2. behandling af budgetforslag 2007 og overslagsår 2008-2010
2. behandling af budgetforslag 2007 og overslagsår 2008-2010
Borgerrepræsentationen
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra Ordinært møde torsdag den 5. oktober 2006
Nr. 6 BR 477/06. 2. behandling af budgetforslag 2007 og overslagsår 2008-2010
2. behandling af
(Økonomiudvalget)
Ændringsforslag
Bevilling:
Æ1
Bevilling:
Beløb:
Ændring: Der afsættes 2,3 mill. kr til at udvide
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Økonomiudvalget
Bevilling: Økonomiforvaltningen,
Rammebelagt drift
Æ2
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 11.600 t. kr.
Ændring: Til etablering af 9 lokaludvalg i 7 bydele afsættes
der 11,6 mill. kr. i driftsmidler i 2007, 25,8 mill. kr. i driftsmidler i 2008
og 36,1 mill. kr. i driftsmidler i 2009 og frem. Ved udgangen af 2009 vil der
således være etableret lokaludvalg i alle 10 bydele. Midlerne placeres på
funktion 06.51.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ3
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.500 t. kr.
Ændring: Til etablering og drift af det første center for
fælles borgerservice afsættes der i 2007 6,5 mill. kr. i driftsmidler og 4,4
mill. kr. i driftsmidler i 2008. Når den nærmere undersøgelse af gevinsterne
ved samlokalisering foreligger primo 2007, revurderes centrets budget. Evt.
deponeringsudgifter forbundet med initiativet forudsættes afholdt inden for
kommunens ledige låneramme i 2007. Midlerne placeres på funktion 06.51.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ4
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.600 t. kr.
Ændring: Til etablering og opstart af kontaktcenter afsættes
der 5,6 mill. kr. i driftsmidler i 2007 og 8 mill. kr. i driftsmidler fra 2008
og frem. Deponeringsudgifter forbundet med initiativet forudsættes afholdt
inden for kommunens ledige låneramme i 2007. Midlerne placeres på funktion
06.51.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ5
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.900 t. kr.
Ændring: Der afsættes 4,9 mill. kr. i driftsmidler i 2007 og
2,9 mill. kr. i driftsmidler i 2008 til tværgående initiativer inden for
Københavns Kommune som attraktiv arbejdsplads, herunder at øge andelen dels af
kvindelige topchefer i kommunen, dels af etniske minoriteter ansat i kommunen.
Midlerne placeres på funktion 06.51.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget med 53 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O,
Følgende undlod at stemme:
Æ6
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.600 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3,6 mill. kr. i driftsmidler årligt i
perioden 2007-09 til gennemførelse af initiativer, som udmønter
Borgerrepræsentationens beslutninger om mere åbenhed på Rådhuset samt
oprettelsen af Byforum. Midlerne placeres på funktion 06.51.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ7
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.600 t. kr.
Ændring: Til håndtering af opgaven med udstedelse af pas og
kørekort i borgerservicecentrene afsættes der 1,6 mill. kr. i driftsmidler
årligt fra 2007 og frem. Midlerne placeres på funktion 06.51.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Økonomiforvaltningen,
anlæg
Æ8
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 50.000 t. kr.
Ændring:
Udbygningen af København med nye byområder afføder kommunale investeringer i
infrastruktur
og service
(veje, skoler, daginstitutioner, idræt mv.). I 2007 påbegyndes de nødvendige
kommunale investeringer i disse byområder, fx omkring Artillerivej, i
Sydhavnen, Kløvermarken og i Ørestad. Til dette formål afsættes en pulje på 50
mill. kr. i 2007. Puljen udmøntes i forbindelse med lokalplaner og særskilte
sager efter følgende principper:
- Behovsvurdering sker på
baggrund af de seneste demografiske skøn og seneste skøn for
udbygningstakt, og revurderes løbende
- Bydelene ses som en helhed,
hvor omlægninger og tilpasninger medfinansierer nye tilbud
- Der udarbejdes en samlet
investeringsoversigt, og forventede investeringer og afledte
driftsudgifter indgår i fremlæggelse af lokalplansforslag
- Der arbejdes på at udvikle
fleksible og blandede institutioner i de nye byområder. 1 mill. kr. af den
afsatte pulje reserveres til dette formål.
Midlerne placeres på funktion 06.51.3
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ9
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3 mill. kr. i 2007 i anlægsmidler til
etablering af Københavns Madhus. Midlerne placeres på funktion 06.51.3
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O,
Følgende undlod at stemme:
Æ10
Bevilling: Økonomiforvaltningen, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 kr. i 2007.
Ændring: Der afsættes 410 mill. kr. i 2009 i anlægsmidler i
forlængelse af aftalen med staten om en cityring og tillægsaftalen om
etablering af en ny vejforbindelse fra Lyngbyvej til Nordhavnen. Midlerne er
fordelt med 100 mill. kr. til stationsforpladser og tilkøb vedrørende
cityringen, 210 mill. kr. til forberedelse af afgrening mod Brønshøj fra
Nørrebro Station samt 100 mill. kr. i forbindelse med Nordhavnsvejen. Midlerne
placeres på funktion 06.51.3
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Fælles rammepuljer, drift
Æ11
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften reduceres med 132.700 t. kr.
Ændring: Den i budgetforslaget afsatte budgetforhandlingspulje
i 2007 på 132,7 mill. kr. udmøntes. Midlerne fratrækkes funktion 06.51.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ12
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 91.400 t. kr.
Ændring: Der afsættes 91,4 mill. kr. årligt i driftsmidler fra
2007 og frem til finansiering af Københavns Kommunes forventede merudgift på
busdriften i forhold til den kompensation, som København har modtaget som led i
kommunalreformen. Midlerne placeres på funktion 02.31.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ13
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 7.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 7,5 mill. kr. i driftsmidler i 2007 til
etablering og drift af Københavns Madhus samt 6,3 mill. kr. i driftsmidler
årligt i perioden 2008-09. Midlerne placeres på funktion 06.51.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ13 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ9.
Æ14
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes
med 5.350 t. kr.
Ændring: Der afsættes driftsmidler på 6,6 mill. kr. årligt,
heraf 6 mill. kr. til afgiftslettelser for erhvervslivet, i perioden 2007-2009
til gennemførelse af initiativer, som udmønter Borgerrepræsentationens
beslutninger om aktiviteter, der skal skabe mere "Gang i København"
gennem en målrettet indsats over for erhvervslivet, jf. BR 423/2006. Ud af de
6,6 mill. kr. afsættes der en pulje på 5,35 mill. kr. i driftsmidler i 2007 og
frem til lettelser af afgiften for udeservering. Midlerne placeres på funktion
02.11.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ15
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes en pulje på 5 mill. kr. i driftsmidler
årligt i perioden 2007-2009 til et serviceløft indenfor kollektiv trafik.
Midlerne placeres på funktion 02.31.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ16
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.600 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3,6 mill. kr. i 2007 i driftsmidler samt
5 mill. kr. i driftsmidler fra 2008 og frem til en styrket trafikal betjening
over vandet til Holmen. Midlerne placeres på funktion 02.31.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O,
Følgende undlod at stemme:
Æ17
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.400 t. kr.
Ændring: Der afsættes 2,4 mill. kr. i driftsmidler i 2007 og
3,2 mill. kr. i driftsmidler i 2008 og frem til finansiering af 1. etape af
servicebuslinjerne, jf. busplan 2007. Midlerne placeres på funktion 02.31.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ18
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes driftsmidler for 2 mill. kr. i 2007 til
støtte af designbegivenheden INDEX: 2007. Midlerne placeres på funktion 06.62.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ19
Bevilling: Fælles rammepuljer, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1 mill. kr. i driftsmidler i 2007 til det
videre arbejde i Copenhagen Capacity med at etablere en filmfond i
Hovedstadsområdet, herunder at søge medfinansiering fra eksterne parter, som
skal investere i udvikling og produktion af primært engelsksprogede film.
Midlerne placeres på funktion 06.62.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Fælles anlægspuljer,
anlæg
Æ20
Bevilling: Fælles anlægspuljer, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 28.600 t. kr.
Ændring: Til køb af jord til fremtidige kommunale formål
afsættes der 28,6 mill. kr. i anlægsmidler i 2007 og 28,5 mill. kr. i
anlægsmidler årligt i perioden 2008-2009. Midlerne placeres på funktion 06.51.3
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Kultur- og Fritidsudvalget
Bevilling: Københavns Ejendomme,
Anlæg
Æ21
Bevilling: Københavns ejendomme, An
læg
Beløb: Udgiften forhøjes med 100.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes til
renovering af idrætsanlæg, 100 mill. kr.
i 2007 samt 70 mio i hvert af 2008 og 2009. Midlerne udmøntes i 2007 og
frem med udgangspunkt i Københavns Ejendommes prioriteringsplan.
Genopretningsplanen for de københavnske idrætsanlæg gennemføres ikke fuldt med
de i aftalen afsatte beløb i 2008-2009. Der arbejdes for at tilvejebringe
yderligere finansiering – eksempelvis via grundsalg. Funktion 0.30.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ22
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 70.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 70
mill. kr. til renovering af skoler ekskl. skolegårde, toiletter og faglokaler.
Udmøntningen af midlerne skal tage udgangspunkt i Københavns Ejendommes
prioriteringsplan. Funktion 3.01.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ23
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 40.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 40
mill. kr. til renovering af faglokaler. Udmøntningen af midlerne skal tage
udgangspunkt i Københavns Ejendommes prioriteringsplan. Funktion 3.01.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ24
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 30.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 30
mill. kr. til renovering af skolegårde herunder toiletter. Udmøntningen af
midlerne skal tage udgangspunkt i Københavns Ejendommes prioriteringsplan.
Funktion 3.01.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ25
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 15 mill. kr. til genopretning af
boldbanerne på Kløvermarken samt forbedring af forholdene for de lokale klubber
på Kløvermarken i form af forberede klubfaciliteter. Funktion 0.30.3.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 52 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ26
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.196 t. kr.
Ændring: Der afsættes 10,2 mill. kr. i 2007 til renovering af
Baunehøj Friluftsbad. Funktion 0.30.3.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 52 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ27
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 7.000 t. kr.
Ændring: Til renovering og færdiggørelse af en række
vedligeholdelsesopgaver på Københavns Kulturhuse, afsættes 7 mill. kr. til
formålet i 2007. Funktion 0.35.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ28
Bevilling: Københavns ejendomme, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.100 t. kr.
Ændring: Boldklubben Hekla tildeles 2,1 mio til udvidelse af
foreningens klubhus. Funktion 0.30.3.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Bevilling: Kultur- og Fritid,
rammebelagt drift
Æ29
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring:
Der afsættes 10 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009. Festival- og eventspulje anvendes bl.a. til at finansiere Outgames (BR
324/06) med 15 mill. kr. samt IOC Session i 2009 i København (BR 134/06) med 2
mill. kr., U-turn, golden days samt samordning på filmfestivalområdet.
Borgerrepræsentationen vil arbejde for at tilvejebringe yderligere finansiering
til området ved budgetforhandlingerne for 2008. Funktion 3.64.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ30
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.950 t. kr.
Ændring: Udvidelse af bibliotekernes åbningstider på søndage.
Funktion 3.50.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 52 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ31
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.600 t. kr.
Ændring: Bevarelse af bogbussen. Funktion 3.50.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 52 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ32
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 850 t. kr.
Ændring: Udvidelse af bibliotekernes åbningstider på lørdage.
Funktion 3.50.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ33
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 700 t. kr.
Ændring: Der afsættes 0,7 mill. kr. i 2007 til renovering af
porten ved Københavns Bymuseum. Funktion 3.60.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ34
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 549 t. kr.
Ændring: Forbedring af handicaptilgængelighed på Thorvaldsens
Museum og Bymuseet. Funktion 3.60.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 52 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ35
Bevilling: Kultur og fritid, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 kr. i 2007.
Ændring: Der afsættes 2 mill. kr. til drift af Børnekulturhuset
i Amagerkulturpunkt i 2008 og 4 mill. kr. i 2009 og frem. Funktion 0.35.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Kultur- og Fritid, Anlæg
Æ36
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 7.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 7 mill. kr. i 2007 til etablering af et
børnekulturhus i Amagerkulturpunkt. Funktion 0.35.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ36 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ35.
Æ37
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Renovering, istandsættelse og udbygning af ikke
kommunale klubhuse og lokaler. Funktion 0.30.3.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ38
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3 mill. kr. til til dækning af
merudgifter i forbindelse med Kløvermarkens Tennis Klubs halbyggeri på
Kløvermarksvej. Funktion 0.30.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ39
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.921 t. kr.
Ændring: Københavns Kommune imødekommer Kløvermarkens Tennis
Klubs ansøgning på i alt 2,921 mill. kr. til dækning af merudgifter i
forbindelse med halbyggeriet på Kløvermarksvej. Funktion 0.30.3.
Stillet af:
Æ39 bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ38.
Æ40
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 2 mill. kr. i anlægstilskud til
Københavns Idrætsefterskole i Valby Idrætspark samt en parcel af Valby
Idrætspark, svarende til en værdi på ca. 0,5 mill. kr., til skolens udvidelse
med 24 elevpladser. Udvidelsen sker for at optimere såvel det pædagogiske
arbejde som driften af idrætsefterskolen. Funktion 0.30.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ41
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 350 t. kr.
Ændring: Boldklubben Fremad Amager tildeles 350.000 kr. til
istandsættelse af foreningens klubhus. Funktion 0.30.3.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 52 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ42
Bevilling: Kultur og fritid, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 325 t. kr.
Ændring: Roforeningen KVIK tildeles 325.000 til udskiftning af
klubbens tag. Funktion 0.30.3.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Børne- og Ungdomsudvalget
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Æ43
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 9.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 9,0 mill. kr. årligt til ekstra
idrætstimer i 4.-9. klasse. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ44
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.600 t. kr.
Ændring: Der afsættes 6,6 mill. kr. i 2007, 5,7 mill. kr. i
2008 og 5,7 mill. kr. i 2009 til gennemførelse af Københavnermodellens fase 3.
Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ45
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 6,5 mill. kr. årligt til to voksne i
børnehaveklasserne. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
UÆ46
Bevilling: Administration, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.400 t. kr.
Ændring: Initiativet i Faglighed for alle vedr. heldagsskole på
Tingbjerg Skole udgår. Midlerne anvendes i stedet til at medfinansiere en
tilbagerulning af besparelsen på sygefravær på vuggestuer, børnehaver,
fritidshjem og klubber. Beløbet placeres indtil videre på bevilling
administration, funktion 6.51.1.
Stillet af:
Ø
Underændringsforslaget blev forkastet med 47 stemmer imod 8.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ46
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.400 t. kr.
Ændring: Der afsættes 6,4 mill. kr. i 2007, 10,4 mill. kr. i
2008 og 10,4 mill. kr. i 2009 til forsøg med heldagsskole på Tingbjerg Skole.
Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: Ø.
Æ47
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.200 t. kr.
Ændring: For at styrke arbejdet med skoleledelse afsættes der
5,2 mill. kr. i 2007, 8,8 mill. kr. i 2008 og 12,4 mill. kr. i 2009 til
udrulning af en ny ledelsesstruktur. Initiativet er en del af Faglighed for
alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ48
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.800 t. kr.
Ændring: Besparelsen på 4,8 mill. kr. årligt vedrørende 5
lektioner i børnehaveklasser tilbageføres til Børne- og Ungdomsudvalgets
område. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ49
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.500 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 4,5 mill.
kr. årligt i 2007-2009 til en ekstra idrætstime i 4.-5. klasse. Funktion
3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
UÆ50
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.100 t. kr.
Ændring: Initiativet i Faglighed for alle vedr. Flagskibe, dvs.
skoler med en særlig faglig profil, udgår. Midlerne anvendes i stedet til at
medfinansiere en tilbagerulning af besparelsen på sygefravær på vuggestuer,
børnehaver, fritidshjem og klubber. Beløbet placeres indtil videre på bevilling
administration, funktion 6.51.1.
Stillet af:
Ø
UÆ50 bortfaldt som følge af, at UÆ46 ikke blev vedtaget.
Æ50
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.100 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 4,1 mill.
kr. årligt i 2007-2009 til Flagskibe, dvs. skoler med en særlig faglig profil.
Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: Ø.
UÆ51
Bevilling: Administration, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.100 t. kr.
Ændring: Initiativet i Faglighed for alle vedr. naturfaglig
statsning udgår. Midlerne anvendes i stedet til at medfinansiere en
tilbagerulning af besparelsen på sygefravær på vuggestuer, børnehaver,
fritidshjem og klubber. Beløbet placeres indtil videre på bevilling
administration, funktion 6.51.1.
Stillet af:
Ø
UÆ51 bortfaldt som følge af, at UÆ46 ikke blev vedtaget.
Æ51
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.100 t. kr.
Ændring: Der afsættes 4,1 mill. kr. i 2007, 5,2 mill. kr. i
2008 og 5,4 mill. kr. i 2009 til en naturfaglig satsning. Initiativet er en del
af Faglighed for alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: Ø.
Æ52
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.100 t. kr.
Ændring: Som et led i arbejdet med udsatte unge afsættes 4,1
mill. kr. årligt i 2007-2009 til en
tidlig og familieorienteret indsats. Initiativet er en del af Faglighed for
alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
UÆ53
Bevilling: Administration, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.800 t. kr.
Ændring: Initiativet i Faglighed for alle vedr. heldagsskole på
Klostervængets Skole udgår. Midlerne anvendes i stedet til at medfinansiere en
tilbagerulning af besparelsen på sygefravær på vuggestuer, børnehaver,
fritidshjem og klubber. Beløbet placeres indtil videre på bevilling
administration, funktion 6.51.1.
Stillet af:
Ø
UÆ53 bortfaldt som følge af, at UÆ46 ikke blev vedtaget.
Æ53
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.800 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3,8 mill. kr. i 2007, 6,6 mill. kr. i
2008 og 6,6 mill. kr. i 2009 til forsøg med heldagsskole på Klostervængets
Skole. Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion 3.01.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: Ø.
UÆ54
Bevilling: Administration, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.700 t. kr.
Ændring: Initiativet i Faglighed for alle vedr. heldagsskole på
Hillerødgades Skole udgår. Midlerne anvendes i stedet til at medfinansiere en
tilbagerulning af besparelsen på sygefravær på vuggestuer, børnehaver,
fritidshjem og klubber. Beløbet placeres indtil videre på bevilling
administration, funktion 6.51.1.
Stillet af:
Ø
UÆ54 bortfaldt som følge af, at UÆ46 ikke blev vedtaget.
Æ54
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.700 t. kr.
Ændring: Der afsættes 2,7 mill. kr. i 2007, 4,9 mill. kr. i
2008 og 4,9 mill. kr. i 2009 til forsøg med heldagsskole på Hillerødgades
Skole. Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V
Ændringsforslaget blev vedtaget med 48 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: Ø.
Æ55
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.300 t. kr.
Ændring: For at styrke arbejdet med skoleledelse afsættes der
2,3 mill. kr. årligt i 2007-2009 til diplom i ledelse. Initiativet er en del af
Faglighed for alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ56
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.300 t. kr.
Ændring: For at styrke arbejdet med skoleledelse afsættes der
2,3 mill. kr. i 2007, 2,3 mill. kr. i 2008 og 0,8 mill. kr. i 2009 til ledelse
i praksis. Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afst emning.
Æ57
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Indtægten forhøjes med 2.100 t. kr.
Ændring: Tilskud til heldagsskole projekt fra
Integrationsministeriet. Initiativet er en del af faglighed for alle. Funktion
3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: Ø.
Æ58
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.500 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 1,5 mill.
kr. årligt i 2007-2009 til sprogvejledere.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
UÆ59
Bevilling: Administration, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.500 t. kr.
Ændring: Initiativet i Faglighed for alle vedr. skoleevaluering
udgår. Midlerne anvendes i stedet til at medfinansiere en tilbagerulning af
besparelsen på sygefravær på vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber.
Beløbet placeres indtil videre på bevilling administration, funktion 6.51.1.
Stillet af:
Ø
UÆ50 bortfaldt som følge af, at UÆ46 ikke blev vedtaget.
Æ59
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.500 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 1,5 mill.
kr. årligt til skoleevaluering. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: Ø.
Æ60
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.400 t. kr.
Ændring: For at styrke skole-hjem samarbejdet afsættes der 1,4
mill. kr. i 2007, 3,4 mill. kr. i 2008 og 3,4 mill. kr. i 2009 til hjemmebesøg.
Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ61
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.200 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 1,2 mill.
kr. i 2007 og 1,0 mill. kr. i 2008 og 1,0 mill. kr. i 2009 til en københavnsk
læsepolitik. Funktion 3.01.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ62
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.200 t. kr.
Ændring: For at styrke arbejdet med skoleledelse afsættes der
1,2 mill. kr. årligt i 2007-2009 til coaching, sparring og rådgivning.
Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ63
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.100 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1,1 mill. kr. i 2007, 2,6 mill. kr. i
2008 og 2,6 mill. kr. i 2009 til udrulning af konflikthåndteringsprogrammet som
et led i Faglighed for alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ64
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.100 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 1,1 mill.
kr. årligt i 2007-2009 til uddannelse af idræts- og svømmelærere. Funktion
3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ65
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.100 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1,1 mill. kr. årligt til uddannelse af
idræts- og svømmelærere. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 52 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ66
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 1,0 mill.
kr. i 2007, 2,5 mill. kr. i 2008 og 2,5 mill. kr. i 2009 til tid til
evalueringsvejledere. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ67
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 900 t. kr.
Ændring: Der afsættes 0,9 mill. kr. i 2007, 2,2 mill. kr. i
2008 og 2,2 mill. kr. i 2009 til arbejdet med klasseledelse på skolerne.
Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion 3.01.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ68
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 900 t. kr.
Ændring: For at styrke arbejdet med skoleledelse afsættes der
0,9 mill. kr. i 2007, 0,5 mill. kr. i 2008 og 0,5 mill. kr. i 2009 til
målstyring/netværksledelse. Initiativet er en del af Faglighed for alle.
Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ69
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 800 t. kr.
Ændring: Som led i indsatsen mod kriminelle unge afsættes der
0,8 mill. kr. årligt i 2007-2009 til arbejdet med unge, der unddrager sig
undervisningen. Funktion 3.76.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ70
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 0,6 mill.
kr. årligt i 2007-2009 til skolekonsulenter vedr. fastholdelse af fagligt
stærke elever. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
UÆ71
Bevilling: Administration, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.
Ændring: Initiativet i Faglighed for alle vedr. forsøg med
fagolympiader udgår. Midlerne anvendes i stedet til at medfinansiere en
tilbagerulning af besparelsen på sygefravær på vuggestuer, børnehaver,
fritidshjem og klubber. Beløbet placeres indtil videre på bevilling
administration, funktion 6.51.1.
Stillet af:
Ø
UÆ71 bortfaldt som følge af, at UÆ46 ikke blev vedtaget.
Æ71
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 0,5 mill.
kr. årligt i 2007-2008 til forsøg med fagolympiader. Funktion 3.01.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: Ø.
Æ72
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr.
Ændring: For at styrke arbejdet med demokratisk dannelse i
skolerne afsættes der 0,5 mill. kr. årligt i 2007-2009 til
medborgerskabsprojektet. Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion
3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ73
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 400 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 0,4 mill.
kr. årligt i 2007-2009 til efteruddannelse af idrætslærere. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ74
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 400 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 0,4 mill.
kr. årligt i 2007-2008 til efteruddannelse af svømmelærere. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ75
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 300 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 0,3 mill.
kr. i 2007, 0,7 mill. kr. i 2008 og 0,7 mill. kr. i 2009 til oprettelse af en
idrætskoordinatorfunktion. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ76
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 200 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 0,2 mill.
kr. i 2007 til gennemførelse af en oplysningskampagne om frit skolevalg.
Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ77
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 100 t. kr.
Ændring: For at fremme arbejdet med bevægelse og motion
afsættes der 0,1 mill. kr. i 2007 til motion i klassen. Initiativet er en del
af Faglighed for alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ78
Bevilling: Undervisning, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 kr. i 2007.
Ændring: For at styrke arbejdet med skoleledelse afsættes der
3,0 mill. kr. i 2008 og 4,0 mill. kr. i 2009 til kontraktansættelser af
skoleledere. Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion 3.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Sundhed,
efterspørgselsstyrede service
Æ79
Bevilling: Sundhed, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 700 t. kr.
Ændring: Der afsættes 0,7 mill. kr. årligt til permanentgørelse
af tilbud til familier med overvægtige børn. Funktion 4.89.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Bevilling: Fritidshjem- og klubber,
Efterspørgselsstyrede service
Æ80
Bevilling: Fritidshjem og klubber, Efterspørgselsstyrede service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1,5 mill. kr. årligt til styrkelse af
klubarbejdet for 6. og 7. klasse. Funktion 5.16.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ81
Bevilling: Fritidshjem og klubber, Efterspørgselsstyrede service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.300 t. kr.
Ændring: Som et led i styrkelsen af indsatsen overfor de
svageste afsættes der 1,3 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til Kristeligt
Studenter Settlement. Funktion 5.16.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Dagtilbud special,
Efterspørgselsstyrede service
Æ82
Bevilling: Dagtilbud special, Efterspørgselsstyrede service
Beløb: Udgiften forhøjes med 700 t. kr.
Ændring: Som et led i kommunalreformen etableres der en
landsdækkende videns- og specialrådgiverorganisation (VISO), som skal bidrage
med viden vedr. de tungeste sociale sager. Der afsættes i alt 13,7 mill. kr.
årligt i 2007-2009 til VISO. Heraf afsættes 0,7 mill. kr. årligt på Børne- og
Ungdomsudvalgets område i 2007-2009. Funktion 5.17.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Dagtilbud,
Efterspørgselsstyrede service
Æ83
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 34.600 t. kr.
Ændring: Besparelsen på 34,6 mill. kr. årligt vedrørende
ensartet pladspris tilbageføres til Børne- og Ungdomsudvalgets område. Af det
samlede beløb overføres 11,9 mill. kr. til funktion 5.13.1 og 22,7 mill. kr.
til funktion 5.13.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ84
span>
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 8.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 8,5 mill. kr. i 2007 og 3,1 mill. kr. i
2008 og 3,1 mill. kr. i 2009 til at styrke efteruddannelsesindsatsen og
forbedre ledelsen for personalet på børne- og ungeområdet med henblik på at
forbedre trivslen blandt medarbejderne og dermed løfte serviceniveauet for børn
og deres familier. Funktion 5.14.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ85
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.800 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 6,8 mill.
kr. årligt til mangfoldighed i dagtilbud. Funktion 5.14.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ86
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 5,0 mill.
kr. årligt i 2007-2009 til en social kompensationspulje og arbejdet med
mønsterbrydning i dagtilbud. Funktion 5.14.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ87
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.300 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 2,3 mill.
kr. årligt i 2007-2009 til dagtilbuddenes arbejde med pædagogiske læreplaner.
Funktion 5.14.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ88
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.900 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1,9 mill. kr. i 2007, 4,6 mill. kr. i
2008 og 4,6 mill. kr. i 2009 til pædagogisk opfølgning på sprogtesten for de 25
pct. svageste. Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion 5.14.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ89
Bevilling: Dagtilbud,
Efterspørgselsstyrede service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.600 t. kr.
Ændring: Som et led i indsatsen for styrket faglighed afsættes
der 1,6 mill. kr. årligt i 2007-2009 til efteruddannelse af pædagoger i
dagtilbud. Initiativet er en del af Faglighed for alle. Funktion 5.14.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
UÆ90
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.400 t. kr.
Ændring: Initiativet i Faglighed for alle vedr. sprogtests af
alle fem-årige udgår. Midlerne anvendes i stedet til at medfinansiere en
tilbagerulning af besparelsen på sygefravær på vuggestuer, børnehaver,
fritidshjem og klubber. Beløbet placeres indtil videre på bevilling
administration, funktion 6.51.1.
Stillet af:
Ø
UÆ90 bortfaldt som følge af, at UÆ46 ikke blev vedtaget.
Æ90
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.400 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1,4 mill. kr. i 2007, 3,1 mill. kr. i
2008 og 3,1 mill. kr. i 2009 til sprogtest af alle fem-årige. Initiativet er en
del af Faglighed for alle. Funktion 5.14.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: Ø.
Æ91
Bevilling: Dagtilbud, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften reduceres med 0 kr. i 2007.
Ændring: For at være effektiv er det vigtigt, at kommunen
foretager de nødvendige økonomiske justeringer. På den baggrund nedbringes
antallet af tomme pladser i daginstitutionerne. Provenuet udgør 15,0 mill. kr.
årligt i 2008-2009. Funktion 5.14.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Anlæg
UÆ92
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.800 t. kr.
Ændring: Initiativet i Faglighed for alle vedr. skolemad på de
tre heldagsskoler udgår. Midlerne anvendes i stedet til at medfinansiere en
tilbagerulning af besparelsen på sygefravær på vuggestuer, børnehaver,
fritidshjem og klubber. Beløbet placeres indtil videre på bevilling
administration, funktion 6.51.1.
Stillet af:
Ø
UÆ92 bortfaldt som følge af, at UÆ46 ikke blev vedtaget.
Æ92
Bevilling: Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 6.800 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 6,8 mill.
kr. i 2007 til anlæg vedr. skolemad på de tre heldagsskoler. Funktion 3.01.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V
Ændringsforslaget blev vedtaget med 49 stemmer imod 6.
For stemte: A, B, C, F, O,
Imod stemte: Ø.
UÆ93
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.600 t. kr.
Ændring: Initiativet i Faglighed for alle vedr. anlæg af
Flagskibe udgår. Midlerne anvendes i stedet til at medfinansiere en
tilbagerulning af besparelsen på sygefravær på vuggestuer, børnehaver,
fritidshjem og klubber. Beløbet placeres indtil videre på bevilling administration,
funktion 6.51.1.
Stillet af:
Ø
UÆ93 bortfaldt som følge af, at UÆ46 ikke blev vedtaget.
Æ93
Bevilling: Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.600 t. kr.
Ændring: Som et led i Faglighed for alle afsættes der 3,6 mill.
kr. årligt i 2007-2008 til anlæg af Flagskibe. Funktion 3.01.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V
Æ93 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ50.
Bevilling: Administration,
Rammebelagt drift
Æ94
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 38.300 t. kr.
Ændring: Børne- og Ungdomsudvalget står i den kommende tid over
for at skulle gennemføre en omfattende genopretning af økonomien, idet
økonomistyringen i det tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalg har været yderst
mangelfuld. Med henblik på at understøtte Børne- og Ungdomsudvalgets muligheder
for at gennemføre den økonomiske genopretning dispenseres der fra de af
Borgerrepræsentationens besluttede retningslinjer for tilbagebetaling af lån
med den virkning, at tilbagebetalingen af den i BUU oparbejdede gæld på 180
mill. kr. udskydes, således at der i 2007 kun skal tilbagebetales 3,4 mill. kr.
i 2008 13,4 mill. kr. og i årene herefter 23,4 mill. kr. Funktion 6.51.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ95
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften reduceres med 30.000 t. kr.
Ændring: Børne- og Ungdomsudvalget medfinansierer udmøntningen
af Faglighed for alle med 30,0 mill. kr.
i 2007, 60,0 mill. kr. i 2008 og 93,9
mill. kr. i 2009 bl.a. ved udmøntning af potentialerne i KLK's analyse af
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ96
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Til hjælp til genopretning af BUU's økonomi afsættes
der 2 mill. kr. årligt i 2007-2009 til dækning af udgifter til et eksternt
revisionsfirma. Funktion 6.51.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt drift
Æ97
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.600 t. kr.
Ændring: Der afsættes 10,6 mill. kr. på funktion 4.82.1 fra
2007 og frem til finansiering af den
forventede merudgift til ambulant genoptræning som følge af
kommunalreformen. Midlerne
finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne af
kommunalreformen
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ98
Bevilling: Sundhed, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 kr. i 2007.
Ændring: Der afsættes midler til drift af et nyt sundhedscenter
for kronisk syge. Der afsættes 2,5 mill. kr. i drift i 2008 og 5 mill. kr. i
drift i 2009 og frem på funktion 4.88.1. Det er nødvendigt med en styrkelse af
d
en forebyggende indsats på sundhedsområdet. Tilvejebringelse af midler hertil
kan ske ved intern omprioritering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre,
Rammebelagt drift
Æ99
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 35.400 t. kr.
Ændring: Der afsættes driftsmidler på 35,4 mill. kr. i 2007,
31,4 mill. kr. i 2008 og 31,6 mill. kr. i 2009 på funktion 5.32.1 til styrkelse
af efteruddannelsesindsatsen og bedre ledelse for personalet inden for
ældreområdet med henblik på at forbedre trivslen blandt medarbejderne og dermed
løfte serviceniveauet for de ældre københavnere. Initiativet hænger nøje sammen
med de udfordringer området har i forhold til rekruttering og fastholdelse af
medarbejdere.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ100
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 5 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009
på funktion 5.32.1 til pilotprojektet vedr. opretning af selvvisitering til en
ældreboligtype .
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ101
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 2 mill. kr, årligt i perioden 2007-2009
på funktion 5.32.1 til afhjælpning af ensomhed blandt ældre.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ102
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1,5 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009
på funktion 5.32.1 med henblik på at styrke medarbejdernes muligheder for
større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen – f.eks. ændringer i
arbejdstidens placering, nedsat arbejdstid m.v. – samt etablering af
vejledningsgrupper for tosprogede elever inden for SOSU-området, som skal
mindske frafald i uddannelsesforløb for elever af anden etnisk oprindelse end
dansk.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ103
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 kr. i 2007.
Ændring: I forbindelse med ombygningen af nogle af kommunens
resterende 1.400 utidssvarende plejeboliger afsættes der 0,1 mill. kr. i drift
i 2009 på funktion 5.32.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre,
Efterspørgselsstyrede service
Æ104
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyrede service
Beløb: Udgiften forhøjes med 26.500 t. kr.
Ændring: Der afsættes 26,5 mill.kr. i 2007, 35,25 mill. kr. i
2008 og 35 mill.kr. fra 2009 og frem til ventetidsgranti på specialtilbud
(demens) på funktion 5.32.1
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 52 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ105
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyrede service
Beløb: Udgiften forhøjes med 13.300 t. kr.
Ændring: Københavns Kommune har i dag en 4-ugers garanti på
plejeboliger. Denne garanti gælder imidlertid ikke for de målrettede
demenspladser. Det er målsætningen, at der skal sikres samme serviceniveau for
demente borgere som for øvrige borgere med behov for plejebolig.
Derfor afsættes der 13,3 mill. kr. i 2007, 17,7 mill. kr. i 2008 samt 17,5
mill. kr. i 2009 i driftsmidler på funktion 5.32.1 til etablering af yderligere
2 demenscentre.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ106
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyrede service
Beløb: Udgiften forhøjes med 400 t. kr.
Ændring: Der afsættes 0,4 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009
til Pensionisternes samvirke på funktion 5.33.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre,
Anlæg
Æ107
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 15 mill.kr. i 2007 og 7,5 mill.kr. i 2008
til ventetidsgranti på specialtilbud (demens) på funktion 5.32.3
Stillet af:
Æ107 bortfaldt som følge af, at Æ104 ikke blev vedtaget.
Æ108
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 7.500 t. kr.
Ændring: Københavns Kommune har i dag en 4-ugers garanti på
plejeboliger. Denne garanti gælder imidl
ertid ikke for de målrettede
demenspladser. Det er målsætningen, at der skal sikres samme serviceniveau for
demente borgere som for øvrige borgere med behov for plejebolig.
Derfor afsættes der 7,5 mill. kr. i 2007 og 3,8 mill. kr. i 2008 i
anlægsmidler til etablering af yderligere 2 demenscentre på funktion 5.32.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ108 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ105.
Æ109
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring:
Der skal påbegyndes et samarbejde med universiteter og andre
forskningsinstitutioners, som skal gøre Sølund plejehjem til et flagskib. Det
skal sikre en udvikling af det københavnske plejepersonales kompetencer - både
som forbillede for pleje- og omsorgsindsatsen og som igangsætter af initiativer
i kommunen. Der afsættes 3 mill. kr. i 2007 i anlægsmidler på funktion 5.32.3.
Det forudsættes, at der søges tilvejebragt ekstern finansiering.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ110
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.700 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1,7 mill. kr. i anlæg i 2007 til
oprettelsen af et nyt sundhedscenter for kronisk syge på funktion 4.88.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ110 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ98.
Æ111
Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 300 t. kr.
Ændring: Der afsættes midler til at påbegynde ombygningen af
nogle af kommunens resterende 1.400 utidssvarende plejeboliger. Der afsættes
0,3 mill. kr. i 2007, 0,3 mill. kr. i 2008, samt 2 mill. kr. i 2009 til anlæg
på funktion 5.32.3
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ111 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ103.
Bevilling: Finansposter
Æ112
Bevilling: Finansposter, Finansposter
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 kr. i 2007.
Ændring: I forbindelse med ombygningen af nogle af kommunens
resterende 1.400 utidssvarende plejeboliger afsættes der 7,7 mill. kr. i 2008
samt 23 mill. kr. i 2009 til indskud i Landsbyggefonden på funktion 8.24.5
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ112 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ103.
Bevilling: Administration, Rammebelagt drift
Æ113
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1 mill. kr. på funktion 6.51.1 til
brugerundersøgelser på ældreområdet.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ114
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 kr. i 2007.
Ændring: Der skal igangsætte en undersøgelse af behovet for
etniske plejehjem. Der afsættes samlet 1,4 mill. kr. i 2008 på funktion 6.51.1
til formålet.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Socialudvalget
Bevilling: Voksne med særlige behov,
Rammebelagt drift
Æ115
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 8.000 t. kr.
Ændring: Daghøjskoler: Socialforvaltningen har pr. 1.1.2006
fået overdraget daghøjskolerne fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning,
dog uden den nødvendige finansiering fra 2007 og frem. Der afsættes derfor 8
mill. kr. som sammen med effektiviseringer og et højere deltagerantal på de
enkelte hold dækker det samlede finansieringsbehov. Funktion 3.77.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ116
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.600 t. kr.
Ændring: Samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge - Ydre
Østerbro. Der afsættes 3,6 mill. kr. i 2007, og 2,5 mill. kr. i 2008 samt 2009.
Funktion 5.59.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ117
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.300 t. kr.
Ændring: VISO: Som del af kommunalreformen etableres den
landssækkende videns- og specialrådgiverorganisation - VISO - pr. 1. januar
2007. VISO skal bidrage med viden og rådgivning vedrørende de tungeste sociale
sager. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne
af kommunalreformen. Funktion 5.40.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ117 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ82
Æ118
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgi
ften forhøjes med 2.500 t. kr.
Ændring: Samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge - Ydre
Østerbro. Funktion 5.59.1
Stillet af:
Æ118 bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ116.
Æ119
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 800 t. kr.
Ændring:
Der afsættes 0,8 mill. kr. til den selvejende institution Netværkstedet Thorvaldsen, som er et aktivetetssted
for psykisk syge. Funktion 5.59.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ120
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.
Ændring:
Der afsættes 0,6 mill. kr. i 2007, 0,7 mill. kr. årligt i 2008 og 2009. Bofællesskabet Caroline Amalie. Funktion 5.52.1
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ121
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.
Ændring:
Der afsættes 0,6 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til Bofællesskabet Caroline Amalie. Funktion 5.52.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ122
Bevilling: Voksne med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 kr. i 2007.
Ændring: Nedbringelse af ventetiden på botilbud for psykisk
syge. Afledte driftsudgifter i 2009 på 16,5 mill. kr., som følge af ny-anlæg i
2007 - 2008. Funktion 5.50.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Voksne med særlige behov,
Anlæg
Æ123
Bevilling: Voksne med særlige behov, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 20.500 t. kr.
Ændring:
Der afsættes 20,5 mill. kr. i 2007 og 20,5 mill. kr. i 2008 til nedbringelse af ventetiden på botilbud for psykisk
syge. Funktion 5.50.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ123 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ122.
Æ124
Bevilling: Voksne med særlige behov, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.400 t. kr.
Ændring: Renovering af botilbud for psykisk syge og
handicappede: Der er behov for en renovering med det formål at sikre alle beboere
eget toilet og bad, hvorfor der afsættes 2.400 t. kr. i 2007, 400 t. kr. i
2008, samt 33.000 t. kr. i 2009. Moderniseringen gennemføres i videst muligt
omfang efter almenboligloven. Det forudsættes, at uforbrugte midler fra 4x10
puljen herudover medgår som finansieringselement. Funktion 5.30.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Stofafhængige,
Rammebelagt drift
Æ125
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.100 t. kr.
Ændring: Alkoholbehandling: Som konsekvens af kommunalreformen
overtager Københavns Kommune pr. 1. januar 2007 alkoholbehandlingen fra H:S.
For at videreføre det eksisterende aktivitetsniveau vedr. alkoholbehandling på
Hvidovre Hospital afsættes der driftsmidler på 4,1 mill. kr. årligt i 2007 og
frem. Funktion 5.44.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ126
Såfremt Æ126 vedtages, betragtes F16
ligeledes som vedtaget
Såfremt Æ126 ikke vedtages,
bortfalder F16
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.200 t. kr.
Ændring: BR godkendte d. 14. sep. 2006 et medlemsforslag om
oprettelse af 30 pladser for ældre plejekrævende stofmisbrugere i 2006, således
at de samlede udgifter i 2006 på i alt 3,0 mill. kr. finansieres over kassen
(konto 8.05.5.), at der på budgettet for 2007 afsættes 2,2 mill. kr. til at
dække de årlige driftsudgifter, samt at der på budgettet for 2008 og frem
årligt afsættes 5,2 mill. kr. til at dække de årlige driftsudgifter (BR
526/06). Funktion 5.52.01.
Stillet af:
Borgerrepræsentationen
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 0. 2 undlod.
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Følgende undlod at stemme:
Æ127
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Sundhedsrum: Stofmisbrugere i København er en særlig
udsat gruppe, og der har i flere år været et ønske om at forbedre forholdene
for disse. Fra statens side er der nu åbnet mulighed for forsøg med etablering
af et sundhedsrum. Der afsættes derfor årligt 2 mill. kr. til drift af et
sundhedsrum på Vesterbro. Funktion 5.45.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ128
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Alkoholbehandling: For at udvikle og styrke indsatsen
over for alkoholmisbrug foretages der en gennemgang af området i lyset af
kommunalreformen. Der afsættes 2 mill. kr. årligt i driftsmidler i perioden
2007-2009 til iværksættelse af nye tiltag inden for forebyggelse, herunder
støtte til børnefamilier ramt af alkoholmisbrug. Funktion 5.44.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ129
Såfremt Æ129 vedtages, bortfalder
Æ130
Såfremt Æ129 ikke vedtages,
opretholdes Æ130
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 900 t. kr.
Ændring:
Der afsættes 0,9 mill. kr. i hvert af årene 2007-2009 til Sydhavns Compagniet. Funktion 5.59.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ130
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 900 t. kr.
Ændring:
Der afsættes 0,9 mill. kr. i 2007 til Sydhavns
Compagniet. Funktion 5.59.1
Stillet af:
Æ130 bortfaldt som konsekvens af vedtagelsen af Æ129.
Æ131
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 500 t. kr. i hvert af årene 2007-2009.
Ændring:
Der afsættes 0,5 mill. kr. til en forstærket indsats mod prostitution, herunder
Reden. Funktion 5.42.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ132
Bevilling: Stofafhængige, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 400 t. kr.
Ændring: VISO: Som del af kommunalreformen etableres den
landssækkende videns- og specialrådgiverorganisation - VISO - pr. 1. januar
2007. VISO skal bidrage med viden og rådgivning vedrørende de tungeste sociale
sager. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne
af kommunalreformen. Funktion 5.42.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ132 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ82.
Bevilling: Stofafhængige, Anlæg
Æ133
Bevilling: Stofafhængige, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Sundhedsrum: Stofmisbrugere i København er en særlig
udsat gruppe, og der har i flere år været et ønske om at forbedre forholdene
for disse. Fra statens side er der nu åbnet mulighed for forsøg med etablering
af et sundhedsrum. I 2007 afsættes der derfor 5 mill. kr. til anlæg af et
sundhedsrum på Vesterbro. Funktion 5.45.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ133 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ127.
Bevilling: Handicappede, Rammebelagt
drift
Æ134
Bevilling: Handicappede, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.800 t. kr.
Ændring: VISO: Som del af kommunalreformen etableres den
landssækkende videns- og specialrådgiverorganisation - VISO - pr. 1. januar
2007. VISO skal bidrage med viden og rådgivning vedrørende de tungeste sociale
sager. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne
af kommunalreformen. Funktion 5.40.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ134 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ82.
Æ135
Bevilling: Handicappede, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 900 t. kr.
Ændring: Ældreområdet: Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen
og bedre ledelse for personalet inden for det sociale område med henblik på at
forbedre trivslen blandt medarbejderne og dermed løfte serviceniveauet for de
ældre københavnere afsættes 0,9 mill. kr. i 2007 og 0,8 mill. kr årligt i 2008-2009.
Initiativerne hænger nøje sammen med de udfordringer området har i forhold til
rekruttering og fastholdelse. Funktion
6.51.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ136
Bevilling: Handicappede, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 200 t. kr.
Ændring: VISO: Som del af kommunalreformen etableres den
landssækkende videns- og specialrådgiverorganisation - VISO - pr. 1. januar
2007. VISO skal bidrage med viden og rådgivning vedrørende de tungeste sociale
sager. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne
af kommunalreformen. 5.80.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ136 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ82.
Bevilling: Handicappede,
Efterspørgselsstyrede service
Æ137
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyrede service
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.100 t. kr.
Ændring: Nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet -
drift. Funktion 5.21.1
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ138
Bevilling: Handicappede, Ef
terspørgselsstyrede service
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.400 t. kr.
Ændring: Nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet -
drift. Funktion 5.20.1
Stillet af:
Æ138 bortfaldt som følge af, at Æ137 ikke blev vedtaget.
Æ139
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.900 t. kr.
Ændring: VISO: Som del af kommunalreformen etableres den
landssækkende videns- og specialrådgiverorganisation - VISO - pr. 1. januar
2007. VISO skal bidrage med viden og rådgivning vedrørende de tungeste sociale
sager. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne
af kommunalreformen. Funktion 5.50.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ139 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ82.
Æ140
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 600 t. kr.
Ændring: VISO: Som del af kommunalreformen etableres den
landssækkende videns- og specialrådgiverorganisation - VISO - pr. 1. januar
2007. VISO skal bidrage med viden og rådgivning vedrørende de tungeste sociale
sager. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne
af kommunalreformen. Funktion 5.23.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ140 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ82.
Æ141
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyrede
service
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 kr. i 2007.
Ændring: Nedbringelse af ventetiden på botilbud for
handicappede. Afledte driftsudgifter i 2009 på 11 mill. kr., som følge af
ny-anlæg i 2007 - 2008. Funktion 5.50.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ141 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ122.
Æ142
Bevilling: Handicappede, Efterspørgselsstyrede service
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 kr. i 2007.
Ændring: Nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet –
14,6 mill. kr. til drift i 2009 afledt af anlæg i 2007 - 2008. Funktion 5.23.1
Stillet af:
Æ142 bortfaldt som følge af, at Æ137 ikke blev vedtaget.
Bevilling: Handicappede, Anlæg
Æ143
Bevilling: Handicappede, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 14.600 t. kr.
Ændring: Nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet –
14,6 mill. kr. til anlæg årligt i 2007 og 2008. Funktion 5.23.3
Stillet af:
Æ143 bortfaldt som følge af, at Æ137 ikke blev vedtaget.
Æ144
Bevilling: Handicappede, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 7.000 t. kr.
Ændring: Nedbringelse af ventetiden på botilbud for
handicappede. Funktion 5.50.3
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ144 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ122.
Bevilling: Dagtilbud- børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Æ145
Bevilling: Dagtilbud- børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.100 t. kr.
Ændring: Derfor etableres en døgninstitution for unge der begår
personfarlig kriminalitet. Det forudsættes, at døgninstitutionen til unge som
begår personfarlig kriminalitet kan etableres i et eksisterende kommunalt
lejemål. Funktion 5.23.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ145 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ69.
Æ146
Bevilling: Dagtilbud- børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 7.500 t. kr.
Ændring: Det 3-årige projekt "Familiebehandling på
døgninstitutioner"
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ147
Bevilling: Dagtilbud- børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.800 t. kr.
Ændring: VISO: Som del af kommunalreformen etableres den
landssækkende videns- og specialrådgiverorganisation - VISO - pr. 1. januar
2007. VISO skal bidrage med viden og rådgivning vedrørende de tungeste sociale
sager. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af virkningerne
af kommunalreformen. Funktion 5.40.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ147 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ82.
Æ148
Bevilling: Dagtilbud- børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.100 t. kr.
Ændring: Udvidelse af Familiedagbehandling på Wibrandtsvej
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ149
Bevilling: Dagtilbud- børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.900 t. kr.
Ændring: Som et led i arbejdet med udsatte børn afsættes der
1,9 mill. kr i 2007, 4,6 mill. kr i 2008 og 4,6 mill. kr. i 2009 til
socialrådgivere på skolerne. Initiativerne er en del af Faglighed for alle.
Funktion 6.51.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ150
Bevilling: Dagtilbud- børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.500 t. kr.
Ændring: Styrket indsat til narkobehandling unge under 18 år.
Funktion 5.45.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ151
Bevilling: Dagtilbud- børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.300 t. kr.
Ændring: Kringlebakken. Funktion 5.21.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ152
Bevilling: Dagtilbud- børnefamilier med særlige behov, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 0 kr. i 2007.
Ændring: Den korte snor. Ingen udgifter i 2007, men i 2008 -
2009 gives 1,6 mill. kr årligt. Funktion 5.21.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Dagtilbud- børnefamilier med særlige behov, Anlæg
Æ153
Bevilling: Dagtilbud- børnefamilier med særlige behov, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.500 t. kr.
Ændring: Der etableres en døgninstitution for unge der begår
personfarlig kriminalitet. Det forudsættes, at døgninstitutionen til unge som
begår personfarlig kriminalitet kan etableres i et eksisterende kommunalt
lejemål. Funktion 5.23.3
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ153 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ69.
Bevilling: Administration, Rammebelagt drift
Æ154
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: §115 midler til frivillige sociale organisationer
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 52 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ155
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.100 t. kr.
Ændring: Christiania: Til at finansiere driften og
vedligeholdelsen af Sundhedshuset og beboerrådgivningen
"Herfra og videre" på i 2007, jf.
BR 165/06. En videreførelse af "Herfra og videre" vil bidrage positivt til
livet i den københavnske metropol. Fra 2008 og frem finansieres en evt.
videreførelse inden for Socialudvalgets rammer. Funktion 6.51.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ156
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.974 t. kr.
Ændring: Efteruddannelse og ledelse på jobcentrene og
lokalcentrene: Der afsættes driftsmidler på 3 mill. kr. årligt i perioden
2007-2009 til at finansiere en styrket efteruddannelsesindsats og et styrket
ledelsesmæssigt fokus i lokalcentrene med henblik på at forbedre
arbejdsmiljøet. Midlerne fordeles med 1,026 mill. kr. til Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget og 1,974 mill. kr. til Socialudvalget. Funktion 6.51.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ157
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der skal sættes ekstra fokus på at nedbringe antallet
af københavnere, der modtager overførselsindkomster. Der afsættes 2 mill. kr.
til at kvalificere arbejdsgange og processer i jobcentrene og lokalcentrene i
2007. Midlerne fordeles mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget efter andelen af årsværk i hhv. lokal- og jobcentre. Af de
2 mill. kr. er der afsat 1 mill. kr. til Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget. Funktion 6.51.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Teknik- og Miljøudvalget
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt drift
Æ158
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 20 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009
til en forstærket renholdelsesindsats på byens "strøggader".
Driftmidlerne på 15 mill. kr. i 2007 og 20 mill. kr. i 2008-2009 placeres på
funktion 2.11.1. Yderligere midler til renhold kan tilvejebringes ved intern
omstilling i Teknik- og Miljøudvalget.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ159
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 14.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes en pulje på 15 mill. kr. i 2007, 20 mill.
kr. i 2008 og 25 mill. kr. i 2009 til håndtering af indtægtstab ved nedlæggelse
af parkeringspladser i forbindelse med bl.a. anlæg af cykelstier. Heraf er 1
mill. kr. i 2007, 2 mill. kr. i 2008 og 3 mill. kr. i 2009 forudsat anvendt på
vedligehold af de nye cykelstier. Det er herudover forudsat, at effekten af
nedlagte p-pladser i 2006 på 4,22 mill. kr. finansieres af puljen. Som led i
den nedsatte "Task Force"'s arbejde for afbureaukratisering forenkles
og forbedres erhvervsparkeringsordningen. Mindreprovenuet på 5 mill. kr. årligt
som følge heraf hos Parkering København finansieres via den afsatte pulje.
Indtægtstabet ved nedlægelse af parkeringspladser på ialt 14 mill. kr. i 2007,
18 mill. kr. i 2008 og 22 mill. kr. i 2009 placeres på funktion 2.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ160
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 10.000 t. kr.
Ændring: Der igangsættes et kombineret renholdelses- og
integrationsinitiativ ved navn "Gadens Helte" på ordinære vilkår. På
den baggrund afsættes der driftsmidler på 10 mill. kr. årligt i perioden
2007-2009 til at igangsætte initiativet. Yderligere midler til renhold kan
tilvejebringes ved intern omstilling i Teknik- og Miljøudvalget. Driftsmidlerne
skal placeres på funktion 2.11.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ161
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 4.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 4 mill. kr. til græsboldbaner i parker.
Driftsmidlerne placeres på funktion 0.20.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ162
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.600 t. kr.
Ændring: Der afsættes 3,6 mill. kr. til offentlige toiletter.
Driftsmidlerne skal placeres på funktion 0.10.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ163
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 2 mill. kr. til Vinterbyen på funktion 0.20.1.
Stillet af:
Ændringsforslaget blev forkastet med 53 stemmer imod 2.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Æ164
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Indtægten reduceres med 1.250 t. k
r.
Ændring: Der afsættes driftsmidler på 6,6 mill. kr. årligt,
heraf 6 mill. kr. til afgiftslettelser for erhvervslivet, i perioden 2007-2009
til gennemførelse af initiativer, som udmønter Borgerrepræsentationens
beslutninger om aktiviteter, der skal skabe mere "Gang i København"
gennem en målrettet indsats over for erhvervslivet, jf. BR 423/2006. Ud af de
6,6 mill. kr. afsættes der 1,25 mill. kr. til fjernelse af afgiften for
entréarrangementer på offentligt vej- eller parkareal, fjernelse af afgiften
for at lave reklamefilm på offentligt vej- eller parkareal, fjernelse af
afgiften for at have reklamer ved arrangementer på offentligt vej- eller
parkareal samt fjernelse af afgiften for boder i forbindelse med arrangementer
på offentligt vej- eller parkareal. Mindreindtægten placeres på funktion
2.11.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ164 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ14.
Æ165
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 28 mill. kr. i 2007-2009 til
gennemførelse af kommunens toilethandlingsplan. Der afsættes 8 mill. kr. i
hvert af årene 2007-2009 til anlæg samt 1 mill. kr. i 2007 og 1,5 mill. kr. i
2008-2009 til drift. Driftsmidlerne skal placeres på funktion 0.10.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ166
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes en pulje på 15 mill. kr. i 2007, 20 mill.
kr. i 2008 og 25 mill. kr. i 2009 til håndtering af indtægtstab ved nedlæggelse
af parkeringspladser i forbindelse med bl.a. anlæg af cykelstier. Heraf er 1
mill. kr. i 2007, 2 mill. kr. i 2008 og 3 mill. kr. i 2009 forudsat anvendt på
vedligehold af de nye cykelstier. Det er herudover forudsat, at effekten af
nedlagte p-pladser i 2006 på 4,22 mill. kr. finansieres af puljen. Som led i
den nedsatte "Task Force"'s arbejde for afbureaukratisering forenkles
og forbedres erhvervsparkeringsordningen. Mindreprovenuet på 5 mill. kr. årligt
som følge heraf hos Parkering København finansieres via den afsatte pulje.
Driftsmidlerne til vedligehold af nye cykelstier på 1 mill. kr. i 2007, 2 mill.
kr. i 2008 og 3 mill. kr. i 2009 placeres på funktion 2.01.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ166 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ159.
Æ167
Bevilling: Vej og Park, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 200 t. kr.
Ændring: Til genplacering af skulpturen "Agnete og
Havmanden" i kanalen ved hjørnet af
Højbro Plads og Stranden afsættes der 0,2 mill. kr. i 200
7. Driftsmilerne skal
placeres på funktion 2.11.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Æ168
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 25.000 t. kr.
Ændring: Til øget sikkerhed i cykelkryds, bedre
parkeringsforhold for cyklerne samt flere cykelstier afsættes der 25 mill. kr.
årligt i anlæg i perioden 2007-2009. Heraf anvendes maksimalt 7 mill. kr. på
etablering af en cykelsti ved søerne. Midlerne afsættes på funktion 2.23.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ169
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 8.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 28 mill. kr. i 2007-2009 til
gennemførelse af kommunens toilethandlingsplan. Der afsættes 8 mill. kr. i
hvert af årene 2007-2009 til anlæg. Anlægsmidlerne skal placeres på funktion
0.10.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ169 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ165.
Æ170
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 20 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til
en forstærket renholdelsesindsats på byens "strøggader". Heraf udgør
5 mill. kr. i 2007 anlæg til etablering af 4-500 nye skraldespande udvalgte
steder. Anlægsmidlerne på 5 mill. kr. i 2007 placeres på funktion 2.23.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ170 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ158.
Æ171
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes 5 mill. kr. årligt i anlægsmidler i
perioden 2007-2009 til påbegyndelsen af etableringen af et net af
handicaptilgængelige ruter i byen, "Rutenetmodellen". Der afsættes
yderligere 2,2 mill. kr. fra puljen til tilgængelighed afsat i budget 2006 til
projektet. Anlægsmidlerne skal placeres på funktion 2.23.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ172
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 3.000 t. kr.
Ændring: Til renovering af Købmagergade, Hauser Plads og
Kultorvet afsættes der 3 mill. kr. i 2007, 22 mill. kr. i 2008 og 15 mill. kr.
i 2009. Der forudsættes privat medfinansiering via fondsmidler med et
tilsvarende beløb. Anlægsmidlerne skal placeres på funktion 2.23.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Æ173
Bevilling: Vej og Park, Anlæg
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.200 t. kr.
Ændring: Der afsættes 1,2 mill. kr. i 2007 til anlæg i
kolonihaver på funktion 2.23.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Sekretariatet, Rammebelagt drift
Æ174
Bevilling: Sekretariatet, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 2.200 t. kr.
Ændring: Miljøkontrollen tilføres perman
ent 2,2 mill. kr. i
driftsmidler, for at sikre et uændret serviceniveau som følge af
kommunalreformen. Midlerne finansieres af den afsatte pulje til håndtering af
virkningerne af kommunalreformen. Ændringen vedrører drift og placeres på
funktion 6.51.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Bevilling: Miljøkontrollen (skatte- og gebyrfinansieret), Rammebelagt drift
Æ175
Bevilling: Miljøkontrollen (skatte- og gebyrfinansieret), Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: For at understøtte målsætningen om mere økologi i den
kommunale kost afsættes der 5 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009.
Driftsmidlerne skal placeres på funktion 0.80.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Bevilling: Integrationsaktiviteter, Rammebelagt
drift
Æ176
Bevilling: Integrationsaktiviteter, Rammebelagt drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 14.000 t. kr.
Ændring: Der afsættes driftsmidler på 14 mill. kr. i 2007, 29,1
mill. kr. i 2008 og 24,9 mill. kr. i 2009 til gennemførelse af initiativer, som
udmønter Borgerrepræsentationens beslutninger om en styrkelse af integrationen,
jf. (BR 395/06). Funktion 6.51.1.
Stillet af:
A, B, F, Ø
Ændringsforslaget blev vedtaget med 40 stemmer imod 13. 2 undlod.
For stemte: A, B, F,
Imod stemte: C, O og V.
Følgende undlod at stemme:
Bevilling: Administration, Rammebelagt drift
Æ177
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.026 t. kr.
Ændring: Der afsættes driftsmidler på 3 mill. kr. årligt i
perioden 2007-2009 til at finansiere en styrket efteruddannelsesindsats og et
styrket ledelsesmæssigt fokus i jobcentrene og lokalcentrene med henblik på at
forbedre arbejdsmiljøet. Midlerne fordeles med 1,026 mill. kr. til
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og 1,974 mill. kr. til Socialudvalget.
Funktion 6.51.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ177 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ156.
Æ178
Bevilling: Administration, Rammebelagt
drift
Beløb: Udgiften forhøjes med 1.000 t. kr.
Ændring: Der skal sættes ekstra fokus på at nedbringe antallet
af københavnere, der modtager overførselsindkomster. Der afsættes 2 mill. kr.
til at kvalificere arbejdsgange og processer i jobcentrene og lokalcentrene i
2007. Midlerne fordeles mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget efter andelen af årsværk i hhv. lokal- og jobcentre. Af de
2 mill. kr. er der afsat 1 mill. kr. til Socialudvalget. Funktion 6.51.1.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Æ178 blev
vedtaget som en konsekvens af vedtagelsen af Æ157.
Finansieringsforslag
F1
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 707.100 t. kr.
Ændring: Det økonomiske råderum på 707.100 t.kr., inkl.
mindreudgifter på 56.900 t.kr. som følge
af tekniske ændringer, er i budgetforslaget placeret i kassen, og udmøntes ved
kassetræk på i alt 707.100 t.kr. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Finansieringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
F2
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 102.949 t. kr. i 2007
Ændring: Finansiering via kassen af ændringsforslag om bogbus,
ikke-kommunale klubhuse og lokaler
, handicaptilgængeligheden på Thorvaldsens
Museum og Bymuseet, bibliotekernes åbningstider på hhv. lørdage og søndage,
nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet, styrkelse af klubarbejdet
for 6. og 7. klasse, 2 voksne i børnehaveklasserne, ekstra idrætstimer i 4.-9.
klasse, uddannelse af idræts- og svømmelærere, permanentgørelse af tilbud til
familier med overvægtige børn, ventetidsgaranti på specialtilbud - drift,
brugerundersøgelser på ældreområdet, ventetidsgaranti på specialtilbud - anlæg,
offentlige toiletter, græsboldbaner i parker og Vinterbyen, svarende til
merudgifter på i alt 102.949 t. kr. I det omfang ændringsforslagene ikke
vedtages, bortfalder en tilsvarende del af finansieringen. I 2008 foretages
endvidere et kassetræk på 14,6 mill. kr. til anlæg vedr. ventetidsgaranti på
specialtilbud, og i 2009 foretages et kassetræk på 14,6 mill. kr. til drift af
ventetidsgaranti på specialtilbud. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
F2
bortfaldt som følge af at Æ30, Æ31, Æ32, Æ34, Æ37, Æ43, Æ45, Æ65, Æ79, Æ80,
Æ104, Æ107, Æ113, Æ137, Æ138, Æ142, Æ143, Æ161, Æ162 og Æ163 ikke blev
vedtaget.
F3
Bevilling:
Salg af ejendomme
Beløb: Indtægten forhøjes med 90.400 t. kr.
Ændring: Merprovenu fra kommunalt grundsalg på 90,4 mill. kr. i
2007. Såfremt indtægterne ikke kan realiseres som forudsat i de enkelte år,
sker der en mellemfinansiering over kassen, og fremlægges en sag herom i
forbindelse med budgetopfølgningen. Funktion 00.05.3.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Finansieringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
F4
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten reduceres med 80.770 t. kr.
Ændring: Provenu fra salg af el-aktiviteterne til DONG lægges i
kassen over en 10-årig periode, med 80,77 mill. kr. årligt. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Finansieringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
F5
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 80.770 t. kr.
Ændring: Provenu fra salg af el-aktiviteterne til DONG forøger
råderummet over en 10-årig periode, med 80,77 mill. kr. årligt. Funktion
08.05.05.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Finansieringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
F6
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 24.500 t. kr.
Ændring: Overskuddet fra 2005 udmøntes ved kassetræk på 24.500
t.kr. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Finansieringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
F7
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 15.000 t. kr.
Ændring: Finansiering af ændringsforslag om genopretning af
boldbanerne på Kløvermarken samt forbedringer af de lokale klubbers forhold i
form af forbedrede klubfaciliteter, via kassen. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
F7 bortfaldt som følge af, at Æ25 ikke blev vedtaget.
F8
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten reduceres med 12.600 t. kr.
Ændring: Der omflyttes 12,6 mill. kr. fra 2007 til 2008 og
2009, således at 12,6 mill. kr. lægges i kassen i 2007, og finansieres hhv. 9,8
mill. kr. og 2,8 mill. kr. via kassen i 2008 og 2009. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Finansieringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
F9
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 10.196 t. kr.
Ændring: Finansiering af ændringsforslag om Bavnehøj
Friluftsbad, via kassen. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
F9 bortfaldt som følge af, at Æ26 ikke blev vedtaget.
F10
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 7.500 t. kr.
Ændring: Finansiering af ændringsforslag om det 3-årige projekt:
"Familiebehandling på døgninstitutioner" via kassen. Funktion
08.05.05.
Stillet af:
F10 bortfaldt som følge af, at Æ146 ikke blev vedtaget.
F11
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 5.000 t. kr.
Ændring: Finansiering af ændringsforslag om frivillige sociale
organisationer, § 115 midler, via kassen. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
F11 bortfaldt som følge af, at Æ154 ikke blev vedtaget.
F12
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 4.100 t. kr.
Ændring: Finans
iering af ændringsforslag om udvidelse af
familiedagbehandling på Wibrandtsvej i 2006 og 2007 og frem, på 4.100 t.kr.
årligt, via kassen. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
F12 bortfaldt som følge af, at Æ148 ikke blev vedtaget.
F13
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 2.921 t. kr.
Ændring: Finansiering af ændringsforslag om halbyggeriet på
Kløvermarksvej via kassen. Funktion 8.05.05.
Stillet af:
F13 bortfaldt som følge af, at Æ39 ikke blev vedtaget.
F14
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 2.775 t. kr.
Ændring: Finansiering af ændringsforslag om boldklubben Hekla,
boldklubben Fremad Amager og roforeningen KVIK via kassen. I det omfang
ændringsforslagene ikke vedtages, bortfalder en tilsvarende del af
finansieringen. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
F14 bortfaldt som følge af, at Æ28, Æ41 og Æ42 ikke blev vedtaget.
F15
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten for
højes med 2.500 t. kr.
Ændring: Finansiering af ændringsforslag om samværs- og
aktivitetssted for psykisk syge på Ydre Østerbro via kassen. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
F15 bortfaldt som følge af, at Æ118 ikke blev vedtaget.
F16
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 2.200 t. kr.
Ændring: Finansiering af ændringsforslag om oprettelse af 30 pladser for
ældre plejekrævende stofmisbrugere, således at de samlede udgifter i 2006 på i
alt 3,0 mill. kr. finansieres over kassen (konto 8.05.05), og at der
på budgettet for 2007 afsættes 2,2 mill. kr. til at dække de årlige
driftsudgifter, samt at der på budgettet for 2008 og frem årligt afsættes 5,2
mill. kr. til at dække de årlige driftsudgifter (BR 526/06). Forslaget
indarbejdes i budget 2007. Finansieres over kassen. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
Borgerrepræsentationen
F16 bortfaldt som følge af, at Æ126 ikke blev vedtaget.
F17
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 900 t. kr.
Ændring: Finansiering af ændringsforslag om videreførelse af
projekt Sydhavns Compagniet i 2007 via kassen. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
F17 bortfaldt som følge af, at Æ130 ikke blev vedtaget.
F18
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 600 t. kr.
Ændring: Finansiering af ændringsforslag om tilskud til
bofællesskabet Caroline Amalie på i alt 0,6 mill. kr. i 2007 og 0,7 mill. kr.
årligt i 2008 og frem, via kassen. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
F18 bortfaldt som følge af, at Æ120 ikke blev vedtaget.
F19
Bevilling: Finansposter
Beløb: Indtægten forhøjes med 0 kr.
Ændring: Restprovenu fra salg af el-aktiviteterne til DONG
udmøntes ved kassetræk på 0 kr. i 2007, og med 807.700 t.kr. i 2008-2009.
EL-pengene lægges i kassen i 2007, og i det omfang de evt. ikke kan finansieres
via kassen til medfinansiering i 2008 og 2009, sker en midlertidig
mellemfinansiering over kassen. Funktion 08.05.05.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Finansieringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Hensigtserklæringer
Økonomiudvalget
H1
Metropolzonen
Metropolzonen – området fra Jarmers Plads i nord, havnefronten i syd, Strøgets
udmunding
mod Rådhuspladsen i øst og Hovedbanegården mod vest – skal være et
udviklingsområde for
eksperimenterende planlægning, arkitektur og nye former for
borgerinvolvering. Eventuelle offentlige projekter indgår i
budgetforhandlingerne for budget 2008. De dialogværktøjer og
byudviklingsredskaber, som udvikles i Metropolprojektet, kan anvendes inden for
andre helhedsorienterede byudviklingsprojekter og planinitiativer herunder
bydelsplanlægningen.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H2
Offentlig-privat
samarbejde
Borgerrepræsentationen forelægges i januar 2007 en strategi for, hvordan
kommunen i sin
opgaveløsning aktivt benytter relevante muligheder for offentlig-privat
samarbejde.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget u den afstemning.
H3
Attraktive
arbejdspladser
Forvaltningerne fremkommer ultimo november 2006 med en konkretisering af
forslagene til en tværgående indsats for attraktive arbejdspladser i Københavns
Kommune. Det
tværgående projekt forelægges Økonomiudvalget i løbet af efteråret 2006.
De idéer der pt. drøftes om at samle HR-funktionen under et i Center for
Koncernservice vil
understøtte implementeringsprocessen i kommunen.
Opfølgning på forslagene til Økonomiudvalget vil ske via den årlige
HR-redegørelse.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H4
Nedbringelse af
sygefraværet
Der foretages en løbende opfølgning og evaluering af indsatsen til
nedbringelse af sygefraværet som led i den løbende budgetopfølgning.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H5
Forebyggende
indsats blandt medarbejderne
Med henblik på at øge den forebyggende indsats blandt kommunens
medarbejdere tilbyder samtlige forvaltninger alle medarbejderne at deltage i
"Vi cykler til
arbejde". Udgifterne herved finansieres inden for udvalgenes rammer.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H6
Nedbringelse af
antallet af overførselsindkomstmodtagere
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og
Økonomiforvaltningen
udarbejder konkrete forslag til nedbringelse af antallet af
overførselsindkomstmodtagere,
som kan indgå i det bruttokatalog over initiativer, der kan frigøre
ressourcer til tværgående og interne prioriteringer, og som forelægges
Økonomiudvalget medio februar
2007.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H7
Prioriteringsrummet
Budgetprocessen for budget 2008 og frem skal indeholde et holdbart svar på
de fremtidige fælles udfordringer for kommunen gennem en ny model for tilvejebringelsen
af prioriteringsrummet. Et væsentligt hensyn i en ny budgetproces er, at prioriteringsrummet
ved politiske beslutninger tilvejebringes og udmøntes samtidigt med de ønskede
nye initiativer som led i budgetforhandlingerne i september. Ved budgetforhandlingernes
start indgår udvalgenes ønsker, partiernes forslag samt finansieringsforslagene
ligeværdigt i prioriteringsdiskussionen over det samlede råderum. Dette
betyder, at finansieringsforslagene
ikke indarbejdes i udvalgenes budgetforslag. Hermed er der lagt op til et
system, hvor der kun besluttes omprioriteringer, hvis nye politiske initiativer
sættes højere end aktiviteter, der falder væk.
Modellen indebærer, at forvaltningerne i fællesskab udarbejder konkrete
forslag til nye og bedre
løsninger, der kan sikre mere kvalitet og service for de samme penge.
Forslagene samles i et bruttokatalog, som kan frigøre ressourcer til tværgående
og interne prioriteringer på i alt 400 mio. kr. årligt. Herfra indgår minimum
200 mio. kr. årligt til tværgående politisk prioritering til service. I 2008 og
2009 udgør det tværgående prioriteringsbidrag henholdsvis 260 og 293,9 mio.
kr., hvoraf de 60 mio. kr. i 2008 og de 93,9 mio. kr. i 2009 tilvejebringes ved
en udmøntning af bl.a. KLK's analyse af Børne-og Ungdomsforvaltningen. En
udmøntning af KLK's analyse indgår som finansieringselement af budgetaftalen
for 2007. Initiativer, der reducerer kommunens udgifter til
indkomstoverførsler, kan indgå i bruttokataloget og bidrage til kommunens
økonomiske råderum, men kan ikke bruges til realvækst. En god arbejdsplads
er en integreret del af den nye budgetproces. Arbejdspladserne indrettes derfor
på en sådan måde, at medarbejderinddragelse,
investeringer i medarbejdernes kompetencer, forebyggende indsats og uddannelse
prioriteres højt. Målet er, at medarbejderne trives, har arbejdsglæde,
engagement og tryghed. Når medarbejderne trives m.v. er der højere kvalitet i
de borgerrettede ydelser.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H8
Digitale ydelser
Københavns Kommune ønsker at være blandt de fremmeste inden for digital
forvaltning og vil derfor fortsat have stor fokus på udnyttelse af IT. Flere
fælles løsninger, større genanvendelighed
på tværs af forvaltningerne og øget integration er alle nøgleområder i
bestræbelserne på at
kunne levere endnu flere ydelser og løsninger digitalt samt understøtte
arbejdet med procesforbedringer
i alle forvaltninger. Der fremlægges en samlet plan herfor inden sommeren
2007, så
nye initiativer på området kan indgå i forhandlingerne om budget 2008.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H9
Kreative zoner
København skal gøre det nemmere at drive kreativ virksomhed. Kommunen skal
støtte og
hjælpe virksomhederne med at vokse og skabe større vækst. Dette skal bl.a.
ske ved, at kommunen faciliterer samarbejde mellem vidensinstitutioner, etablerede
medievirksomheder og de kreative miljøer, f.eks. i anvendelsen af universitets fraflyttede
bygninger, samt at kommunen medvirker til at sikre de kreative miljøer
risikovillig kapital gennem anvendelsen af EU-midler. De kreative erhverv peger
også selv på behovet for innovationsmiljøer eller væksthuse, hvor de kan
arbejde, skabe netværk og samarbejde indbyrdes.
København skal hjælpe med at skabe endnu flere af disse miljøer, og der er
særligt behov for at
støtte spil-virksomheder, film/medier samt design. Herudover vil kommunen
søge dialog med de kreative miljøer om deres behov og ønsker.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H10
Trafikbetjeningen
af Operaen
Ændring: Der satses på en styrket kollektiv trafikbetjening til
lands og til vands i stedet for de hidtidige overvejelser om en fast
forbindelse.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 53 stemmer imod 0. 2 undlod.
For stemte: A, B, C, F, O,
Følgende undlod at stemme:
H11
Billige boliger
Der arbejdes for flere boliger i Københavns Kommune og for at styrke mangfoldigheden
i byens boligtilbud, således at der også er boliger til borgere med almindelige
indkomster. Der vedtages lokalplaner for og salg af egnede kommunale grunde til
billige boliger, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 23. marts 2006
(BR 114/06). Ved byggeri af 5x5-boliger tages hensyn til kommunens
retningslinier for miljø i byggeri og der vil blive arbejdet for en bedre
miljøprofil.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H12
Kløvermarken
Kløvermarken udvikles til et kombineret fritids- og boligområde med høj
arkitektonisk og rekreativ kvalitet samt en alsidig befolknings- og
boligsammensætning, herunder et betydeligt islæt af billige boliger.
Kløvermarkens idrætsanlæg renoveres, antallet af boldbaner bevares
og der
etableres nye klubhuse i den nye bebyggelse.
Stillet af:
A, B, F, V
Hensigtserklæringen blev vedtaget med 41 stemmer imod 14.
For stemte: A, B, F,
Imod stemte: C, O,
H13
KL-aftalerne
Københavns Kommune finder, at de af Kommunernes Landsforening og
regeringen aftalte vækstrammer er alt for snævre. Hvis Københavns Kommune havde
haft lov at bruge sine midler, kunne kommunens budget have været langt mere
velfærdsorienteret. Ikke alene afdragene på den bygningsmæssige vedligeholdelse
kunne have fået et markant løft i afdrag, men også afdragene på gælden som
følge af nedslidningen på personalet. Københavns Kommune vil i forhandlingen af
kommunens vilkår i 2008 anlægge en offensiv strategi. København vil her have en
solidarisk politik i forhold til de mange kommuner, som er alvorligt klemte af
regeringens katastrofale kommunalpolitiske kurs. I det kommende år vil
København som landets største kommune gå i spidsen for det kommunalpolitiske
oprør, som både bevægelser og kommuner rundt om i landet har indledt i år.
Stillet af:
Ø
Hensigtserklæringen blev forkastet med 47 stemmer imod 6. 2 undlod.
For stemte: Ø.
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Følgende undlod at stemme:
Kultur- og Fritidsudvalget
H14
Sundbyøster
Idrætsanlæg
At Kultur- og Fritidsforvaltningen med udgangspunkt i eksisterende
skitseprojekt pålægges at udarbejde forslag til finansiering af en udvidelse af
Sundbyøster Idrætsanlæg
Stillet af:
Hensigtserklæringen blev forkastet med 46 stemmer imod 8.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
H15
Multihal på Holmen
Med udgangspunkt i det eksisterende skitseprojekt pålægges Kultur- og
Fritidsforvaltningen, at udarbejde forslag til finansiering af en multihal til
idræts- og kulturfo
rmål på Holmen
Stillet af:
Hensigtserklæringen blev forkastet med 46 stemmer imod 8.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
H16
Idrættens vilkår i
København
Idrætten kan bl.a. være med til at forbedre folkesundhed og integration
samt forebygge mod især ungdomskriminalitet. Der skal derfor formuleres en ny
strategi for, hvordan idrættens vilkår kan forbedres i København. Indstilling
om ny strategi for idrættens vilkår forelægges Borgerrepræsentationen før
sommeren 2007 med henblik på at kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2008.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H17
Bibliotekerne
Bibliotekerne indtager en væsentlig plads i udviklingen af "Den kloge
by". Derfor vil Borgerrepræsentationeni begyndelsen af 2007 i forbindelse
af vedtagelsen af den ny Bibliotekspolitiske Redegørelse, der omhandler den
fremtidige københavnske biblioteksstruktur, målsætninger og prioriteringer, at
tage stilling til behovet for tilførelse af ressourcer til planens
gennemførelse.
Stillet af:
Ø
Hensigtserklæringen blev forkastet med 46 stemmer imod 8.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
Børne- og Ungdomsudvalget
H18
Gårdvagtteams
Finansieringen af forslaget om gårdvagtteams, der er en del af forliget om
Faglighed for alle, vil indgå i drøftelserne om en ny rammeaftale med
Københavns Lærerforening.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H19
Åremålsansættelser
De åremålsansættelser, der er en del af forliget om Faglighed for alle,
forudsættes gennemført med finansiering inden for Børne- og Ungdomsudvalgets
ramme med 0,3 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. i 2009 og
frem.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H20
Børneplan II
Der skal udarbejdes en Børneplan II, som sikrer, at antallet af skoler og
daginstitutioner modsvarer behovet i byen.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H21
Genopretning af
Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi
Som vilkår for Børne- og Ungdomsudvalgets dispensation fra
Borgerrepræsentationens regler om tilbagebetaling af lån skal der i den
resterende kommunale valgperiode stilles krav om, at Børne- og Ungdomsudvalget
gennemfører ændringer af aktiviteter, en omstilling af styringen af udvalgets
område og organiseringen i
-
Plan for ændring af aktiviteter m.v. med henblik på
overholdelse af udvalgets budget,
-
Omlægning af økonomistyringen herunder gennemførelse af de
nødvendige organisatoriske ændringer i
-
Konkrete mål for opfyldelse af genopretningen.
Gennemførelsen af den økonomiske genopretningsplan for Børne- og
Ungdomsudvalget skal sikres, og der tilkendegives hermed støtte til i Børne- og
Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at stemme for de
nødvendige tiltag til gennemførelsen heraf. I forbindelse med vedtagelsen af
genopretningsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget i Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen træffes der beslutning om, at der ansættes et eksternt
revisionsfirma, der får til opgave at bistå Børne- og Ungdomsudvalget og
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H22
Børnehandicapområdet
Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget udarbejder i samarbejde et
beslutningsgrundlag til Økonomiudvalget om fordele og ulemper ved at flytte
børnehandicapområdet fra det rammebelagte til det efterspørgselsstyrede område.
I beslutningsgrundlaget skal også indgå en vurdering af snittet mellem Børne-
og Ungdomsudvalget og Socialudvalget for så vidt angår visitationskompetence og
økonomisk ansvar. Øvrige områder med lignende problemstillinger kan indgå i
oplægget.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
Sundheds- og Omsorgsudvalget
H23
Selvvisiteringspladser
Ældre der af psykiske, sociale eller helbredsmæssige årsager ikke magter
at bo i hjemmet, men som ikke umiddelbart opfylder behovet for en
plejehjemsplads, skal have mulighed for at visitere sig selv til en
ældreboligtype. Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder
et beslutningsgrundlag til et pilotprojekt, hvor der oprettes et mindre antal
selvvisiteringspladser i ledig kapacitet som følge af moderniseringsplan 1. Oplægget
skal forelægges Borgerrepræsentationen før sommerferien 2007.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H24
Moderniseringsplan
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder en revideret moderniseringsplan
i lyset af de t
ilførte anlægs- og driftsmidler
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H25
Aktiviteter aftalt
med Ældresagen
Følgende initiativer, der er aftalt med Ældresagen, iværksættes hurtigst
muligt og finansieres inden for Sundheds- om Omsorgsudvalgets rammer:
-
en forbedret klageadgang
-
et uafhængigt tilsyn
-
synlig og motiverende ledelse
-
oprettelse af et omsorgspanel
-
et forbedret samarbejde med andre store byer
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
Socialudvalget
H26
Christiania
Christiania: Gennemførelsen af det af BR den 18. maj 2006 vedtagne
beslutningsforslag om at undersøge mulighederne for billige boliger på
Christiania, skal gennemføres med inddragelse af christianitterne. Fristen for
redegørelsens færdiggørelse forlænges fra ultimo september til ultimo december
2006.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H27
Daghøjskoler
Socialforvaltningen skal i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde
en analyse om daghøjskolerne betydning for målgruppen, antallet af berørte borgere
mv. Analysen skal endvidere redegøre for daghøjskolernes effekt på målgruppens sociale
netværk.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H28
Alkoholbehandling
Alkoholbehandling: Der skal udarbejdes et oplæg om den nye indsats, herunder
en opfølgning og vurdering af udviklingen i behovet på alkohol- og
misbrugsområdet med henblik på, at oplægget kan indgå i budgetforhandlingerne
for 2008. Funktion 5.44.1
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
Teknik- og Miljøudvalget
H29
Miljøzone i
København
Regeringen har varslet, at den i efteråret 2006 vil fremlægge en ny
lovgivning, der vil muliggøre oprettelsen af en permanent miljøzone i
Københavns Kommune den 1. juli 2008, hvor der kan stilles krav om montering af
partikelfiltre på tunge, dieseldrevne køretøjer. Der skal arbejdes for en
oprettelse af en miljøzone i Københavns Kommune pr. 1 juli 2008.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H30
Alternative
driftmidler
For at sikre renere luft i byen er der behov for, at Københavns Kommune
går forrest, når det gælder anvendelsen af miljøvenlige, alternative drivmidler
i trafikken. Der skal iværksættes en undersøgelse af muligheden for at anvende
alternative drivmidler som biobrændsel og ethanol i kommunens køretøjer.
Undersøgelsen skal behandles politisk i løbet af 1. halvår 2007.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H31
Handlingsplan for
vedligeholdelse af veje
Københavns Kommune har et efterslæb vedrørende vedligeholdelsen af veje, fortove
og vejbrønde til trods for, at Københavns Kommune idag anvender knap 84 mio.
kr. årligt på området. Der skal
udarbejdes en handlingsplan for genopretning af standarden over en 20-årig
periode. Handlingsplanen forelægges Borgerrepræsentationen senest juni 2007 med
henblik på at kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2008.
Stillet af:
A, B, C, F, O, V, Ø
Hensigtserklæringen blev vedtaget uden afstemning.
H32
Støjnedbringelse
Stillet af:
Hensigtserklæringen blev forkastet med 47 stemmer imod 8.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
H33
Støjkort
Stillet af:
Hensigtserklæringen blev forkastet med 44 stemmer imod 10.
For stemte:
Imod stemte: A, B, C, F, O,
"
Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
"Socialistisk Folkeparti har sympati for
hensigtserklæringerne H13, H14, H15, H17, H32 og H33 men stemmer i mod disse
idet de ikke indgår i budgetaftalen."