Energibesparelser i kommunale bygninger
Energibesparelser i kommunale bygninger
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 15. maj 2008
BR 271/08
Energibesparelser i kommunale bygninger
Energibesparelser i kommunale bygninger
Indstilling
om,
1.
at der gives anlægsbevilling på i alt 63,2 mio. kr., fordelt med 27,0
mio. kr. i 2008 og 36,2 mio. kr. i 2009 (alle beløb i 2008-pl), til en række
energibesparende projekter, der er beskrevet i bilag 1,
2.
at anlægsbevillingen i at-punkt 1 fordeles på følgende projekter:
a.
1,2 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag i
driftsstyringsprojekt til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns
Ejendomme, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltninger),
b.
8,4 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag på idrætsanlæg og
svømmehaller til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns
Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller),
c.
6,3 mio. kr. i 2008 og 4,5 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag
indenfor folkeskoleområdet til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns
Ejendomme, funktion 3.22.01.3 (Folkeskoler),
d.
7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag i
De Gamles By til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns
Ejendomme, funktion 5.32.32.3 (Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede),
e.
3,5 mio. kr. i 2009 til spydspidsprojektet Valhalsgade Kulturhus til
Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion
0.32.35.3. (Andre fritidsfaciliteter),
f.
1,5 mio. kr. i 2009 til øvrige spydspidsprojekter på Kultur- og
Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.3
(Administrationsbygninger),
g.
6,0 mio. kr. i 2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til to klimaskoleprojekter
i Børne- og Ungdomsforvaltningens regi på Kultur- og Fritidsforvaltningens
bevilling Københavns Ejendomme, funktion 3.22.01.3 (Folkeskoler), jf. bilag 2,
h.
4,0 mio. kr. i 2008 til 0-energidagsinstitutionen i Gyldenrisparken
udmøntet som en anlægsbevilling til deponering som følge af forhøjelse af
lejemålets værdi, i forhold til BR-beslutning 705/06. Beløbet overføres til
Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5 (Deponerede beløb
for lån m.v.),
i.
2,5 mio. kr. i 2008 og 2,5 mio. kr. i 2009 til CO2-reducerende
adfærdsændrende projekt på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær
anlæg, funktion 0.52.89.3 (Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn),
3.
at der anvises finansiering af anlægsbevillingerne på Økonomiudvalgets
bevilling Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Anlægspulje vedr.
Klimatopmødet), med 27,0 mio. kr. i 2008 og 36,2 mio. kr. i 2009. Midlerne
overføres i 2008 til udvalgene på de ovenfor angivne bevillinger og funktioner.
I 2009 indarbejdes midlerne i udvalgenes budgetrammer på de angivne
bevillinger, der modsvares af en tilsvarende reduktion af Økonomiudvalgets
budgetramme, bevillingen Fælles anlægspuljer, samt
4.
at provenu opnået fra energibesparelser før 1. januar 2010 tilfalder
forvaltningerne og institutionerne. Fordelingen af provenu opnået fra
energibesparelser efter 1. januar 2010 og frem afklares med forvaltningerne
frem mod sommeren 2008. Halvdelen af energibesparelserne, der skabes fra adfærdsmæssige
ændringer, tilfalder dog de enkelte forvaltninger og institutioner.
Det bemærkes, at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008.
(Teknik- og Miljøudvalget,
Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget)
Der skal tages stilling til
anvendelsen af de budgetmidler, der er afsat til CO2-reduktion i
kommunale bygninger og institutioner.
INDSTILLING OG Beslutning
Indstilling
om, 5.
at der gives anlægsbevilling på i alt 63,2 mio. kr., fordelt med 27,0
mio. kr. i 2008 og 36,2 mio. kr. i 2009 (alle beløb i 2008-pl), til en række
energibesparende projekter, der er beskrevet i bilag 1, 6.
at anlægsbevillingen i at-punkt 1 fordeles på følgende projekter: a.
1,2 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag
i driftsstyringsprojekt til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling
Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltninger), b.
8,4 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag på idrætsanlæg og
svømmehaller til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns
Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller), c.
6,3 mio. kr. i 2008 og 4,5 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag
indenfor folkeskoleområdet til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling
Københavns Ejendomme, funktion 3.22.01.3 (Folkeskoler), d.
7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio
. kr. i 2009 til energieffektive tiltag
i De Gamles By til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns
Ejendomme, funktion 5.32.32.3 (Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede), e.
3,5 mio. kr. i 2009 til spydspidsprojektet Valhalsgade Kulturhus til
Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion
0.32.35.3. (Andre fritidsfaciliteter), f.
1,5 mio. kr. i 2009 til øvrige spydspidsprojekter på Kultur- og
Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.3
(Administrationsbygninger), g.
6,0 mio. kr. i 2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til to
klimaskoleprojekter i Børne- og Ungdomsforvaltningens regi på Kultur- og
Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 3.22.01.3
(Folkeskoler), jf. bilag 2, h.
4,0 mio. kr. i 2008 til 0-energidagsinstitutionen i Gyldenrisparken
udmøntet som en anlægsbevilling til deponering som følge af forhøjelse af
lejemålets værdi, i forhold til BR-beslutning 705/06. Beløbet overføres til
Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5 (Deponerede beløb
for lån m.v.), i.
2,5 mio. kr. i 2008 og 2,5 mio. kr. i 2009 til CO2-reducerende
adfærdsændrende projekt på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær
anlæg, funktion 0.52.89.3 (Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn), 7.
at der anvises finansiering af anlægsbevillingerne på
Økonomiudvalgets bevilling Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3
(Anlægspulje vedr. Klimatopmødet), med 27,0 mio. kr. i 2008 og 36,2 mio. kr.
i 2009. Midlerne overføres i 2008 til udvalgene på de ovenfor angivne bevillinger
og funktioner. I 2009 indarbejdes midlerne i udvalgenes budgetrammer på de
angivne bevillinger, der modsvares af en tilsvarende reduktion af
Økonomiudvalgets budgetramme, bevillingen Fælles anlægspuljer, samt 8.
at provenu opnået fra energibesparelser før 1. januar 2010 tilfalder
forvaltningerne og institutionerne. Fordelingen af provenu opnået fra
energibesparelser efter 1. januar 2010 og frem afklares med forvaltningerne
frem mod sommeren 2008. Halvdelen af energibesparelserne, der skabes fra
adfærdsmæssige ændringer, tilfalder dog de enkelte forvaltninger og
institutioner. Det bemærkes, at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008. (Teknik- og Miljøudvalget,
Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget) |
PROBLEMSTILLING
I forbindelse med at
København er værtsby for FN's klimatopmøde i 2009 skal der gennemføres en lang
række tiltag. Desuden har Københavns Kommune som mål at reducere CO2-udledningen
i de kommunale bygninger. Endeligt har KL og transport- og energiministeren
indgået aftale om realisering af energibesparelser i kommunerne. BR har i
budget 2008 bevilliget i alt 146,3 mio. kr. til klimaaktiviteter i 2008-2010
(BR 371/07), heraf skal der anvendes 70 mio. kr. til kommunens egen
klimaindsats og til spydspidsprojekter i forbindelse med klimatopmødet. I denne
indstilling udmøntes 63,2 mio. kr. af de midler.
LØSNING
Midlerne skal anvendes, så
der opnås flest mulige energibesparelser, skabes synlighed, skabes
incitamentsstruktur for energibesparende adfærd i de kommunale bygninger og så
den fortsatte indsats for energibesparelser i forvaltningerne un
derstøttes.
De afsatte midler til
energibesparelsestiltag fordeles i 3 hoveddele:
33,2 mio. kr. til
ekstraordinære, energieffektive tiltag i kommunens bygninger, som ikke indgår i
det almindelige vedligeholdelsesbudget, og som ellers ikke ville blive
gennemført. Investeringerne er fokuseret mod tiltag med kort
tilbagebetalingstid.
25,0 mio. kr. til
spydspidsprojekter, der kan have længere tilbagebetalingstid end de øvrige
projekter. Tiltagene skal fungere som demonstrationsprojekter, for optimale
energiløsninger indenfor både tekniske og adfærdsmæssige løsninger.
Spydspidsprojekterne skal fremvises til FN's klimatopmøde i december 2009 og
skal derfor være gennemført senest 1. august 2009.
5,0 mio. kr. til
adfærdsændringer målrettet personale på kommunens institutioner.
På den vedlagte liste (bilag
1 – projektforslag) er alle anlægsprojekterne beskrevet.
Økonomi
Midlerne foreslås fordelt
som vist nedenfor:
Projektpuljer |
2008 |
2009 |
Ekstra investeringer |
14,5 mio. kr. |
18,7 mio. kr. |
Spydspidsprojekter |
10,0 mio. kr. |
15,0 mio. kr. |
Adfærdsændrende projekter |
2,5 mio. kr. |
2,5mio. kr. |
I alt |
27,0 mio. kr. |
36,2 mio. kr. |
Med denne indstilling
udmøntes i alt 63,2 mio. kr. med 27,0 mio. kr. i 2008 og 36,2 mio. kr. i 2009.
Af de i alt afsatte 146,3 mio. kr. er de 70 mio. kr. øremærket kommunens egen
klimaindsats, samt til spydspidsprojekter. Eventuelle afledte driftsudgifter
som følge af anlægsprojekterne afholdes indenfor udvalgenes egen budgetramme.
Der tages forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2009. Se i
øvrigt principindstilling for mere information.
Provenuet opnået fra
energibesparelser før 1. januar 2010 tilfalder institutionerne blandt andet for
at understøtte den forudsatte besparelse i bruttokatalog 2009. Fordelingen af
provenuet opnået fra energibesparelser efter 1. januar 2010 og frem afklares
med forvaltningerne frem mod sommeren 2008. Halvdelen af energibesparelserne,
der skabes fra adfærdsmæssige ændringer, tilfalder dog de enkelte forvaltninger
og institutioner.
Det er nødvendigt, at
energispareindsatsen i de kommunale bygninger fortsætter videre end denne
indstilling. De med denne indstilling iværksatte projekter skal fungere som et
pilotprojekt, hvorfra der skal drages erfaringer, således at der fremadrettet
kan udnyttes energibesparelsespotentialer fra samtlige kommunens bygninger.
For at undgå sanktioner som
følge af finanslovsaftalen for 2008 har ØU den 12. marts besluttet, at
udvalgene ikke må indgå bindende kontrakter om anlægsvirksomhed, hvor
udgifterne overstiger 5 mio. kr., medmindre disse er forelagt ØU.
Forvaltningerne er derudover i gang med at periodisere anlægsbudgetterne for at
få et overblik over kommunens anlægsudgifter i 2008 til brug for en samlet
prioritering af anlægsprojekter til behandling i ØU i maj. Det vil også omfatte
midlerne i denne indstilling, hvorfor gennemførelsen af projekterne i 2008 forudsætter,
at de prioriteres af ØU i maj.
Efter 1. januar 2010 vurderes
de ekstraordinære energieffektive investeringer at give årlige besparelser på
25,5 mio. kr. Desuden reduceres CO2-udledningen med 9000 tons årligt.
Spydspidsprojekternes beløbsmæssige besparelser vurderes til at være relativt
beskedne, mens adfærdsprojektet i Teknik- og Miljøforvaltningens regi er et
pilotprojekt, der løbende skal evalueres for, at de faktiske besparelser kan
vurderes.
Videre proces
Restpuljen på 6,8 mio. kr. af de i alt afsatte
70 mio. kr. er målrettet medfinansiering til opsætning af
målere og/eller energieffektive tiltag.
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1.
Projektoversigt.
2.
Notat om
spydspidsprojekterne 0-energidagsinstitution og klimaskoler.
3.
Notat om
adfærdsændrende projekter.
4.
Miljøvurdering.
Claus
Juhl Hjalte Aaberg Else Sommer Carsten Haurum