Mødedato: 13.12.2018, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Fjerde anlægsoversigt 2018

Se alle bilag

Indeværende sag blev behandlet på Økonomiudvalgets (ØU) møde den 4. december 2018. ØU besluttede på mødet, at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på, at udarbejde en ny model for styring af bruttoanlæg i 2019, til behandling på ØU’s møde den 11. december 2018. Indeværende sag er dermed en revideret version af sagen, der var på ØU’s møde den 4. december 2018.

Københavns Kommunes vedtaget budget på bruttoanlæg udgør 2.900 mio. kr. i 2018. For at sikre at regnskabsniveauet for 2018 ligger i nærheden af vedtaget budget, fik hver forvaltning et måltal, som i 4. anlægsoversigt i alt udgør 3.045 mio. kr., svarende til vedtaget budget plus 5 pct. Det samlede korrigerede budget i 2018 vil med denne indstilling udgøre 3.262 mio. kr., hvilket er 217 mio. kr. over måltallet og 362 mio. kr. over vedtaget budget.

Vedtaget budget på bruttoanlæg i 2019 udgør 3.036 mio. kr. For at få et retvisende billede af, hvor meget forvaltningerne forventer at eksekvere for i 2019 i en situation, hvor der ikke var et anlægsmåltal, har forvaltningerne i sagen om 4. anlægsoversigt haft mulighed for at periodisere anlægsprojekterne i 2019 ud fra en vurdering af, hvor meget forvaltningerne kan eksekvere for uden at tage hensyn til bruttoanlægsrammen. Forvaltningerne forventer at kunne eksekvere for 5.171 mio. kr.

Økonomiforvaltningen vurderer, at hvis ikke der sker en stram styring og prioritering af anlægsprojekter i 2019, vil Københavns Kommunes regnskab for bruttoanlæg ligge væsentligt over vedtaget budget på 3.036 mio. kr. i 2019. Indstillingen anbefaler en model, hvor forvaltningerne tildeles fuldt måltal til de projekter, kommunen er lovmæssigt bundet til at gennemføre. Det resterende måltal fordeles til projekter inden for fire prioriterede kategorier. Det samlede måltal der fordeles, udgør 3.188 mio. kr., svarende til vedtaget budget plus 5 pct.

Styring af bruttoanlæg i 2019 vil indebære udskydelse af en række anlægsprojekter, som vil blive forelagt fagudvalgene i særskilte indstillinger.

Sagen giver endvidere status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, ligesom forvaltningerne anvender sagen til at periodisere projekter, således at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de skal anvendes.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2018-2022 (bilag 2) godkendes,
  2. at status på kommunens anlægsprojekter (bilag 1) tages til efterretning.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

ØU besluttede den 5. december 2017 en model for styring af bruttoanlæg i 2018. Styringsmodellen for 2018 indebærer, at hver forvaltning fik et måltal, der skulle overholdes i forbindelse med indmeldelserne til 2., 3. og 4. anlægsoversigt i 2018. Første del af denne indstilling giver en status på overholdelsen af måltal i 2018.

Vedtaget budget for bruttoanlæg udgør i 2019 3.036 mio. kr. i 2019 og forventet regnskab 2018 forventes at ligge 217 mio. kr. over vedtaget budget for 2019.

Figur 1 – Vedtaget budget og regnskab 2015-2019

Som det fremgår af løsningsafsnittet, udgør det periodiserede budget for bruttoanlæg i 2019 med denne indstilling samlet set 5.171 mio. kr.

Såfremt Københavns Kommunes niveau for bruttoanlæg i 2019 skal ligge på et niveau omkring 3.036 mio. kr. er det vurderingen, at der skal ske en stram styring og prioritering af anlægsprojekter i 2019. Forslag til model for styringen i 2019 fremgår af løsningsafsnittet.

Nærværende sag giver endvidere en status på kommunens samlede anlægsbudgetter, ligesom der fremhæves forhold vedrørende eksekveringen af nogle af kommunens vigtigste anlægsprojekter og gives en status på overholdelse af servicemålene for byggesager og lokalplaner, som vanligt i anlægsoversigterne.

Løsning

ØU behandlede på mødet den 4. december 2018 indstillingen "4. anlægsoversigt 2018 og styring af bruttoanlæg 2019. Udvalget besluttede på mødet, at sende sagen tilbage til forvaltningen, med henblik på, at der blev udarbejdet en ny model for styring af bruttoanlæg i 2019 til behandling på ØUs møde den 11. december 2018. Denne indstilling er således en revideret version af den tidligere indstilling, hvor modellen for fordeling af anlægsmåltal og opfølgning herpå er justeret. Den tilpassede model fremgår af afsnittet ”Model for styring af bruttoanlæg i 2019” nedenfor.

Overholdelse af anlægsmåltal i 2018

Forvaltningerne har i forbindelse med 4. anlægsoversigt 2018 skulle overholde det anlægsmåltal, de fik tildelt på ØU's møde den 5. december 2017. Det oprindelige anlægsmåltal er i forbindelse med overførselssagen 2017/2018 og de 4 årlige anlægsoversigter blevet justeret, f.eks. når et projekt er flyttet fra en forvaltning til en anden.

Forvaltningerne har samlet et korrigeret budget for 2018 i 4. anlægsoversigt, der overstiger måltallet med 217 mio. kr., som det fremgår af tabel 1. Da måltallet for 2018 udgør vedtaget budget plus 5 pct., og dermed ligger 145 mio. kr. over vedtaget budget, udgør afvigelsen mellem indmeldingerne og vedtaget budget i alt 362 mio. kr.

Tabel 1 – Anlægsmåltal ved 4. anlægsoversigt 2018

Indmeldinger 2018 i mio. kr.

Måltal i 4. anlægsoversigt

Indmelding i 4. anlægsoversigt

Afvigelse

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF)

16

6

-10

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)

252

252

0

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF)

75

72

-3

Socialforvaltningen (SOF)

73

46

-27

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF)

94

76

-18

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)

805

805

0

Økonomiforvaltningen (ØKF)

1.730

2.004

274

I alt

3.045

3.262

217

Note: Som følge af forskel mellem rapporteringstidspunktet for henholdsvis 4. anlægsoversigt og forventet regnskab pr. oktober (behandlet på ØUs møde den 20. november 2018) er der mindre forskelle mellem tallene. Forventet regnskab pr. oktober 2018 udgør 3.282 mio. kr.

Overskridelsen kan henføres til Økonomiforvaltningen (ØKF). Fordelingen af måltal og indmeldinger for enhederne i ØKF fremgår af tabel 2.

Tabel 2 – Anlægsmåltal ved 4. anlægsoversigt 2018 - Økonomiforvaltningen

Indmeldinger i ØKF 2018 i mio. kr.

Måltal i 4. anlægsoversigt

Indmelding i 4. anlægsoversigt

Afvigelse

Byggeri København

1.261

1.565

304

Københavns Ejendomme og Indkøb

310

294

-16

Koncernservice/Koncern IT

145

134

-11

Rådhuset

14

12

-2

I alt

1.730

2.004

274

Overskridelsen af måltallet i Byggeri København skyldes øget eksekvering samt ekstraordinært mange afleveringer op mod skolestart og midlertidig kapacitet på daginstitutioner i Byggeri København. Heraf tegner midlertidig kapacitet på daginstitutioner sig for ca. 55 mio. kr. og midlertidig kapacitet på specialskoler sig for ca. 40 mio. kr. Hertil kommer væsentlige merudgifter til Brønshøj Skole (jf. fortrolig sag på Borgerrepræsentationens møde den 31. maj 2018). I alt forventes forbruget at være 285 mio. kr. højere i 2018 end i 2017. Det bemærkes, at grundkøb og køb af ejendomme udgør 101,7 mio. kr. af det forventede forbrug i 2018.

Der vil i denne sag ikke ske en omfordeling af ledigt måltal fra de forvaltninger, der har eksekveret for mindre end deres måltal, idet sidste opfølgning på måltallene for 2018 sker i denne sag.

Bruttoanlæg i 2019

Styringsmodellen i 2018 indebar, at forvaltningernes måltal gradvist i løbet af 2018 blev reduceret således, at måltallet samlet set i 4. anlægsoversigt udgjorde vedtaget budget plus 5 pct. Det er vurderingen at denne styringsmodel har bidraget til at reducere anlægsaktiviteten i Københavns Kommune i 2018. Det er således vurderingen, at Københavns Kommunes eksekveringspotentiale ligger væsentligt over 3,3 mia. kr.

For at få et retvisende billede af, hvor meget forvaltningerne forventer at eksekvere for i 2019, har forvaltningerne i denne sag haft mulighed for at periodisere anlægsprojekterne i 2019 ud fra en vurdering af, hvor meget forvaltningerne kan eksekvere for, uden at tage hensyn til at Københavns Kommune er tildelt en bruttoanlægsramme på 3.036 mio. kr.

Forvaltningerne skulle endvidere kategorisere deres anlægsprojekter på en række kategorier, hvor det umiddelbart vurderes at medføre merudgifter at udskyde projektet eller hvor kommunen er lovmæssigt forpligtet til at gennemføre projektet. Kategorierne fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Kategorisering af anlægsprojekter

1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)

Projektet udvider den eksisterende kapacitet, og sikrer dermed, at Københavns Kommune lever op til sine lovmæssige forpligtelser på f.eks. folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet. Forvaltningerne har udfyldt yderligere informationer om hvilken lovgivning der er tale om.

2. Lovmæssigt bundet (andet)

Projektet sikrer at kommunen lever op til sine lovmæssige forpligtelse på områder, som ikke vedrører kapacitetsudvidelse. Forvaltningerne har udfyldt yderligere informationer om hvilken lovgivning der er tale om.

3. Fysisk igangsat

Projektet er fysisk igangsat og udskydelse vil medføre merudgifter. Forvaltningerne har udfyldt yderligere om omfanget af merudgifter.

4. Kontraktligt forpligtet

Projektet har underskrevet en kontrakt med en leverandør og en udskydelse til 2020 vil medføre en ikke uvæsentlig merudgift. Forvaltningerne har udfyldt yderligere om omfanget af merudgifter.

5.Investeringspuljeprojekt

Projektet er et investeringspuljeprojekt, der bidrager til en effektivisering, og en udskydelse vil medføre, at effektiviseringen ikke kan hentes som forudsat

6. Kommunen mister medfinansiering

Projektet mister ekstern finansiering, hvis projektet udskydes.

7. Øvrig

Alle øvrige projekter

Forvaltningernes kategorisering danner grundlag for, at der kan fastlægges en styringsmodel for bruttoanlæg i 2019. I tabel 4 ses forvaltningernes indmeldinger fordelt på de ovenstående kategorier.

Tabel 4 – Forvaltningernes indmeldinger på kategorierne

Forvaltningerne har periodiseret projekter i 2019 for samlet set 5.171 mio. kr., hvilket er 2.135 mio. kr. over vedtaget budget på 3.036 mio. kr. Endvidere udgør projekter på de seks prioriterede kategorier 3.905 mio. kr., hvilket er 869 mio. kr. højere end vedtaget budget. Hertil kommer projekter for 1.174 mio. kr., som falder i kategorien øvrige. Af bilag 6-12 gennemgår samtlige indmeldte projekter fordelt på forvaltning og kategori.

Det er vurderingen, at forvaltningernes indmeldinger til 4. anlægsoversigt samlet set overstiger den reelle eksekveringsevne i kommunen. Men det er samtidig vurderingen, at forvaltningernes samlede eksekveringsevne er stigende i forhold til eksekveringsniveauet i 2018.

Model for styring af bruttoanlæg i 2019

Økonomiforvaltningen vurderer, at hvis ikke der sker en stram styring og prioritering af anlægsprojekter i 2019, vil Københavns Kommunes regnskab for bruttoanlæg ligge væsentligt over vedtaget budget på 3.036 mio. kr. i 2019. Styringen vil indebære, at der skal udskydes projekter i en række forvaltninger.

Set ud fra de seneste års eksekvering og den usikkerhed der ligger i, at anlægsprojekter typisk løber over flere år, er det vurderingen, at et måltal, der alene udgør vedtaget budget på 3.036 mio. kr., vil medføre en risiko for, at der udskydes flere projekter end nødvendigt for at sikre, at Københavns Kommune overholder niveauet på 3.036 mio.kr., og kommunens eksekvering dermed vil lande på et for lavt niveau i forhold til behovet.

Det indstilles, at forvaltningerne i 2019 skal overholde måltallet i tabel 5.

Tabel 5 – Forvaltningernes måltal i 2019

Måltal

Måltal i 2019

Korrigeret budget 2019

Forskel

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

36

56

20

Børne- og Ungdomsforvaltningen

302

463

161

Kultur- og Fritidsforvaltningen

131

174

43

Socialforvaltningen

50

70

20

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

100

162

62

Teknik- og Miljøforvaltningen

513

1.197

684

Økonomiforvaltningen

1.921

2.956

1.035

I alt

3.053

5.078

2.025

Fælles pulje*

135

93

I alt + fælles pulje

3.188

5.171

 

* Fælles pulje indeholder: Investeringspulje 65 mio. kr., Puljen til uforudsete udgifter, anlæg 20 mio. kr. samt måltalspulje til nye initiativer i overførelsessagen på 50 mio. kr.

Styringsmodellen er udarbejdet ud fra følgende principper:

  • Kommunens samlede måltal udgør vedtaget budget på 3.036 mio. kr. plus 5 pct. Det samlede måltal udgør således 3.188 mio. kr. jf. tabel 5.
  • Projekter der falder i kategorierne lovmæssigt bundet - kapacitet, lovmæssigt bundet - andet, samt fysisk igangsat tildeles et måltal der svarer til 80 pct. af det indmeldte behov.
  • Projekter der falder i kategorierne kontraktligt forpligtet, kommunen mister medfinansiering samt investeringspuljeprojekt tildeles et måltal der svarer til 69 pct. af det indmeldte behov.
  • ·Øvrige projekter tildeles ikke måltal
  • Der tildeles herudover særskilt anlægsmåltal for 7 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 1 mio. kr. til Socialforvaltningen
  • Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens projekt ”Smarte investeringer - kommunens ydelsessystem” medfører udgifter for 8 mio. kr. i 2019, vil der blive udmøntet måltal på 4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter (anlæg)
  • Der afsættes en fælles måltalspulje på 135 mio. kr. til:
    • Nye projekter i overførselssagen for 50 mio. kr. Beløbet til nye initiativer afsættes som rent måltal, og er ikke en del af forvaltningernes indmeldinger.
    • Investeringspuljeprojekter for 65 mio. kr.
    • Puljen til uforudsete udgifter, anlæg for 20 mio. kr. Ledig finansiering i puljen på 8 mio. kr., hvortil der ikke er anlægsmåltal, indgår i overførselssagen
  • Evt. mindreforbrug i regnskab 2018, som overføres til 2019, skal håndteres inden for forvaltningens tildelte måltal.
  • Ledigt måltal omfordeles i forbindelse med anlægsoversigterne i tilfælde af, at en eller flere forvaltningers korrigerede budget ligger under forvaltningens måltal
  • Ved bevillingsmæssig overførsel af anlægsprojekter mellem forvaltninger overføres måltal svarende til periodiseret budget i 2019.

Modellen indebærer, at forvaltningerne skal forelægge eget udvalg en indstilling om overholdelse af det tildelte måltal, og hvilke anlægsprojekter der skal udskydes for at overholde måltallet. Dette skal ske inden forvaltningens indmelding til 1. anlægsoversigt, som sker 1. februar 2019.

Udmøntningen skal tage udgangspunkt i principperne for tildeling af anlægsmåltallet, herunder at lovmæssigt bundne og fysisk igangsatte projekter prioriteres. I forbindelse med udmøntningen kan der opstå behov for at periodisere dele af udgifterne til projekter med kapacitet til 2020.

De enkelte udvalg skal løbende i 2019 følge tæt op på den enkelte forvaltnings anlægseksekvering. Såfremt udvalgenes behandling af udmøntningssagen, eller de senere anlægsoversigter, medfører at der opstår ledigt måltal, skal dette indmeldes til ØKF og indgå i en fælles prioritering i forbindelse med ØUs behandling af de fire anlægsoversigter i 2019.

Opfølgning på anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2018-2022 et samlet bruttoanlægsbudget på 22,3 mia. kr. jf. tabel 6. Med den seneste budgettilpasning udgør budgettet for bruttoanlæg i 2018 nu 3.262 mio. kr. Ved første anlægsopfølgning i 2018 var budgettet 3.473 mio. kr.

Tabel 6 - Bruttoanlæg periodisering (mio. kr. i løbende priser)

 

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

Sidste opfølgning

3.190

5.879

9.595

2.419

1.904

19.987

Denne opfølgning

3.262

5.171

8.602

3.125

2.150

22.311

Ændringer

72

2.292

-993

706

246

2.324

I nedenstående tabel 7, fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte forvaltninger. Her fremgår det, at ØKF og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) udgør størstedelen.

Tabel 7 – Bruttoanlæg periodisering på forvaltningsniveau (mio. kr. i løbende priser)

 

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

BIF

6

56

0

-

-

62

BUF

252

463

788

105

82

1.690

KFF

72

174

116

32

58

454

SOF

46

70

265

90

10

481

SUF

76

162

228

59

10

535

TMF

805

1.197

686

1.233

1.119

5.040

ØKF

2.004

3.048*

6.518

1.606

871

14.048

I alt

3.262

5.170

8.602

3.125

2.150

22.311

*ØKFs korrigerede budget i tabel 4 er her fratrukket investeringspulje (65 mio. kr.), pulje til uforudsete udgifter (27,7 mio. kr.), som ligger som puljer under ØKF, men fordeles til hele kommunen.

Styr på eksekveringen

I bilaget ’Styr på eksekvering’ (bilag 1), gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter. Fokus er her på store projekter/projekter med høj risiko (se bilag 5 for definition), og der følges i bilaget op på den gældende politisk vedtagne tidsplan.

Bilaget viser, at der ved denne opfølgning i forhold til den oprindelige tidsplan er 172 røde projekter ud af i alt 522 ikke-ibrugtagne projekter, svarende til 33 procent. Ved den seneste opfølgning var 160 ud af 464 projekter røde, svarende til 34 procent. I forhold til den gældende tidsplan er 26 procent af projekterne forsinkede, i alt 136 ud af 522. Siden sidste opfølgning er der 37 nye forsinkede projekter.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Forvaltningerne skal oplyse deres vigtigste forsinkede anlægsprojekter. Blandt disse kan nævnes:

Indre Ringrute bro - Cykelpakke supercykelsti (Teknik- og Miljøforvaltningen)
Forsinkelsen skyldes, at dele af projektet er udskudt pga. anlægsloftet 2018. Forsinkelsen skyldes yderligere, at opstart af hovedprojekt, og dermed også udførsel og ibrugtagningstidspunkt, er udskudt, da anlægsoverslaget efter projektforslaget viser, at projektet manglede 10,5 mio. kr. for at kunne gennemføres.

Udstilling og åbning af Københavns museum (Kultur- og Fritidsforvaltningen)
Byggesagen i Stormgade 18 har været forsinket. Det har haft den konsekvens, at Københavns Museum ikke har haft mulighed for at påbegynde – og dermed afslutte – udstillingsopbygningen rettidigt.
Udstillingsopbygning er nu påbegyndt og Københavns Museum åbner for publikum i 2. kvartal 2019

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 3 giver en status på 29 daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder. Af nye daginstitutioner kan blandt andet nævnes genhusning af syv daginstitutionsgrupper på Østerbro, der skal erstatte syv grupper der mistet i forbindelse med genhusning af Børneriget. Det forventes at stå klar til januar 2019.

Opfølgning på servicemål

Den 15. juni 2010 vedtog ØU servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i TMF. Status på de to områder er følgende:

Tabel 8 Overholdelse af servicemål for lokalplaner i perioden 1. januar 2018 til 30. september 2018

Sagsbehandlingstid på lokalplaner

Servicemål (uger)

Antal sager

Gennemsnit sagsbehandlingstid (uger)

Servicemål overholdt (antal sager)

Servicemål overholdt (procentvis)

Lokalplan igangsat inden 2018 - alm. servicemål

52

9

47

6

67%

Lokalplan igangsat inden 2018 - Aftalt tid

aftalt

5

82

4

80%

Lokalplan igangsat efter 2018

 

 

 

 

 

Kategori 1

41

5

31

5

100%

Kategori 2 + 3

64

0

-

-

-

Kategori 4

aftalt

0

-

-

-

I alt

 

19

53

15

79%

Tabel 9 - Opgørelse af sagsbehandlingstider for byggesager.

Servicemålskategori

Servicemål - kalenderdage i gennemsnit

Antal

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid - kalenderdage

Procentvis af sagerne, som har overholdt servicemålet

1) Simple konstruktioner

40

35

42,4

65,7%

2) Enfamiliehuse

40

248

47,1

54,4%

3) Industri- og lagerbygninger

50

21

64,0

52,4%

4) Etagebyggeri, erhverv

55

1.448

51,6

66,2%

5) Etagebyggeri, bolig

60

823

36,8

82,6%

I alt

 

2.575

 

70,2%

Perioden for ovenstående er den 1. januar 2018 til og med den 30. september 2018.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af bilag 2.

Videre proces

Frem mod 1. sag om anlægsoversigten i 2019 skal forvaltningerne forelægge en sag om overholdelse af eget anlægsmåltal for fagudvalgene, inden ØKF forelægger 1. anlægsoversigt for ØU den 19. marts 2019. ØKF skal, jf. tidsplan for anlægsoversigten for 2019, modtage forvaltningernes indmeldinger den 1. februar 2019.

ØKF forventer at forelægge ØU en sag om ØKF's overholdelse af det tildelte måltal på mødet den 8. januar 2019.

Peter Stensgaard Mørch               /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at model for styring af bruttoanlæg i 2019 godkendes, herunder at forvaltningerne i 1. anlægsoversigt 2019 skal overholde det tildelte måltal, jf. tabel 5.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

   2. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende
        bevillingsmæssige ændringer i 2018-2022 (bilag 2) godkendes,

   3. at status på kommunens anlægsprojekter (bilag 1) tages til efterretning

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. december 2018

 

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på behandling af sagen på Økonomiudvalgets møde den 11. december 2018.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. december 2018

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 1. at-punkt:

 

"1. at sagen sendes tilbage til Økonomiforvaltningen med henblik på at Økonomiforvaltningen med inddragelse af øvrige forvaltninger udarbejder alternative modeller for fordelingen af anlægsmåltallene for 2019 samt beskrivelser af konsekvenserne for de enkelte forvaltninger ved de forskellige modeller."

 

"2. at en af de alternative modeller er en forholdsmæssig fordeling af anlægstallene baseret på de udmeldte periodiseringer ved 4. Anlægsoversigt i 2018."

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 9 stemmer mod 3. Et medlem undlod at stemme.

 

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, B, F, V, C og O.

Undlod at stemme: Å.

 

Indstillingens 1. at-punkt blev herefter godkendt med 10 stemmer mod 0. Tre medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Å, B, F, V, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: Ø.

 

Indstillingens 2.-3. at-punkt blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

 

"Enhedslisten mener ikke, at Økonomiudvalget har fået sagen tilstrækkeligt oplyst, da der hverken er beskrevet økonomiske og administrative konsekvenser for de enkelte forvaltningers drift eller for udviklingen af byen, ligesom der ikke er koordineret med andre udvalg og forvaltninger, jf. § 2 stk. 2 i Økonomiudvalgets forretningsorden. Enhedslisten mener derfor ikke, at Økonomiudvalget kan træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Enhedslisten konstaterer, at den foreslåede fordeling af anlægsmåltallene vil medføre konsekvenser for projekter vedtaget ved flere forudgående budgetforhandlinger. Enhedslisten konstaterer derfor, at en vedtagelse af fordelingen af anlægsmåltal uden enstemmighed vil være et brud på adskillige budgetaftaler."

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 13. december 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top