fra ordinært møde onsdag den 30. april 2008
Børne- og
Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2008
Forvaltningen gjorde opmærksom på, at hvis
befolkningsprognosen tilsiger det, skal også skolen i Ørestad Syd medtages
som anlægsønske.
Indstillingen blev godkendt.
|
Problemstilling
Den 30. januar 2008 godkendte
Børne- og Ungdomsudvalget indstillingen "Anlægsplan 2008 – 2010", Børneplan II,
(BUU 2008-4470). Indstillingen indeholder forvaltningens forslag til
prioritering af den anlægsramme, der blev afsat som led i budgettet for 2008.
Som det fremgår af indstillingen var det ikke muligt inden for den afsatte
ramme at medtage alle de anlægsprojekter, som forvaltningen vurderede, der er
behov for i perioden. Det igangværende arbejde med at prioritere kommunens
anlægsprojekter i 2008 som følge af Regeringens anlægsloft betyder, at
indstillingen om anlægsplan 2008 – 2010 endnu ikke har været behandlet i Økonomiudvalget
og Borgerrepræsentationen.
Løsning
Denne indstilling indeholder forslag
til anlægsønsker på BUFs område for perioden 2009 – 2012 udover, hvad der er
afsat i Anlægsplan 2008 – 2010. Forvaltningen indstiller, at Børne- og
Ungdomsudvalget medtager ønskerne i forhandlingerne om budget 2009.
Det skal understreges, at
forslaget kan blive påvirket af dels den prioritering af kommunes samlede anlægsmidler,
som skal finde sted medio maj, dels af den kommende reviderede
befolkningsprognose. BUF arbejder ud fra den bearbejdede befolkningsprognose
fra 2007, da den nye prognose endnu ikke er blevet fremsendt eller opdelt på
distriktsniveau, og det derfor ikke har været muligt at medtage de sidste nye
tal og bearbejde dem i en behovsprognose. Forvaltningen forventer, at den nye
prognose vil vise et stigende behov for pladser på især 0-2 års området.
Anlægsønskerne fremgår af
nedenstående tabel.
Budgetønsker
2009 til 2012
|
|
2009 p/l (1.000 kr.)
|
Bydel
|
Projekt
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
I alt
|
Ørestad
Syd
|
Daginstitution
med 5 grupper
|
0
|
0
|
11.845
|
11.845
|
23.690
|
Ørestad
City
|
Daginstitution
med 5 grupper
|
0
|
5.150
|
18.540
|
0
|
23.690
|
Sydhavn
|
Daginstitution
med 5 grupper
|
0
|
11.845
|
11.845
|
0
|
23.690
|
Sydhavn
|
Daginstitution
med 5 grupper
|
0
|
23.690
|
0
|
0
|
23.690
|
Indre
By
|
Udflytterinstitution
|
10.300
|
0
|
0
|
0
|
10.300
|
Valby
|
Daginstitution
med 5 grupper
|
11.845
|
11.845
|
0
|
0
|
23.690
|
Østerbro
|
Nødinstitution
|
11.845
|
11.845
|
0
|
0
|
23.690
|
Vanløse
|
Fleksibel
institution (flytbar)
|
11.845
|
11.845
|
0
|
0
|
23.690
|
Hele
Byen
|
Renovering
legepladser
|
0
|
0
|
9.270
|
9.270
|
18.540
|
Sydhavn
|
Ny
skole med 3 spor
|
0
|
127.720
|
107.120
|
100.940
|
335.780
|
Sydhavn
|
300
KKFO pladser
|
0
|
18.025
|
13.390
|
13.390
|
44.805
|
Ørestad
Syd
|
210
Fritidsklubpladser
|
11.330
|
11.330
|
11.330
<
/td>
|
0
|
33.990
|
Sydhavn
|
210
Fritidsklubpladser
|
0
|
11.330
|
11.330
|
11.330
|
33.990
|
Hele
byen
|
Opretholdelse
af fritidsklubgaranti
|
9.785
|
9.785
|
9.785
|
0
|
29.355
|
Østerbro
|
Vibenshus
Skole udvidelse til 3 spor
|
0
|
0
|
18.025
|
15.450
|
33.475
|
Hele
byen
|
Diverse
puljer (over 3 år inkl. genhusning)
|
14.729
|
14.729
|
50.470
|
50.470
|
130.398
|
Hele
byen
|
Specialområdet
inklusion skoler
|
53.148
|
53.148
|
53.148
|
0
|
159.444
|
Hele
byen
|
Specialområdet
inklusion fritid
|
15.038
|
15.038
|
15.038
|
0
|
45.114
|
Hele
byen
|
Specialområdet
unge med særlige behov
|
29.149
|
29.149
|
29.149
|
0
|
87.447
|
Hele
byen
|
50
specialklubpladser (øget dækningsgrad)
|
23.175
|
0
|
0
|
0
|
23.175
|
Hele
Byen
|
100
specialbørnehaveklassepl. (lovændring)
|
79.722
|
0
|
0
|
0
|
79.722
|
Bispebjerg
|
UiU
indeklimaproblemer
|
2.987
|
0
|
0
|
0
|
2.987
|
Hele
Byen
|
Genopretningsplan
for folkeskoler
|
300.000
|
300.000
|
0
|
0
|
600.000
|
Hele
Byen
|
Ny
skolemadsordning
|
7.700
|
0
|
0
|
0
|
7.700
|
Amager
|
4.
spor Skolen på Islands Brygge
|
12.000
|
0
|
0
|
0
|
12.000
|
Hele
Byen
|
Permanent
placering af BUF distrikter/PPR
|
10.000
|
0
|
0
|
0
|
10.000
|
Hele
Byen
|
Rumlepotter
|
8.000
|
0
|
0
|
0
|
8.000
|
Hele
Byen
|
Ungdomscenter
inkl. 10. klasse
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Budgetønsker
i alt
|
622.598
|
666.474
|
370.285
|
212.695
|
1.872.052
|
|
|
Samlet vurderer forvaltningen
således, at der for perioden 2009 – 2012 er behov for yderligere 1.872 kr. mia.
i anlægsmidler ud over den allerede tildelte anlægsramme for perioden 2008 –
2010. Hertil kommer eventuelle midler til nyt ungdomscenter inkl. 10. klasse,
som det p.t. ikke er muligt at sætte beløb på.
Hvis prioriteringen af kommunens
samlede anlægsbudget medio maj medfører, at et eller flere af de anlægsprojekter
Børne- og Ungdomsforvaltningen har planlangt i 2008 udskydes eller
nedprioriteres, kan det få betydning for den tidsmæssige placering af
anlægsønskerne for 2009 – 2012.
De enkelte anlægsønsker er
nærmere beskrevet i bilag 1.
Økonomi
-
Videre
proces
Godkendes indstillingen af Børne- og Ungdomsudvalget medtages
anlægsønskerne i forhandlingerne om budget 2009.
Bilag
1. Beskrivelse
af de enkelte anlægsønsker
Else Sommer Knud Langberg
Til top