2. behandling af Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
2. behandling af Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
Borgerrepræsentationen
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra Ordinært møde torsdag den 11. oktober 2007
Nr. 15 BR
371/07. 2. behandling af Budgetforslag
2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011
2. behandling af
(Økonomiudvalget)
Ændringsforslag
Bevilling:
Æ1
Bevilling:
Beløb: Udgiften reduceres med 98 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog - reduktion af lønsum.
Budgettet på funktion 6.45.51.1 reduceres varigt med 0,1 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 45 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
Imod stemte: Ø.
Revisionen
Bevilling: Sekretariatet/administration,
Rammebelagt drift
Æ2
Bevilling: Sekretariatet/administration, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 397 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog - reduktion af lønsum. Budgettet
på funktion 6.45.51.1 reduceres varigt med 0,4 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
Imod stemte: Ø.
Beredskabskommisionen
Bevilling: Beredskabskommisionen,
Rammebelagt drift
Æ3
Bevilling: Beredskabskommissionen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 918 t. kr.
Ændring: Med henblik på udmøntning af bruttokataloget foretages
der en effektivisering med henblik på nedbringelse af sygefraværet i Københavns
Brandvæsen. Besparelsen udgør 0,918 mio. kr. i 2008 og frem og placeres på
funktion 0.58.95.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 9.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: D,
Æ4
Såfremt Æ4 vedtages, betragtes Æ8
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ4 ikke vedtages, bortfalder
Æ8
Bevilling: Beredskabskommissionen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 800 t. kr.
Ændring: Til dækning af driftsomkostninger forbundet med
etablering af et humanitært støttecenter i København afsættes der 0,8 mio. kr.
i 2008 samt 0,4 mio. kr. i 2009 og frem. Midlerne placeres på funktion
0.58.95.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 0. 4 undlod.
For stemte: A, B, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ5
Bevilling: Beredskabskommissionen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 565 t. kr.
Ændring: Med henblik på udmøntning af bruttokataloget foretages
der en effektivisering i Københavns Brandvæsen. Besparelsen udgør 0,565 mio.
kr. i 2008 og frem og placeres på funktion 0.58.95.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 43 stemmer imod 8. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ6
Såfremt Æ6 vedtages, betragtes Æ7
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ6 ikke vedtages, bortfalder
Æ7
Bevilling: Beredskabskommissionen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.
Ændring: Til drift af en ny fælles kommandocentral til brug for
evt. krisesituationer afsættes der 0,5 mio. kr. fra 2008 og frem. Midlerne
placeres på funktion 0.58.95.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 0. 4 undlod.
For stemte: A, B, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Bevilling: Beredskabskommisionen,
Anlæg
Æ7
Såfremt Æ6 vedtages, betragtes Æ7
ligeledes
som vedtaget
Såfremt Æ6 ikke vedtages, bortfalder
Æ7
Bevilling: Beredskabskommissionen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Til etablering af en fælles kommandocentral til brug
for en evt krisesituation afsættes der 5 mio. kr. i 2008 i anlæg. Midlerne
placeres på funktion 0.58.95.3
Stillet af:
A, B, F
Æ7 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ6.
Æ8
Såfremt Æ4 vedtages, betragtes Æ8
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ4 ikke vedtages, bortfalder
Æ8
Bevilling: Beredskabskommissionen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.
Ændring: Til etablering af et humanitært støttecenter i
København afsættes 0,6 mio. kr. i 2008 i anlæg. Midlerne placeres på funktion
0.58.95.3
Stillet af:
A, B, F
Æ8 blev vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ4.
Økonomiudvalget
Bevilling: Fælles
driftspuljer
Såfremt Æ9
vedtages, bortfalder Æ10
Såfremt Æ9 ikke
vedtages, opretholdes Æ10
Æ9
Bevilling: Fælles driftspuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 336.833 t. kr.
Ændring: Den udisponerede serviceudgiftspulje på 336,833 mio.
kr. i 2008 og frem udmøntes. Heraf har Koncernservice bidraget med en
effektivisering på 19 mio. kr., hvilket er Koncernservice' andel af
Bruttokataloget. Korrektionen placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget
blev vedtaget uden afstemning.
Æ10
Såfremt Æ9 vedtages, bortfalder Æ10
Såfremt Æ9 ikke vedtages,
opretholdes Æ10
Bevilling: Fælles driftspuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 317.833 t. kr.
Ændring: Af
den i budgetforslaget afsatte udisponerede
serviceudgiftspulje udmøntes 317,833 mio. kr. i 2008 og frem til serviceudgifter.
Korrektionen placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
Ø
Æ10
bortfald som konsekvens af vedtagelsen af Æ9.
Æ11
Bemærk Æ253, Æ254 og Æ323
Bevilling: Fælles driftspuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 24.624 t. kr.
Ændring: Med henblik på finansiering af udgiftspresset til
udsatte børnefamilier udmøntes den i budgetforslaget afsatte pulje i 2008 og
årene frem på 24,624 mio. kr. i driftsmidler. Korrektionen placeres på funktion
6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 2. 2 undlod.
For stemte: A, B, F, O,
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C.
Æ12
Bevilling: Fælles driftspuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.500 t. kr.
Ændring: Der er i København fortsat store problemer med børn,
der ikke kan tale tilstrækkelig dansk ved skolestart. Der er mange tosprogede
børn, der ikke kommer i daginstitution, og der er daginstitutioner og skoler
med stor koncentration af tosprogede elever. For mange børn er fraværende fra
skolen lang tid ad gangen. Endelig er der for mange unge, der forlader
folkeskolen inden 9. klasse og ikke
bliver opfanget af uddannelsessystemet. Der ønskes at iværksætte en hørings- og debatproces i
løbet af 1. halvår 2008, som skal munde ud i en række forslag under
overskriften "Hvert barn sin chance".
Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2008 til finansiering af denne proces.
Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 43 stemmer imod 6. 4 undlod.
For stemte: A, B, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Bevilling: Fælles
rammepuljer
Æ13
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 56.900 t. kr.
Ændring: For at gøre Københavns Kommune til en attraktiv
arbejdsplads og derigennem styrke kommunens rekrutteringssituation er der behov
for yderligere at styrke kommunens initiativer på personaleområdet. Dette
gælder særligt i forhold til kompetenceudvikling og udbredelse af
klippekortsmodellen. Der afsættes derfor 56,9 mio. kr. i drift i 2008 til
kompetenceudvikling i Københavns Kommune. Midlerne placeres på funktion
6.45.51.1
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 8. 2 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ14
Såfremt Æ14 vedtages, betragtes Æ64
og H5 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ14 ikke vedtages,
bortfalder Æ64 og H5
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 16.000 t. kr.
Ændring: Med henblik på forberedelsen til klimatopmødet i
København i 2009 afsættes der en driftspulje på 16 mio. kr. i 2008 og 19,3 mio.
kr. i 2009. Puljen udmøntes ved indstillinger til udvalg og
Borgerrepræsentationen. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 20. 2 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: C, D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ15
Såfremt Æ15 vedtages, betragtes Æ80
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ15 ikke vedtages,
bortfalder Æ80
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 8.000 t. kr.
Ændring: Københavns skal være en tryg og sikker by. Det er
derfor nødvendigt med en stærkere indsats mod kriminalitet, og det er især
nødvendigt med en målrettet, samlet indsats mellem kommunen, politiet og
private aktører. Lokaludvalgene inviteres til en drøftelse af, hvordan de kan
være en aktiv medspiller i at skabe en mere sikker by. Med henblik på at
nedbringe volden i nattelivet gennemføres en række initiativer primært i Indre
By i et samarbejde med politiet, restauratører og kommune. Blandt initiativerne
skal overvejes bedre registreringsmuligheder for natklubber, styrket
integrations- og diskriminationsindsats, bedre
gadebelysning, og no crusing-zoner for biler. SSP (skole, socialvæsen,
politi)-samarbejdet i hele byen skal styrkes. På grundlag af gode eksempler fra
både København og andre større byer skal der iværksættes forsøgs- og udviklingsprojekter,
der styrker SSP-arbejdet i alle bydele. Med henblik på en indsats mod
cykeltyverier skal der i et samarbejde mellem Københavns Politi, Parkering
København og DTU udvikles teknisk og juridisk holdbare løsninger, så
parkeringsvagterne kan bistå med at finde stjålne cykler. Samtidig skal der
gennemføres en holdningsbearbejdende kampagne, så det bliver usmart at stjæle cykler.
Til gennemførelse af disse initiativer afsættes en driftspulje på 8 mio. kr. i
2008, 5,3 mio. kr. i 2009 samt 3 mio. kr. i 2010. Midlerne placeres på funktion
0.58.95.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 45 stemmer imod 6. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ16
Bemærk UH43 og H43
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring: Med henblik på en ekstra indsats for psykisk syge
københavnerne udarbejdes en psykiatriplan. Til finansiering af eventuelle nye
initiativer i planen afsættes 4 mio. kr. i 2009 og frem. Midlerne placeres på
funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
Bevilling: Økonomiforvaltningen,
drift
<
span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'>
Æ17
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 14.800 t. kr.
Ændring: Med henblik på udmøntning af bruttokataloget foretages
der en effektivisering indenfor trafikområdet på 14,8 mio. kr. i 2008 samt 16,7
mio. kr. i 2009 og frem. Korrektionen placeres på funktion 2.32.31.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 45 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ18
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 8.000 t. kr.
Ændring: Med henblik på etablering af seniorordninger
iværksættes en indsats målrettet personalegrupper, hvor der er et særligt
rekrutteringsbehov, og/eller hvor der er et tidligt afgangsmønster (f.eks.
sosu-personale, sygeplejersker, pædagoger og evt. lærere). Pengene afsættes til
at finansiere forskellige modeller, herunder senioraftaler indgået i de enkelte
forvaltninger, f.eks. om fortsat indbetaling af pensionsbidrag ved nedsat
arbejdstid og/eller hel eller delvis opretholdelse af lønnen på det hidtidige
niveau for lavtlønnede. Den endelige afklaring om pengenes anvendelse afventer
politisk behandling efter et forarbejde i en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne
i foråret 2008.
Der afsættes 8 mio. kr. i 2008, 16 mio. kr. i 2009 og 24 mio. kr. i 2010 og
årene frem i drift til formålet. Midlerne placeres på funktion 6.52.70.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 2. 5 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ19
Såfremt Æ19 vedtages, betragtes H13
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ19 ikke vedtages,
bortfalder H13
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.000 t. kr.
Ændring: Til en trængselsafgiftsundersøgelse afsættes der 6
mio. kr. i 2008 og 2,3 mio. kr. i 2009 i drift. Midlerne placeres på funktion
på 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 18. 5 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: C, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: D,
Æ20
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Der skal sættes større fokus på udvikling af god
ledelse i de direkte borgerbetjenende enheder og i
kommunens institutioner. Dette gøres ved at afsætte efteruddannelsesmidler
til gruppen, som omfatter knap 2000 ledere. Midlerne fordeles mellem
forvaltningerne efter antal ledere på niveau 3 og kan bl.a. anvendes til
diplomuddannelser. Indsatserne skal ses i sammenhæng med den del af talentudviklingsprogrammet
under programmet for Kvindelige Ledere I Københavns Kommune (KLIKK), der retter
sig mod niveau 3 ledere. Der afsættes 5 mio. kr. i både 2008 og 2009 samt 10
mio. kr. i 2010 i drift til formålet. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 2. 5 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ21
Såfremt Æ21 vedtages, bortfalder Æ23
og Æ79
Såfremt Æ21 ikke vedtages,
opretholdes Æ23 og Æ79
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Med henblik på at gøre erhvervsdrivendes kontakt med
Københavns Kommune mere overskuelig og effektiv afsættes der 5 mio. kr. i 2008
i driftsmidler til Københavns Erhvervsservice. Midlerne placeres på funktion
6.45.51.1
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 37 stemmer imod 14. 3 undlod.
For stemte: C, D, O og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ22
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.900 t. kr.
Ændring: Til gennemførelse af OECD-analyse afsættes 4,9 mio.
kr. i 2008 og 0,7 mio. kr. i 2009 i drift.
Endvidere indgås i samarbejde med Region Hovedstaden aftale med OECD om
gennemførelse af en analyse af København og hovedstadsområdet, der forventes
færdig i starten af 2009.
Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 18. 5 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ23
Såfremt Æ21 vedtages, bortfalder Æ23
og Æ79
Såfremt Æ21 ikke vedtages,
opretholdes Æ23 og Æ79
Såfremt Æ23 vedtages, anses Æ79
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ23 ikke vedtages,
bortfalder Æ79
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 4,5 mio. kr, i 2008 og 9 mio. kr. i 2009
og frem i driftsmidler til etablering og drift af Københavns Erhvervsservice.
Det kan være uoverskueligt at finde rundt i Københavns Kommune. Der har
været gode erfaringer med at sikre én indgang for borgerne i
borgerservicecentrene. Nu er det erhvervslivets tur. Etablering af Københavns
Erhvervscenter som integreret del af en ny, samlet brugerindgang i Teknik- og
Miljøforvaltningen, vil markant løfte serviceniveauet for byens
erhvervsdrivende.
Erhvervscentret skal yde rådgivning og give tilladelser, samt henvise
komplicerede sager direkte til den relevante myndighed i eller udenfor
kommunen. Erhvervscentret skal desuden varetage kommunens generelle
erhvervsserviceopgaver, herunder iværksætterrådgivning, etnisk rådgivningsenhed,
udførelse af erhvervsprojekter samt dialog med lokalt erhvervsliv og investorer
om bl.a. fortsat kommunal deregulering. Erhvervscentret etableres fra 1. januar
2008 under økonomiudvalget med en bestyrelse med repræsentation fra de
relevante forvaltninger. Centret ledes af "Københavns Erhvervschef". Københavns
Erhvervskontaktcenter indgår i erhvervscentret, ligesom der indstationeres
medarbejdere fra de relevante forvaltninger til at forestå
myndighedsbehandlingen. Samlet skønnes erhvervscentret at få 16 – 20
medarbejdere.
Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 18. 5 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ24
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.500 t. kr.
Ændring: Med henblik på styrkelse af vilkårene for løsning af
opgaven med udstedelse af pas og kørekort i Borgerservice afsættes 4,5 mio. kr.
i driftsmidler i 2008 og frem. Økonomiforvaltningen har medfinansieret driften
af pas/kørekort opgaven med 3 mio. kr. årligt ved at udmønte en større andel af
bruttokataloget end forudsat. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 18. 5 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ25
Såfremt Æ25 vedtages, betragtes Æ74
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ25 ikke vedtages,
bortfalder Æ74
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Til oprettelse af citybusser i midddelalderbyen
afsættes der 3 mio. kr. i 2008 samt 17,5 mio. kr. i 2009 og frem i
driftsmidler. Midlerne placeres på funktion 2.32.31.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 2 undlod.
For stemte: A, B, F, O,
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C.
Æ26
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Til festligholdelse af 100-året for kvindernes valgret
afsættes der i 2008 3 mio. kr. i driftsmidler.
Midlerne skal bl.a. anvendes til finansiering af Kvinfos udarbejdelse af
et jubilæumsskrift, som skal
fortælle historien om kvinders rolle i den kommunalpolitiske historie fra
1909 til i dag. Samtidigt
finansieres et åbent-hus-arrangement, en festkonference på Rådhuset, fest
på Rådhuspladsen, vandreudstilling på de kommunale biblioteker, webbaseret
undervisningsmateriale samt trykt materiale
til folkeskolelærerne. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 37 stemmer imod 14. 3 undlod.
For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: C, D, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ27
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.500 t. kr.
Ændring: Kompetenceudvikling af administrative medarbejdere,
der udfører støttefunktioner for institutionsledere, er nødvendig for at øge
trivslen og fastholde denne medarbejdergruppe. Indholdet i denne
kompetenceudvikling skal være målrettet mod at kunne anvende de værktøjer, som
er til rådighed, fx it, økonomistyringssystemer mv. Til formålet afsættes 2,5
mio. kr. i 2008 og årene frem i drift. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 37 stemmer imod 12. 5 undlod.
For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: D, O og V.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ28
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.500 t. kr.
Ændring: Med henblik på anskaffelse af bedre it-udstyr til
medlemmerne af Borgerrepræsentationen afsættes 2,5 mio. kr. i 2008 i drift.
Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 18. 5 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ29
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.500 t. kr.
Ændring: Til en fælles uddannelse for forvaltningernes
økonomimedarbejdere afsættes 2,5 mio.
kr. i 2008 og 2 mio. kr. i 2009 og frem i driftsmidler. Midlerne placeres på
funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 37 stemmer imod 12. 5 undlod.
For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: D, O og V.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ30
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.650 t. kr.
Ændring: Til tænketankanalyser afsættes der 1,65 mio. kr. i
2008, 1,3 mio kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010 i drift. Midlerne placeres på
funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 18. 5 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ31
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.500 t. kr.
Ændring: Til afholdelse og markedsføring af idrætsfestivallen
Copenhagen Moves afsættes der 1,5 mio. kr. årligt i 2008-2010 i driftsmidler.
Copenhagen Moves skal arrangeres i samarbejde med en række eksterne parter som
Danmarks Idrætsforbund, de københavnske idrætsforeninger og private sponsorer.
Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 41 stemmer imod 8. 5 undlod.
For stemte: A, B, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ32
Såfremt Æ32 vedtages, betragtes Æ69
og H7 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ32 ikke vedtages,
bortfalder Æ69 og H7
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.500 t. kr.
Ændring: Med henblik på udvikling af Metropolzonen afsættes der
1,5 mio. kr. i driftsmidler i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2009. Midlerne placeres på
funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 20. 3 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: C, D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ33
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.400 t. kr.
Ændring: Til Danish Fashion Institute afsættes 1,4 mio. kr.
årligt i driftsmidler i perioden 2008-2010. Midlerne placeres på funktion
6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 20. 3 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: C, D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ34
Såfremt Æ34 vedtages, betragtes Æ70
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ34 ikke vedtages,
bortfalder Æ70
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.400 t. kr.
Ændring: Med henblik på etablering og drift af et 6.
borgerservicecenter på enten Nørrebro, Bispebjerg eller Brønshøj-Husum afsættes
der 1,4 mio. kr. i 2008, 5,3 mio. kr. i 2009 samt 5,1 mio. kr. i 2010 og frem i
driftsmidler. Såfremt det 6. borgerservicecenter placeres i 3. mands lejemål
vil udgifter til deponering blive afholdt inden for kommunens ledige låneramme
i 2008. Adressen skal kunne rumme både det 6. borgerservicecenter samt øvrige
lokale borgerbetjeningsenheder. Hensigten er at åbne det 6. borgerservicecenter
ultimo 2008.
Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 34 stemmer imod 18. 2 undlod.
For stemte: A, B, F,
Imod stemte: D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C.
Æ35
Såfremt Æ35 vedtages, betragtes Æ51,
Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ35 ikke vedtages,
bortfalder Æ51, Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.300 t. kr.
Ændring: Med henblik på indførelse af et nyt it-sikkerhedsregulativ
modtager Økonomiudvalget et ligeligt fordelt finansieringsbidrag fra samtlige
forvaltninger svarende til 1,3 mio. kr., i 2008 i driftsmidler. Midlerne
placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 2. 5 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ36
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.250 t. kr.
Ændring: Til European Film Awards afsættes 1,25 mio. kr. i
driftsmidler i 2008. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 40 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: A, B, F, O og V.
Imod stemte: C, D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ37
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.200 t. kr.
Ændring: Til Crossroads Copenhagen afsættes 1,2 mio. kr. årligt
i driftsmidler i perioden 2008-2010. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 20. 3 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: C, D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ38
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Til en pulje til erhvervsrettede aktiviteter afsættes
1 mio. kr. i 2008 i drift. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 40 stemmer imod 8. 5 undlod.
For stemte: A, B, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ39
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Til etablering af en intern revision, herunder
ansættelse af en intern revisionschef, afsættes der 1 mio. kr. i 2008 i
driftsmidler. Driftsudgifterne i 2009 og frem finansieres inden for det
eksisterende budget til revision. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 38 stemmer imod 10. 5 undlod.
For stemte: A, B, D, F og Ø.
Imod stemte: O og V.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ40
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 700 t. kr.
Ændring: Til dialog med erhvervslivet afsættes 0,7 mio. kr. i
2008 og frem i driftsmidler. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 32 stemmer imod 17. 5 undlod.
For stemte: A, B, F og 1 medlem af V (Leslie Arentoft).
Imod stemte: D, O, 7 medlemmer af
V(Martin Geertsen,
Følgende undlod at stemme: C,
Æ41
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 516 t. kr.
Ændring: Med henblik på udmøntning af bruttokataloget foretages
der en LEAN-effektivisering i Økonomiforvaltningen. Besparelsen udgør 516 t.
kr. i 2008 og frem og placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ42
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.
Ændring: I budget 2007 blev etape 1 med fire servicebus linjer
besluttet. Til oktober åbner de to første ruter i Vanløse og Valby. De næste to
ruter åbner på Indre Østerbro og det nordlige Amager medio marts 2008. Etape 2
kan omfatte yderligere fire ruter. De fire ruter kan evt. være på det sydlige
Amager, Ydre Østerbro, Bispebjerg og Brønshøj-Husum. Der afsættes 0,5 mio. kr i
2008 til etablering og drift af fire servicebusruter (etape 2). I 2009 og frem
afsættes 3,3 mio. kr. årligt til drift af de fire ruter. Midlerne placeres på
funktion 2.32.31.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, D, F, O,
Følgende undlod at stemme: C.
Æ43
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t.
kr.
Ændring: En af de store byudviklingsopgaver i de kommende år er
udviklingen af Nordhavnen. En væsentlig forudsætning i udviklingen af dette
store byområde er en folkelig involvering i omdannelsen fra havn til levende
by. Til byudvikling i Nordhavnen afsættes 0,5 mio. kr. i driftsmidler i 2008 til
afholdelse af en Nordhavnsfest i 2009, som skal sætte bydelen Nordhavnen på
landkortet. Det skal indgå som en forudsætning i planlægningen, at der søges et
samarbejde med grundejeren, andre sponsorer og lokale kræfter om festen. Det er
målet, at festen kan blive en tilbagevendende begivenhed, som hviler økonomisk
i sig selv.
Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 40 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: A, B, F, O og V.
Imod stemte: C, D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ44
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 432 t. kr.
Ændring: Med henblik på udmøntning af bruttokataloget foretages
der en effektivisering med henblik på nedbringelse af sygefraværet i
Økonomiforvaltningen. Besparelsen udgør 432 t. kr. i 2008 og frem og placeres
på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ45
Såfremt Æ45 vedtages, betragtes Æ76
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ45 ikke vedtages,
bortfalder Æ76
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 400 t. kr.
Ændring: Københavns
kommune har indgået medlemskab af Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Consortium. I samarbejde med MIT vil Københavns kommune definere projektet Real
Time Copenhagen. Projektet tager udgangspunkt i digitale kort, der viser alle
mobiltelefoner i byen (anonymiseret som røde prikker). Projektet kan både
benyttes strategisk og forretningsmæssigt i forhold til planlægning i
Københavns Kommune, og projektet kan benyttes til at illustrere befolkningens
bevægelser i byen hen over døgnet f.eks. trafikplanlægning. Samtidig kan
borgerne få oplysninger om, hvor der er aktiviteter i byen lige nu.
Til etablering af Real Time Copenhagen afsættes der 0,4 mio. kr. i 2008 og
frem i driftsmidler. Midlerne placeres på 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 18. 5 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ46
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 400 t. kr.
Ændring: Med henblik på at gøre København til fair trade by
afsættes 0,4 mio. kr. årligt i drift fra 2008 og frem. Midlerne placeres på
funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 41 stemmer imod 4. 9 undlod.
For stemte: A, B, F, O og V.
Imod stemte: C og D.
Følgende undlod at stemme:
Æ47
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 338 t. kr.
Ændring: Med henblik på udmøntning af bruttokataloget foretages
der en indkøbseffektivisering i Økonomiforvaltningen. Besparelsen udgør 338 t.
kr. i 2008 og frem og placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ48
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 262 t. kr.
Ændring: Med henblik på udmøntning af bruttokataloget foretages
der en effektivisering med hensyn til antallet af ydelser, der købes i
Koncernservice. Besparelsen udgør 262 t. kr. i 2008 og frem og placeres på
funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ49
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 258 t. kr.
Ændring: Med henblik på udmøntning af bruttokataloget foretages
der en LEAN-effektivisering i Københavns Borgerservice. Besparelsen udgør 258
t. kr. i 2008 og frem og placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ50
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 219 t. kr.
Ændring: Med henblik på udmøntning af bruttokataloget
bortfalder tilskuddet til lokalrådene. Besparelsen udgør 219 t. kr. i 2008 og
frem og placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 42 stemmer imod 11.
For stemte: A, B, C, D, F, og V.
Imod stemte: O,
Æ51
Såfremt Æ35 vedtages, betragtes Æ51,
Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ35 ikke vedtages,
bortfalder Æ51, Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 186 t. kr.
Ændring: Med henblik på indførelse af et nyt it-sikkerhedsregulativ
finansierer Økonomiudvalget en andel af den samlede udgift på 1,3 mio. kr. i
2008, svarende til 0,186 mio. kr. i driftsmidler. Korrektionen placeres på
funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Æ51 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ35.
Æ52
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 12 t. kr.
Ændring: Med henblik på udmøntning af bruttokataloget foretages
der en effektivisering på lønindberetningen i Økonomiforvaltningen. Besparelsen
udgør 12 t. kr. i 2008 og frem og placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 51 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ53
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring: København skal være en attraktiv arbejdsplads for alle
københavnere. Der er i budget 2007 afsat midler til oprettelse af 30
integrationsoplæringsstillinger i hvert af årene 2007, 2008 og 2009.
Stillingerne oprettes i henhold til aftalen om integrations- og
oplæringsstillinger indgået mellem bl.a. KTO og KL. For at den besluttede
indsats kan gennemføres i 2008 og 2009 med heraf følgende udgifter i 2009 og
2010 afsættes der i driftsmidler 0,9 mio. kr. i 2009 og 4,1 mio. kr. i 2010.
Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 37 stemmer imod 4. 13 undlod.
For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: C og D.
Følgende undlod at stemme: O,
Æ54
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring: For at professionalisere, koordinere og systematisere
arbejdet med rekruttering søges eksterne konsulenter inddraget til bl.a. at
bistå med udarbejdelse af en digital strategi for rekrutteringen, da
internettet bliver en større og større medspiller i arbejdet med rekruttering
af medarbejdere. Til at møde disse udfordringer gennem en række initiativer,
der går på tværs af kommunen, afsættes 2 mio. kr. årligt i driftsmidler i
perioden 2009-2010. De midler, der er afsat i trepartsforhandlingeren supplerer
på en del områder kommunens egne midler. Midlerne fra trepartsforhandlingerne
bliver først udmøntet i forbindelse med finansloven for 2008, og der er derfor
behov for at afsætte midler allerede nu, så arbejdet kan komme i gang. Midlerne
placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 37 stemmer imod 12. 5 undlod.
For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: D, O og V.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ55
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring: Med henblik på videreførelse af KLIKK-programmet og
dermed sikre en talentmasse til rekruttering af ledere, afsættes der 7,5 mio.
kr. i 2009 i driftsmidler. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer. 6 undlod.
For stemte: A, B, D, F, O, V og 5
medlemmer af Ø(
Imod stemte: 1 medlem af D (
Følgende undlod at stemme: C,
Æ56
Såfremt Æ56 vedtages, betragtes Æ67
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ56 ikke vedtages,
bortfalder Æ67
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring: Til etablering af et nyt fælles budgetmodul med henblik
på at understøtte og forenkle den centrale og decentrale budgetlægning og budgetopfølgning
i forvaltningerne, afsættes 4 mio. kr. i 2009 og frem i driftsmidler. Midlerne
placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 2. 5 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ57
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring: Til en fortsættelse af ordningen med medlemssekretærer
for medlemmerne af Borgerrepræsentationen afsættes 3,8 mio. kr. i 2010 og frem
i driftsmidler. Midlerne placeres på funktion 6.42.41.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 39 stemmer imod 10. 5 undlod.
For stemte: A, B, D, F og Ø.
Imod stemte: O og V.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ58
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring: Københavns Kommune skal bidrage til, at unge mennesker
kan få fodfæste på arbejdsmarkedet:
Samtidig er flere elev- og praktikpladser en måde at brande Københavns
Kommune som arbejdsplads på. Der er i budget 2007 afsat en central pulje på
12,2 mio. kr. i årene 2007, 2008 og 2009 til at finansiere, at forvaltningerne
kan ansætte 50 ekstra elever og praktikanter. På nuværende tidspunkt er der
ansat ca. 20 ekstra elever og praktikanter. Den fulde forøgelse på 50 ventes at
være nået den 1. september 2008. De ca. 30 elever og praktikanter, der ansættes
omkring den 1. sept. 2008, vil tidligst være uddannede i august 2010 og for
nogles vedkommende i 2011. På den baggrund afsættes der 2,9 mio. kr. i 2010 i
driftsmidler til finansiering af udgifterne til elev- og praktikpladser.
Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Fælles
anlægspuljer
Æ59
Såfremt Æ59 vedtages, bortfalder Æ60
Såfremt Æ59 ikke vedtages,
opretholdes Æ60
Bevilling: Fælles anlægspuljer, Anlæg
Beløb: Udgiften reduceres med 1.207.368 t. kr.
Ændring: Af
den i budgetforslaget afsatte anlægspulje udmøntes
i 2008 1.207,368 mio. kr til anlægsudgifter. Korrektionen placeres på funktion
6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ60
Såfremt Æ59 vedtages, bortfalder Æ60
Såfremt Æ59 ikke vedtages,
opretholdes Æ60
Bevilling: Fælles anlægspuljer, Anlæg
Beløb: Udgiften reduceres med 1.220.438 t. kr.
Ændring: Af
den i budgetforslaget afsatte anlægspulje udmøntes
i 2008 1.220,438 mio. kr. til anlægsudgifter mv. Korrektionen placeres på
funktion 6.45.51.3
Stillet af:
Ø
Æ60
bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ59.
Æ61
Såfremt Æ61 vedtages, bortfalder Æ62
Såfremt Æ61 ikke vedtages,
opretholdes Æ62
Bevilling: Fælles anlægspuljer, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 145.700 t. kr.
Ændring: Til dækning af uforudsete anlægsudgifter afsættes en
central bufferpulje på 145,7 mio. kr. i 2008 i anlægsmidler. Midlerne placeres
på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ62
Såfremt Æ61 vedtages, bortfalder Æ62
Såfremt Æ61 ikke vedtages, opretholdes
Æ62
Bevilling: Fælles anlægspuljer, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 100.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes en bufferpulje på 100 mio. kr. i 2008 i
anlæg med henblik på, at anlægsprojekter besluttet i forbindelse med budget
2008 kan gennemføres som forudsat. Udvalgene kan søge Økonomiudvalget om
tillægsbevillinger fra puljen. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 2. 5 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C,
Såfremt Æ63 vedtages,
betragtes F1 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ63 ikke
vedtages, bortfalder F1
Bevilling: Fælles
anlægspuljer, Anlæg
Beløb: Udgiften
reduceres med 70.300 t. kr.
Ændring: Af den udisponerede anlægspulje udmøntes der
kun 1.277,668 mio. kr. De resterende 70,3 mio. kr. placeres i kommunekassen med
henblik på at indgå i finansieringen af anlægsudgifterne i 2009. Korrektionen
placeres på funktion 6.45.51.3, Sekretariat og forvaltninger.
Stillet af: A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ64
Såfremt Æ14 vedtages, betragtes Æ64
og H5 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ14 ikke vedtages,
bortfalder Æ64 og H5
Bevilling: Fælles anlægspuljer, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 41.000 t. kr.
Ændring: Med henblik på forberedelsen til klimatopmødet i
København i 2009 afsættes der en anlægspulje på 41 mio. kr. i 2008, 62,5 mio.
kr. i 2009 og 7,5 mio. kr. i 2010. Puljen udmøntes ved indstillinger til udvalg
og Borgerrepræsentationen. Midlerne
placeres på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Æ64 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ14.
Æ65
Bevilling: Fælles anlægspuljer, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring: Med henblik på at sikre den budgetmæssige dækning for
stigende byggepriser i forhold til modernisering og nybygning af skoler og
daginstitutioner afsættes der en pulje under Økonomiudvalget, svarende til 5,4
% af de afsatte anlægsmidler hertil. Puljen udmøntes, når det faktiske
byggeprisindeks er kendt. Puljen udgør 25,5 mio kr. i 2009 og 49,8 mio. kr. i
2010. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Økonomiforvaltningen,
anlæg
Æ66
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 30.000 t. kr.
Ændring: En havnetunnel kan være med til at sikre det effektive
og velfungerende trafiksystem, som er forudsætningen for, at København bliver
den metropol, vi ønsker. Københavns Kommune kan med forprojektering af
havnetunnelen tage det første vigtige skridt imod en egentlig etablering. Til
forprojektering af en havnetunnel afsættes derfor i 2008 30 mio. kr. i anlæg.
Midlerne placeres på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 47 stemmer imod 4. 3 undlod.
For stemte: C og D.
Imod stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ67
Såfremt Æ56 vedtages, betragtes Æ67
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ56 ikke vedtages,
bortfalder Æ67
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 12.800 t. kr.
Ændring: Til etablering af et nyt fælles budgetmodul med henblik
på at understøtte og forenkle den centrale og decentrale budgetlægning og budgetopfølgning
i forvaltningerne, afsættes 12,8 mio. kr. i 2008 i anlæg. Midlerne placeres på
funktion 6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Æ67 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ56.
Æ68
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 9.100 t. kr.
Ændring: Til udvikling af et fælles ledelsesinformationssystem
på tværs af forvaltningerne med henblik på at
fremskaffe retvisende og rettidige fælles data på fraværs-, økonomi- og
personaleområdet, afsættes der 9,1 mio. kr. i 2008 og 2,4 mio. kr. i 2009 i
anlæg. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 0. 7 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C, D,
Æ69
Såfremt Æ32 vedtages, betragtes Æ69
og H7 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ32 ikke vedtages,
bortfalder Æ69 og H7
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 8.000 t. kr.
Ændring: Med henblik på udvikling af Metropolzonen afsættes der
8 mio. kr. i anlæg i 2008 samt 30 mio. kr. årligt i anlæg i 2009 og 2010.
Midlerne placeres på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Æ69 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ32.
Æ70
Såfremt Æ34 vedtages, betragtes Æ70
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ34 ikke vedtages,
bortfalder Æ70
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.100 t. kr.
Ændring: Med henblik på etablering og drift af et 6. borgerservicecenter
på enten Nørrebro, Bispebjerg eller Brønshøj-Husum afsættes der 6,1 mio. kr. i
anlæg i 2008. Såfremt det 6. borgerservicecenter placeres i 3. mands lejemål
vil udgifter til deponering blive afholdt inden for kommunens ledige låneramme
i 2008. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Æ70 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ70.
Æ71
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.100 t. kr.
Ændring: Der afsættes 5,1 mio. kr. i 2008 til istandsættelse af
rådhusets mødelokaler. Bevillingen er etårig og placeres på funktion 6.45.50.3.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 18. 5 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ72
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.
Ændring: Med henblik på etablering af et "single sign
on" afsættes der 4 mio. kr. i anlæg årligt i perioden 2008-10. Midlerne
placeres på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 37 stemmer imod 14. 3 undlod.
For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: C, D, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ73
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Københavns Kommune har indgået et partnerskab med Realdania
om etablering af en aktivitetspark på det såkaldte DSB-areal ved Mjølnerparken.
Aktivitetsparken skal fungere som et trygt og aktivt samlingssted for bydelens
borgere. Det skal være en park, som har til hensigt at skabe bro mellem
befolkningsgrupper og som kan inspirere til bevægelse og aktiv udfoldelse.
Realdania bidrager med 30 mio. kr. Der afsættes i anlægsmidler 3 mio. kr. i
2008, 4 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010. Midlerne placeres på funktion
6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 2. 5 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C,
Winnie Larsen-Jensen (løsgænger),
Æ74
Såfremt Æ25 vedtages, betragtes Æ74
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ25 ikke vedtages,
bortfalder Æ74
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Til oprettelse af citybusser i midddelalderbyen
afsættes der i anlægsmidler 3 mio. kr. i 2008 samt 1 mio. kr. årligt i 2009 og
2010. Midlerne placeres på funktion 2.32.31.3
Stillet af:
A, B, F
Æ74 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ25.
Æ75
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3 mio. kr. i 2008 til opgradering af
rådhusets it-netværk. Bevillingen er etårig og placeres på funktion 6.45.51.3.
Stillet af:
A, B, F
Ændrings forslaget blev vedtaget med 38 stemmer imod 10. 6 undlod.
For stemte: A, B, D, F og 5
medlemmer af Ø(
Imod stemte: O og V.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ76
Såfremt Æ45 vedtages, betragtes Æ76
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ45 ikke vedtages,
bortfalder Æ76
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.800 t. kr.
Ændring: Til etablering af Real Time Copenhagen afsættes der i
anlægsmidler 2,8 mio. kr. i 2008. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Æ76 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ45.
Æ77
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.800 t. kr.
Ændring: Til en fornyelse og forbedring af kommunens
hjemmeside, www.kk.dk, afsættes 2,8 mio. kr. i anlæg i 2008. Midlerne placeres
på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 33 stemmer imod 16. 5 undlod.
For stemte: A, B, D og F.
Imod stemte: O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ78
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 2. mio. kr. i 2008 til en renovering af
udearealerne ved Bastbygningen i Kødbyen, hvor Københavns Madhus har til huse.
Renoveringen skal sikre, at der skabes gode og præsentable forhold for
Madhusets besøgende, herunder skoleklasser m.v. Midlerne placeres på funktion
6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 31 stemmer imod 20. 3 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: C, D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ79
Såfremt Æ21 vedtages, bortfalder Æ23
og Æ79
Såfremt Æ21 ikke vedtages,
opretholdes Æ23 og Æ79
Såfremt Æ23 vedtages, anses Æ79
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ23 ikke vedtages,
bortfalder Æ79
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 2 mio. kr. i anlæg i 2008 til etablering
af nyt Københavns Erhvervsservice. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.3
Stillet af:
A, B, F
Æ79 blev vedtaget
som konsekvens af vedtagelsen af Æ21.
Æ80
Såfremt Æ15 vedtages, betragtes Æ80
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ15 ikke vedtages,
bortfalder Æ80
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.
Ændring: Københavns skal være en tryg og sikker by. Det er
derfor nødvendigt med en stærkere indsats mod kriminalitet, og det er især
nødvendigt med en målrettet, samlet indsats mellem kommunen, politiet og
private aktører. Lokaludvalgene inviteres til en drøftelse af, hvordan de kan
være en aktiv medspiller i at skabe en mere sikker by. Med henblik på at
nedbringe volden i nattelivet gennemføres en række initiativer primært i Indre
By i et samarbejde med politiet, restauratører og kommune. Blandt initiativerne
skal overvejes bedre registreringsmuligheder for natklubber, styrket
integrations- og diskriminationsindsats, bedre gadebelysning, og no
crusing-zoner for biler. SSP (skole, socialvæsen, politi)-samarbejdet i hele
byen skal styrkes. På grundlag af gode eksempler fra både København og andre
større byer skal der iværksættes forsøgs- og udviklingsprojekter, der styrker
SSP-arbejdet i alle bydele. Med henblik på en indsats mod cykeltyverier skal
der i et samarbejde mellem Københavns Politi, Parkering København og DTU
udvikles teknisk og juridisk holdbare løsninger, så parkeringsvagterne kan
bistå med at finde stjålne cykler. Samtidig skal der gennemføres en
holdningsbearbejdende kampagne, så det bliver usmart at stjæle
cykler. Til gennemførelse af disse initiativer afsættes 0,5 mio. kr.
årligt i 2008 og 2009 i anlæg. Midlerne placeres på funktion 0.58.95.3
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: C
Æ80 blev vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ15.
Bevilling: Salg af
ejendomme, anlæg
Æ81
Såfremt Æ81 vedtages, bortfalder H32
Såfremt Æ81 ikke vedtages,
opretholdes H32
Bevilling: Salg af ejendomme, Anlæg
Beløb: Indtægten forhøjes med 0,001 t. kr.
Ændring: Adressen Grøndalsvænge 13 afsættes som ny selvstyrende
ungdomshus. Bygningen overdrages for en krone til fonden Jagtvej 69. Ændringen
er etårig og placeres på 0.22.05.3
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling: Kultur og fritid,
Rammebelagt drift
Æ82
Bemærk Æ90
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 8.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 8 mio. kr. i drift til Festival-og
arrangementspulje herunder Outcities. Ændringen er varig og placeres på
funktion 3.35.64.1.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ83
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.600 t. kr.
Ændring: Der afsættes 5,6 mio. kr. til en udvidelse af
åbningstiden fra de i dag 40/46 timer til minimum 60 timer pr. uge i de store
lokalbiblioteker, som er: Østerbro, Øbro Jagtvej, Nørrebro, Vesterbro, Valby,
Brønshøj, Ørnevej, Vanløse, Sundby samt evt. nyt bibliotek i Ørestad City.
Ændringen er varig og placeres på funktion 3.32.50.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 40 stemmer imod 11. 2 undlod.
For stemte: D,
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme: C.
Æ84
Bemærk Æ95 og Æ283
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 5 mio. kr. i drift i 2008, 2009 og 2010
til Børnekulturhuse herunder Sokkelundlille. Ændringen er varig og placeres på
funktion 0.32.35.1. Sokkelundlille overflyttes fra Socialudvalget til Kultur-
og Fritidsudvalget.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 9.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Æ85
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 4 mio. kr. i drift til værksteder og
udstillingsrum. Ændringen er varig og placeres på 3.35.64.1.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ86
Såfremt Æ86 vedtages, betragtes Æ96,
Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ86 ikke vedtages,
bortfalder Æ96, Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301
Såfremt Æ86 vedtages, bortfalder
UÆ124 og Æ124
Såfremt Æ86 ikke vedtages,
opretholdes UÆ124 og Æ124
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.200 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3,2 mio. kr. til drift af indendørs Streetaktiviteter
på Bavnehøj. Drifttilskuddet er varigt og placeres på funktion 0.32.31.1.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 4. 3 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: C og D.
Følgende undlod at stemme:
Æ87
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3 mio. kr. i drift i 2008, 2009 og 2010
til Bibliotekerne, materialekontoen. Ændringen er varig og placeres på funktion
3.32.50.1.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 11.
For stemte: D,
Imod stemte: A, B, C, F, O og V.
Æ88
Bemærk UH26 og H26
Såfremt Æ88 vedtages, bortfalder Æ89
Såfremt Æ88 ikke vedtages,
opretholdes Æ89
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3 mio. kr. i drift til
Ungdomskulturpulje. Ændringen er varig og placeres på funktion 3.35.64.1.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 9.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Æ89
Bemærk UH26 og H26
Såfremt Æ88 vedtages, bortfalder Æ89
Såfremt Æ88 ikke vedtages,
opretholdes Æ89
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Til støtte af den alternative ungdomskultur afsættes i 2008 en
pulje på 3 mio. kr. til støtte af ikke kommecielle musikarrangementer,
ungdomsdemokratiprojekter o.l. Puljen udmøntes med inddragelse af Kraftwerket
og Københavns Kommunes Ungdomsskole og skal især gå til ikke-kommercielle
musikarrangementer, demokratiseringsprojeker og øvrige projekter, som
Københavns unge selv er med til at definere og arrangere.
Puljen er etårig og placeres på funktion 3.35.64.1.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 38 stemmer imod 14. 3 undlod.
For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: C, D, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ90
Bemærk Æ82
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3 mio. kr. i driftstilskud i 2008 til
Outcities. Tilskuddet er etårigt og placeres på funktion 3.38.75.1.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 4. 3 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: C og D.
Følgende undlod at stemme:
Æ91
Såfremt Æ91 vedtages, betragtes Æ111
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ91 ikke vedtages,
bortfalder Æ111
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.522 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
vedtages der en besparelse på 1,5 mio. kr. i drift årligt som konsekvens af
reduceret sygefravær.Besparelsen er varig og sker på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ92
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.500 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
gennemføres der besparelse på tilskuddet til PEA-deltagere ved aktiviteter
under folkeoplysningen. PEA-deltagere er en fællesbetegnelse for de
betalingssvage deltagere som er Arbejdsledige, Kontanthjælps- og
efterlønsmodtagere, pensionister SU-berettigede studerende eller lærlinge med
uddannelseskontrakt. Tilskuddet ydes som et tilskud pr. time pr. PEA-deltager.
Besparelsen på PEA-tilskuddet opnås ved at forvaltningen enten ændrer i
målgruppen eller sænker satsen. Herved reduceres Kultur- og
Fritidsforvaltningens budget i forhold til budget 2007 med 1,5 mio. kr. fra
2008 og frem. Besparelsen er varig og sker på funktion 3.38.72.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, F, O, C og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme: Winnie
Larsen-Jensen (løsgænger),
Æ93
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.500 t. kr.
Ændring: For at styrke integrationen og sundheden blandt
beboerne på Bispebjerg og Ydre Nørrebro afsættes 1,5 mio. kr. til drift til
sjakket vedrørende Multihallen på Skaffervej. Tilskuddet er varigt og sker på
funktion 3.38.70.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 2. 4 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ94
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.000 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
gennemføres der effektivisering af Kultur- og Fritidsforvaltningens
administration. Effektiviseringerne gennemføres ved udvikling af nye it-værktøjer
samt omlægning af arbejdsgange. Herved reduceres forvaltningens budget, i
forhold til budget 2007, med 1 mio. kr. i 2008, 2 mio. kr. i 2009, 3 mio. kr. i
2010 og 4 mio. kr. i 2011. Besparelsen er herefter varig og sker på funktion
6.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ95
Bemærk Æ84
Såfremt Æ95 vedtages, betragtes Æ283
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ95 ikke vedtages, opretholdes
Æ283
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. årligt til fortsat støtte af
Børnekulturhuset Sokkelundlille. Kulturhuset arbejder med aktiviteter, der
giver børnene i København NV kulturelle oplevelser. Børnekulturhuset flyttes
fra Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Tilskuddet er varigt og placeres
på funktion 0.32.35.1.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 51 stemmer imod 2. 2 undlod.
For stemte: A, B, F, O,
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C.
Æ96
Såfremt Æ86 vedtages, betragtes Æ96,
Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ86 ikke vedtages,
bortfalder Æ96, Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. i 2008, 2009 og 2010 til drift
af friluftsbad på Bavnehøj. Drifttilskuddet er varigt og placeres på funktion
0.32.31.1.
Stillet af:
A, B, F
Æ96 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ86.
Æ97
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. i drift i 2008, 2009 og 2010
til Museer, bortfald af entre. Ændringen er varig og placeres på 3.35.60.1.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 9.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Æ98
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 800 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget udnyttes
det, at Københavns Kommune med kommunalreformen er blevet en almindelig primær
kommune - modsat tidligere, hvor Københavns Kommune også havde amtsfunktioner.
Derfor er det tilskud pr. stemme som København (og Frederiksberg og Bornholms
Amtskommune) skal betale nedsat. På den baggrund reduceres Kultur- og
Fritidsforvaltningens budget i forhold til budget 2007 med 0,8 mio. kr. fra
2008 og frem. Besparelsen er varig og sker på funktion 6.42.40.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ99
Såfremt Æ99 vedtages, bortfalder Æ115
Såfremt Æ99 ikke vedtages, opretholdes
Æ115
Såfremt Æ99 vedtages, betragtes Æ116
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ99 ikke vedtages, bortfalder
Æ116
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.
Ændring: Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2008 i drift til
finansiering af idrætsplanen for Østerbro. Planen indebærer at Københavns
Kommune sælger byggerettigheder i området omkring parken. Planen vil medføre
nye klubfaciliteter for fælledklubberne, en ny skøjtehal, og renovering og
opgradering af faciliteter til atletik- og fodboldaktiviteter på Østerbro.
Bevillingen er etårig og afsættes på funktion 0.32.31.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ100
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.
Ændring: Der afsættes 0,6 mio. kr. i drift i 2008, 2009 og 2010
til udvidelse af åbningstiden i de mindre lokalbiblioteker, som er:
Christianshavn, Blågården, Sydhavnen, Vigerslev, Husum, Tingbjerg, Bispebjerg,
Islands Brygge, Solvang og Rodosvej. Ændringen er varig og placeres på funktion
3.32.50.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 13.
For stemte: C, D,
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Æ101
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 577 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
vedtages der en besparelse på 0,5 mio. kr. i drift årligt som konsekvens af
energibesparende renoveringsarbejde. Besparelsen er varig og sker på funktion
0.32.31.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ102
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 550 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget lukkes
Andelsforeningen Byens Børn. På den baggrund reduceres Kultur- og
Fritidsforvaltningens budget i forhold til budget 2007 med 0,6 mio. kr. fra
2008 og frem. Besparelsen er varig og sker på funktion 3.35.64.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ103
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2008 til støtte at
projekteringen af Tingbjerg kulturhus. Tilskuddet er etårigt og placeres på
funktion 0.32.35.1.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 1. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ104
Såfremt Æ104 vedtages, betragtes
Æ112 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ104 ikke vedtages,
bortfalder Æ112
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 336 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
foretages der en besparelse på 0,3 mio. kr i drift årligt på Kultur- og
Fritidsforvaltningens udgifter til indkøb. Ændringen er varig og sker på
funktion 6.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ105
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 266 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
foretages der en besparelse på 0,3 mio. kr. i drift årligt på Kultur- og
Fritidsforvaltningens udgifter til konsulentydelser. Ændringen er varig og sker
på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 51 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ106
Såfremt Æ35 vedtages, betragtes Æ51,
Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ35 ikke vedtages,
bortfalder Æ51, Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 186 t. kr.
Ændring: Med henblik på indførelse af et nyt it-sikkerhedsregulativ
finansierer Kultur- og Fritidsudvalget en andel af den samlede udgift på 1,3
mio. kr. i 2008, svarende til 0,186 mio. kr. i driftsmidler. Korrektionen
placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Æ106 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ35.
Æ107
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 150 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
gennemføres der udbud af tryksager. Hidtil har trykning af pjecer mv. ikke
været en del af Københavns Kommunes indkøbsaftaler, men skal indgå fremover.
Ændringen vil udnytte potentielle stordriftsfordele ved at samle hele opgaven
ét sted. Herved reduceres Kultur- og Fritidsforvaltningens budget i forhold til
budget 2007 med 0,15 mio. kr. fra 2008 og frem. Besparelsen er varig og sker på
funktion 6.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ108
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 46 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
foretages der en besparelse på 46 t. kr. i drift årligt på Kultur- og
Fritidsforvaltningens udgifter til lønindberetning. Ændringen er varig og sker
på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ109
Såfremt Æ109 vedtages, betragtes Æ358
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ109 ikke vedtages,
bortfalder Æ358
Såfremt Æ109 vedtages, bortfalder Æ117
Såfremt Æ109 ikke vedtages,
opretholdes Æ117
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring: Der afsættes fra 2009 og frem 1,5 mio. kr. årligt til
drift af nyt badeanlæg i Svanemøllebugten. Ændringen er varig og placeres på
0.32.31.1.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 55 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
Bevilling: Københavns Ejendomme, Rammebelagt
drift
Æ110
Bevilling: Københavns ejendomme, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 5.600 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
foretages der en besparelse på 5,6 mio. kr. i drift årligt på Kultur- og
Fritidsforvaltningens ejendomsenhed. Ændringen er varig og sker på funktion
6.45.50.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 6. 5 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme: D,
Æ111
Såfremt Æ91 vedtages, betragtes Æ111
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ91 ikke vedtages,
bortfalder Æ111
Bevilling: Københavns ejendomme, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 478 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
vedtages der en besparelse på 0,5 mio. kr. i drift årligt som konsekvens af
reduceret sygefravær. Besparelsen er varig og sker på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ111 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ91.
Æ112
Såfremt Æ104 vedtages, betragtes
Æ112 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ104 ikke vedtages,
bortfalder Æ112
Bevilling: Københavns ejendomme, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 400 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
foretages der en besparelse på 0,4 mio. kr i drift årligt på Kultur- og
Fritidsforvaltningens udgifter til indkøb. Ændringen er varig og sker på
funktion 6.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ112 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ104.
Æ113
Bevilling: Københavns ejendomme, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 315 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
foretages der en besparelse på 0,3 mio. kr. i drift årligt på Kultur- og
Fritidsforvaltningens udgifter til konsulentydelser. Ændringen er varig og sker
på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Kultur- og Fritid, Anlæg
Æ114
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 40.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i perioden 2008-2010 40 mio. kr. i anlæg
til bibliotekerne. Ændringen placeres på funktion 3.32.50.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 9.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Æ115
Såfremt Æ99 vedtages, bortfalder
Æ115
Såfremt Æ99 ikke vedtages, opretholdes
Æ115
Såfremt Æ99 vedtages, betragtes Æ116
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ99 ikke vedtages, bortfalder
Æ116
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 23.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i 2008 23 mio. kr. i anlæg til Østerbro
Stadion. Ændringen er etårig og placeres på funktion 0.32.31.3.
Stillet af:
Ø
Æ115
bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ99.
Æ116
Såfremt Æ99 vedtages, bortfalder
Æ115
Såfremt Æ99 ikke vedtages, opretholdes
Æ115
Såfremt Æ99 vedtages, betragtes Æ116
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ99 ikke vedtages, bortfalder
Æ116
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 22.300 t. kr.
Ændring: Der afsættes 22,3 mio. kr. i 2008 og 44,7 mio. kr. i
2009 i anlæg til finansiering af idrætsplanen for Østerbro. Planen indebærer at
Københavns Kommune sælger byggerettigheder i området omkring parken.
Indtægterne herfra indgår udover de 22,3 mio. kr. som finansieringsgrundlag for
idrætsplanen for Østerbro. Planen vil medføre nye klubfaciliteter for
fælledklubberne, en ny skøjtehal og renovering og opgradering af faciliteter
til atletik- og fodboldaktiviteter på Østerbro.
Der afsættes ikke midler efter 2009. Midlerne afsættes på funktion
0.32.31.3.
Stillet af:
A, B, F
Æ116 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ99.
Æ117
Såfremt Æ109 vedtages, betragtes Æ358
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ109 ikke vedtages,
bortfalder Æ358
Såfremt Æ109 vedtages, bortfalder Æ117
Såfremt Æ109 ikke vedtages,
opretholdes Æ117
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Der
afsættes i 2008 10 mio. kr. i anlæg til badested i København (Svanemøllebugten).
Ændringen er etårig og placeres på funktion 0.32.31.3.
Stillet af:
Ø
Æ117
bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ109.
Æ118
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i perioden 2008-2010 10 mio. kr. i anlæg
til Kulturhus Blågården. Ændringen placeres på funktion 0.32.35.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ119
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 8.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i 2008 8 mio. Kr. i anlæg til
idrætsklubhuse. Ændringen er etårig og placeres på 0.32.31.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 9.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Æ120
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 5,0 mio. kr. i anlæg i 2008 til
renovering af de mindre lokalbiblioteker, som er: Christianshavn, Blågården, Sydhavnen,
Vigerslev, Husum, Tingbjerg, Bispebjerg, Islands Brygge, Solvang og Rodosvej.
Formålet er, at bibliotekerne kommer op til tidssvarende standard. Ændringen er
etårig og placeres på funktion 3.32.50.3.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 11. 2 undlod.
For stemte: D,
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme: C.
Æ121
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i 2008 2 mio. kr i anlæg til prøvehallens
lydisolering. Ændringen er etårig og placeres på 0.32.31.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 45 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Københavns Ejendomme,
Anlæg
UÆ122
Såfremt UÆ122 vedtages, betragtes
Æ122 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ122 ikke vedtages,
opretholdes Æ122
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 64.000 t. kr.
Ændring: Puljen til færdiggørelse af Bellahøj Svømmehal og Valby
Vandkulturhus samt renovering af øvrige idrætsanlæg forhøjes med yderligere 64
mio. kr. i 2008 og 21 mio. kr. i 2009 i forhold til Æ122. Puljen placeres på
funktion 0.32.31.3.
Stillet af: V og O
Ændringsforslaget blev forkastet med 34 stemmer imod 18. 3 undlod.
For stemte: D, O, V og Ø.
Imod stemte: A, B, C og F.
Følgende undlod at stemme:
Æ122
Såfremt UÆ122 vedtages, betragtes
Æ122 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ122 ikke vedtages,
opretholdes Æ122
Såfremt Æ122 vedtages, bortfalder
Æ123
Såfremt Æ122 ikke vedtages,
opretholdes Æ123
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 100.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. i 2008 til
færdiggørelse af Bellahøj Svømmehal og Valby Vandkulturhus samt til renovering
af øvrige idrætsanlæg. Puljen er etårig og placeres på funktion 0.32.31.3.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 55 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
Æ123
Såfremt Æ122 vedtages, bortfalder
Æ123
Såfremt Æ122 ikke vedtages, opretholdes
Æ123
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 100.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i 2008 100 mio. kr. i anlæg til Bellahøj
svømmehal og Valby vandkulturhus. Ændringen er etårig og placeres på konto
0.32.31.3.
Stillet af:
Ø
Æ123 bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af
Æ122.
UÆ124
Såfremt Æ86 vedtages, bortfalder
UÆ124 og Æ124
Såfremt Æ86 ikke vedtages,
opretholdes UÆ124 og Æ124
Såfremt UÆ124
vedtages, betragtes Æ124 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ124 ikke
vedtages, opretholdes Æ124
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring:
Der afsættes i 2009 13 mio. kr. i anlæg til
Bavnehøj friluftsbad, street-og petanqueaktiviteter og AFUK. Ændringen er
etårig og placeres på 0.32.31.3.
Stillet af:
Ø
UÆ124
bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ86.
Æ124
Såfremt Æ86 vedtages, bortfalder
UÆ124 og Æ124
Såfremt Æ86 ikke vedtages,
opretholdes UÆ124 og Æ124
Såfremt UÆ124
vedtages, betragtes Æ124 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ124 ikke vedtages,
opretholdes Æ124
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 35.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i 2008 35 mio. kr i anlæg til Bavnehøj
friluftsbad, street-og petanqueaktiviteter og AFUK. Ændringen er etårig og
placeres på 0.32.31.3.
Stillet af:
Ø
Æ124
bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ86.
Æ125
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 20.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i 2008 20 mio. Kr. i anlæg til Kulturhus
Hans Knudsens Plads. Ændringen er etårig og placeres på funktion 0.32.35.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ126
Såfremt Æ86 vedtages, betragtes Æ96,
Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ86 ikke vedtages,
bortfalder Æ96, Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 18.000 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udvikling af Bavnehøjområdet
afsættes der 18 mio. kr. i anlæg i 2008 til genoprettelse af Bavnehøj
Friluftsbad. Bevillingen er etårig og placeres på funktion 0.32.31.3.
Stillet af:
A, B, F
Æ126 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ86.
Æ127
Såfremt Æ86 vedtages, betragtes Æ96,
Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ86 ikke vedtages,
bortfalder Æ96, Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udvikling af Bavnehøjområdet
afsættes der 15 mio. kr. i anlæg i 2008 til etablering indendørs
streetaktiviteter. Bevillingen er etårig og placeres på funktion 0.32.31.3.
Stillet af:
A, B, F
Æ127 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ86.
Æ128
Såfremt Æ86 vedtages, betragtes Æ96,
Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ86 ikke vedtages,
bortfalder Æ96, Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udvikling af Bavnehøjområdet
afsættes der 15 mio. kr. i anlæg i 2008 til flytning af AFUK til Bavnehøj. Bevillingen
er etårig og placeres på funktion 0.32.31.3.
Stillet af:
A, B, F
Æ128 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ86.
Æ129
Såfremt Æ86 vedtages, betragtes Æ96,
Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ86 ikke vedtages,
bortfalder Æ96, Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udvikling af Bavnehøjområdet
afsættes der 2 mio. kr. i anlæg i 2008 til byudvikling i Bavnehøj.
Anlægsbevillingen er etårig og placeres på funktion 0.32.31.3.
Stillet af:
A, B, F
Æ129 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ86.
Æ130
Såfremt Æ130 vedtages, bortfalder
H28
Såfremt Æ130 ikke vedtages,
opretholdes H28
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i 2008 1 mio. kr. i anlæg til Idrætshal
ved skolen på Islands brygge. Bevillingen er etårig og placeres på funktion
0.32.31.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 9.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Børne- og Ungdomsudvalget
Bevilling: Administration,
Rammebelagt drift
Æ131
Såfremt Æ131 vedtages, bortfalder Æ132,
Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ131 ikke vedtages,
opretholdes Æ132, Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154 Æ158 og Æ168
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 278.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 278 mio. kr. i drift 2008 og fremover til
finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget. Funktion: 6.42.51.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 9. 3 undlod.
For stemte: D og Ø.
Imod stemte: A, B, C, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ132
Såfremt Æ131 vedtages, bortfalder Æ132,
Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ131 ikke vedtages,
opretholdes Æ132, Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154 Æ158 og Æ168
Såfremt Æ132 vedtages, betragtes Æ134,
Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ132 ikke vedtages,
bortfalder Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 61.094 t. kr.
Ændring: For at Børne- og Ungdomsudvalgets budget kommer i
balance, afsættes der i drift 105 mio. kr. i 2008, 45 mio. kr. i 2009, -5 mio.
kr. i 2010 og -40 mio. kr. i 2011 og frem. Beløbene er opgjort som Børne- og
Ungdomsudvalgets underskud ekskl. udvalgets andel af prioriteringsrummet på
53,4 mio. kr., når udvalget har sparet 120 mio. kr. i 2008. Af de 105 mio. kr.
afsættes 61,094 mio. kr. til administration, rammestyret drift. Funktion: 6.45.51
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 4. 3 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: C og D.
Følgende undlod at stemme:
Æ133
Såfremt Æ35 vedtages, betragtes Æ51,
Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ35 ikke vedtages,
bortfalder Æ51, Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 186 t. kr.
Ændring: Med henblik på indførelse af et nyt it-sikkerhedsregulativ
finansierer Børne- og Ungdomsudvalget en
andel af den samlede udgift på 1,3 mio. kr. i 2008, svarende til 0,186 mio. kr.
i driftsmidler. Korrektionen placeres på funktion: 6.42.51.1
Stillet af:
A, B, F
Æ133 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ35.
Bevilling: Dagtilbud
special, efterspørgselsstyret service
Æ134
Såfremt Æ131 vedtages, bortfalder Æ132,
Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ131 ikke vedtages,
opretholdes Æ132, Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ132 vedtages, betragtes Æ134,
Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ132 ikke vedtages,
bortfalder Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Bevilling: Dagtilbud special, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.092 t. kr.
Ændring: For at Børne- og Ungdomsudvalgets budget kommer i
balance, afsættes der i drift 105 mio. kr. i 2008, 45 mio. kr. i 2009, -5 mio.
kr. i 2010 og -40 mio. kr. i 2011 og
frem. Beløbene er opgjort som Børne- og Ungdomsudvalgets underskud ekskl.
udvalgets andel af prioriteringsrummet på 53,4 mio. kr., når udvalget har
sparet 120 mio. kr. i 2008. Af de 105 mio. kr. afsættes 15,092 mio. kr. til
dagtilbud special, efterspørgselsstyret service. Funktion: 5.25.17
Stillet af:
A, B, F
Æ134 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ132.
Æ135
Såfremt Æ135 vedtages, betragtes Æ144
og Æ155 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ135 ikke vedtages,
bortfalder Æ144 og Æ155
Bevilling: Dagtilbud special, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.855 t. kr.
Ændring: Der afsættes 37,5 mio. kr. i 2008 og 47,4 mio. kr. i
2009 og frem i drift til finansiering af specialundervisningsområdet på skole
og fritidsområdet. Af de 37,5 mio. kr. afsættes 5,855 mio. kr. til dagtilbud
special, efterspørgselsstyret service. Funktion: 5.25.17
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ136
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Dagtilbud special, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 400 t. kr.
Ændring: Enhedsomkostningerne på børne- og ungeområdet er i de
senere år steget ud over det niveau, som Borgerrepræsentationen har forudsat i
budgetterne. Den højere enhedsomkostning medfører at der afsættes 94,8 mio. kr.
årligt i drift. Af de 94,8 mio. kr. afsættes 0,4 mio. kr. til dagtilbud
special, efterspørgselsstyret service. Funktion: 5.25.17
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Dagtilbud,
efterspørgselsstyret service
Æ137
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften reduceres med 43.100 t. kr.
Ændring: Børne- og Ungeudvalget har jf. deres nye skøn for 2008
en årlig mindreudgift på 68,1 mio. kr. i drift. Af de 68,1 mio. kr. reduceres
udgifterne på bevillingen dagtilbud, efterspørgselsstyret service med 43,1 mio.
kr. Af de 43.100 t. kr. reduceres udgiften med 8,491 mio. kr. på funktion
5.25.10, 19.609 t. kr. på funktion 5.25.11 og 15,000 mio. kr. på funktion
5.25.14
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ137 blev vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
Æ138
Såfremt Æ138 vedtages, betragtes Æ148
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ138 vedtages, bortfalder
UÆ140, Æ140 og Æ152
Såfremt Æ138 ikke vedtages,
bortfalder Æ148
Såfremt Æ138 ikke vedtages,
opretholdes UÆ140, Æ140 og Æ152
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 40.194 t. kr.
Ændring: Der afsættes 58 mio. kr. i 2008, 88 mio. kr. i 2009 og
118 mio. kr. i 2010 i drift til flere hænder i de københavnske
daginstitutioner. Af de 58 mio. kr. afsættes 40,194 mio. kr. til dagtilbud,
efterspørgselsstyret service. Funktion: 5.25.14.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ139
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 33.500 t. kr.
Ændring: Enhedsomkostningerne på børne- og ungeområdet er i de
senere år steget ud over det niveau, som Borgerrepræsentationen har forudsat i
budgetterne. Den højere enhedsomkostning medfører, at der afsættes 94,8 mio.
kr. årligt i drift. Af de 94,8 mio. kr. afsættes 33,5 mio. kr. til dagtilbud,
efterspørgselsstyret service. De 33,500 mio. kr. fordeler sig med -9,600 mio.
kr. på funktion 5.25.14, 19,609 mio. kr. på funktion 5.25.11, 8,491 mio. kr. på
funktion 5.25.10 og 15,000 mio. kr. på funktion 5.25.14
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ139 blev vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
UÆ140
Såfremt Æ138 vedtages, bortfalder
UÆ140, Æ140 og Æ152
Såfremt Æ138 ikke vedtages,
opretholdes UÆ140, Æ140 og Æ152
Såfremt UÆ140
vedtages, betragtes Æ140 og Æ152 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ140 ikke vedtages,
opretholdes Æ140 og Æ152
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Initiativet flere hænder i de københavnske daginstitutioner
forhøjes med yderligere 10 mio. kr. til efterspørgselsstyret service i 2008 og
årene frem i forhold til Æ140. Funktion: 5.25.14.1
Stillet af:
V og O
Ændringsforslaget blev forkastet med 36 stemmer imod 16. 3 undlod.
For stemte: O, V og Ø.
Imod stemte: A, B, C, D og F.
Følgende undlod at stemme:
Æ140
Såfremt Æ138 vedtages, bortfalder
UÆ140, Æ140 og Æ152
Såfremt Æ138 ikke vedtages,
opretholdes UÆ140, Æ140 og Æ152
Såfremt UÆ140
vedtages, betragtes Æ140 og Æ152 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ140 ikke vedtages,
opretholdes Æ140 og Æ152
Såfremt Æ140 vedtages, betragtes
Æ152 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ140 ikke vedtages,
bortfalder Æ152
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 29.100 t. kr.
Ændring:
Der afsættes 42,0 mio. kr. i 2008, 74,0 mio. kr.
og 93,0 mio. kr. i 2010 i drift til flere hænder i de københavnske
daginstitutioner. Her afsættes 29,1 mio. kr. af de 42 mio. kr. i 2008 til
dagtilbud, efterspørgselsstyret service. Funktion: 5.25.14.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: C.
Følgende undlod at stemme:
Æ141
Såfremt Æ131 vedtages, bortfalder Æ132,
Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ131 ikke vedtages,
opretholdes Æ132, Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ132 vedtages, betragtes Æ134,
Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168 ligeledes
som vedtaget
Såfremt Æ132 ikke vedtages,
bortfalder Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften reduceres med 28.290 t. kr.
Ændring: For at Børne- og Ungdomsudvalgets budget kommer i
balance, afsættes der i drift 105 mio. kr. i 2008, 45 mio. kr. i 2009, -5 mio.
kr. i 2010 og -40 mio. kr. i 2011 og frem. Beløbene er opgjort som Børne- og
Ungdomsudvalgets underskud ekskl. udvalgets andel af prioriteringsrummet på
53,4 mio. kr., når udvalget har sparet 120 mio. kr. i 2008. Af de 105 mio. kr.
reduceres udgifterne på bevillingen dagtilbud, efterspørgselsstyret service med
28,290 mio. kr. Udgiften på 28,290 mio.
kr. fordeler sig på følgende funktioner: 14,751 mio. kr. på funktion 5.25.10,
19,109 mio. kr. på funktion 5.25.11, 43,502 mio. kr. på 5.25.12, -40,317 mio.
kr. på funktion 5.25.13, -64,688 mio. kr. på funktion 5.25.14 og -0,647 mio.
kr. på funktion 5.25.19
Stillet af:
A, B, F
Æ141 blev vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ132.
Æ142
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften reduceres med 26.700 t. kr.
Ændring: Børne- og Ungdomsudvalget reducerer deres puljemidler
med 26,7 mio. kr. årligt i drift for at finansiere de højere enhedsomkostninger.
Funktion: 5.25.14.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ142 blev vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
Æ143
Såfremt Æ143 vedtages, betragtes Æ165
og H41 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ143 ikke vedtages,
bortfalder Æ165 og H41
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.600 t. kr.
Ændring: For at sikre et solidt grundlag for kvaliteten og
fagligheden på kommunens skoler og daginstitutioner er der behov for at
genoprette den økonomiske balance på børne- og ungeområdet generelt. Der
afsættes en centralt placeret driftspulje på 30,0 mio. kr. til styrkelse og
genopretning af børne- og ungeområdet. Af de 30 mio. kr. afsættes 15,6 mio. kr.
til dagtilbud, efterspørgselsstyret service. Funktion: 5.25.14.1
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Fritidshjem
og klubber special, efterspørgselsstyret service
Æ144
Såfremt Æ135 vedtages, betragtes Æ144
og Æ155 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ135 ikke vedtages,
bortfalder Æ144 og Æ155
Bevilling: Fritidshjem og klubber special, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 12.461 t. kr.
Ændring: Der afsættes 37,5 mio. kr. i 2008 og 47,4 mio. kr. i
2009 og frem i drift til finansiering af specialundervisningsområdet på skole
og fritidsområdet. Af de 37,5 mio. kr. afsættes 12,461 mio. kr. til fritidshjem
og klubber special, efterspørgselsstyret service. Udgiften fordeler sig med
7,430 mio. kr. på funktion 3.22.05.1, 4,263 mio. kr. på funktion 5.25.15.1 og 0,768
mio. kr. på funktion 5.25.16.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ144 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ135.
Æ145
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Fritidshjem og klubber special, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 4.500 t. kr.
Ændring: Børne- og Ungeudvalget har jf. deres nye skøn for 2008
en årlig mindreudgift på 68,1 mio. kr. i drift. Af de 68,1 mio. kr. reduceres
udgifterne på bevillingen fritidshjem og klubber special, efterspørgselsstyret
service med 4,5 mio. kr. Udgiften reduceres med 3,556 mio. kr. på funktion
5.25.15 og 0,834 mio. kr. på funktion 5.25.16
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ145 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
Æ146
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Fritidshjem og klubber special, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.600 t. kr.
Ændring: Enhedsomkostningerne på børne- og ungeområdet er i de
senere år steget ud over det niveau, som Borgerrepræsentationen har forudsat i
budgetterne. Den højere enhedsomkostning medfører at der afsættes 94,8 mio. kr.
årligt i drift. Af de 94,8 mio. kr. afsættes 2,6 mio. kr. til fritidshjem og
klubber special, efterspørgselsstyret service.
Udgiften forhøjes med 2,106 mio. kr. på funktion 5.25.15 og 0,494 mio.
kr. på funktion 5.25.16
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ146 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
Æ147
Såfremt Æ131 vedtages, bortfalder Æ132,
Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ131 ikke vedtages,
opretholdes Æ132, Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ132 vedtages, betragtes Æ134,
Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ132 ikke vedtages,
bortfalder Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Bevilling: Fritidshjem og klubber special, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.505 t. kr.
Ændring: For at Børne- og Ungdomsudvalgets budget kommer i
balance, afsættes der i drift 105 mio. kr. i 2008, 45 mio. kr. i 2009, -5 mio.
kr. i 2010 og -40 mio. kr. i 2011 og frem. Beløbene er opgjort som Børne- og
Ungdomsudvalgets underskud ekskl. udvalgets andel af prioriteringsrummet på
53,4 mio. kr., når udvalget har sparet 120 mio. kr. i 2008. Af de 105 mio. kr.
afsættes 2,505 mio. kr. til fritidshjem og klubber special,
efterspørgselsstyret service. Af de 2,505 mio. kr. afsættes der 9,343 mio. kr.
på funktion 3.22.05, -4,230 mio. kr. på funktion 5.25.10, -2,994 mio. kr. på
funktion 5.25.14, -2,327 mio. kr. på funktion 5.25.15 og 2,713 mio. kr. på
funktion 5.25.16
Stillet af:
A, B, F
Æ147 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ132.
Bevilling: Fritidshjem
og klubber, efterspørgselsstyret service
Æ148
Såfremt Æ138 vedtages, betragtes Æ148
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ138 ikke vedtages,
bortfalder Æ148
Bevilling: Fritidshjem og klubber, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 17.806 t. kr.
Ændring: Der afsættes 58 mio. kr. i 2008, 88 mio. kr. i 2009 og
118 mio. kr. i 2010 i drift til flere hænder i de københavnske
daginstitutioner. Af de 58 mio. kr.
afsættes 17,806 mio. kr. til fritidshjem og klubber, efterspørgselsstyret
service. Funktion: 5.25.15.1
Stillet af:
Ø
Æ148
bortfaldt som en konsekvens af, at Æ138 ikke blev vedtaget.
Æ149
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Fritidshjem og klubber, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 13.100 t. kr.
Ændring: Enhedsomkostningerne på børne- og ungeområdet er i de
senere år steget ud over det niveau, som Borgerrepræsentationen har forudsat i
budgetterne. Den højere enhedsomkostning medfører at der afsættes 94,8 mio. kr.
årligt i drift. Af de 94,8 mio. kr. afsættes 13,1 mio. kr. til fritidshjem og
klubber, efterspørgselsstyret service. Af de 13,100 mio. kr. afsættes 9,563
mio. kr. på funktion 5.25.15 og 3,537 mio. kr. på funktion 5.25.16
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ149 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
Æ150
Såfremt Æ131 vedtages, bortfalder Æ132,
Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ131 ikke vedtages,
opretholdes Æ132, Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ132 vedtages, betragtes Æ134,
Æ141,
Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ132 ikke vedtages,
bortfalder Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Bevilling: Fritidshjem og klubber, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 9.511 t. kr.
Ændring: For at Børne- og Ungdomsudvalgets budget kommer i
balance, afsættes der i drift 105 mio. kr. i 2008, 45 mio. kr. i 2009, -5 mio.
kr. i 2010 og -40 i 2011 og frem. Beløbene er opgjort som Børne- og
Ungdomsudvalgets underskud ekskl. udvalgets andel af prioriteringsrummet på
53,4 mio. kr., når udvalget har sparet 120 mio. kr. i 2008. Af de 105 mio. kr.
afsættes 9,511 mio. kr. til fritidshjem og klubber, efterspørgselsstyret
service. De 9,511 mio. kr. fordeler sig med 0,019 mio. kr. på funktion 0.32.31,
6,536 mio. kr. på funktion 3.22.05, 0,192 mio. kr. på funktion 3.22.10, -27,319
mio. kr. på funktion 5.25.10, 17,041 mio. kr. på funktion 5.25.14, -0,407 mio.
kr. på funktion 5.25.15 og 13,449 mio. kr. på funktion 5.25.16
Stillet af:
A, B, F
Æ150 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ132.
Æ151
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Fritidshjem og klubber, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 2.500 t. kr.
Ændring: Børne- og Ungeudvalget har jf. deres nye skøn for 2008
en årlig mindreudgift på 68,1 mio. kr. i drift.
Af de 68,1 mio. kr. reduceres udgifterne på bevillingen fritidshjem og
klubber, efterspørgselsstyret service med 2,5 mio. kr. Udgiften reduceres med
1,805 mio. kr. på funktion 5.25.15 og 0,695 mio. kr. på funktion 5.25.16
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ151 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
Æ152
Såfremt Æ138 vedtages, bortfalder
UÆ140, Æ140 og Æ152
Såfremt Æ138 ikke vedtages,
opretholdes UÆ140, Æ140 og Æ152
Såfremt UÆ140
vedtages, betragtes Æ140 og Æ152 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ140 ikke vedtages,
opretholdes Æ140 og Æ152
Såfremt Æ140 vedtages, betragtes
Æ152 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ140 ikke vedtages,
bortfalder Æ152
Bevilling: Fritidshjem og klubber, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 12.900 t. kr.
Ændring:
Der afsættes 42,0 mio. kr. i 2008, 74,0 mio. kr.
og 93,0 mio. kr. i 2010 i drift til flere hænder i de københavnske
daginstitutioner. Her afsættes 12,9 mio. kr. af de 42 mio. kr. i 2008 til
fritidshjem og klubber, rammestyret drift. De 12.900 t. kr. fordeles med 7,900
mio. kr. på funktion 5.25.14.1 og 5,000 mio. kr. på funktion 5.25.15
Stillet af:
A, B, F
Æ152 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ140.
Bevilling: Miljø,
efterspørgselsstyret service
Æ153
Bevilling: Sundhed.
Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 700 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 0,7 mio. kr. til en fortsættelse
af Sundhedshuset på Kapelvej. Sundhedshuset tilbyder aktiviteter, som ikke
tilbydes i Københavns Kommunes øvrige servicebutikker. Der ydes personlig
rådgivning fra sundhedsplejersker, børnetandplejere, jordmødre,
socialrådgivere, psykologer mv. Funktion: 4.62.89.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 53 stemmer imod 2.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: D.
Bevilling: Specialundervisning,
efterspørgselsstyret service
Æ154
Såfremt Æ131 vedtages, bortfalder Æ132,
Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ131 ikke vedtages,
opretholdes Æ132, Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ132 vedtages, betragtes Æ134,
Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ132 ikke vedtages,
bortfalder Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Bevilling: Specialundervisning, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 46.211 t. kr.
Ændring: For at Børne- og Ungdomsudvalgets budget kommer i
balance, afsættes der i drift 105 mio. kr. i 2008, 45 mio. kr. i 2009, -5 mio.
kr. i 2010 og -40 mio. kr. i 2011 og frem. Beløbene er opgjort som Børne- og Ungdomsudvalgets
underskud ekskl. udvalgets andel af prioriteringsrummet på 53,4 mio. kr., når
udvalget har sparet 120 mio. kr. i 2008. Af de 105 mio. kr. afsættes 46,211 mio.
kr. til specialundervisning, efterspørgselsstyret service. Udgiften for deler
sig med 2,781 mio. kr. på funktion 3.22.04, 5,639 mio. kr. på funktion 3.22.06,
10,532 mio. kr. på funktion 3.22.07, 25,393 mio. kr. på funktion 3.22.08,
-4,787 mio. kr. på funktion 3.22.16, -0,893 mio. kr. på funktion 3.22.17,
-0,468 mio. kr. på funktion 4.62.89, -5,096 mio. kr. på funktion 5.28.20, 8,756
mio. kr. på funktion 5.28.21 og 4,353 mio. kr. på funktion 5.28.23
Stillet af:
A, B, F
Æ154 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ132.
Æ155
Såfremt Æ135 vedtages, betragtes Æ144
og Æ155 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ135 ikke vedtages,
bortfalder Æ144 og Æ155
Bevilling: Specialundervisning, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 19.184 t. kr.
Ændring: Der afsættes 37,5 mio. kr. i 2008 og 47,4 mio. kr. i
2009 og frem i drift til finansiering af specialundervisningsområdet på skole
og fritidsområdet. Af de 37,5 mio. kr. afsættes 19,184 mio. kr. til
specialundervisning, efterspørgselsstyret service. Udgiften fordeler sig med
4,800 mio. kr. på funktion 5.28.21.1, 2,732 mio. kr. på funktion
3.22.08.1, 1,554 mio. kr. på funktion 3.22.07.1 og 10,098 mio. kr. på funktion
3.22.16.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ155 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ135.
Æ156
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Specialundervisning, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.400 t. kr.
Ændring: Enhedsomkostningerne på børne- og ungeområdet er i de
senere år steget ud over det niveau, som Borgerrepræsentationen har forudsat i
budgetterne. Den højere enhedsomkostning medfører at der afsættes 94,8 mio. kr.
årligt i drift. Af de 94,8 mio. kr.
afsættes 5,4 mio. kr. til specialundervisning, efterspørgselsstyret service. Udgiften
fordeler sig med 0,719 mio. kr. på funktion 3.22.04, 4,373 mio. kr. på funktion
3.22.08, 0,178 mio. kr. på funktion 3.22.17 og 0,130 mio. kr. på funktion
4.62.89
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ156 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
Æ157
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166 ligeledes
som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Specialundervisning, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 3.800 t. kr.
Ændring: Børne- og Ungeudvalget har jf. deres nye skøn for 2008
en årlig mindreudgift på 68,1 mio. kr. i drift. Af de 68,1 mio. kr. reduceres
udgifterne på bevillingen specialundervisning, efterspørgselsstyret service med
3,8 mio. kr. Udgiften reduceres med 0,447 mio. kr. på funktion 3.22.04, 2,851
mio. kr. på funktion 3.22.08, 0,414 mio. kr. på funktion 3.22.17 og 0,088 mio.
kr. på funktion 4.62.89
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ157 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
Bevilling: Sundhed,
efterspørgselsstyret service
Æ158
Såfremt Æ131 vedtages, bortfalder Æ132,
Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ131 ikke vedtages,
opretholdes Æ132, Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ132 vedtages, betragtes Æ134,
Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ132 ikke vedtages,
bortfalder Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Bevilling: Sundhed, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.157 t. kr.
Ændring: For at Børne- og Ungdomsudvalgets budget kommer i
balance, afsættes der i drift 10
5 mio. kr. i 2008, 45 mio. kr. i 2009, -5 mio.
kr. i 2010 og -40 mio. kr. i 2011 og frem. Beløbene er opgjort som Børne- og
Ungdomsudvalgets underskud ekskl. udvalgets andel af prioriteringsrummet på 53,4
mio. kr., når udvalget har sparet 120 mio. kr. i 2008. Af de 105 mio. kr.
afsættes 3,157 mio. kr. til sundhed, efterspørgselsstyret service. Funktion:
4.62.89
Stillet af:
A, B, F
Æ158 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ132.
Æ159
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Sundhed, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.600 t. kr.
Ændring: Enhedsomkostningerne på børne- og ungeområdet er i de
senere år steget ud over det niveau, som Borgerrepræsentationen har forudsat i
budgetterne. Den højere enhedsomkostning medfører at der afsættes 94,8 mio. kr.
årligt i drift. Af de 94,8 mio. kr. afsættes 2,6 mio. kr. til sundhed, efterspørgselsstyret
service. Udgiften forhøjes med 0,060 mio. kr. på funktion 3.22.01, 1,072 mio.
kr. på funktion 4.62.89 og 1,468 mio. kr. på funktion 4.62.85
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ159 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
Bevilling: Undervisning,
efterspørgselsstyret service
Æ160
Såfremt Æ160 vedtages, bortfalder
UÆ164 og Æ164
Såfremt Æ160 ikke vedtages, opretholdes
UÆ164 og Æ164
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 50.000 t. kr.
Ændring: Som led i Faglighed for alle, skal der med henblik på
at styrke fagligheden i de københavnske skoler, tilføres 50 mio. kr. i drift. Funktion:
3.22.01.1
Stillet af:
C
Ændrings forslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ161
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 50.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 50 mio. kr. i 2008 og frem i drift til
nedsættelse af antallet af elever i klasserne. Funktion: 3.22.01.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ162
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 37.200 t. kr.
Ændring: Enhedsomkostningerne på børne- og ungeområdet er i de
senere år steget ud over det niveau, som Borgerrepræsentationen har forudsat i
budgetterne. Den højere enhedsomkostning medfører at der afsættes 94,8 mio. kr.
årligt i drift. Af de 94,8 mio. kr. afsættes 37,2 mio. kr. til undervisning, efterspørgselsstyret
service. Udgiften forhøjes med 28,811 mio. kr. på funktion 3.22.01, 6,225 mio.
kr. på funktion 3.22.10, 0,399 mio. kr. på funktion 3.22.12, 0,293 mio. kr. på
funktion 3.22.09, 0,402 mio. kr. på funktion 3.22.14, 0,021 mio. kr. på
funktion 3.35.63 og 1,049 mio. kr. på funktion 3.38.76
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ162 blev vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
Æ163
Såfremt Æ163 vedtages, betragtes Æ171
og H39 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ163 ikke vedtages,
bortfalder Æ171 og H39
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.900 t. kr.
Ændring: Københavns Kommune er ansvarlig for, at over 40.000
københavnere dagligt får mad i byens børnehaver, vuggestuer, idrætsfaciliteter,
skoler, plejehjem eller får bragt maden hjem. Nu er tiden kommet til at give
skolemaden og den eksisterende KØSS-ordning, der har eksisteret siden 2002, et
løft. Der afsættes derfor 15,9 mio. kr. i 2008, 17,6 mio. kr. i 2009 og 15 mio.
kr. i 2010 og frem i drift til den nye skolemadsordning, som forankres i
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 38 stemmer imod 14. 3 undlod.
For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: C, D, O og V.
Følgende undlod at stemme:
UÆ164
Såfremt Æ160 vedtages, bortfalder
UÆ164 og Æ164
Såfremt Æ160 ikke vedtages,
opretholdes UÆ164 og Æ164
Såfremt UÆ164 vedtages, betragtes
Æ164 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ164 ikke vedtages,
opretholdes Æ164
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: Initiativet faglighed for alle på områder som flagskibe, tidlig
og forebyggende indsats, forældresamarbejde og overgange mellem dagtilbud,
fritidshjem og skole og virtuelle undervisningsmidler forhøjes med yderligere
15 mio. kr. i 2008 og årene frem i forhold til Æ164. Der afsættes 15 mio. kr.
årligt i drift. Funktion: 3.22.01.1
Stillet af: V og O
Ændringsforslaget blev forkastet med 36 stemmer imod 16. 3 undlod.
For stemte: O, V og Ø.
Imod stemte: A, B, C, D og F.
Følgende undlod at stemme:
Æ164
Såfremt Æ160 vedtages, bortfalder
UÆ164 og Æ164
Såfremt Æ160 ikke vedtages,
opretholdes UÆ164 og Æ164
Såfremt UÆ164 vedtages,
betragtes
Æ164 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ164 ikke vedtages,
opretholdes Æ164
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: Ambitionsniveauet for faglighed for alle skal øges i
2008 og 2009 på områder som flagskibe, tidlig og forebyggende indsats,
forældresamarbejde og overgange mellem dagtilbud, fritidshjem og skole og
virtuelle undervisningsmidler. Herudover skal lærernes it-kompetencer
opgraderes. Der afsættes 15 mio. kr. årligt i drift. Funktion: 3.22.01.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ165
Såfremt Æ143 vedtages, betragtes
Æ165 og H41 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ143 ikke er vedtages,
bortfalder Æ165 og H41
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 14.400 t. kr.
Ændring: For at sikre et solidt grundlag for kvaliteten og
fagligheden på kommunens skoler og daginstitutioner er der behov for at
genoprette den økonomiske balance på børne- og ungeområdet generelt. Der
afsættes en centralt placeret driftspulje på 30,0 mio. kr. til styrkelse og
genopretning af børne- og ungeområdet. Af de 30 mio. kr. afsættes 14,4 mio. kr.
til undervisning, efterspørgselsstyret service. Funktion: 3.22.01.1
Stillet af:
C
Æ165
bortfaldt som konsekvens af, at Æ143 ikke blev vedtaget.
Æ166
Såfremt Æ136 vedtages, betragtes Æ
137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og Æ166
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ136 ikke vedtages,
bortfalder Æ 137, Æ139, Æ142, Æ145, Æ146, Æ149, Æ151, Æ156, Æ157, Æ159, Æ162 og
Æ166.
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften reduceres med 14.200 t. kr.
Ændring: Børne- og Ungeudvalget har jf. deres nye skøn for 2008
en årlig mindreudgift på 68,1 mio. kr. i drift. Af de 68,1 mio. kr.
reduceres
udgifterne på bevillingen undervisning, efterspørgselsstyret service med 14,2 mio.
kr. Udgiften reduceres med 11,363 mio. kr. på funktion 3.22.01, 2,003 mio. kr.
på funktion 3.22.10, 0,129 mio. kr. på funktion 3.22.12, 0,228 mio. kr. på
funktion 3.22.14, 0,079 mio. kr. på funktion 3.35.63 og 0,398 mio. kr. på
funktion 3.38.76
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Æ166 blev vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ136.
Æ167
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften reduceres med 4.900 t. kr.
Ændring: Merudgifterne på daginstitutionsområdet finansieres
delvist ved at justere indholdet af modermålsundervisningen. Der spares 4,9
mio. kr. årligt i drift. Funktion: 3.22.01.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: A, B, F, O og V.
Imod stemte: C, D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ168
Såfremt Æ131 vedtages, bortfalder Æ132,
Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ131 ikke vedtages,
opretholdes Æ132, Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Såfremt Æ132 vedtages, betragtes Æ134,
Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ132 ikke vedtages,
bortfalder Æ134, Æ141, Æ147, Æ150, Æ154, Æ158 og Æ168
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften reduceres med 4.279 t. kr.
Ændring: For at Børne- og Ungdomsudvalgets budget kommer i
balance, afsættes der i drift 105 mio. kr. i 2008, 45 mio. kr. i 2009, -5 mio.
kr. i 2010 og -40 mio. kr. i 2011 og frem. Beløbene er opgjort som Børne- og
Ungdomsudvalgets underskud ekskl. udvalgets andel af prioriteringsrummet på
53,4 mio. kr., når udvalget har sparet 120 mio. kr. i 2008. Af de 105 mio. kr.
reduceres udgifterne på bevillingen undervisning, efterspørgselsstyret service
med 4,279 mio. kr. Udgiften reduceres med -22,330 mio. kr. på funktion 3.22.01,
-5,761 mio. kr. på funktion 3.22.02, -3,932 mio. kr. på funktion 3.22.03, 0,560
t. kr. på funktion 3.22.06, 14,672 mio. kr. på funktion 3.22.10, 4,037 mio. kr.
på funktion 3.22.12, 16,979 mio. kr. på funktion 3.22.14, 4,322 mio. kr. på
funktion 3.35.63 og -12,827 mio. kr. på funktion 3.38.76
Stillet af:
A, B, F
Æ168 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ132.
Bevilling: Anlæg
Æ169
Såfremt Æ169 vedtages, betragtes H36
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ169 vedtages, bortfalder
Æ170
Såfremt Æ169 ikke vedtages,
bortfalder H36
Såfremt Æ169 ikke vedtages,
opretholdes Æ170
Bevilling: Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 506.300 t. kr.
Ændring: Gode fysiske rammer og inspirerende læringsmiljøer på
skoler og daginstitutioner er afgørende for børn og medarbejderes trivsel og
udvikling. Der afsættes 506,3 mio. kr. i 2008 og 472,9 mio. kr. i 2009 og 448,6
mio. kr. i 2010 i anlæg til modernisering og udbygning af skoler og
institutioner. Udgiften fordeles med 246,100 mio. kr. på funktion
3.22.01.3, 31,600 mio. kr. på funktion 3.22.07.3, 199,100 mio. kr. på funktion
5.25.14.3, 16,900 mio. kr. på 5.25.15.3 og 12,600 mio. kr. på funktion
5.25.16.3
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 4. 3 undlod.
For stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Imod stemte: C og D.
Følgende undlod at stemme:
Æ170
Bevilling: Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 100.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 100 mio. kr. i 2008 og 808 mio. kr. i
2009 i anlæg til nye skoler og institutioner, ny skolestruktur og sikre
skoleveje. Udgiften forhøjes med 60,000 mio. kr. på funktion 3.22.01.3
og 40,000 mio. kr. på funktion 5.25.14.3
Stillet af:
Ø
Æ170
bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af 169.
Æ171
Såfremt Æ163 vedtages, betragtes Æ171
og H39 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ163 ikke vedtages,
bortfalder Æ171 og H39
Bevilling: Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 45.200 t. kr.
Ændring: Københavns Kommune er ansvarlig for, at over 40.000
københavnere dagligt får mad i byens børnehaver, vuggestuer, idrætsfaciliteter,
skoler, plejehjem eller får bragt maden hjem. Nu er tiden kommet til at give
skolemaden og den eksisterende KØSS-ordning, der har eksisteret siden 2002, et løft.
Der afsættes derfor 45,2 mio. kr. i 2008 og 5,5 mio. kr. i 2009 i anlæg til den
nye skolemadsordning, som forankres i
Stillet af:
A, B, F
Æ171 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ163.
Æ172
Såfremt Æ172 vedtages, betragtes
Æ343, Æ357 og Æ361 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ172 vedtages, bortfalder
Æ356 og Æ360
Såfremt Æ172 ikke vedtages,
betragtes Æ 343, Æ357 og Æ361 som bortfaldet
Såfremt Æ172 ikke vedtages,
opretholdes Æ356 og Æ360
Bevilling: Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 9.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 9 mio. kr. årligt i anlæg til at løfte
kvaliteten på legepladser ved daginstitutioner. Funktion: 5.25.14.3
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 53 stemmer imod 2.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: D.
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Bevilling: Administration,
rammebelagt drift
Æ173
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2008 til udbygning og
vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemer på sundheds- og omsorgsområdet.
Ældreområdet gennemgår en hastig udvikling, som bl.a. medfører ændringer i borgernes
behov for serviceydelser og udfordringer vedr. fasthold
else og rekruttering af
medarbejdere. For at sikre kvalitetsstyringen under disse vilkår er der behov
for at afsætte midler til kvalitetsstyringssystemer, herunder til
brugertilfredsheds- og trivselsundersøgelser mv. Midlerne placeres på funktion
6.45.51.1. Administration - drift
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ174
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 2.500 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog Besparelser på
konsulentydelser. Budgettet reduceres varigt med 2,5 mio. kr. Korrektionen
placeres på funktion 6.45.51.1. administration - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 51 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ175
Såfremt Æ35 vedtages, betragtes Æ51,
Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ35 ikke vedtages,
bortfalder Æ51, Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 186 t. kr.
Ændring: Med henblik på indførelse af et nyt it-sikkerhedsregulativ
finansierer Sundheds- og Omsorgsudvalget en andel af den samlede udgift på 1,3
mio. kr. i 2008, svarende til 0,186 mio. kr. i driftsmidler. Korrektionen
placeres på funktion 6.45.51.
Stillet af:
A, B, F
Æ175 blev
vedtaget som konsekvens af vedtagelsen af Æ35.
Bevilling: Pleje,
service og boliger for ældre, rammebelagt drift
UÆ176
Såfremt UÆ176
vedtages, betragtes Æ176 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ176 ikke vedtages,
opretholdes Æ176
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 30.000 t. kr.
Ændring: Ældrepuljen til udflugter til ældre på plejehjem, mere
hjemmepleje og evt. opretholdelse af det nuværende niveau for forebyggende
hjemmebesøg forhøjes med 30 mio. kr. i 2008 og årene fremover i forhold til
Æ176. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. – drift
Stillet af:
V og O
Ændringsforslaget blev forkastet med 34 stemmer imod 16. 5 undlod.
For stemte: O, V og Ø.
Imod stemte: A, B, D og F.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ176
Såfremt UÆ176
vedtages, betragtes Æ176 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ176 ikke vedtages,
opretholdes Æ176
Såfremt Æ176 vedtages, bortfalder
Æ178, Æ 206 og Æ229.
Såfremt Æ176 ikke vedtages,
opretholdes Æ178, Æ 206 og Æ229
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 28.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 28 mio. kr. i årene 2008-2010 til en
pulje, der anvendes til udflugter til ældre på plejehjem, mere hjemmepleje og
evt. opretholdelse af det nuværende niveau for forebyggende hjemmebesøg. Puljen
kan evt. suppleres med midler fra kvalitetsreformen. Midlerne placeres på
funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 0. 5 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: D,
Æ177
Såfremt Æ177 vedtages, betragtes Æ245
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ177 ikke vedtages,
bortfalder Æ245
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt dr
ift
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2008, 20. mio. kr., 30,0
mio. kr. i 2009 og frem til en udvidelse af den eksisterende klippekortsmodel i
Sundheds- og omsorgsudvalgets regi, så modellen omfatter flere ansatte, primært
SOSU-assistenter. Modellen indebærer at de omfattede medarbejdergrupper kan få
en højere løn, hvis de deltager i kompetenceudvikling og på den måde dygtiggør
sig til glæde for borgerne. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og
omsorg mv. - drift
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ178
Såfremt Æ176 vedtages, bortfalder
Æ178, Æ 206 og Æ229.
Såfremt Æ176 ikke vedtages,
opretholdes Æ178, Æ 206 og Æ229
Såfremt Æ178 vedtages, bortfalder
Æ206 og Æ229.
Såfremt Æ178 ikke vedtages,
opretholdes Æ206 og Æ229.
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i 2008 10,0 mio. kr. til ældrepulje.
Ensomhed er et stort problem blandt ældre borgere. Ældrepuljen skal finansiere
initiativer, arrangementer og udflugter, som giver de ældre mulighed for at
mødes på tværs og styrker deres sociale netværk, blandt andet i samarbejde med
frivillige organisationer. Midlerne
placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
C
Æ178 bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ176.
Æ179
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes i 2008 2,5 mio. kr. til drift af
forskningsenheden på Sølund.
For at knytte forskning og praksis sammen og derigennem skabe
anvendelsesorienteret forskning til gavn for hele ældreområdet skal der
tilføres driftsmidler til forskningsenheden på Sølund.
Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ180
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 2.000 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Yderligere reduktion af
ydelsesstøtte til ældreboliger. Budgettet reduceres varigt med 2,0 mio. kr.
Korrektionen placeres på funktion 5.32.30.1. Ældreboliger - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ181
Såfremt Æ181 vedtages, betragtes
Æ221 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ181 ikke vedtages,
bortfalder Æ221
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.500 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Lokalområderne Nørrebro
og Bispebjerg sammenlægges og budgettet for ældre, pensions- og
omsorgskontorerne reduceres varigt med 1,5 mio. kr. Korrektionen placeres på
funktion 6.45.51.1. Administration - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ182
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 40 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Udlicitering af
el-leverance. Budgettet reduceres varigt med 0,040 mio. kr. Korrektionen
placeres på funktion 5.32.34.1. Plejehjem og beskyttede boliger - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V..
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Sundhed,
rammebelagt drift
Æ183
Såfremt Æ183 vedtages, bortfalder
Æ184 og Æ236
Såfremt Æ 183 ikke vedtages,
opretholdes Æ184 og Æ236
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 13.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 13,5 mio. kr. sundhedscentre.
Midlerne placeres på funktion 4.62.88.1. Sundhedsfremme og forebyggelse - drift
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 6. 5 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, F, O og V.
Følgende undlod at stemme: D,
Æ184
Såfremt Æ183 vedtages, bortfalder
Æ184 og Æ236
Såfremt Æ 183 ikke vedtages,
opretholdes Æ184 og Æ236
Såfremt Æ184 vedtages, betragtes
Æ236 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ184 ikke vedtages,
bortfalder Æ236
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 11.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 11,5 mio. kr. i 2008 og 11,4 mio. kr. i
2009 og frem (ekskl. deponering) til sundhedscentre. Sundhedscentrene tilbyder
bl.a. rehabilitering til borgere med kroniske sygdomme for at sikre dem et
selvstændigt og meningsfuldt liv. Ved at åbne det fjerde lokale sundhedscenter
vurderes det, at alle københavnere med kroniske sygdomme vil kunne få et tilbud
fra et sundhedscenter. Midlerne placeres
på funktion 4.62.88.1. Sundhedsfremme og forebyggelse - drift
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ185
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.900 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 6,9 mio. kr. til forebyggelse og
sundhedsfremme i 10 almene boligområder. Midlerne placeres på funktion
4.62.88. Sundhedsfremme og forebyggelse
- drift
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ186
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.900 t. kr.
Ændring: Der afsættes i 2008 5,9 mio. kr. til folkesundhed.
Kommunens indsats inden for folkesundhed er en vigtig del af det forebyggende
arbejde på sundhedsområdet. To særlige indsatser vedrører sundhedsfremme for
socialt udsatte børn og unge og styrkelse af samarbejdet om sundhedsfremme med
frivillige aktører. Midlerne placeres på funktion 4.62.88.1. Sundhedsfremme og
forebyggelse - drift.
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ187
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 5,0 mio. kr. til en tidssvarende
omsorgstandpleje. Midlerne placeres på funktion 4.62.85.1. Kommunal tandpleje -
drift
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ188
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.700 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Generel besparelse på
forebyggelsespuljen. Budgettet reduceres varigt med 1,7 mio. kr. Korrektionen
placeres på funktion 4.62.88.1. Sundhedsfremme og forebyggelse - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ189
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.300 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog Samarbejdsaftalen med Sex
og Samfund bortfalder og sexualundervisningen på skoler overgår til
folkesundhedsprogrammet. Budgettet reduceres varigt med 1,3 mio. kr. på
området. Korrektionen placeres på funktion 5.35.40. Rådgivningsinstitutioner -
drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ190
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 679 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 0,679 mio. kr. til seksuel sundhed
- undervisning. Midlerne placeres på funktion 5.35.40. Rådgivningsinstitutioner
- drift
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: D og Ø.
Imod stemte: A, B, C, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ191
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 535 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 0,535 mio. kr. til seksuel sundhed
- information. Midlerne placeres på funktion 5.35.40. Rådgivningsinstitutioner
- drift
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 2 undlod.
For stemte: D og Ø.
Imod stemte: A, B, C, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ192
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 0,5 mio. kr. til udvikling af
politik for seksuel sundhed. Midlerne placeres på funktion 5.35.40.
Rådgivningsinstitutioner - drift
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: D og Ø.
Imod stemte: A, B, C, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ193
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 400 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog Omlægning af opkrævning af
egenbetaling for omsorgstandpleje fra månedlige betalinger til en årlig
betaling forud. Budgettet reduceres varigt med 0,4 mio. kr. Korrektionen
placeres på funktion 4.62.85.1. Kommunal tandpleje - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 0. 5 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: D,
Æ194
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 100 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Ændring af udbudsmetoden
i omsorgstandplejen. Budgettet reduceres varigt med 0,1 mio. kr. Korrektionen
placeres på funktion 4.62.85.1. Kommunal tandpleje - drift.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ195
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 14 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 0,014 mio. kr. til uddeling af
gratis kondomer. Midlerne placeres på funktion 5.35.40.
Rådgivningsinstitutioner - drift
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Pleje,
service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service
Æ196
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 43.900 t. kr.
Ændring: Der afsættes 43,9 mio. kr. i 2008 til mere tid til
pleje. For at øge aktivitesniveauet i ydertimerne og dermed forbedre
livskvaliteten for beboerne og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne er der
behov for at øge normeringen på plejehjemmene.
Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
C
Stillet af: Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ197
Såfremt Æ197 vedtages, bortfalder
Æ199
Såfremt Æ197 ikke vedtages,
opretholdes Æ199
Såfremt Æ197 vedtages, betragtes
Æ232 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ197 ikke vedtages,
bortfalder Æ232
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 42.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 42,5 mio. kr. i 2008 til yderligere
demenspladser. Københavns Kommune har i dag en 4-ugers garanti på plejeboliger.
Garantien gælder imidlertid ikke for de målrettede demenspladser. For at sikre
demente borgere samme serviceniveau som øvrige borgere med behov for plejebolig
skal der oprettes yderligere 80 demenspladser. Midlerne placeres på funktion
5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 41 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ198
Såfremt Æ198 vedtages, bortfalder
Æ201
Såfremt Æ198 ikke vedtages,
opretholdes Æ201
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 36.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 36,0 mio. kr. i 2008 til en gradvis
indfasning af demografikorrektionen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Den
demografiske udvikling medfører færre borgere i de ældste årgange og dermed
markante negative demografikorrektioner af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens
budget. Gennem en trinvis indfasning af demografikorrektionen bliver det muligt
at undgå utilsigtede servicereduktioner over for borgerne. Midlerne placeres på
funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv.
- drift
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ199
Såfremt Æ197 vedtages, bortfalder
Æ199
Såfremt Æ197 ikke vedtages,
opretholdes Æ199
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 34.400 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 34,4 mio. kr. til udbygning af
demenstilbud. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. -
drift.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ200
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 30.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 30,0 mio. kr. i 2008 til mere tid i
hjemmeplejen.For at bekæmpe ensomhed blandt de social svage ældre i
hjemmeplejen og for at forbedre medarbejderenes arbejdsmiljø er der behov for
at afsætte tid til socialt samvær i hjemmeplejen. Midlerne placeres på funktion
5.32.32.1 - Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ201
Såfremt Æ198 vedtages, bortfalder
Æ201
Såfremt Æ198 ikke vedtages, opretholdes
Æ201
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 26.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 26,0 mio. kr. i 2008, 7,2 mio. kr. i
2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio.
kr. i 2011 og frem til indfasning af demografitilpasningen indenfor
hjemmeplejen og plejeboliger bl. a. af hensyn til 4 ugers ventetidsgarantien. Midlerne
placeres med 25,92 mio. kr. på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. -
drift og 0,08 mio. kr. på funktion 5.32.35.1. Hjælpemidler mv. - drift
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, V, O og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ202
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgs
elsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 24.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 24,0 mio. kr. i 2008 til
hjemmesygeplejen.Sammenligninger med de øvrige 6-byer indikerer, at
serviceniveauet i København er markant lavere. Der er derfor behov for at øge
serviceniveauet, såfremt borgernes behov for hjemmesygepleje skal kunne
imødekommes inden for budgettet. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje
og omsorg - drift.
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ203
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 22.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 22,5 mio. kr. i 2008 til udbygning af
demenstilbud. Der formodes at være op mod 10.000 københavnere, der lider af
demens. Kommunen har en særlig forpligtelse til at sikre disse borgere og deres
pårørende så god livskvalitet som muligt. For at sikre reelle valgmuligheder
for demente borgere samt tilbud tilpasset den enkelte borger udbygges de nuværende
demenstilbud.
Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift.
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ204
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 20.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 20,0 mio. kr. til at indføre en
tidsbuffer i hjemmeplejen. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og
omsorg mv. - drift
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ205
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 18.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 18,0 mio. til genindførelse af
grundig rengøring. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg
mv. - drift
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ206
Såfremt Æ176 vedtages, bortfalder
Æ178, Æ 206 og Æ229.
Såfremt Æ176 ikke vedtages,
opretholdes Æ178, Æ 206 og Æ229
Såfremt Æ178 vedtages, bortfalder
Æ206
Såfremt Æ178 ikke vedtages,
opretholdes Æ 206
Såfremt Æ206 vedtages, betragtes
Æ229 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ206 ikke vedtages,
bortfalder Æ229
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 16.600 t. kr.
Ændring: Der afsættes 16,6 mio. kr. i 2008 og 13,3 mio. kr. i
2009 til en ældrepulje, som skal anvendes til forbedringer på ældreområdet.
Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
O
Æ206
bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ176.
Æ207
Såfremt Æ207 vedtages, betragtes
Æ231 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ207 ikke vedtages,
bortfalder Æ231
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2008 til mad og måltidet
på ældreområdet. Ernæring spiller en afgørende rolle i den forebyggende indsats
på ældreområdet og i forhold til at sikre de ældres trivsel. Som følge heraf
ønskes det at styrke kvaliteten i de kommunale madtilbud til ældre.Midlerne
placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ208
Såfremt Æ208 vedtages, betragtes
Æ235 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ208 ikke vedtages,
bortfalder Æ235
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 8.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 8,0 mio. kr. i 2008 til flere
rehabiliterings-og selvvisiteringspladser. Som følge af accelererede
indlæggelsesforløb på sygehusene er der et øget behov for at kunne hjemtage
færdigbehandlede patienter fra sygehusene. Etablering af yderligere
rehabiliteringspladser sikrer, at borgerne udskrives til trygge rammer med den
fornødne pleje. Et øget antal selvvisiteringspladser vil ligeledes give svage
ældre mulighed for midlertidig aflastning i trygge rammer. Midlerne placeres på
funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 41 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ209
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 7.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 7,5 mio. kr. til en samlet indsats
vedrørende medicin til ældre. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og
omsorg mv. - drift
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ210
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 6.800 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog Omkonvertering af
beskyttede boliger til plejeboliger. Budgettet reduceres varigt med 6,8 mio.
kr. Korrektionen placeres med 4,2 mio. kr. på funktion 5.32.32.1. Pleje og
omsorg mv. - drift og 2,6 mio. kr. på funktion 5.32.34.1. Plejehjem og beskyttede boliger - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ211
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 6,0 mio. kr. til supervision i
alle hjemmeplejeenheder. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og
omsorg mv. - drift.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ212
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 5.800 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Ændring af
visitationskriterierne for borgere, der kun modtager praktisk hjælp, så færre
ældre modtager praktisk hjælp. Budgettet reduceres varigt med 5,8 mio. kr. på
området. Korrektionen placeres med -7,8 mio. kr. på funktion 5.32.32.1. Pleje
og omsorg - drift og 2,0 mio. kr. på funktion 6.45.51.1. Administration - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ213
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 5.100 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Øget målretning af
tildelingen af personlig hjælp. Meget plejekrævende ældre flyttes fra
hjemmeplejen til plejehjem og der indføres en mere målrettet visitationspraksis
i hjemmeplejen. Budgettet reduceres varigt med 5,1 mio. kr. på området.
Korrektionen placeres med -5,6 mio. kr. på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg
- drift og 0,5 mio. kr. på funktion 6.45.51.1. Administration - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ214
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 5.000 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Nedbringelse af
sygefravær. Budgettet reduceres varigt med 5,0 mio. kr. Korrektionen placeres
på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 45 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ215
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.700 t. kr.
Ændring: Der afsættes varigt 4,7 mio.kr til supervision i alle
plejeafdelinger. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. -
drift
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ216
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 4.200 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Forebyggende hjemmebesøg
gives fremover kun til borgere, der ikke i forvejen modtager både praktisk og
personlig hjælp. Budgettet reduceres varigt med 4,2 mio. kr. på området.
Korrektionen placeres på funktion 5.32.33.1. Forebyggende indsats for ældre -
drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ217
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 3.100 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Fælles indkøbsaftaler og
e-handel. Budgettet reduceres varigt med 3,1 mio. kr. Korrektionen placeres på
funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ218
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 1.500 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Vask af tøj, linned og
uniformer på plejecentre. Budgettet reduceres varigt med 1,5 mio. kr.
Korrektionen placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ219
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 1.500 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Optimering af
visitationskrav på madområdet. Budgettet reduceres varigt med 1,5 mio. kr.
Korrektionen placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ220
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 1.460 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Udlicitering af
el-leverance. Budgettet reduceres varigt med 1,460 mio. kr. Korrektionen
placeres med 0,007 mio. kr. på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
og 1,453 mio. kr. på funktion 5.32.34.1.
Plejehjem og beskyttede boliger - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ221
Såfremt Æ181 vedtages, betragtes
Æ221 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ181 ikke vedtages,
bortfalder Æ221
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 1.000 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog Lokalområderne Nørrebro og
Bispebjerg sammenlægges og budgettet for ældre, pensions- og omsorgskontorerne
reduceres varigt med 1,0 mio. kr. Korrektionen placeres med -1,5 mio. kr. på
funktion 6.45.51.1. Administration - drift og 0,5 mio. kr. på funktion 6.4.50.1.
Administrationsbygninger - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ221 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ181.
Æ222
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 500 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Forenkling af
administration vedrørende barselsvikariater. Budgettet reduceres varigt med 0,5
mio. kr. Korrektionen placeres på funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. -
drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ223
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 500 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Generel besparelse på P/O
administration. Budgettet reduceres varigt med 0,5 mio. kr. Korrektionen
placeres på funktion 6.45.51.1. Administration - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ224
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 465 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Budgettet for
arbejdsskadeforsikring for selvejende plejehjem reduceres varigt med 0,465 mio.
kr. Budgettet reduceres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ225
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 400 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Budgettet vedrørende
biler i hjemmeplejen reduceres varigt med 0,4 mio. kr. Korrektionen placeres på
funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ226
Såfremt Æ226 vedtages, betragtes
Æ233 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ226 ikke vedtages, bortfalder
Æ233
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 300 t. kr.
Ændring: Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2008 til drift af
fællesarealer på moderniserede plejehjem. På en del af de plejehjem, som blev
moderniseret i 1990'erne, har det vist sig, at der ikke er tilstrækkeligt med
fællesarealer til beboernes fælles sociale og praktiske aktiviteter samt til
personalemæssige faciliteter. Der er derfor behov for etablering af
fællesarealer og servicearealer. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje
og omsorg - drift
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 41 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ227
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 279 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. Digitaliseret
lønindberetning. Budgettet reduceres varigt med 0,279 mio. kr. Korrektionen
placeres på funktion 5.32.32.1. Pleje og omsorg mv. - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Administration,
anlæg
Æ228
Bevilling: Administration, rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.632 t. kr.
Ændring: Udmøntning af bruttokatalog. DUT-difference (2005).
Budgettet forhøjes varigt med 3,632 mio. kr. Korrektionen placeres på funktion
6.45.51.1. Administration - drift
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Pleje,
service og boliger for ældre, Anlæg
Æ229
Såfremt Æ176 vedtages, bortfalder
Æ178, Æ 206 og Æ229.
Såfremt Æ176 ikke vedtages,
opretholdes Æ178, Æ 206 og Æ229
Såfremt Æ206 vedtages, betragtes
Æ229 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ206 ikke vedtages,
bortfalder Æ229
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 62.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 62,0 mio. kr. i 2008, 78,0 mio. kr. i
2009 og 34,0 mio. kr. i 2010 til en ældrepulje, som skal anvendes til
forbedringer på ældreområdet. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.3. Pleje og
omsorg mv. - anlæg
Stillet af:
O
Æ229
bortfald som konsekvens af vedtagelsen af Æ176.
Æ230
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 46.400 t. kr.
Ændring: Der afsættes 46,4 mio. kr. i 2008 til håndtering af
deponeringsforpligtelserne på Sundheds- og Omsorgsområdet. Kommunens
deponeringsregler kan virke som en barriere for bl.a. gennemførelse af
arbejdsmiljøforbedringer og effektiviseringstiltag. Ligeledes udgør de en
barriere for nødvendige kapacitetsudvidelser på sundhedsområdet som følge af
kommunalreformen. Midlerne placeres på funktion 4.62.88.3. Sundhedsfremme og
forebyggelse - anlæg
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ231
Såfremt Æ207 vedtages, betragtes
Æ231 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ207 ikke vedtages,
bortfalder Æ231
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 30.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 30,0 mio. kr. i 2008 til mad og måltidet
på ældreområdet. Ernæring spiller en afgørende rolle i den forebyggende indsats
på ældreområdet og i forhold til at sikre de ældres trivsel. Som følge heraf
ønskes det at styrke kvaliteten i de kommunale madtilbud til ældre. Midlerne
skal bruges til ombygning af køkkener. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.3.
Pleje og omsorg mv. - anlæg
Stillet af:
C
Æ231
bortfald som konsekvens af, at Æ207 ikke blev vedtaget.
Æ232
Såfremt Æ197 vedtages, betragtes
Æ232 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ197 ikke vedtages,
bortfalder Æ232
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 20.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 20,0 mio. kr. i 2008 til yderligere
demenspladser. Københavns Kommune har i dag en 4-ugers garanti på plejeboliger.
Garantien gælder imidlertid ikke for de målrettede demenspladser. For at sikre
demente borgere samme serviceniveau som øvrige borgere med behov for plejebolig
skal der oprettes yderligere 80 demenspladser. Midlerne placeres på funktion
5.32.32.3. Pleje og omsorg mv.- anlæg
Stillet af:
C
Æ232
bortfald som konsekvens af, at Æ197 ikke blev vedtaget.
Æ233
Såfremt Æ226 vedtages, betragtes
Æ233 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ226 ikke vedtages,
bortfalder Æ233
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 18.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 18,0 mio. kr. i 2008 til etablering af
fællesarealer på moderniserede plejehjem. På en del af de plejehjem, som blev
moderniseret i 1990'erne, har det vist sig, at der ikke er tilstrækkeligt med
fællesarealer til beboernes fælles sociale og praktiske aktiviteter samt til
personalemæssige faciliteter. Der er derfor behov for etablering af
fællesarealer og servicearealer. Midlerne placeres på funktion 5.32.32.3. Pleje
og omsorg - anlæg
Stillet af:
C
Æ233
bortfald som konsekvens af, at Æ226 ikke blev vedtaget.
Æ234
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 15,0 mio. kr. i 2008 til et bedre fysisk
arbejdsmiljø.Det fysiske arbejdsmiljø i ældreplejen er belastende for medarbejderne
som følge af tunge løft og skæve arbejdsstillinger, og der er væsentlige risici
for arbejdsskader. Der er derfor behov for at investere i en opdatering af de
teknologiske hjælpemidler, bl.a. el-senge og loftslifte. Midlerne placeres på
funktion 5.32.35.3. Hjælpemidler mv. - anlæg
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ235
Såfremt Æ208 vedtages, betragtes
Æ235 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ208 ikke vedtages,
bortfalder Æ235
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2008 til at etablere flere
rehabiliterings- og selvvisiteringspladser.Som følge af accelererede
indlæggelsesforløb på sygehusene er der et øget behov for at kunne hjemtage
færdigbehandlede patienter fra sygehusene. Etablering af yderligere
rehabiliteringspladser sikrer, at borgerne udskrives til trygge rammer med den
fornødne pleje. Et øget antal selvvisiteringspladser vil ligeledes give svage
ældre mulighed for midlertidig aflastning i trygge rammer. Midlerne placeres på
funktion 5.32.32.3. Pleje og omsorg mv. - anlæg
Stillet af:
C
Æ235
bortfald som konsekvens af, at Æ208 ikke blev vedtaget.
Æ236
Såfremt Æ183 vedtages, bortfalder
Æ184 og Æ236
Såfremt Æ 183 ikke vedtages,
opretholdes Æ184 og Æ236
Såfremt Æ184 vedtages, betragtes
Æ236 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ184 ikke vedtages,
bortfalder Æ236
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.700 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3,7 mio. kr. (ekskl. deponering) i 2008 til
sundhedscentre. Sundhedscentrene tilbyder bl.a. rehabilitering til borgere med
kroniske sygdomme for at sikre dem et selvstændigt og meningsfuldt liv. Ved at
åbne det fjerde lokale sundhedscenter vurderes det, at alle københavnere med
kroniske sygdomme vil kunne få et tilbud fra et sundhedscenter. Midlerne
placeres på funktion 4.62.88.3. Sundhedsfremme og forebyggelse - anlæg
Stillet af:
C
Æ236
bortfald som konsekvens af, at Æ184 ikke blev vedtaget.
Socialudvalget
Bevilling: Administration,
Rammebelagt drift
Æ237
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 30.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 30 mio. kr. årligt i drift fra 2008 og
frem til kompetenceudvikling og løn. Midlerne placeres på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ238
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 25.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. årligt til
særligt udsatte grupper i drift i 2008 og frem på
funktion
6.45.51.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 11.
For stemte: C,
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Æ239
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 12.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes midler til trivsel og arbejdsmiljø i hele
Socialforvaltningen på 12 mio. kr. årligt i drift fra 2008 og frem på funktion
6.45.51.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 6. 5 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme: C,
Æ240
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes driftsmidler til sammenhængende it-understøttelse
af sagsbehandlingen. Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2008, 3,1 mio. kr. i 2009,
2,1 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. i 2011 på funktion 6.45
.51.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ241
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes driftsmidler til sammenhængende it-understøttelse
af institutionsområdet. Der afsættes 10,5 mio. kr. i 2008, 5 mio. kr. i 2009,
2,5 mio. kr. i 2010 og 2 mio. kr. i 2011 på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ242
Såfremt Æ242 vedtages, bortfalder
Æ244
Såfremt Æ242 ikke vedtages, opretholdes
Æ244
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Det vurderes, at der i København er et uudnyttet
potentiale for at inddrage frivillige i arbejdet på det sociale område. Der er
derfor behov for ressourcer til at igangsætte aktiviteter og til at
efteruddanne medarbejderne i samarbejdet med frivillige. Der afsættes 10 mio.
kr. i driftsmidler i 2008 på funktion 5.72.99.1
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 4. 9 undlod.
For stemte: C og D.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ243
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.200 t. kr.
Ændring: Forhøjelse af § 18-midlerne. Der afsættes 5,2 mio. kr.
årligt i drift på funktion 5.72.99.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 12.
For stemte: C, 1 medlem af D(
Imod stemte: A, B, 1 medlem af D(
Æ244
Såfremt Æ242 vedtages, bortfalder
Æ244
Såfremt Æ242 ikke vedtages,
opretholdes Æ244
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 5 mio. kr. i drift i 2008 til frivilligt socialt
arbejde. I forbindelse med budgetforhandlingerne 2009 skal videreførelsen af
tilskuddet til frivilligt drøftes. Midlerne i 2008 placeres på funktion
5.72.99.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 53 stemmer imod 2.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: D.
Æ245
Såfremt Æ177 vedtages, betragtes Æ245
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ177 ikke vedtages,
bortfalder Æ245
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Den eksisterende klippekortsmodel i Sundheds- og
Omsorgsudvalget, hvor medarbejderne kan få en højere løn, hvis de deltager i
kompetenceudvikling, udvides til at dække hjemmepl
ejeområdet i
Socialforvaltningen. Der afsættes en samlet pulje på 12 mio. kr. i 2008, 24 mio.
kr. i 2009 og 36 mio. kr. i 2010. Heraf er Socialudvalgets andel 2 mio. kr. i
driftsmidler i 2008, 4 mio. kr. i 2009 og 6 mio. kr. i 2010 på funktion
6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Æ245 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ177.
Æ246
Såfremt Æ246 vedtages, betragtes
Æ270, Æ272, Æ292 og Æ303 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ246 ikke vedtages, bortfalder
Æ270, Æ272, Æ275, Æ292 og Æ303
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.081 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer
Socialforvaltningen sine årlige omkostninger til konsulentydelser med 1,081 mio. kr. på bevillingen
Administration.
Funktion 0.58.95.1 0,001 mio. kr.
Funktion 5.72.99.1 0,109 mio. kr.
Funktion 6.42.41.1 0,004 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1 0,967 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ247
Såfremt Æ247 vedtages, betragtes Æ260,
Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ247 ikke vedtages,
bortfalder Æ260, Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 643 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringes
udgifterne forbundet med sygefravær i Socialforvaltningen med 7,6 mio. kr.
årligt. 0,643 mio. kr. placeres på bevillingen
Administration.
Funktion 5.72.99.1 0,003 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1 0,640 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 45 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ248
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.
Ændring: Projekt: retssikkerhed - for hvem? Der afsættes 0,6
mio. kr. årligt i drift på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ249
Såfremt Æ249 vedtages, betragtes
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322 ligeledes som vedtaget.
Såfremt Æ249 ikke vedtages, bortfalder
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322.
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 399 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering
effektiviserer Socialforvaltningen sine indkøb og nedbringer sine årlige
omkostninger hertil med 0,399 mio. kr. på bevillingen Administration. Funktion 5.72.99.1 0,040 mio.
kr.
Funktion 6.42.41.1 0,001 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1 0,358 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ250
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 334 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering foretager
Socialudvalget besparelser i lønindberetningen. De årlige omkostninger
nedbringes med 0,334 mio. kr. på funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ251
Såfremt Æ35 vedtages, betragtes Æ51,
Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ35 ikke vedtages,
bortfalder Æ51, Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 186 t. kr.
Ændring: Med henblik på indførelse af et nyt it-sikkerhedsregulativ
finansierer Socialudvalget en andel af den samlede udgift på 1,3 mio. kr. i
2008, svarende til 0,186 mio. kr. i driftsmidler. Korrektionen placeres på
funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Æ251 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ35.
Æ252
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 142 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering foretager
Socialudvalget energibesparelser. De årlige omkostninger nedbringes med 0,142
mio. kr. på funktion 6.45.50.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Børnefamilier
med særlige behov, Rammebelagt drift
Æ253
Bemærk Æ11
Såfremt Æ253 vedtages, bortfalder
UÆ254, Æ254 og Æ323
Såfremt Æ253 ikke vedtages,
opretholdes UÆ254, Æ254 og Æ323
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 41.750 t. kr.
Ændring: Socialområdet i København oplever et voksende
udgiftspres i forhold til udsatte børn og handicapområdet. Årsagen er bl.a., at
antallet af borgere med behov for hjælp vokser hurtigere end
befolkningsudviklingen tilsiger. For at fastholde serviceniveauet over for
nogle af kommunens svageste borgere er der behov for øgede ressourcer på
området.
På den baggrund afsættes der i budget 2008
10 mio. kr. på funktion 6.45.51.1,
18,75 mio. kr. på funktion 5.28.23.1 og
13 mio. kr. på funktion 5.28.21.1
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
UÆ254
Bemærk Æ11
Såfremt Æ253 vedtages, bortfalder
UÆ254, Æ254 og Æ323
Såfremt Æ253 ikke vedtages, opretholdes
UÆ254, Æ254 og Æ323
Såfremt UÆ254
vedtages, betragtes Æ254 og Æ323 ligeledes for vedtaget
Såfremt UÆ254 ikke
vedtages, opretholdes Æ254 og Æ323
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 9.681 t. kr.
Ændring: Der afsættes i forhold til Æ254 yderligere 9,681 mio.
kr. årligt i driftsmidler til at finansiering udgfitspresset til udsatte
børnefamilier. 2,319 mio. kr. placeres på 06.45.51.1. 4,348 mio. kr. placeres
på 05.28.23.1. 3,014 mio. kr. placeres på 05.28.21.1.
Stillet af: V og O
Ændringsforslaget blev forkastet med 34 stemmer imod 18. 3 undlod.
For stemte: C, O, V og Ø.
Imod stemte: A, B, D og F.
Følgende undlod at stemme:
Æ254
Bemærk Æ11
Såfremt Æ253 vedtages, bortfalder
UÆ254, Æ254 og Æ323
Såfremt Æ253 ikke vedtages,
opretholdes UÆ254, Æ254 og Æ323
Såfremt Æ254 vedtages, anses Æ323
for vedtaget.
Såfremt Æ254 ikke vedtages, anses Æ323
for bortfaldet.
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 33.400 t. kr.
Ændring: Der afsættes 33,4 mio. kr. årligt i driftsmidler til at
finansiere udgiftspresset til udsatte børnefamilier. Allerede indarbejdede
midler i budgetforslaget for 2008, som er placeret i en pulje under ØU, på
24,624 mio. kr. finansierer delvis denne udgift. 8,0 mio. kr. placeres på
06.45.51.1. 15,0 mio. kr. placeres på 05.28.23.1. 10,4 mio. kr. placeres på
05.28.21.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ255
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 13.974 t. kr.
Ændring: Tilbagerulning af grønthøsterbesparelser på området
for udsatte børn på 13,974 mio. kr. fra 2008 og frem.
3,3 mio. kr. placeres på 06.45.51.
6,3 mio. kr. placeres på 05.28.23.
4,4 mio. kr. placeres på 05.28.21.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 45 stemmer imod 9.
For stemte: Winnie Larsen-Jensen
(løsgænger),
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Æ256
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.000 t. kr.
Ændring: Etablering af et samværs- og aktivitetssted på Amager.
Der afsættes 6 mio. kr. årligt i drift fra 2008 på funktion 5.38.59.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 45 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ257
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.100 t. kr.
Ændring: Socialforvaltningens familiebehandlingstilbud styrkes.
Der afsættes driftsmidler på 5,1 mio. kr. fra 2008 og frem på funktion
5.28.23.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ258
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.200 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3,2 mio. kr. i driftsmidler årligt fra
2008 til styrkelse af gadeplansarbejdet. Midlerne afsættes på funktion
5.28.21.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ259
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 2.500 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
reduceres de tilbageværende store afdelinger på døgninstitutionsområdet til
max. 8 personer pr. afdeling. Herved vil der kunne spares 2,5 mio. kr. årligt i
drift på funktion 05.28.23.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ260
Såfremt Æ247 vedtages, betragtes Æ260,
Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ247 ikke vedtages,
bortfalder Æ260, Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.849 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringes
udgifterne forbundet med sygefravær i Socialforvaltningen med 7,6 mio. kr.
årligt. 1,849 mio. kr. placeres på
bevillingen Børnefamilier med særlige behov.
Funktion 5.25.10.1 0,015 mio. kr.
Funktion 5.28.20.1 0,532 mio. kr.
Funktion 5.28.21.1 0,405 mio. kr.
Funktion 5.28.23.1 0,632 mio. kr.
Funktion 5.28.24.1 0,023 mio. kr.
Funktion 5.35.40.1 0,065 mio. kr.
Funktion 5.38.45.1 0,016 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1 0,160 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ260 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ247.
Æ261
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.200 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
etableres fælles ledelse på 6 mindre døgninstitutioner på børnefamilieområdet.
Herved kan der spares 1,2 mio. kr. årligt i drift på funktion 05.28.23.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ262
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.000 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
tilpasses organiseringen på familieplejeområdet, herunder samspillet mellem den
koordinerende familieplejeenhed og socialcentrene. Herved kan der spares 1,0 mio.
kr. årligt i drift på funktion 05.28.20.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ263
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.000 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget øges
anvendelsen af egne hybler på døgnplejeområdet til udsatte unge. Herved kan der
realiseres en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. årligt på funktion 05.28.20.
Ligeledes vil der kunne realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt på
ophør af dobbeltforanstaltninger fordelt ligeligt mellem 05.28.21 og 05.28.23.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ264
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 900 t. kr.
Ændring: Indsatsen over for familier med alkoholproblemer
styrkes. Der afsættes årlige driftsmidler på 0,9 mio. kr. fra 2008 på funktion
5.28.21.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ265
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 800 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
etableres der BUM-model på Socialcentrenes anvendelse af forebyggende
institutioner. Modellen medfører driftsbesparelser på 0,8 mio. kr. årligt på
funktion 05.28.21.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ266
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 800 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
etableres der BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende
institutioner. Modellen medfører driftsbesparelser på 0,8 mio. kr. årligt på
funktion 05.35.40.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ267
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.
Ændring: Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i driftsmidler til
projektet Unge & Sorg i 2008 og frem på funktion 5.72.99.1
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ268
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 400 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget etableres
fælles ledelse mellem to rådgivningsinstitutioner på børnefamilieområdet.
Herved kan der spares 0,4 mio. kr. årligt i drift i form af en
forstanderstilling på funktion 05.35.40.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ269
Såfremt Æ249 vedtages, betragtes
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322 ligeledes som vedtaget.
Såfremt Æ249 ikke vedtages, bortfalder
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322.
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 395 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering
effektiviserer Socialforvaltningen sine indkøb og nedbringer sine årlige
omkostninger hertil med 0,395 mio. kr. på bevillingen Børnefamilier med særlige
behov.
Funktion 5.25.10.1 0,003 mio. kr.
Funktion 5.28.20.1 0,114 mio. kr.
Funktion 5.28.21.1 0,087 mio. kr.
Funktion 5.28.23.1 0,135 mio. kr.
Funktion 5.28.24.1 0,005 mio. kr.
Funktion 5.35.40.1 0,014 mio. kr.
Funktion 5.38.45.1 0,003 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1 0,034 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ269 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ249.
Æ270
Såfremt Æ246 vedtages, betragtes
Æ270, Æ272, Æ292 og Æ303 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ246 ikke vedtages, bortfalder
Æ270, Æ272, Æ275, Æ292 og Æ303
Bevilling: Børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 363 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer
Socialforvaltningen sine årlige omkostninger til konsulentydelser med 0,363 mio. kr. på bevillingen Børnefamilier
med særlige behov. Funktion
5.25.10.1 0,003 mio. kr.
Funktion 5.28.20.1 0,105 mio. kr.
Funktion 5.28.21.1 0,080 mio. kr.
Funktion 5.28.23.1 0,124 mio. kr.
Funktion 5.28.24.1 0,004 mio. kr.
Funktion 5.35.40.1 0,013 mio. kr.
Funktion 5.38.45.1 0,003 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1 0,031 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ270 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ246.
Bevilling: Handicappede,
Rammebelagt drift
Æ271
Såfremt Æ271 vedtages, betragtes Æ308
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ271 ikke vedtages,
bortfalder Æ308
Bevilling: Handicappede, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.347 t. kr.
Ændring: Tilbagerulning af grønthøsterbesparelser på
handicapområdet på 17,232 mio. kr. fra 2008 og frem. Besparelsen på Rammebelagt
drift udgør 1,347 mio. kr. og placeres på funktionerne:
Funktion 5.38.53.1: 0,566 mio. kr.
Funktion 6.45.50.1: 0,186 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1: 0,595 mio. kr.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 7. 1 undlod.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ272
Såfremt Æ246 vedtages, betragtes
Æ270, Æ272, Æ292 og Æ303 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ246 ikke vedtages, bortfalder
Æ270, Æ272, Æ275, Æ292 og Æ303
Bevilling: Handicappede, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 247 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer
Socialforvaltningen sine årlige omkostninger til konsulentydelser med 0,247 mio. kr. på bevillingen Handicappede.
Funktion 5.35.40.1 0,247 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ272 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ246.
Æ273
Såfremt Æ247 vedtages, betragtes Æ260,
Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ247 ikke vedtages,
bortfalder Æ260, Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321
Bevilling: Handicappede, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 224 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringes
udgifterne forbundet med sygefravær i Socialforvaltningen med 7,6 mio. kr.
årligt. 2,487 mio. kr. placeres på bevillingen Handicappede, heraf 0,224 mio.
kr. på Rammebelagt drift. Funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ273 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ247.
Æ274
Bevilling: Handicappede, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 200 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
opsiges kontrakten med LEV vedr. driften af bofællesskaber for
udviklingshæmmede, så Socialudvalget selv kan drive de omtalte bofællesskaber.
Herved kan der spares driftsudgifter på 0,2 mio. kr. i 2008 og 1,0 mio. kr. i
2009 og frem på funktion 5.38.52.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 9.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte:
Æ275
Såfremt Æ249 vedtages, betragtes
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322 ligeledes som vedtaget.
Såfremt Æ249 ikke vedtages, bortfalder
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322.
Bevilling: Handicappede, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 79 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering
effektiviserer Socialforvaltningen sine indkøb og nedbringer sine årlige
omkostninger hertil med 1,036 mio. kr. på bevillingen Handicappede. Funktion 3.22.17.1 0,002 mio.
kr.
Funktion 5.32.32.1 0,002 mio. kr.
Funktion 5.38.53.1 0,034 mio. kr.
Funktion 5.38.59.1 0,005 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1 0,036 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ275 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ249.
Bevilling: Stofafhængige,
Rammebelagt drift
Æ276
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.326 t. kr.
Ændring: Tilbagerulning af grønthøsterbesparelser på hjemløse
og narkomaner på 5,326 mio. kr. fra 2008 og frem.
Driftsmidlerne placeres på funktion 05.32.32 0,155 mio. kr.,
funktion 05.38.42 1,57 mio. kr.,
funktion 05.38.44 0,4 mio. kr.,
funktion 05.38.45 1,99 mio. kr.,
funktion 05.38.52 0,43 mio. kr.,
funktion 05.38.53 0,16 mio. kr.
funktion 05.38.59 0,82 mio. kr.,
funktion 05.72.99 0,41 mio. kr.,
funktion 06.45.51 0,095 mio. kr.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ277
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.500 t. kr.
Ændring: Opsøgende alkoholteam. Der afsættes 4,5 mio. kr.
årligt i drift på funktion 5.38.44.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ278
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Indsats over for borgere med begyndende
alkoholafhængighed. Der afsættes 3 mio. kr. årligt i drift på funktion
05.38.44.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ279
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.500 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
gennemføres en udbudsrunde på behandling af stofafhængige. En udbudsrunde giver
driftsbesparelser for 1,5 mio. kr. i 2008 og 2,5 mio. kr. i 2009 og frem på
funktion 5.38.45.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ280
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.500 t. kr.
Ændring: Der er ikke-disponerede midler på området for
stofafhængige på 1,5 mio. kr. årligt. Driftsbesparelsen udmøntes i forbindelse
med bruttokataloget på funktion 5.38.52.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 51 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: Winnie Larsen-Jensen (løsgænger),
Æ281
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.300 t. kr.
Ændring: Flere bemandede timer til Egmontgården. Der afsættes
1,3 mio. kr. årligt i drift på funktion 05.38.42
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ282
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.100 t. kr.
Ændring: Øget sikkerhed på kvindekrisecentrene. Der afsættes
1,1 mio. kr. årligt i drift på funktion 5.38.42.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ283
Bemærk Æ84
Såfremt Æ95 vedtages, betragtes Æ283
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ95 ikke vedtages,
opretholdes Æ283
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1000 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
overflyttes Sokkelundlille til Kultur- og Fritidsudvalget. Dette medfører
årlige driftsbesparelser på 1,0 mio. kr. på funktion 5.35.40.1.
Stillet af:
A, B, F
Æ283 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ95.
Æ284
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.000 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
indlogeres husvilde i nødboliger i stedet for på hotel. Dette medfører årlige
driftsbesparelser på 1,0 mio. kr. på funktion 5.72.99.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 51 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ285
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 900 t. kr.
Ændring: Indsats overfor prostitution i København. Der afsættes
0,9 mio. kr. årligt i drift på funktion 5.38.42.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ286
Såfremt Æ247 vedtages, betragtes Æ260,
Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ247 ikke vedtages,
bortfalder Æ260, Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 890 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringes
udgifterne forbundet med sygefravær i Socialforvaltningen med 7,6 mio. kr.
årligt. 0,890 mio. kr. placeres på bevillingen Stofafhængige.
Funktion 5.32.32.1 0,045 mio. kr.
Funktion 5.38.42.1 0,344 mio. kr.
Funktion 5.38.45.1 0,281 mio. kr.
Funktion 5.38.52.1 0,086 mio. kr.
Funktion 5.38.53.1 0,052 mio. kr.
Funktion 5.38.59.1 0,019 mio. kr.
Funktion 5.72.99.1 0,041 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1 0,022 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ286 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ247.
Æ287
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 800 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget samles
bogholderifunktionen og lønadministrationen på de 4 rådgivningscentre på et
center. Herved kan der genereres en driftsbesparelse på 0,8 mio. kr. om året på
funktion 6.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 51 stemmer imod 0. 4 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V
og 5 medlemmer af Ø(
Følgende undlod at stemme:
Æ288
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 500 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget samles
kørslen af metadon i ét fælles team, for brugere, der ikke kan møde frem på
Rådgivningscenteret. Dette medfører en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr.
på funktion 5.38.45.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ289
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 500 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget gives
institutionerne og rådgivningscentrene på misbrugsområdet adgang til at
overføre mindreforbrug mellem årene, hvilket giver en årlig driftsbesparelse på
0,5 mio. kr. fordelt ligeligt på funktionerne 5.32.32.1, 5.38.42.1, 5.38.45.1,
5.38.52.1, 5.38.59.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 51 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ290
Såfremt Æ249 vedtages, betragtes
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322 ligeledes som vedtaget.
Såfremt Æ249 ikke vedtages, bortfalder
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322.
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 412 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering
effektiviserer Socialforvaltningen sine indkøb og nedbringer sine årlige
omkostninger hertil med 0,412 mio. kr. på bevillingen Stofafhængige. Funktion 0.25.13.1 0,002 mio.
kr.
Funktion 5.32.32.1 0,003 mio. kr.
Funktion 5.38.42.1 0,083 mio. kr.
Funktion 5.38.44.1 0,068 mio. kr.
Funktion 5.38.45.1 0,177 mio. kr.
Funktion 5.38.52.1 0,026 mio. kr.
Funktion 5.38.59.1 0,004 mio. kr.
Funktion 5.72.99.1 0,045 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1 0,004 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ290 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ249.
Æ291
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 400 t. kr.
Ændring: Strategi for tilvejebringelse af de nødvendige pladser
til stofafhængige. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt i drift på funktion
5.38.45.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ292
Såfremt Æ246 vedtages, betragtes
Æ270, Æ272, Æ292 og Æ303 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ246 ikke vedtages, bortfalder
Æ270, Æ272, Æ275, Æ292 og Æ303
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 32 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer
Socialforvaltningen sine årlige omkostninger til konsulentydelser med
0,032 mio. kr. på bevillingen
Stofafhængige.
Funktion 5.38.42.1 0,007 mio. kr.
Funktion 5.38.44.1 0,005 mio. kr.
Funktion 5.38.45.1 0,015 mio. kr.
Funktion 5.38.52.1 0,002 mio. kr.
Funktion 5.72.99.1 0,003 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ292 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ246.
Bevilling: Voksne
med særlige behov, Rammebelagt drift
Æ293
Såfremt Æ293 vedtages, betragtes Æ320
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ293 ikke vedtages,
bortfalder Æ320
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 9.411 t. kr.
Ændring: Tilbagerulning af grønthøsterbesparelser på psykisk
syge m.m. på 10,111 mio. kr. fra 2008 og frem.
Besparelsen på Rammebelagt drift udgør 9,411 mio. kr.
0,106 mio. kr. placeres på funktion 3.30.44.1,
1,243 mio. kr. placeres på funktion 4.62.81.1,
0,349 mio. kr. placeres på funktion 4.62.90.1,
0,023 mio. kr. placeres på funktion 5.35.40.1,
4,098 mio. kr. placeres på funktion 5.38.53.1,
1,039 mio. kr. placeres på funktion 5.38.52.1,
0,205 mio. kr. placeres på funktion 5.38.53.1,
0,069 mio. kr. placeres på funktion 5.38.58.1,
0,553 mio. kr. placers på funktion 5.38.59.
1,726 mio. kr. placers på funktion 6.45.51.1.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 9. 1 undlod.
For stemte:
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme: C.
Æ294
Såfremt Æ294 vedtages, betragtes
Æ326 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ294 ikke vedtages,
bortfalder Æ326
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 7.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 87,5 mio. kr. i 2008, 93 mio. kr. i 2009,
98,5 mio. kr. i 2010 og 104 mio. kr. i 2011 til modernisering af botilbud for
psykisk syge og handicappede. Heraf udgør driftsmidler 7,5 mio. kr. i 2008, 13 mio. kr. i 2009, 18,5
mio. kr. i 2010 og 24 mio. kr. i 2011. Midlerne afsættes på funktion 5.38.50.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ295
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.400 t. kr.
Ændring: Indsats for øget beskæftigelse til psykisk syge. Der
afsættes 4,4 mio. kr. årligt i drift fra 2008 på funktion 5.38.58.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ296
Såfremt Æ247 vedtages, betragtes Æ260,
Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ247 ikke vedtages,
bortfalder Æ260, Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.592 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringes
udgifterne forbundet med sygefravær i Socialforvaltningen med 7,6 mio. kr.
årligt. 1,731 mio. kr. placeres på
bevillingen voksne med særlige behov, heraf 1,592 mio. kr. på Rammebelagt drift.
Funktion 5.38.50.1 1,004 mio. kr.
Funktion 5.38.52.1 0,112 mio. kr.
Funktion 5.38.53.1 0,039 mio. kr.
Funktion 5.38.59.1 0,087 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1 0,350 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ296 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ247.
Æ297
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.000 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget nedlægges
to bofællesskaber som følge af meget dårlige fysiske rammer. Dette medfører en
årlig driftsbesparelse på hjemmevejledere på 1 mio. kr. på funktion 5.38.52.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 9.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte:
Æ298
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Medfinansiering af etablering og drift af Psykiatrisk
Informationscenter. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i drift på funktion
5.38.50.1
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ299
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 800 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
nedlægges Vesterbroprojektet. Dette medfører driftsbesparelser på 0,8 mio. kr.
årligt på funktion 5.38.52.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ300
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 600 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget nedlægges
VUS-kontakten, som yder rådgivning for kortuddannede i beskæftigelse. Dette
medfører en årlig driftsbesparelse på 0,6 mio. kr. på funktion 5.35.40.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ301
Såfremt Æ86 vedtages, betragtes Æ96,
Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ86 ikke vedtages,
bortfalder Æ96, Æ126, Æ127, Æ128, Æ129 og Æ301
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.
Ændring: Som en konsekvens af udviklingen af Bavnehøjområdet
øges driftsudgifterne til produktions- og daghøjskolen AFUK med 0,500 mio. kr.
i 2008 og 0,900 mio. kr. i 2009 og frem. Midlerne placeres på funktion
3.38.77.1
Stillet af:
A, B, F
Æ301 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ86.
Æ302
Såfremt Æ249 vedtages, betragtes
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322 ligeledes som vedtaget.
Såfremt Æ249 ikke vedtages, bortfalder
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322.
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 413 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering
effektiviserer Socialforvaltningen sine indkøb og nedbringer sine årlige
omkostninger hertil med 0,449 mio. kr. på bevillingen Voksne med særlige behov.
Heraf udgør besparelsen 0,413 mio. kr. på rammebelagt drift.
Funktion 5.38.50.1 0,255 mio. kr.
Funktion 5.38.52.1 0,054 mio. kr.
Funktion 5.38.53.1 0,008 mio. kr.
Funktion 5.38.59.1 0,034 mio. kr.
Funktion 6.45.51.1 0,062 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ302 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ249.
Æ303
Såfremt Æ246 vedtages, betragtes
Æ270, Æ272, Æ292 og Æ303 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ246 ikke vedtages, bortfalder
Æ270, Æ272, Æ275, Æ292 og Æ303
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 401 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer
Socialforvaltningen sine årlige omkostninger til konsulentydelser med 0,401 mio. kr. på bevillingen Voksne med
særlige behov.
Funktion 6.45.51.1 0,401 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ303 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ246.
Æ304
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 400 t. kr.
Ændring: Der afsættes 0,4 mio. kr. i driftsmidler i 2008 og
frem til fastholdelse af personalenormeringen i bofællesskabet "9 boliger på
Vesterbro", således at beboerne, der har særlige og individuelle behov, ikke
får mindre pleje og omsorg end hvad de oprindeligt er visiteret til. Funktion
5.38.52.1
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 48 stemmer imod 7.
For stemte: C, D,
Imod stemte: A, B, F, O, V og Ø.
Bevilling: Handicappede,
Efterspørgselsstyret service
Æ305
Såfremt Æ305 vedtages, bortfalder
Æ306, UÆ307, Æ307 og Æ309
Såfremt Æ305 ikke vedtages,
opretholdes Æ306, UÆ307, Æ307 og Æ309
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 58.250 t. kr.
Ændring: Socialområdet i København oplever et voksende
udgiftspres i forhold til udsatte børn og handicapområdet. Årsagen er bl.a., at
antallet af borgere med behov for hjælp vokser hurtigere end
befolkningsudviklingen tilsiger. For at fastholde serviceniveauet over for
nogle af kommunens svageste borgere er der behov for øgede ressourcer på
området. På den baggrund afsættes der i budget 2008 7,5 mio. kr. på funktion
5.28.20.1, 44,5 mio. kr. på funktion 5.32.32.1 og 6,25 mio. kr. på funktion
5.32.35.1
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ306
Såfremt Æ305 vedtages, bortfalder
Æ306, UÆ307, Æ307 og Æ309
Såfremt Æ305 ikke vedtages,
opretholdes Æ306, UÆ307, Æ307 og Æ309
Såfremt Æ306 vedtages, bortfalder UÆ307,
Æ307 og Æ309
Såfremt Æ306 ikke vedtages,
opretholdes UÆ307, Æ307 og Æ309
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 46.500 t. kr.
Ændring: Der er behov for flere driftsmidler til at finansiere
udgiftspresset på socialområdet til udgifter på hjemmeplejeområdet,
hjælpemiddelområdet og børnehandicapområdet. På den baggrund afsættes 46,5 mio.
kr. i 2008, 57,9 mio. kr. i 2009 og 83,5 mio. kr. i 2010. I 2008 placeres 6 mio. kr. på funktion
5.28.20.1, 35,5 mio. kr. på funktion 5.32.32.1 og 5 mio. kr. på funktion
5.32.35.1.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
UÆ307
Såfremt UÆ307 vedtages, anses Æ307
og Æ 309 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ307 ikke vedtages,
opretholdes Æ307 og Æ309
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.319 t. kr.
Ændring: Der afsættes i forhold til Æ307 yderligere 10,319 mio.
kr. årligt til at finansiere udgiftspresset på socialområdet til udgifter på
hjemmeplejeområdet, hjælpemiddelområdet og børnehandicapområdet. 1,739 mio. kr.
til døgnpleje placeres på funktion 5.28.20.1, 7,130 mio. kr. til hjemmepleje på funktion
5.32.32.1 samt 1,449 mio. til hjælpemidler på funktion 5.32.35.1.
Stillet af:
V og O
Ændringsforslaget blev forkastet med 34 stemmer imod 18. 3 undlod.
For stemte: C, O, V og Ø.
Imod stemte: A, B, D og F.
Følgende undlod at stemme:
Æ307
Såfremt Æ305 vedtages, bortfalder
Æ306, Æ307 og Æ309
Såfremt Æ305 ikke vedtages,
opretholdes Æ306, Æ307 og Æ309
Såfremt Æ306 vedtages, bortfalder
Æ307 og Æ309
Såfremt Æ306 ikke vedtages, opretholdes
Æ307 og Æ309
Såfremt UÆ307 vedtages, anses Æ307
og Æ 309 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ307 ikke vedtages,
opretholdes Æ307 og Æ309
Såfremt Æ307 vedtages, betragtes
Æ309 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ307 ikke vedtages,
bortfalder Æ309
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 35.600 t. kr.
Ændring: Der er behov for flere driftsmidler til at finansiere
udgiftspresset på socialområdet til udgifter på hjemmeplejeområdet,
hjælpemiddelområdet og børnehandicapområdet. På den baggrund afsættes 35,6 mio.
kr. i 2008 heraf 6,0 mio. kr. til døgnpleje på funktion 5.28.20.1, 24,6 mio. kr. til hjemmepleje på funktion
5.32.32.1 samt 5,0 mio. til hjælpemidler på funktion 5.32.35.1. Der afsættes
57,9 mio. kr. i 2009 og 83,5 mio. kr. i 2010.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 0. 5 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: D,
Æ308
Såfremt Æ271 vedtages, betragtes Æ308
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ271 ikke vedtages,
bortfalder Æ308
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.885 t. kr.
Ændring: Tilbagerulning af grønthøsterbesparelser på
handicapområdet på 17,232 mio. kr. fra 2008 og frem. Besparelsen på Efterspørgselsstyret service
er 15,885 mio. kr. og placeres på følgende funktioner:
Funktion 5.25.10.1: 0,027 mio. kr.
Funktion 5.28.20.1: 0,449 mio. kr.
Funktion 5.28.21.1: 0,449 mio. kr.
Funktion 5.28.23.1: 1,422 mio. kr.
Funktion 5.32.32.1: 1,839 mio. kr.
Funktion 5.32.33.1: 0,065 mio. kr.
Funktion 5.32.35.1: 1,309 mio. kr.
Funktion 5.38.50.1: 7,196 mio. kr.
Funktion 5.38.52.1: 1,314 mio. kr.
Funktion 5.38.58.1: 0,446 mio. kr.
Funktion 5.38.59.1: 1,369 mio. kr.
Stillet af:
Ø
Æ308
bortfald som konsekvens af, at Æ271 ikke blev vedtaget.
Æ309
Såfremt Æ305 vedtages, bortfalder
Æ306, Æ307 og Æ309
Såfremt Æ305 ikke vedtages,
opretholdes Æ306, Æ307 og Æ309
Såfremt Æ306 vedtages, bortfalder
Æ307 og Æ309
Såfremt Æ306 ikke vedtages,
opretholdes Æ307 og Æ309
Såfremt UÆ307 vedtages, anses Æ307
og Æ 309 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ307 ikke vedtages,
opretholdes Æ307 og Æ309
Såfremt Æ307 vedtages, betragtes
Æ309 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ307 ikke vedtages,
bortfalder Æ309
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 11.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 11 mio. kr. i drift til underskudsdækning
i Socialudvalget (hjemmeplejeområdet) i 2008 på funktion 5.32.32.1
Stillet af:
A, B, F
Æ309 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ307.
Æ310
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgifte
n forhøjes med 6.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 6, 0 mio. kr. i 2008 og frem i drift til
køb af pladser i andre kommuner, for at borgernes ventetid ikke skal forøges
yderligere. Funktion 5.38.52.1
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 13.
For stemte: C, D,
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Æ311
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften reduceres med 4.500 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
udarbejdes en ny struktur, nye styringsprincipper og nye initiativer på
dagtilbuddene til handicappede. Herved kan der spares 4,5 mio. kr. årligt i
drift på ligeligt fordelt mellem funktion 5.38.58.1 og 5.38.59.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 45 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ312
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.100 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3,1 mio. kr. i drift i 2008 og frem til
bevarelse af vedligeholdende genoptræning. Borgere, der har været udsat for en
ulykke m.v. får derved mulighed for at bevare og fastholde et opnået
funktionsniveau. Funktion 5.38.52.1
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 13.
For stemte: C, D,
Imod stemte: A,
B, F, O og V.
Æ313
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Som led i genopretningen af balancen i hjemmeplejen på
socialområdet er der behov for at reducere afhængigheden af eksterne vikarer.
Dette kan gøres gennem etablering af et internt vikarkorps. Der afsættes 3 mio.
kr. i drift i 2008 på funktion 5.32.32
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ314
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.400 t. kr.
Ændring: Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2008 og frem i drift til fastholdelse af serviceniveauet i
hjemmeplejen, så borgere, som fx svage ældre, handicappede og psykisk syge m.v.
i eget hjem, der har særlige behov for pleje og omsorg, fortsat kan få besøg af
hjemmeplejen og hjælp til madlavning i eget hjem. Funktion 5.32.32.1
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 13.
For stemte: C, D,
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Æ315
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.400 t. kr.
Ændring: Der afsættes 2,4 mio. kr. i drift i 2008 og frem til
fastholdelse af serviceniveauet i hjemmeplejen således, at der ikke reduceres i
rengøringen. Med besparelsen vil serviceniveauet være defineret ud fra et
minimumsniveau i forhold til de øvrige kommuners niveau for hjemmepleje på
ældreområdet. Funktion 5.32.32.1
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 13.
For stemte: C, D,
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Æ316
Såfremt Æ247 vedtages, betragtes Æ260,
Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ247 ikke vedtages,
bortfalder Æ260, Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften reduceres med 2.263 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringes
udgifterne forbundet med sygefravær i Socialforvaltningen med 7,6 mio. kr.
årligt. 2,487 mio. kr. placeres på
bevillingen Handicappede, heraf 2,263 mio. kr. på Efterspørgselsstyret
service.
Funktion 5.28.23.1 0,227 mio. kr.
Funktion 5.32.32.1 0,339 mio. kr.
Funktion 5.32.33.1 0,011 mio. kr.
Funktion 5.38.50.1 1,200 mio. kr.
Funktion 5.38.52.1 0,252 mio. kr.
Funktion 5.38.58.1 0,029 mio. kr.
Funktion 5.38.59.1 0,204 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ316 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ247.
Æ317
Såfremt Æ249 vedtages, betragtes
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322 ligeledes som vedtaget.
Såfremt Æ249 ikke vedtages, bortfalder
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322.
Såfremt Æ275 vedtages, betragtes Æ317
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ275 ikke vedtages,
bortfalder Æ317
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften reduceres med 957 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering
effektiviserer Socialforvaltningen sine indkøb og nedbringer sine årlige
omkostninger hertil med 1,036 mio
. kr. på bevillingen Handicappede. Funktion 5.28.20.1 0,027 mio.
kr.
Funktion 5.28.21.1 0,027 mio. kr.
Funktion 5.28.23.1 0,086 mio. kr.
Funktion 5.32.32.1 0,111 mio. kr.
Funktion 5.32.33.1 0,004 mio. kr.
Funktion 5.32.35.1 0,079 mio. kr.
Funktion 5.38.50.1 0,434 mio. kr.
Funktion 5.38.52.1 0,079 mio. kr.
Funktion 5.38.58.1 0,027 mio. kr.
Funktion 5.38.59.1 0,083 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ317 blev vedtaget
som en konsekvens af vedtagelsen af Æ249.
Æ318
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften reduceres med 300 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
etableres opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold. Herved kan
der spares driftsudgifter på 0,3 mio. kr. i 2008 og 3,0 mio. kr. årligt fra
2009 på funktion 5.38.50.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 45 stemmer imod 7. 3 undlod.
For stemte: 17 medlemmer af A(
Imod stemte: 1 medlem af A (Hamid El Mousti) og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ319
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyret
service
Beløb: Udgiften reduceres med 300 t. kr.
Ændring: I forbindelse med udmøntning af bruttokataloget
hjemtages pladser, som i dag købes på dag- og botilbudsområdet. Herved kan der
spares 0,3 mio. kr. i drift i 2008 og 1,0 mio. kr. årligt i drift fra 2009 på
funktion 5.38.50.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Voksne
med særlige behov, Efterspørgselsstyret service
Æ320
Såfremt Æ293 vedtages, betragtes Æ320
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ293 ikke vedtages,
bortfalder Æ320
Bevilling: Voksne med særlige behov, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften forhøjes med 700 t. kr.
Ændring: Tilbagerulning af grønthøsterbesparelser på psykisk
syge m.m. på 10,111 mio. kr. fra 2008 og frem.
Besparelsen på Efterspørgselsstyret service udgør 0,7 mio. kr.
0,678 mio. kr. placeres på
funktion 5.32.32.1,
0,022 mio. kr. placeres på funktion 5.32.33.1
Stillet af:
Ø
Æ320
bortfald som konsekvens af, at Æ293 ikke blev vedtaget.
Æ321
Såfremt Æ247 vedtages, betragtes Æ260,
Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ247 ikke vedtages,
bortfalder Æ260, Æ273, Æ286, Æ296, Æ316 og Æ321
Bevilling: Voksne med særlige behov, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 139 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringes
udgifterne forbundet med sygefravær i Socialforvaltningen med 7,6 mio. kr.
årligt. 1,731 mio. kr. placeres på
bevillingen voksne med særlige behov, heraf 0,139 mio. kr. på
Efterspørgselsstyret service.
Funktion 5.32.32.1 0,134 mio. kr.
Funktion 5.32.33.1 0,005 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ321 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ247.
Æ322
Såfremt Æ249 vedtages, betragtes
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322 ligeledes som vedtaget.
Såfremt Æ249 ikke vedtages, bortfalder
Æ269, Æ275, Æ290, Æ302, Æ317, Æ322.
Bevilling: Voksne med særlige behov, Efterspørgselsstyret service
Beløb: Udgiften reduceres med 36 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering
effektiviserer Socialforvaltningen sine indkøb og nedbringer sine årlige
omkostninger hertil med 0,449 mio. kr. på bevillingen Voksne med særlige
behov. Heraf udgør besparelsen på
Efterspørgselsstyret service 0,036 mio. kr. Funktion 5.32.32.1 0,035 mio.
kr. Funktion 5.32.33.1 0,001 mio.
kr.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ322 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ249.
Bevilling: Handicappede,
Anlæg
Æ323
Bemærk Æ11
Såfremt Æ253 vedtages, bortfalder
UÆ254, Æ254 og Æ323
Såfremt Æ253 ikke vedtages,
opretholdes UÆ254, Æ254 og Æ323
Såfremt UÆ254
vedtages, betragtes Æ254 og Æ323 ligeledes for vedtaget
Såfremt UÆ254 ikke
vedtages, opretholdes Æ254 og Æ323
Såfremt Æ254 vedtages, anses Æ323
for vedtaget.
Såfremt Æ254 ikke vedtages, anses Æ323
for bortfaldet
Bevilling: Handicappede, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 26.800 t. kr.
Ændring: Der afsættes 26,8 mio. kr. i 2008, heraf 10,0 mio. kr.
på funktion 5.28.21.3 samt 16,8 mio. kr. på funktion 5.28.23.3
i anlæg til børnehandicapområdet og 16,8 mio.
kr. i 2009 på funktion 5.28.23.3. Allerede indarbejdede midler i
budgetforslaget for 2008, som er placeret i en pulje under ØU, på 24,624 mio.
kr. finansierer delvis denne udgift.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
Ø
Æ323 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ254.
Æ324
Bevilling: Handicappede, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring: Der afsættes anlægsmidler på 47,7 mio. kr. i 2010 og
16,57 mio. kr. i 2011 til nedbringelse af ventelisten til botilbud til
handicappede. Midlerne afsættes på funktion 5.38.50.3
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 11.
For stemte: C,
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Bevilling: Stofafhængige,
Anlæg
Æ325
Bevilling: Stofafhængige, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.400 t. kr.
Ændring: Der afsættes 2,4 mio. kr. til ombygning af
kvindehjemmet i 2008. Anlægsmidlerne placeres på funktion 05.38.42.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 10. 3 undlod.
For stemte: C, D og Ø.
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Voksne
med særlige behov, Anlæg
Æ326<
/span>
Såfremt Æ294 vedtages, betragtes
Æ326 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ294 ikke vedtages,
bortfalder Æ326
Bevilling: Voksne med særlige behov, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 80.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 87,5 mio. kr. i 2008, 93 mio. kr. i 2009,
98,5 mio. kr. i 2010 og 104 mio. kr. i 2011 til modernisering af botilbud for
psykisk syge og handicappede. Heraf udgør anlægsmidler 80 mio. kr. årligt.
Midlerne afsættes på funktion 5.38.50.3
Stillet af:
Ø
Æ326
bortfald som konsekvens af, at Æ294 ikke blev vedtaget.
Æ327
Bevilling: Voksne med særlige behov, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 t. kr.
Ændring: Der afsættes anlægsmidler på 40 mio. kr. i 2010 og 24
mio. kr. i 2011 til nedbringelse af ventelisten til botilbud for psykisk syge
til 4 uger. Midlerne afsættes på funktion 5.38.50.3
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Teknik- og Miljøforvaltningen
Bevilling: Byggeri
og Bolig, Rammebelagt drift
Æ328
Bevilling: Byggeri og Bolig, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 400 t. kr.
Ændring: Udbud af drift og vedligeholdelse af Grønne Gårde. Den
permanente driftsbesparelse i forbindelse med udmøntning af bruttokatalog
placeres i 2008 på funktion 6.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Københavns
kirkegårde, Rammebelagt drift
Æ329
Bevilling: Københavns kirkegårde, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 300 t. kr.
Ændring: Anvendelse af overskudsvarme fra krematorier. Den
permanente driftsbesparelse i forbindelse med udmøntning af bruttokatalog
placeres i 2008 på funktion 0.35.40.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Miljøkontrollen
(skatte og gebyrfinansieret), Rammebelagt drift
Æ330
Såfremt Æ330 vedtages, bortfalder
Æ331
Såfremt Æ330 ikke vedtages,
opretholdes Æ331
Bevilling: Miljøkontrollen(skatte- og gebyrfinansieret), Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 24.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 24 mio. kr. i driftsmidler i 2008 til
etablering af Agenda 21-centre i alle bydele. Driftsmidlerne placeres på
funktion 0.52.80.1.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 9.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Æ331
Såfremt Æ330 vedtages, bortfalder
Æ331
Såfremt Æ330 ikke vedtages,
opretholdes Æ331
Bevilling: Miljøkontrollen (skatte- og gebyrfinansieret), Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 12.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes permanent 12 mio. kr. i drift årligt til Agenda 21-centrene.
Driftsmidlerne placeres på funktion 0.52.80.1. Der henvises til
Borgerrepræsentationens beslutning den 27. september 2007 (BR 423/07 - Lokalt
miljøarbejde efter 2007)
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 41 stemmer imod 15.
For stemte: A, B, F,
Imod stemte: C, D, O og V.
Bevilling: Miljøkontrollen
(Takstfinansieret), Rammebelagt drift
Æ332
Bevilling: Miljøkontrollen (takstfinansieret), Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 100 t. kr.
Ændring: Sammenlægning af de grønne regnskaber. Den permanente
driftsbesparelse i forbindelse med udmøntning af bruttokatalog placeres i 2008
på funktion 0.52.80.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
Imod stemte: Ø.
Bevilling: Plan
& Arkitektur, Rammebelagt drift
Æ333
Såfremt Æ333 vedtages, bortfalder Æ336
Såfremt Æ333 ikke vedtages,
opretholdes Æ336
Bevilling: Plan & Arkitektur, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i 2008 2 mio. kr. i drift til afholdelse
af arkitektkonkurrence vedrørende Musiktorvet. Bevillingen er etårig og
placeres på 0.25.10.1.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 51 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ334
Bevilling: Plan & Arkitektur, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.700 t. kr.
Ændring: Bortfald af tilskud til bevaringsværdige bygninger.
Den permanente driftsbesparelse i forbindelse med udmøntning af bruttokatalog
placeres i 2008 på funktion 0.25.13.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 47 stemmer imod 6. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V
og
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ335
Bevilling: Plan & Arkitektur, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1 mio. kr. i 2008 til støtte af
kulturcenter Ydre Nørrebro. Tilskuddet er etårigt og placeres på funktion
3.35.64.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ336
Såfremt Æ333 vedtages, bortfalder Æ336
Såfremt Æ333 ikke vedtages,
opretholdes Æ336
Bevilling: Plan & Arkitektur, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1 mio kr. i drift til Musiktorvet,
arkitektkonkurrence. Tilskuddet er etårigt og placeres på 0.25.10.1
Stillet af:
Ø
Æ336
bortfald som konsekvens af vedtagelsen af Æ333.
Bevilling: Sekretariatet,
Rammebelagt drift
Æ337
Bevilling: Sekretariatet, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 3.271 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering
effektiviserer Teknik- og Miljøforvaltningen sine indkøb og nedbringer sine
årlige udgifter. Den permanente driftsbesparelse i forbindelse med udmøntning
af bruttokatalog placeres i 2008 på funktion 6.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ338
Bevilling: Sekretariatet, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 2.583 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Teknik-
og Miljøforvaltningen sine årlige udgifter til konsulentydelser. Den permanente
driftsbesparelse i forbindelse med udmøntning af bruttokatalog placeres i 2008
på funktion 6.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 51 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ339
Bevilling: Sekretariatet, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 2.400 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer Teknik
og Miljøforvaltningen sine årlige udgifter i forbindelse med sygefravær. Den permanente driftsbesparelse i forbindelse
med udmøntning af bruttokatalog placeres i 2008 på funktion 6.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ340
Såfremt Æ35 vedtages, betragtes Æ51,
Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ35 ikke vedtages,
bortfalder Æ51, Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375
Bevilling: Sekretariatet, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 186 t. kr.
Ændring: Med henblik på indførelse af et nyt it-sikkerhedsregulativ
finansierer Teknik- og Miljøudvalget en andel af den samlede udgift på 1,3 mio.
kr. i 2008, svarende til 0,186 mio. kr. i driftsmidler. Korrektionen placeres
på funktion 6.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Æ340 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ35.
Æ341
Bevilling: Sekretariatet, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 56 t. kr.
Ændring: Lønindberetning. Den permanente driftsbesparelse i
forbindelse med udmøntning af bruttokatalog placeres i 2008 på funktion
6.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Vej og
Park, Rammebelagt drift
Æ342
Såfremt Æ342 vedtages, betragtes Æ350
og H48 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ342 ikke vedtages,
bortfalder Æ350 og H48
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 20.000 t. kr.
Ændring: Genopretningen af vejområdet mv. påbegyndes ved at der
afsættes netto 20 mio. kr. til anlæg. Der omflyttes derudover 20 mio. kr. fra
drift til anlæg inden for Teknik- og Miljøudvalgets budget. Driftsmidlerne
omflyttes fra funktion 2.28.11.1 til 2.28.23.3 i 2008.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ343
Såfremt Æ172 vedtages, betragtes
Æ343, Æ357 og Æ361 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ172 ikke vedtages,
betragtes Æ 343, Æ357 og Æ361 som bortfaldet
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: For at sikre, at de offentlige bemandede og ubemandede
legepladser kan fastholde et højt kvalitetsniveau også efter en istandsættelse,
øges driftsrammen til legepladser med 3 mio. kr. i 2008, 5 mio. kr. i 2009 og 7
mio. kr. i 2010 og frem. Driftsmidlerne placeres på funktion 0.28.20.1 i 2008.
Stillet af:
A, B, F
Æ343 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ172.
Æ344
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.738 t. kr.
Ændring: Optimering af BUM-organisationen på vej og park jf. ny
strategi for udvikling af service og effektivitet ved drift af Københavns
Kommunes offentlige arealer (BR 334/07). Den permanente driftsbesparelse i
forbindelse med udmøntning af bruttokatalog placeres i 2008 på funktionerne
0.28.20.1 og 2.28.11.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Fordelingen
er
-
funktion
0.28.20.1 = 0,738 mio. kr.
-
funktion
2.28.11.1 = 1 mio. kr.
Bevilling: Miljøkontrollen
(skatte og gebyrfinansieret), Anlæg
Æ345
Bevilling: Miljøkontrollen (skatte- og gebyrfinansieret), Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 7.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 7 mio. kr. i 2008 til genopretning af
vandområder. Anlægsmidlerne placeres på funktion 0.48.71.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 9. 3 undlod.
For stemte: C, 1 medlem af D (
Imod stemte: A, B, 1 medlem af D(
Følgende undlod at stemme:
Æ346
Bevilling: Miljøkontrollen (skatte- og gebyrfinansieret), Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 5 mio. kr. i 2008 til støjbeskyttelse af
boliger, institutioner og skoler. Anlægsmidlerne placeres på funktion
0.52.89.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: C og Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Plan
& Arkitektur, Anlæg
Æ347
Bevilling: Plan & Arkitektur, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.800 t. kr.
Ændring: Der afsættes 5,8 mio. kr. i 2008 til
"Livsnerven" i Sjællandsgadekvarteret. Anlægsmidlerne placeres på
funktion 2.28.23.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 6. 5 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme: C,
Bevilling: Sekretariatet,
Anlæg
Æ348
Bevilling: Sekretariatet, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 25 mio. kr. til finansiering af
anlægsudgifter fordelt med 15 mio. kr. i 2008 og 10 mio. kr. i 2009 til
etablering af en samlet brugerindgang for erhvervslivet i Teknik- og
Miljøforvaltningen. Anlægsmidlerne placeres i 2008 på funktion 6.45.50.3.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 34 stemmer imod 18. 3 undlod.
For stemte: A, B, C og F.
Imod stemte: D, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Vej og
Park, Anlæg
Æ349
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 40.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes anlægsmidler på 40 mio. kr. i 2008 og 30
mio. kr. i 2009 til en gennemgribende trafiksanering af Artillerivej mellem
Drechselsgade i syd og Njalsgade i nord samt en større trafikafvikling på
Ørestads Boulevard, således at trafik i boligområderne flyttes over på Ørestads
Boulevard, og Artillerivej aflastes. Trafiksaneringen skal også forbedre
forholdene for cyklister ved at reducere bredden på vejen, så det bliver
nemmere at krydse vejen samt midterheller og bump, der vil bidrage til billisternes
fokus på gældende hastighedsgrænser. I
2008 placeres anlægsmidlerne på funktion 2.28.23.3.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 55 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
Æ350
Såfremt Æ342 vedtages, betragtes Æ350
og H48 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ342 ikke vedtages,
bortfalder Æ350 og H48
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 20.000 t. kr.
Ændring: Genopretningen af vejområdet mv. påbegyndes ved, at
der omflyttes 20 mio. kr. fra drift til anlæg inden for Teknik- og
Miljøudvalgets budget. Anlægsmidlerne placeres på funktion 2.28.23.3 i 2008.
Stillet af:
A, B, F
Æ350 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ342.
UÆ351
Såfremt UÆ351 vedtages, betragtes
Æ351 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ351 ikke vedtages,
opretholdes Æ351
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring:
Initiativet genopretning af vejområdet forhøjes med yderligere 10 mio. kr. i
2008 i forhold til Æ351. Anlægsmidlerne placeres
på funktion 2.28.23.3 i 2008.
Stillet af:
V og O
Ændringsforslaget blev forkastet med 32 stemmer imod 20. 3 undlod.
For stemte: C, D, O, V og Ø.
Imod stemte: A, B og F.
Følgende undlod at stemme:
Æ351
Såfremt UÆ351 vedtages, betragtes
Æ351 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ351 ikke vedtages, opretholdes
Æ351
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 20.000 t. kr.
Ændring: Genopretningen af vejområdet mv. påbegyndes ved at der
afsættes netto 20 mio. kr. til anlæg inden for Teknik- og Miljøudvalgets
budget. Anlægsmidlerne placeres på funktion 2.28.23.3 i 2008.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
UÆ352
Såfremt UÆ352 vedtages, betragtes
Æ352 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ352 ikke vedtages,
opretholdes Æ352
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Initiativet cykelpakke forhøjes med yderligere 10 mio. kr. i 2008
og med 6 mio. kr. i 2009 i forhold til Æ352. I 2008 placeres anlægsmidlerne på
funktion 2.28.23.3
Stillet af: V og O
Ændringsforslaget blev forkastet med 31 stemmer imod 19. 3 undlod.
For stemte: C, D, O, V og Ø.
Imod stemte: A, B og F.
Følgende undlod at stemme:
Æ352
Såfremt UÆ352 vedtages, betragtes
Æ352 ligeledes som vedtaget
Såfremt UÆ352 ikke vedtages, opretholdes
Æ352
Såfremt Æ352 vedtages, betragtes H12
ligeledes for vedtaget
Såfremt Æ352 ikke vedtages,
bortfalder H12
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 25.000 t. kr.
Ændring: Som supplement til den eksisterende indsats, afsættes
der yderligere 25 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til anlæg til en
cykelpakke. Midlerne skal primært bruges til at udbygge cykelruter i
overensstemmelse med Københavns cykelstiprioriteringsplan. Derudover skal der
fx investeres flere penge i at fjerne mange af de små barrierer, cyklisterne
oplever i hverdagen ved ramper ved kantsten, slebne brosten hvor cyklerne kører
mv. Der skal sættes fokus på farlige kryds og cykelparkeringsforholdene i byen
skal forbedres. I 2008 placeres anlægsmidlerne på funktion 2.28.23.3.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af: Ø
Stillet af: C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 54 stemmer.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
Æ353
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 25.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 25 mio. kr. i 2008 til anlæg af flere
cykelstier i København. Anlægsmidlerne placeres på funktion 2.28.23.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 45 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ354
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 22.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 22,5 mio. kr. i 2008 til gennemførelse af
den vedtagne Trafiksikkerhedsplan. Anlægsmidlerne placeres på funktion
2.28.23.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 42 stemmer imod 11. 1 undlod.
For stemte: 1 medlem af C(
Imod stemte: A, B, D, 6 medlemmer
af F(
Følgende undlod at stemme: 1 medlem af C (Peter Schlüter).
Æ355
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 20.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 20 mio. kr. i 2008 til at forbedre
kapaciteten på cykelstierne (bredere cykelstier). Anlægsmidlerne placeres på
funktion 2.28.23.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 6. 2 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ356
Såfremt Æ172 vedtages, bortfalder
Æ356 og Æ360
Såfremt Æ172 ikke vedtages,
opretholdes Æ356 og Æ360
Såfremt Æ356 vedtages, bortfalder Æ360
Såfremt Æ356 ikke vedtages,
opretholdes Æ360
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 20.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 20 mio. kr. i 2008 til at genoprette
legepladser og parker. Anlægsmidlerne placeres på funktion 2.28.20.3.
Stillet af:
Ø
Æ356
bortfald som konsekvens af vedtagelsen af Æ172.
Æ357
Såfremt Æ172 vedtages, betragtes
Æ343, Æ357 og Æ361 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ172 ikke vedtages,
betragtes Æ 343, Æ357 og Æ361 som bortfaldet
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 16.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 32 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010
til at løfte kvaliteten af samtlige ca. 1000 kommunale legepladser til et
acceptabelt niveau. Beløbet fordeles med 16 mio. kr. pr. år til de offentlige
bemandede og ubemandede legepladser og 9 mio. kr. til legepladserne ved
daginstitutionerne. Der afsættes 7 mio.
kr. årligt i perioden til istandsættelse af parkernes "hardware" -
bænke, skilte, affaldskurve, stibelægninger mm. De 16 mio. kr. i anlæg til
offentlige bemandede og ubemandede legepladser placeres på funktion 0.28.20.3 i
2008.
Stillet af:
A, B, F
Æ357 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ172.
Æ358
Såfremt Æ109 vedtages, betragtes Æ358
ligeledes som vedtaget
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 10 mio. kr. til etablering af et
badeanlæg i Svanemøllebugten i 2008.
Anlægsmidlerne placeres på funktion 0.28.20.3 i 2008.
Stillet af:
A, B, F
Æ358 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ109.
Æ359
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 10 mio. kr. årligt på funktionsnummer
2.28.23.3 i perioden 2008-2010 til at finansiere halvdelen af omdannelsen af
Israels Plads. En anonym donor bidrager med den anden halvdel af omdannelsen,
der er skønnet at koste ca. 60 mio. kr. i alt.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 2. 6 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: Ø.
Æ360
Såfremt Æ172 vedtages, bortfalder
Æ356 og Æ360
Såfremt Æ172 ikke vedtages,
opretholdes Æ356 og Æ360
Såfremt Æ356 vedtages, bortfalder Æ360
Såfremt Æ356 ikke vedtages,
opretholdes Æ360
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 10 mio. kr. i anlægsmidler til byens
legepladser og parker. Anlægsmidlerne afsættes på funktion 2.28.20.3.
Stillet af:
C
Æ360
bortfald som konsekvens af vedtagelsen af Æ172.
Æ361
Såfremt Æ172 vedtages, betragtes
Æ343, Æ357 og Æ361 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ172 ikke vedtages,
betragtes Æ 343, Æ357 og Æ361 som bortfaldet
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 7.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 32 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010
til at løfte kvaliteten af samtlige ca. 1000 kommunale legepladser til et
acceptabelt niveau. Beløbet fordeles med 16 mio. kr. pr. år til de offentlige
bemandede og ubemandede legepladser og 9 mio. kr. til legepladserne ved
daginstitutionerne. Der afsættes 7 mio. kr. årligt i perioden til
istandsættelse af parkernes "hardware" - bænke, skilte, affaldskurve,
stibelægninger mm. De 7 mio. kr. i anlæg til parker placeres på funktion 2.28.20.3
i 2008.
Stillet af:
A, B, F
Æ361 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ172.
Æ362
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 5 mio. kr. i 2008 til udbedring af
græsbaner til boldspil. Anlægsmidlerne placeres på funktion 0.28.20.3.
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 41 stemmer imod 13.
For stemte: C, D,
Imod stemte: A, B, F, O og V.
Æ363
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.
Ændring: Med henblik på etablering af en ny Bananapark på
Nørrebro afsættes der i anlægsmidler 4 mio. kr. i 2008 og 3,2 mio. kr. i 2009
til gennemførelse af helhedsplanen for parken. Stedet skal være et rekreativt
opholdsareal, der giver mulighed for ophold, sport og leg for områdets beboere
og lokale institutioner – herunder med særlig fokus på børn og unges behov.
Midlerne placeres på funktion 0.28.20.3.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 2.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: D.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Bevilling: Administration,
Rammebelagt drift
Æ364
Såfremt Æ364 vedtages, betragtes Æ370
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ364 ikke vedtages,
bortfalder Æ370
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 600 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringes
udgifterne forbundet med sygefravær i Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen med 0,6 mio. kr. årligt på funktion 06.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ365
Såfremt Æ365 vedtages, betragtes Æ371
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ365 ikke vedtages,
bortfalder Æ371
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 200 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering
effektiviserer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen sine indkøb og
nedbringer sine årlige omkostninger hertil med 0,2 mio. kr. på funktion
06.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ366
Såfremt Æ366 vedtages, betragtes Æ372
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ366 ikke vedtages,
bortfalder Æ372
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 100 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen sine årlige omkostninger til
konsulentydelser med 0,1 mio. kr. på funktion 06.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 0. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Beskæftigelsesindsatsen,
Rammebelagt drift
Æ367
Bemærk Æ368
Bevilling: Beskæftigelsesindsatsen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 10 mio. kr. årligt på funktion 06.45.53.1
til ekstraordinære ansættelser i sygedagpengekontoret
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Æ368
Bemærk Æ367
Bevilling: Beskæftigelsesindsatsen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 9.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 9 mio. kr. i hhv. 2008 og 2009 på
funktion 06.45.53.1 til en ekstraordinær sygedagpengeindsats for sager over 52
ugers varighed, der skal bringe sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage på
arbejdsmarkedet. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forpligter sig
derved til at opnå en reduktion på 120 helårssager i 2008 og 720 sager i 2009.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ369
Bevilling: Beskæftigelsesindsatsen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 2.700 t. kr.
Ændring: Som følge af procesoptimering i ydelsesservice
nedbringer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med
udmøntning af bruttokataloget sine udgifter på funktion 06.45.51.1 med 2,7 mio.
kr. årligt.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ370
Såfremt Æ364 vedtages, betragtes
Æ370 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ364 ikke vedtages,
bortfalder Æ370
Bevilling: Beskæftigelsesindsatsen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 1.500 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringes
udgifterne forbundet med sygefravær i Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen med 1,5 mio. kr. årligt på funktion 06.45.51.1
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ370 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ364.
Æ371
Såfremt Æ365 vedtages, betragtes
Æ371 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ365 ikke vedtages,
bortfalder Æ371
Bevilling: Beskæftigelsesindsatsen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 759 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering
effektiviserer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen sine indkøb og
nedbringer sine årlige omkostninger hertil med 0,8 mio. kr. på funktion
06.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ371 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ365.
Æ372
Såfremt Æ366 vedtages, betragtes
Æ372 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ366 ikke vedtages,
bortfalder Æ372
Bevilling: Beskæftigelsesindsatsen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 711 t. kr.
Ændring: Som bidrag til den tværgående prioritering nedbringer
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen sine årlige omkostninger til
konsulentydelser med 0,7 mio. kr. på funktion 06.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Æ372 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ366.
Æ373
Bevilling: Beskæftigelsesindsatsen, Rammebelagt d
rift
Beløb: Udgiften reduceres med 300 t. kr.
Ændring: Som følge af procesoptimering i forhold til sygefravær
i ydelsesservice (sygedagpenge) nedbringer Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen i forbindelse med udmøntning af bruttokataloget sine
udgifter på funktion 06.45.51.1 med 0,3 mio. kr. årligt.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ374
Bevilling: Beskæftigelsesindsatsen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 300 t. kr.
Ændring: Som følge af udlægning af tolkeformidlingen til
ekstern aktør nedbringer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i
forbindelse med udmøntning af bruttokataloget sine årlige udgifter med 0,3 mio.
kr. på funktion 06.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Stillet af:
C
Ændringsforslaget blev vedtaget med 45 stemmer imod 8. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme:
Æ375
Såfremt Æ35 vedtages, betragtes Æ51,
Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ35 ikke vedtages,
bortfalder Æ51, Æ106, Æ133, Æ175, Æ251, Æ340 og Æ375
Bevilling: Beskæftigelsesindsatsen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 186 t. kr.
Ændring: Med henblik på indførelse af et nyt it-sikkerhedsregulativ
finansierer Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en andel af den samlede
udgift på 1,3 mio. kr. i 2008, svarende til 0,186 mio. kr. i driftsmidler. Korrektionen
placeres på funktion 06.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Æ375 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ35.
Bevilling: Integrationsaktiviteter, Rammebelagt
drift
UÆ376
Bevilling: Kultur
og Fritid, Rammebelagt drift (Kultur- og
Fritidsforvaltningen)
Beløb: 0 t.
kr.
Ændring: En
del af initiativet vedrørende integrationspakken udmøntes således, at 3,5 mio.
kr. fra 2008 og fremover anvendes til Kultur- og sprogformidling via
biblioteket på bevilling Kultur og Fritid og funktion 3.32.50.1, at 3,5 mio.
kr. anvendes til sommercamps fra 2008 og fremover på bevilling Kultur og Fritid
og funktion 3.38.75.1, samt 1 mio. kr. fra 2008 og fremover til etniske
minoritetspigers deltagelse i foreningslivet på bevilling Kultur og Fritid og
funktion 3.38.75.1. Midlerne til de tre aktiviteter overføres til Kultur- og
Fritidsforvaltningen og udmøntes i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget
og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget efter høring af Integrationsrådet.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 38 stemmer imod 12. 5 undlod.
For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: C, O og V.
Følgende undlod at stemme: D,
Æ376
Bevilling: Integrationsaktiviteter, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 20.300 t. kr.
Ændring: Der afsættes 20,3 mio. kr. i 2008 og 19, 3 mio. kr. i
2009 og 2010 til udmøntning af initiativerne i integrationspakken som blev
vedtaget af Beskæftigelses og Integrationsudvalget d. 16. august 2007 (BIU
137/2007). Midlerne udmøntes i Budget 2008 på på funktion 06.45.51.1.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 38 stemmer imod 12. 5 undlod.
For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: C, O og V.
Følgende undlod at stemme: D,
Æ377
Bevilling: Integrationsaktiviteter, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 10 mio. kr. årligt på funktion 06.45.51.1
til puljemidler, der kan søges til integrationsfremmende, kvartersrelaterede
jobskabelsesprojekter
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler
Æ378
Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler
Beløb: Udgiften forhøjes med 69.900 t. kr.
Ændring: Sygedagpengeudgifter mv. opjusteres for 2008 med 69,9
mio. kr. som følge af fornyede skøn. Midlerne fordeler sig med 82,3 mio. kr. på
funktion 05.57.71.1, -3,9 mio. kr. på funktion 05.57.71.2, -17 mio. kr. på
funktion 05.57.73.1 og 8,5 mio. kr. på funktion 05.57.73.2.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 2. 3 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
Æ379
Såfremt Æ379 vedtages, betragtes Æ380
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ379 ikke vedtages,
bortfalder Æ380
Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler
Beløb: Udgiften reduceres med 25.000 t. kr.
Ændring: Som følge af en effektiviseret beskæftigelsesindsats
reduceres de budgetterede udgifter til kontanthjælp med 25 mio. kr. i 2008,
37,5 mio. kr. i 2009 og 50 mio. kr. i 2010.
I Budget 2008 fordeles midlerne på funktion 05.57.75.1 og 05.57.75.2 med
hhv. -71,4 mio. kr. og 46,4 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 0. 5 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme: D,
Bevilling: Efterspørgselsstyret
indsats, Efterspørgselsstyrede overførsler
Æ380
Såfremt Æ379 vedtages, betragtes Æ380
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ379 ikke vedtages,
bortfalder Æ380
Bevilling: Efterspørgselsstyret indsats, Efterspørgselsstyrede overførsler
Beløb: Udgiften forhøjes med 25.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 25 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010
på funktion 05.68.98.1 til en mere effektiv beskæftigelsesindsats, der skal
skabe flere hænder på arbejdsmarkedet. Indsatsen indebærer, at de, der gerne
vil i arbejde, tilbydes målrettede beskæftigelsesfremmende tilbud. Dem, som
mangler motivation og ikke kvalifikationer, tilbydes motivationsfremmende
tilbud.
Stillet af:
A, B, F
Æ380 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ379.
Æ381
Bevilling: Efterspørgselsstyret indsats, Efterspørgselsstyrede overførsler
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 15 mio. kr. årligt på funktion 05.68.98.1
til jobcentrene til aktiveringsindsats, uddannelse
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 6. 5 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, F, O og 7
medlemmer af V(Martin Geertsen,
Følgende undlod at stemme: D,
Æ382
Bevilling: Efterspørgselsstyret indsats, Efterspørgselsstyrede overførsler
Bel
øb: Udgiften forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 15 mio. kr. årligt på funktion 05.68.98.1
til jobcentrene til aktiveringsindsats, erhvervspraktik, mentorordninger,
forsøg med løntilskud
Stillet af:
Ø
Ændringsforslaget blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 3 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Finansieringsforslag
F1
Såfremt Æ63 vedtages, betragtes F1
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ63 ikke vedtages,
bortfalder F1
Bevilling:
Finansposter
Beløb: Udgiften forhøjes med 70.300 t. kr.
Ændring:
Der udmøntes kun 1.277,668 mio. kr. af den udisponerede anlægspulje. De
resterende 70,3 mio. kr. placeres i kommunekassen med henblik på at indgå i
finansieringen af anlægsudgifterne i 2009. Der vil derfor ske et tilsvarende
kassetræk i 2009. Korrektionen placeres på funktion 8.22.05.5.
Stillet af:
A, B, F
F1 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ63.
Hensigtserklæringer:
Økonomiudvalget
H1
Med henblik på at tilvejebringe mere viden om, hvad der skal til for, at
kvaliteten i daginstitutionerne afspejler de politiske forventninger til området
inden for de tilgængelige økonomiske rammer, vil der i et samarbejde mellem
eventuelt yderligere styrket indsats på området sker på et velkvalificeret
og belyst grundlag. I analysen indgår en sammenligning med de øvrige 6-byer.
Eventuelle fremtidige kvalitative løft a
f området sker med inddragelse af de
relevante personaleorganisationer.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 48 stemmer imod 2. 1 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme:
H2
Såfremt der i regeringens kommende opfølgning på kvalitetsreformsudspillet
afsættes midler til en
styrket indsats på daginstitutionsområdet vil der ske en drøftelse af, i
hvilket omfang og tempo midlerne skal udmøntes til at tilgodese forholdene for
daginstitutionerne fremadrettet.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 38 stemmer imod 2. 12 undlod.
For stemte: A, B, F, O og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C,
H3
Såfremt der i regeringens kommende opfølgning på kvalitetsreformsudspillet
afsættes midler til en
styrket indsats på handicapområdet, psykisk syge, udsatte børnefamilier
eller specialundervisningsområdet
drøftes det, i hvilket omfang og tempo midlerne skal udmøntes til at
tilgodese forholdene fremadrettet for svage grupper som handicappede, psykisk
syge, udsatte børn og børn med behov for specialundervisning.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 40 stemmer imod 0. 12 undlod.
For stemte: A, B, D, F, O og Ø.
Følgende undlod at stemme: C,
H4
Der igangsættes en ekstern analyse, der skal kortlægge og beskrive visitationen
til handicapydelser og specialundervisning. Analysen gennemføres med
inddragelse af
en styregruppe bestående af Økonomiforvaltningen (formand),
Socialforvaltningen og Børne- og
Ungdomsforvaltningen. Analysen skal bl.a. fokusere på, hvem der visiterer,
på hvilket grundlag der
visiteres og graden af skøn forbundet hermed, samt hvilke typer af
diagnoser m.v., som udløser krav
på offentlig hjælp og støtte. Endvidere skal analysen redegøre for
udviklingen i mængden af
handicapydelser og specialundervisning i København sammenlignet med landet
som helhed samt
udvalgte kommuner, herunder de øvrig
e 6-byer. Analysen skal danne grundlag
for at vurdere, i
hvilket omfang udviklingen i antal modtagere af ydelser på de to områder
kan påvirkes af
kommunen, og i hvor høj grad udefrakommende forhold påvirker udviklingen.
Herudover skal
analysen fremkomme med løsningsforslag til en effektiv budgetstyringsmodel
på de nævnte
udgiftsområder. Endelig skal analysen vurdere kvaliteten af de
eksisterende københavnske tilbud til
målgrupperne, herunder i hvilket omfang tilbuddene øger borgernes
selvforsørgelsesgrad. Analysen
skal være færdig senest 1. april 2008.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
H5
Såfremt Æ14 er vedtaget, betragtes Æ64
og H5 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ14 ikke er vedtaget,
bortfalder Æ64 og H5
Klimatopmødet i København i december 2009 giver en unik mulighed for at
sætte København på
verdenskortet som centrum for verdens klimapolitik og vise byen frem som
miljømetropol indenfor
klima såvel som bredere. Der skal ske en indsats både i forhold til
borgere og virksomheder og
kommunens egen klimaindsats til demonstration og inspiration både
nationalt og internationalt.
Indsatsen koncentreres på følgende indsatsområder: bæredygtig byudvikling
- herunder udvikling af
Nordhavn og Amager Fælled - og fyrtårne, pilotforsøg med intelligent
trafikstyring, erhvervsudvikling og partnerskaber, kommunens egen klimaindsats,
dialog med københavnerne, børn og unge indsats, involvering i forsøg med
brintkøretøjer, internationale konferencer samt oprydning og afspærringer.
Klimaindsatsen gennemføres i et tæt partnerskab med staten, Wonderful
Copenhagen og relevante NGOer, virksomheder og øvrige offentlige myndigheder.
Stillet af:
A, B, F
H5 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ14.
H6
En multiarena vil gennem større koncert og idrætsbegivenheder styrke
hovedstaden som en
international metropol og være et centralt kultursted i Ørestadsregionen
og i forhold til turister.
Særligt overvejelserne om Danmarks eventuelle ansøgning om værtskab til OL
eller andre større
idrætsbegivenheder har aktualiseret behovet for, at kommunen arbejder
aktivt for, at København får
en multiarena. Anlægsudgiften til en multiarena vil være betydelig,
formentlig i størrelsesordenen 1 mia. kr. Derfor forudsætter realiseringen, at
kommunen deltager sammen med private investorer, f.eks. fonde om
anlægsøkonomien. På den baggrund reserveres provenuet ved salget af
kommunens aktier i Bella Center
A/S, ca. 100 mio. kr., til en multiarena i København. Kommunens andel af
fremtidige indtægter fra de økonomiske servitutter på Bella Center A/S' ejendom,
anslået ca. 62 mio. kr., reserveres endvidere til en multiarena. Sammenholdt
med det ekstraordinære udbytte i Bella Center A/S i 2005 på ca. 38 mio. kr.,
som Borgerrepræsentationen allerede har reserveret til multiarena, vil
reservationen udgøre ca. 200 mio. kr.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
H7
Såfremt Æ32 er vedtaget, betragtes
Æ69 og H7 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ32 ikke er vedtaget,
bortfalder Æ69 og H7
Der gennemføres en helhedsanalyse af metropolzonen i forhold til bl.a.
trafik, bevægelse og
anvendelse. Analysen skal have et særligt fokus på cykelforhold og
fodgængerforbindelser gennem
området. Analysen foreligger sommeren 2008 med henblik på realisering af
følgende projekter:
·
Der skal skabes nye forbindelser mellem byens centrum og
vandet.
·
Byens rekreative potentialer skal styrkes langs Kalvebod
Brygge og Sankt Jørgens Sø.
·
Der skal samarbejdes med Tivoli om åbningen af Tivolis facade
ud mod Hovedbanegården ved Bernstorffsgade
·
Der skal skabes bedre forbindelse mellem områdets
kulturinstitutioner.
Stillet af:
A, B, F
H7 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ32.
H8
Som led i udviklingen af Metropolzonen skal den fremtidige brug af
banegravene ved Københavns Hovedbanegård og Vesterport undersøges nærmere i en
task force med DSB og eksterne investorer. Analysen skal foreligge sommeren
2008.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 46 stemmer imod 6. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme:
H9
Robert Jakobsens familie og "Selskab til skabelse af Store Robert" ønsker
at forære København en
gave i form af en stor jernskulptur på ca.
Havn ved Trekroner. Københavns Kommune kvitterer aktivt for gaven.
Placering af en så stor jernskulptur af Robert Jakobsen vil kunne tilføre København
en række væsentlige kvaliteter.
Økonomiforvaltningen vil finansiere de tekniske undersøgelser i
forbindelse med etableringen.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 34 stemmer imod 2. 18 undlod.
For stemte: A, B, F,
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: C, O, V og Ø.
H10
Københavns Kommune skal udvikles og brandes som en attraktiv arbejdsplads
med henblik på både at tiltrække og medvirke til at fastholde kvalificeret
arbejdskraft. Kommunen har i lighed med en
række andre offentlige arbejdspladser meget få ansøgere til ledige
stillinger på f. eks. ældreområdet.
Det er derfor nødvendigt at blive bedre til at synliggøre kvaliteterne ved
et job i Københavns Kommune - det vigtigste job i byen.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 48 stemmer imod 2. 4 undlod.
For stemte: A, B, C, F, V og Ø.
Imod stemte: D.
Følgende undlod at stemme: O,
H11
Der arbejdes videre med at afbureaukratisere kommunen gennem en
afskaffelse af overflødige regler og procedurer i overensstemmelse med den
indstilling, som er blevet godkendt i Økonomiudvalget.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, D, F, O, V og Ø.
Følgende undlod at stemme:
H12
Såfremt Æ352 er vedtaget, betragtes
H12 ligeledes for vedtaget
Såfremt Æ352 ikke er vedtaget,
bortfalder H12
Der foretages en særlig indsats for at bevare byens grønne trafikprofil
ved at forbedre forholdene for cyklisterne.
Stillet af:
A, B, F
H12 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ352.
H13
Såfremt Æ19 er vedtaget, betragtes
H13 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ19 ikke vedtages,
bortfalder H13
Der skal arbejdes for trængselsafgifter, der kan reducere antallet af
biler i byens gader.
Sammen med
16 omegnskommuner i Kommuneforum udarbejdes et beslutningsgrundlag vedr.
muligheden for at indføre trængselsafgifter. Beslutningsgrundlaget udarbejdes
bl.a. på baggrund af indkøb af eksterne rådgiverydelser – og undersøgelser. Til
at varetage koordineringen af undersøgelserne og samarbejdet mellem Københavns
Kommune og omegnskommunerne etableres et projektsekretariat med deltagelse af
Økonomi- og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
Stillet af:
A, B, F
H13 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ19.
H14
Med åbningen af Cityringen i 2018 gives den kollektive trafikbetjening af
tætbyen et markant løft.
85 pct. af alle trafikale mål i de tætte bydele vil til den tid være
betjent af en metrostation eller en S-togsstation. Med åbningen af Cityringen
skal der samtidig tænkes i en retablering af busnettet, så byens samlede net
giver den bedst mulige betjening af alle københavnere. Busfremkommeligheden skal
forbedres gennem indførelse af intelligente trafiksystemer og busbaner mv. På
grundlag af en række analyser af mulighederne herfor udarbejdes en helhedsplan
for den fremtidige kollektive trafikbetjening af byen – "Bynet
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
H15
Nørreport Station er det mest travle trafikknudepunkt i København -
dagligt rejser ca. 200.000
passagerer til eller fra stationen. Stationen er desværre ikke tidssvarende,
hverken den overjordiske
eller underjordiske del af stationen. Sammen med Transportministeriet,
Banedanmark og DSB 29 ønskes igangsat en fælles undersøgelse med henblik på at
udarbejde en helhedsplan for stationen og
området omkring.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
H16
Det er et ledelsesansvar at sikre, at der er styr på økonomien. Det
indebærer blandt andet, at
·
Budgetterne overholdes, og at der er styr på indtægterne og
udgifterne.
·
Kontering sker korrekt og rettidig
·
At de aktiviteter, som budgetterne dækker over, gennemføres.
·
At udvalgene, herunder Økonomiudvalget, skriftligt orienteres
af borgmestrene, når der er tegn på, at økonomien er ved at skride. Det gælder
både i forhold til anlæsgprojekter og den løbende drift.
Økonomistyringen skal ske lokalt ude på institutionerne, hvor pengene
bliver brugt. Forvaltningerne
skal give institutionerne den nødvendige støtte i form af rådgivning, it-systemer
og anden hjælp,
der gør det muligt for institutionerne at holde budgetterne. Udvalgene
skal sikre, at budgetterne
holder, og sætte initiativer i gang, hvis det viser sig at være nødvendigt
for at holde budgetterne.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
H17
Der er inden for de eksisterende budgetter igangsat en række initiativer,
som skal sikre en
bedre overvågning og hurtigere indgriben, når økonomien viser tegn på at
skride. Eksempelvis
·
Bedre og hurtigere regnskabsprognoser.
·
Regnskabsprognoserne skal fremover behandles 3 uger tidligere
i udvalgene end i dag.
·
Månedlig afrapportering til kommunens Økonomiudvalg om
potentielle risikoområder.
·
Et system af nøgletal så kommunens Økonomiudvalg får et
hurtigt og retvisende billede af kommunens udvikling.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
H18
Såfremt bestyrelsen i Koncernservice i løbet af 2008 finder det nødvendigt
med anmodninger om interne lån til at finansiere forretningsmæssige
investeringer med større
afkast for øje, skal koncernservice fremlægge en sag for Økonomiudvalget i
hvert enkelt tilfælde.
Interne lån, som påvirker serviceudgifterne i 2008, skal finansieres af
puljen til uforudsete udgifter i
2008 inden for rammerne af de ikke disponerede midler i puljen, som kan
anvendes til service.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 35 stemmer imod 6. 14 undlod.
For stemte: A, B, D og F.
Imod stemte: Ø.
Følgende undlod at stemme: C, O,
H19
Den gældende lovgivning i forbindelse med kommunens indgåelse af nye
lejekontrakter med
private udlejere indebærer, at kommunen ved indgåelse af en sådan aftale
skal deponere et beløb,
der svarer til den lejede ejendoms værdi. Lovgivningen kan virke hæmmende
på forvaltningernes muligheder for at gennemføre effektiviseringer og
driftsbesparende projekter, idet deponeringerne skal finansieres indenfor den
enkelte forvaltnings egne budgetter. På den baggrund reserveres årligt en andel
af kommunens
udisponerede låneramme til støtte af projekter med effektiviseringer eller
driftsbesparelser for øje,
idet et træk på lånerammen medfører bortfald af deponeringspligten.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O,
Følgende undlod at stemme: D.
H20
I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne fået et nyt ansvar på
sundhedsområdet.
Dels skal den enkelte kommune medfinansiere regionernes udgifter til
behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet, og dels har kommunerne
overtaget ansvaret for en række opgaver på sundhedsområdet, herunder dele af
genoptræningsområdet. Områderne er ikke direkte styrbare for kommunerne, så der
er usikkerhed knyttet til størrelsen af udgifterne. I budgetforslaget er der
derfor afsat en pulje på 92,6 mio.kr. til evt. merudgifter til de
aktivitetsbestemte sundhedsudgifter og udgifter til genoptræningsområdet. I forbindelse
med kommunalreformen blev der ligeledes indført en refusionsordning for tunge
sager på det sociale område. I den forbindelse blev budgetrammerne for Børne-
og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget nedjusteret
på baggrund af Finansieringsudvalgets
opgørelse af refusionsandelen i Københavns Kommune og en forventet fordeling
mellem udvalgene. Det er forventningen, at kommunen samlet set kan hjemtage den
forudsatte refusion, men at der kan blive tale om en omfordeling mellem
udvalgene i 2008 på baggrund af erfaringerne for refusionshjemtagningen i 2007.
Dette vil i givet fald ske i forlængelse af regnskabet for 2007. Hvis kommunen
mod forventning ikke kan hjemtage den forudsatte refusionsandel i 2008, kan de
pågældende forvaltninger få del i ovennævnte pulje på 92,6 mio.kr.
Refusionshjemtagningen underkastes desuden en revisionsundersøgelse med henblik
på at få afdækket om kommunen hjemtager refusion efter de gældende regler og om
der eventuelt eksisterer barrierer for hjemtagelsen af den fulde refusion etc.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 51 stemmer imod 1. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O, V,
Imod stemte:
Følgende undlod at stemme: D.
H21
Der udarbejdes et beslutningsgrundlag, der muliggør en omdisponering af de
resterende midler i puljen afsat i forbindelse med boligpolitisk strategiplan
med dertil hørende aftale om Københavns boligpolitik af 23. maj 2001,
samarbejds- og partnerskabsaftaler samt investeringsoversigt (BR 297/01).
Beslutningsoplægget skal understøtte de nye beslutninger i
Borgerrepræsentationen på boligområdet. Beslutningsgrundlaget skal foreligge
inden udgangen af 2007. Der omdisponeres allerede nu 16,7 mio.kr. af de
resterende midler i puljen, hvor 5 mio.kr. anvendes til en byøkologisk fond
(2,5 mio. kr. i både 2008 og 2009) samt 11,7 mio.kr. anvendes til en pulje til
udvikling af de store nye byområder i bl.a. Nordhavn, Ørestad økologiske bydel,
mv. Puljen skal især anvendes til at forberede en hurtigere færdiggørelse af
beslutningsgrundlaget, hjælp af eksterne konsulenter i forhold til bl.a.
miljøindsatser i områderne og til dialog med borgerne. Omplaceringen af puljen
sker i forbindelse med en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer m.v. i
2007.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 38 stemmer imod 0. 16 undlod.
For stemte: A, B, F og Ø.
Følgende undlod at stemme: C, D,
O,
H22
Økonomiforvaltningen og
Stillet af:
C
Hensigtserklæringen blev forkastet med 38 stemmer imod 14. 2 undlod.
For stemte: C, D, O og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.
Følgende undlod at stemme:
H23
Forvaltningen skal fremskynde arbejdet med etablering af servicebusserne,
og skal derfor fremlægge en revideret plan for forløbet, der tager højde for en
fremskyndning af etableringen, og angiver konkrete forslag til, hvorledes det
kan gå hurtigere. Planen skal forelægges Økonomiudvalget senest den 30.
november 2007.
Stillet af:
O
Hensigtserklæringen blev forkastet med 32 stemmer imod 22.
For stemte: C, D, O,
Imod stemte: A, B og F.
H24
København
er placeret i top i internationale undersøgelser vedrørende livskvalitet blandt
verdens storbyer. Denne position skal udbygges med udgangspunkt i tænketankens
forslag om København som vidensby. København skal i samarbejde med Københavns
Universitet etablere et bemandet modtagelsescenter, welcome shop, for internationale studerende, forskere og
vidensarbejdere.
Stillet af:
ABF
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 34 stemmer imod 8. 12 undlod.
For stemte: A, B, F,
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme: C, O og V.
H25
I
samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet skal Københavns
Kommune udvikle projektet smart stars,
som skal være et talent- og praktikprogram for såvel svage som særligt dygtige
7. – 8. klasses elever. Projektet er et af videnstænketankens forslag og skal
være med til at udvikle København som vidensby.
Stillet af:
ABF
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 32 stemmer imod 8. 14 undlod.
For stemte: A, B og F.
Imod stemte: D og Ø.
Følgende undlod at stemme: C, O,
Kultur- og Fritidsudvalget
UH26
Bemærk Æ88 og Æ89
Københavns Kommune arbejder i samarbejde med Kraftwerket og andre unge henimod
at skabe flere "rum" i byen (midlertidige og permanente), hvor unge
kan eksperimentere med brugerstyring og blive aktivt involverede i de elementer
de ønsker at arbejde med.
Stillet af:
Ø
Hensigtserklæringen blev forkastet med 46 stemmer imod 8.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
H26
Bemærk Æ88 og Æ89
Københavns Kommune arbejder i samarbejde med Kraftwerket henimod at skabe
flere "rum" i byen (midlertidige og permanente), hvor unge kan
eksperimentere med brugerstyring og blive aktivt involverede i de elementer de
ønsker at arbejde med.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 40 stemmer imod 13.
For stemte: A, B, F,
Imod stemte: C,
D, O og V.
UH27
Såfremt UH27 vedtages, bortfalder
H27
Såfremt UH27 ikke vedtages,
opretholdes H27
Der igangsættes undersøgelse af mulighederne for placering af et nyt
hovedbibliotek på Axeltorv. Undsøgelsen skal afdække, hvordan et nyt
hovedbibliotek/byens hus kan rummes i et nyt byggeri på Axeltorv, med respekt
for byens profil. Undersøgelsen skal foreligge senest foråret 2008.
Finansieringen af et nyt hovedbibliotek i skal drøftes i budgetforhandlingerne
for 2009.
Stillet af:
Ø
Hensigtserklæringen blev forkastet med 43 stemmer imod 11.
For stemte: 3 medlemmer af F (
Imod stemte: A, B, C, D, 4
medlemmer af F (
H27
Såfremt UH27 er vedtaget, bortfalder
H27
Såfremt UH27 ikke er vedtaget,
opretholdes H27
Der igangsættes undersøgelse af mulighederne for placering af et nyt
hovedbibliotek på Axeltorv. Undsøgelsen skal afdække, hvordan et nyt
hovedbibliotek/byens hus kan rummes i et nyt byggeri på Axeltorv, herunder
hvilke ændringer i plangrundlaget dette vil kræve bl.a. vedrørende højde på nyt
byggeri. Undersøgelsen skal foreligge senest foråret 2008. Finansieringen af et
nyt hovedbibliotek i skal drøftes i budgetforhandlingerne for 2009.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 44 stemmer imod 8.
For stemte: A, B, C, F, O og V.
Imod stemte: D og Ø.
H28
Såfremt Æ130 er vedtaget, bortfalder
H28
Såfremt Æ130 ikke er vedtaget,
opretholdes H28
Kultur- og fritidsforvaltningen skal inden 1. august 2008 fremkomme med et
skitseprojekt til en idrætshal på Islands Brygge, således at
Borgerrepræsentationen i forbindelse med budget 2009, kan tage endelig stilling
til skitseforslaget. Der er minimum behov for etablering af en dobbelt
gymnastiksal, idet skolen på Islands Brygge skal udbygges til fire spor. De
6.000 nye boliger på Islands Brygge medfører et behov for en idrætshal i
området, hvilket giver bedre mulighed for fleksibel anvendelse. Dette gælder
både for foreninge, lokale udøvere og skolen.
Stillet af:
Hensigtserklæringen blev forkastet med 31 stemmer imod 22.
For stemte: C, D, O,
Imod stemte: A, B og F.
H29
Det pålægges Kultur- og Fritidsforvaltningen i løbet af 2008 at påbegynde
udarbejdelse af skitseprojekt om havnebad på Havneholmen, med henblik på endelig
stillingtagen i forbindelse med budget 2009. Der er behov for et nyt havnebad
efter byudvikling på Havneholmen med boliger og erhverv. Havnebadet skal være
for familier med gode legemuligheder for børn, som derved vil supplere Islands
Brygge, som mange unge anvender. Et nyt havnebad vil gøre det muligt for
Vesterbros ca. 40.000 indbyggere at bade i deres nærområde efter lukningen af
Bavnehøj Friluftsbad.
Stillet af:
Hensigtserklæringen blev forkastet med 31 stemmer imod 22.
For stemte: C, D, O,
Imod stemte: A, B og F.
H30
Kultur- og fritidsforvaltningen pålægges at komme med forslag til renovering
af de store Københavnske lokalbiblioteker i løbet af 2008, med henblik på
vedtagelse i forbindelse med 2009-budget. De store lokalbiblioteker er:
Østerbro, Øbro Jagtvej, Nørrebro, Vesterbro, Valby, Brønshøj, Ørnevej, Vanløse,
Sundby samt evt. nyt bibliotek i Ørestad City.
Stillet af:
Hensigtserklæringen blev forkastet med 32 stemmer imod 21.
For stemte: C, D, O,
Imod stemte: A, B og F.
H31
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal inden ultimo 2007, udarbejde en plan
for hvorledes arbejdet med etablering af idrætsfaciliteter kan intensiveres,
således at Borgerrepræsentationen kan tage endelig stilling til forslagen inden
primo 2008. København er bagud med at få etableret idrætsanlæg, dels i forhold
til byens størrelse og det stigende indbyggertal, men også i forhold til resten
af landet.
Stillet af:
O
Hensigtserklæringen blev forkastet med 33 stemmer imod 20.
For stemte: C, D, O, V og Ø.
Imod stemte: A, B, F og
H32
Såfremt Æ81 er vedtaget, bortfalder
H32
Såfremt Æ81 ikke er vedtaget,
opretholdes H32
Hvis Grøndalsvænge 13 ikke afsættes som ny selvstyrende ungdomshus,
optages der forhandlinger med fonden Jagtvej 69 om etablering af et
selvstyrende ungdomshus i København. Evt. finansiering af en bygning sker af de
afsatte (ekstra) midler til Københavns ejendomme.
Stillet af:
Ø
Hensigtserklæringen blev forkastet med 46 stemmer imod 6. 2 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, D, F, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Børne- og Ungdomsudvalget
H33
Den eksisterende eksterne revisionsordning af Børne- og Ungdomsudvalgets budget
fortsætter i 2008 med fokus på validering og opfølgning på udvalgtets budget
2008.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
H34
I samarbejde mellem
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
H35
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
H36
Såfremt Æ169 vedtages, betragtes H36
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ169 ikke vedtages,
bortfalder H36
De afsatte anlægsmidler skal sikre, at pladsen i skoler og
daginstitutioner følger med den demografiske udvikling i byen på både almen- og
specialområdet. Udbygningen skal svare til pladsbehovet i perioden, og ikke
pladser til det behov, der måtte komme efter 2010. I forbindelse med
redegørelsen vedrørende udbygningen på skole- og daginstitutionsområdet, som
skal anvendes til brug for budgetforhandlingerne for 2009, tages stilling til,
om der er behov for yderligere byggeri efter 2010. Der forudsættes etableret en
ny skole i Sydhavn og en ny 3-sporet skole i Ørestad, da udviklingen særligt
sker i disse nye byområder. Tilsvarende skal der bygges daginstitutioner i de
nye byområder, så kommunen fortsat kan tilbyde de københavnske forældre
pasningsgaranti for de 0-11årige. Endvidere skal der sikres gode fysiske rammer
på skoler og institutioner, der lægges i sammen i kraft af forliget om
fremtidens skoler og institutioner. Fagligheden og trivslen på de nye, større enheder
skal understøttes af inspirerende læringsmiljøer. Der skal gøres en indsats
for, at alle københavnske folkeskolebørn kan komme sikkert i skole. Der er
derfor også fundet midler til en øget indsats for at skabe sikre og trygge
skoleveje omkring de skoler og institutioner, som berøres af sammenlægningen.
Stillet af:
A, B, F
H36 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ169.
H37
Der skal fortsat anvendes ekstern revisionsbistand til at følge og
rapportere på, om fremdriften i projekterne på børne- og ungeområdet sker i
overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutninger. Ydermere er parterne
enige om at sikre anlægsprojekternes kvalitet på børne- og ungeområdet samtidig
med, at man får mest muligt for de afsatte midler. Mere kvalitet for pengene
kan eksempelvis ske ved at samle anlægsprojekter i større udbud og ved at
anvende omvendt licitation, hvor kommunen lægger de økonomiske rammer, og
udfører giver et løsningstilbud inden for disse rammer.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
H38
De senere
år er
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O,
Følgende undlod at stemme: D.
H39
Såfremt Æ163 er vedtaget, betragtes
Æ171 og H39 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ163 ikke er vedtaget,
bortfalder Æ171 og H39
Økonomiforvaltningen,
Stillet af:
A, B, F
H39 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ163.
H40
Det er vigtigt at anlægsprojekterne på børne- og ungeområdet realiseres
indholdsmæssigt og tidsmæssigt som lovet, jf. bilag 2 i aftaleteksten, for en
oversigt over de planlagte og finansierede anlægsprojekter på skole- og
daginstitutionsområdet.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 51 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O,
Følgende undlod at stemme: D.
H41
Såfremt Æ143 er vedtaget, betragtes
Æ165 og H41 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ143 ikke er vedtages,
bortfalder Æ165 og H41
Såfremt der ikke er behov for at udmønte hele puljen til styrkelse og
genopretning af børne- og ungeområdet, stilles der forslag om, at puljen
anvendes til andre velfærdsinitiativer til gavn for kommunens svage og udsatte
borgere.
Stillet af:
C
H41
bortfald som konsekvens af, at Æ143 ikke blev vedtaget.
Sundheds- og Omsorgsudvalget
H42
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal med udgangspunkt i de konkrete
besparelser, der er sket på ældreområdet i de seneste år, ultimo 2007 komme med
konkrete forslag til, hvordan man kan rette op på serviceniveauet i
hjemmeplejen, vedr. praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje.
Stillet af:
O
Hensigtserklæringen blev forkastet med 32 stemmer imod 22.
For stemte: C, D, O,
Imod stemte: A, B og F.
Socialudvalget
UH43
Bemærk Æ16
Såfremt UH43 vedtages, bortfalder
H43
Såfremt UH43 ikke vedtages,
opretholdes H43
Der er behov for en ekstra indsats for psykisk syge. På den baggrund skal
der udarbejdes en Psykiatriplan i København, som skal omfatte alle grupper af
psykisk syge og sikre, at tilbudene til alle grupper er tilstrækkelige. Planen
skal sigte mod en bedring af den enkeltes tilstand ved at
arbejde med "recovery" på alle niveauer i den
socialpsykiatriske indsats. Det er vigtigt at sikre forståelse
og accept af psykisk syge, og at de anerkendes som en del af samfundet og
får bedre muligheder for at få plads på eks. arbejdsmarkedet, Planen
skal derudover også beskæftige sig med årsager til misbrug og kriminalitet
blandt psykisk syge samt tiltag, der kan begrænse dette. Udarbejdelse af
planen skal ske med bidrag for bl.a. Region Hovedstaden og
brugerorganisationer. Planen skal være færdig i foråret 2008.
Stillet af:
Ø
Hensigtserklæringen blev forkastet med 34 stemmer imod 20.
For stemte: C, D, O,
Imod stemte: A, B og F.
H43
Bemærk Æ16
Såfremt UH43 er vedtaget, bortfalder
H43
Såfremt UH43 ikke er vedtaget,
opretholdes H43
Der er behov for en ekstra indsats for psykisk syge. På den baggrund skal
der udarbejdes en Psykiatriplan i København, som skal omfatte alle grupper af
psykisk syge og sikre, at tilbudene til alle grupper er tilstrækkelige. Planen
skal sigte mod bedring af den syges tilstand og fokuse på årsager til misbrug
og kriminalitet blandt psykisk syge, samt tiltag som kan begrænse dette.
Udarbejdelse af planen skal ske med bidrag for bl.a. Region Hovedstaden og
brugerorganisationer. Planen skal være færdig i foråret 2008.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
H44
Socialforvaltningen skal i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde
en analyse, der redegør for den forventede udgiftsudvikling på området for
udsatte børn de næste år, kortlægger årsagerne hertil, samt kommer med forslag
til styringstiltag og mulige udgiftsreduktioner. Analysen forelægges
Økonomiudvalget medio 2008.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
Teknik- og Miljøforvaltningen
H45
Der igangsættes i samarbejde med lokaludvalgene et analysearbejde, der
skal resultere i en vurdering af legepladsernes anvendelighed i forhold itl
børnenes behov, herunder om legepladserne tilbyder tilstrækkeligt med
udfoldelsesmuligheder.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtag et med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
H46
Der skal tilvejebringes et nyt beslutningsgrundlag for gennemførelse af en
revision af p-aftalen, da forudsætningerne for den oprindelige aftale
omkring udgifter til etablering
af underjordiske p-anlæg har vist sig urealiserbare. Der arbejdes for en
bred politisk enighed.
Beslutningsoplægget skal undersøge samtlige mulige virkemidler, herunder
adfærdsregulerende
tiltag, etablering af parkeringsanlæg, muligheder for at inddrage
offentlige vejarealer,
skråparkering, nye p-anlæg i indre brokvarterer betalingsområderne, en
bedre udnyttelse af
gadearealer samt muligheden for at købe svagt udnyttede private p-anlæg.
Det er en forudsætning
for oplægget, at der ikke pålægges de almene boliger urimelige
meromkostninger som følge af
revisionen. I oplægget skal indgå, at antallet af p-pladser reduceres i
forhold til den oprindelige
forudsætning om etablering af 4.000 parkeringspladser, mens nedlæggelsen
af 1.000 pladser i
gaderne fastholdes. Oplægget skal færdiggøres i foråret 2008.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 38 stemmer imod 14. 2 undlod.
For stemte: A, B, F, og Ø.
Imod stemte: C, D, O og V.
Følgende undlod at stemme:
H47
Forvaltningerne fremkommer ultimo 2007 med en konkret plan for renovering
og vedligeholdelse af byens veje, således at planen kan forelægges
Økonomiudvalget primo 2008.
Stillet af:
O
Hensigtserklæringen blev forkastet med 32 stemmer imod 22.
For stemte: C, D, O,
Imod stemte: A, B og F.
H48
Såfremt Æ342 er vedtaget, betragtes
Æ350 og H48 ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ342 ikke er vedtaget, bortfalder
Æ350 og H48
Indsatsen for at tilvejebringe yderligere midler til genopretningen af
veje, fortove og vejbrønde mv. bør styrkes de kommende år. Det er derfor
hensigten i forbindelse med budgetforh
andlingerne for 2009 at drøfte
spørgsmålet om supplerende finansiering med henblik på at imødegå det
fremtidige behov.
Stillet af:
A, B, F
H48 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ342.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
H49
Hver anden måned følges der op på den ekstraordinære sygedagpengeindsats
med en revisionspåtegnet statusrapport til Økonomiudvalget.
Stillet af:
A, B, F
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 54 stemmer imod 0.
For stemte: A, B, C, D, F, O,
Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
"Dansk Folkeparti tilslutter sig det mellem Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre indgåede budgetforlig, men med en række fuldt finansierede ændringsforslag. Det afspejler sig i afstemningerne om budgettet for 2008 og årene fremover.
Dansk Folkeparti ønsker i forhold til forliget afsat flere penge til specielt ældre, børn og handicappede. Yderligere 108 mio. kr. til ældreområdet. Yderligere 15 mio. kr. til undervisningsområdet. Yderligere 10 mio. kr. til dagpasningsområdet. Yderligere 20 mio. kr. til handicapområdet. Yderligere 16 mio. kr. til cykelpakken. Yderligere 85 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg. Og yderligere 10 mio. kr. til vejvedligeholdelse.
Finansieringen opnås ved at stemme i mod følgende i budgetforliget indgået af A, B, F
Opgave |
|
Drift
08 |
Anlæg
08 |
Drift
09 |
Anlæg
09 |
Drift
10 |
Anlæg
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skolemad |
|
15,9 |
45,2 |
17,6 |
5,5 |
15 |
|
Udearealer
v madhus |
|
|
2 |
|
|
|
|
Integrationspakke |
|
20,3 |
|
19,3 |
|
19,3 |
|
Klimatopmøde |
|
16 |
40 |
19,3 |
50 |
|
|
Agenda21 |
|
12 |
|
12 |
|
12 |
|
Ungdomskultur |
|
3 |
|
|
|
|
|
Erhvervsservice |
|
9,1 |
17 |
14,3 |
10 |
13,8 |
|
Trængselsafgifter |
|
6 |
|
2,3 |
|
|
|
6.
borgerservicecenter |
|
1,4 |
6,1 |
5,3 |
|
5,1 |
|
RTC (1) |
|
0,4 |
2,8 |
0,4 |
|
0,4 |
|
SSO (2) |
|
|
4 |
|
4 |
|
4 |
Pas/Kørekort |
|
4,5 |
|
4,5 |
|
4,5 |
|
Ø-udd. |
|
2,5 |
|
2 |
|
2 |
|
Intern
revision |
|
1 |
|
|
|
|
|
Metropolzone |
|
1,5 |
8 |
0,5 |
30 |
0,5 |
30 |
Kompt.udd.støtte
(3) |
|
2,5 |
|
2,5 |
|
2,5 |
|
Branding |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
"Underskud" |
|
|
|
-1,7 |
|
|
|
IT
Br-medl |
|
2,5 |
|
|
|
|
|
Anlæg
rådhus (4) |
|
|
10,9 |
|
|
|
|
Kvinders
valgret |
|
3 |
|
|
|
|
|
medl.sekr.ordn |
|
|
|
|
|
3,8 |
|
i alt |
|
101,6 |
136 |
100,3 |
99,5 |
80,9 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Real
Time Copenhagen |
|
|
|
|
|
||
(2) Single
Sign On |
|
|
|
|
|
|
|
(3)
Kompetenceudvikling af tværgående støttefuktioner |
|
|
|
||||
(4) Anlæg
rådhus er akkumulering anlægsudgifter til rådhus |
|
|
|
Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
"Venstre tilslutter sig det mellem Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre indgåede budgetforlig, men med en række fuldt finansierede ændringsforslag. Det afspejler sig i afstemningerne om budgettet for 2008 og årene fremover. Venstre ønsker i forhold til forliget afsat flere penge til velfærd. Yderligere 30 mio. kr. til ældreområdet i 2008 og årene fremover. Yderligere 15 mio. kr. til undervisningsområdet i 2008 og årene fremover. Yderligere 10 mio. kr. til dagpasningsområdet i 2008 og årene fremover. Yderligere 20 mio. kr. til handicapområdet i 2008 og årene fremover. Yderligere 16 mio. kr. til cykelpakken. Yderligere 85 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg. Yderligere 10 mio. kr. til vejvedligeholdelse. Samtidig vil Venstre nedsætte skatten med 0,1 pct. i 2008 og årene fremover.
Finansieringen opnås ved at stemme i mod følgende i budgetforliget indgået af A, B, F
Opgave |
|
Drift
08 |
Anlæg
08 |
Drift
09 |
Anlæg
09 |
Drift
10 |
Anlæg
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skolemad |
|
15,9 |
45,2 |
17,6 |
5,5 |
15 |
|
Udearealer
v madhus |
|
|
2 |
|
|
|
|
Integrationspakke |
|
20,3 |
|
19,3 |
|
19,3 |
|
Klimatopmøde |
|
16 |
40 |
19,3 |
50 |
|
|
Agenda21 |
|
12 |
|
12 |
|
12 |
|
Ungdomskultur |
|
3 |
|
|
|
|
|
Erhvervsservice |
|
9,1 |
17 |
14,3 |
10 |
13,8 |
|
Trængselsafgifter |
|
6 |
|
2,3 |
|
|
|
6.
borgerservicecenter |
|
1,4 |
6,1 |
5,3 |
|
5,1 |
|
RTC (1) |
|
0,4 |
2,8 |
0,4 |
|
0,4 |
|
SSO (2) |
|
|
4 |
|
4 |
|
4 |
Pas/Kørekort |
|
4,5 |
|
4,5 |
|
4,5 |
|
Ø-udd. |
|
2,5 |
|
2 |
|
2 |
|
Intern
revision |
|
1 |
|
|
|
|
|
Metropolzone |
|
1,5 |
8 |
0,5 |
30 |
0,5 |
30 |
Kompt.udd.støtte
(3) |
|
2,5 |
|
2,5 |
|
2,5 |
|
Branding |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
"Underskud" |
|
|
|
-1,7 |
|
|
|
IT
Br-medl |
|
2,5 |
|
|
|
|
<
td width=64 nowrap valign=bottom style='width:48.0pt;border-top:none;
border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;
padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:12.75pt'>
|
Anlæg
rådhus (4) |
|
|
10,9 |
|
|
|
|
Kvinders
valgret |
|
3 |
|
|
|
|
|
medl.sekr.ordn |
|
|
|
|
|
3,8 |
|
i alt |
|
101,6 |
136 |
100,3 |
99,5 |
80,9 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Real
Time Copenhagen |
|
|
|
|
|
||
(2) Single
Sign On |
|
|
|
|
|
|
|
(3)
Kompetenceudvikling af tværgående støttefuktioner |
|
|
|
||||
(4) Anlæg
rådhus er akkumulering anlægsudgifter til rådhus |
|
|
|
Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
"Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti ønsker at
fremme etableringen af en Havnetunnel. Derfor vil vi snarest fremkomme med
forslag i Borgerrepræsentationen, som pålægger
Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
"Æ164:
Enhedslisten stemmer for at tilføre området yderligere 15 millioner kroner. Dette indebærer dog ikke at Enhedslisten vil stemme for alle dele i udmøntningen i udvalget. Enhedslisten er f.eks. imod Flagskibe.
H13:
Enhedslisten går ind for at indføre trængselsafgifter i form af bompenge. Efter Enhedslistens opfattelse er der ikke grund til at gennemføre flere undersøgelser. Vi kender erfaringerne fra udlandet og der er ingen grund til at bruge penge på at finde ud af noget vi allerede ved.
H14:
Enhedslisten stemmer for hensigtserklæringen, men vil arbejde imod enhver forringelse af busdriften når metrocityringen sættes i værk. Det er naturligt at se på hvordan et bynet af kollektiv trafik skal se ud - men indtil nu har flertal i HUR og Borgerrepræsentationen brugt indførelsen af metro til at skære væsentligt mere ned på busdriften end nødvendigt og fjerne busserne fra langt flere områder end de, der har fået gavn af metroen. Den udvikling vil Enhedslisten ikke støtte, selvom vi kan støtte en undersøgelse af hvordan nettet af busser, metro og S-tog optimalt kan hænge sammen."