Ekstraordinær regnskabsprognose for 2005
Ekstraordinær regnskabsprognose for 2005
Børne- og Ungdomsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 8. februar 2006
12. Ekstraordinær regnskabsprognose for 2005
J.nr. 291626
INDSTILLING OG BESLUTNING
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne-
og Ungdomsudvalget, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til
Økonomiudvalget,
at redegørelsen omkring det forventede merudgift for
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets område i 2005 tages til efterretning
at planen for arbejdet omkring styrkelsen af økonomistyringen
i Børne- og Ungdomsforvaltningen tages til efterretning
at stillingtagen til merudgiftens afvikling drøftes i
forbindelse med den politiske behandling af det endelige regnskabsresultat for
2005 for hele kommunen
at der i forbindelse med
1. kalkule for 2006 forelægges status for undersøgelsen
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 8. februar 2006
Indstillingen blev godkendt.
RESUME
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 29. november 2005, at Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2006 skal aflevere en revideret prognose til Økonomiudvalget, der lever op til de fastsatte krav for økonomiafrapportering. I den forbindelse bad Økonomiudvalget det nye Børne- og Ungdomsudvalg, om at foretage en opgørelse af de økonomiske konsekvenser i budget 2006 og frem.
Det
vurderes, at regnskabsresultatet for driftsområdet for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens
område vil udvise et merudgift på 180 mio. kr. mere end budgetteret. I forhold
til vurderingen af 2005 regnskabet skal der ses bort fra den ufordelte negative
tillægsbevilling på 56,6 mio. kr. som 2004 regnskabsresultatet udgjorde. Dermed
fås, at prognosen på regnskab 2005 er et merudgift på 123,4 mio. kr.
Vedlagt
findes den afsluttende rapport vedrørende merudgiften i 2004. Da de fleste problemstillinger
vedrørende merudgiften i 2004 også har relevans for vurderingen af det
forventede merudgift i 2005, indgår i rapporten en vurdering og tilhørende
forklaringer på det forventede samlede regnskabsresultat for 2005.
Vedlagt
findes en oversigt tilsendt Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalgets
medlemmer den 27. januar 2006, hvoraf fremgår forklaringerne på det forventede
merudgift for 2005. I vurderingen indgår også en vurdering af de enkelte
områders betydning i henholdsvis 2006 og 2007.
Endelig
blev det af Økonomiudvalget besluttet, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i
forlængelse af den endelige afrapportering for merudgiften i regnskab 2004 skal
fremlægge en plan for, hvordan økonomistyringen og budgetopfølgningen på
udvalgets område kan forbedres. Plan herfor eftersendes.
Som
en del af budgetvedtagelsen for 2006, blev det besluttet, at der skulle
foretages en konsulentundersøgelse af skoleområdet.
På Økonomiudvalgets møde den 31. januar 2006 blev besluttet, at udvide
undersøgelsen der herefter kommer til at omfatte følgende områder:
- Synergieffekter ved oprettelse af Børne- og Ungdomsforvaltningen
- Administrative konsekvenser af oprettelse af Børne- og
Ungdomsforvaltningen
- Undersøgelse af folkeskolen i Københavns kommune
Kommissorium for den udvidede undersøgelse vil blive fremsendt den 2. februar 2006.