 2006. Ifølge forslaget har loven udelukkende virkning i 2007. Formået med loven er at sikre, at kommunernes revurderede budgetter overholdes i 2006.

Forslaget ventes vedtaget af Folketinget inden sommeren 2006.

Kommunen bør dermed undgå at overskride budgettet for kommunens serviceudgifter i vedtaget budget for 2006. Viser regnskabet for 2006 en overskridelse, vil kommunen som udgangspunkt blive reguleret i bloktilskuddet for 2007 med et beløb svarende til overskridelsen.

Reduktionen kan dog blive mindre, hvis andre kommunerne har mindreudgifter i forhold til vedtaget budget 2007. Hvis det er tilfældet, fordeles kommunernes samlede nettooverskridelse mellem de kommuner, der har overskredet budgettet. Det sker forholdsmæssigt efter, hvor stor en overskridelse af budgettet, der er for den enkelte kommune.

Den endelige opgørelse af en evt. reduktion af bloktilskuddet vil foreligge i september 2007, baseret på kommunernes regnskab og de særlige påtegninger, som revisionerne vil blive bedt om at udarbejde. Påtegningerne skal blandt andet sikre konteringen af udgifter og indtægter f.eks. mellem drifts og anlægskonti er korrekt.

Kommunen budgetterer med serviceudgifter for 26.115 mill. kr. i vedtaget budget 2006. Som led Borgerrepræsentationens beslutninger i 2005 og 2006 om tillægsbevillinger til budget 2006 (overførsler og øvrige sager) viser det korrigerede budget for 2006 serviceudgifter på i alt 26.459 mill. kr., svarende til en overskridelse af serviceudgifterne i vedtaget budget på 344 mill. kr.

Tiltrædes denne sag, vil de budgetterede serviceudgifter forøges med yderligere 250 mill. kr., således at de samlede overskridelse bliver på 594 mill. kr.

Hvis der i kommunens regnskab er et tilsvarende forbrug, må kommunens bloktilskud forventes reduceret med et tilsvarende beløb i 2007.

På den baggrund indstilles det, at såfremt lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 vedtages, skal udvalgene i deres indberetning af halvårsregnskabet anvise, hvor udvalgets budget for 2006 kan reduceres med et beløb svarende til det beløb, som det udvalget bidrager med i forøgelse i de budgetterede serviceudgifter. Beløbet som udvalgets budget reduceres med, reserveres til udvalgets budget 2007.

Dette medfører, at der for hvert udvalg reserveres et beløb i kassen svarende til det beløb, udvalgets budget reduceres med i 2006. Såfremt at udvalget ikke anviser besparelser i halvårsregnskabet, svarende til den forøgelse som udvalget bidrager med i serviceudgifter dvs. forskellen i serviceudgifter mellem vedtaget budget og korrigeret budget, vil Økonomiforvaltningen anvise en reduktion af budgettet.

Endvidere indstilles det, at såfremt et udvalg overskrider udvalgets budgetramme for serviceudgifter i 2006 reduceres udvalgets budget i 2007 med et beløb svarende til overskridelsen i regnskabet for 2006.

Det medfører, at det enkelte udvalg holdes ansvarlig for at overholde udvalgets budgetramme for serviceudgifter i 2006. Såfremt udvalgets ramme overskrides i 2006 vil udvalgets budget for 2007 blive reduceret med et beløb svarende til overskridelsen. Der er dermed parallelitet mellem den reduktion som kommunen vil opleve i bloktilskuddet, hvis kommunens rammer for serviceudgifter overskrides og den reduktion, der vil ske i et udvalgs budget, hvis udvalgets budgetramme overskrides. Såfremt kommunens samlede reduktion i bloktilskuddet er mindre end den reduktion, der udmeldes til de udvalg, der overskrider budgetrammen, vil Økonomiudvalget få forelagt en sag om håndtering af forskellen.

 

ØKONOMI

Denne sags indstilling om overførsler på i alt 380 mill. kr. finansieres ved et træk på kommunens kasse (konto 8.05.5). Overførslerne er finansieret af udvalgenes mindreforbrug i regnskabet for 2005 af samme størrelsesorden.

 

MILJØVURDERING

Ingen

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

Bilag  1. Udvalgsopdelte overførsler (publiceret på nettet).

 

 

Claus Juhl

/ Bjarne Winge

 

Til top