Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2007 og budgetoverslag 2008-2010 (Udsat) (bilag tidligere udsendt)
Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2007 og budgetoverslag 2008-2010 (Udsat) (bilag tidligere udsendt)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 31. januar 2006
J.nr. ØU 26/2006
2. Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2007 og budgetoverslag 2008-2010 (Udsat) (bilag tidligere udsendt)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:
vedr. overordnede budgetrammer og
kommunalreform:
anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2007 for hhv. det efterspørgselsstyrede serviceområde, det rammebelagte driftsområde og anlægsområdet indenfor nedenstå ende beløb, samt at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2006
Drift, ES, Anlæg og
Prioriteringsrum, mill. kr. |
IC
2007 |
Borgerrådgiver |
5,239
mill. kr. |
Revisionen |
20,171
mill. kr. |
Økonomiudvalget |
867,770
mill. kr. |
Kultur- og Fritidsudvalget |
693,157
mill. kr. |
Børn- og Ungeudvalget |
7.255,338
mill. kr. |
Socialudvalget |
3.670,745
mill. kr. |
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget |
673,773
mill. kr. |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
4.051,699
mill. kr. |
Teknik- og Miljøudvalget |
1.341,224
mill. kr. |
I alt |
18.579,116
mill. kr. |
Note: Jf.
indstillingen for de bagvedliggende beløb for hhv.
efterspørgselsstyrede
serviceområder, rammebelagte områder
og anlæg.
anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2007 for hhv. de efterspørgselsstyrede overførsler og finansposterne samt, at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2006
tiltræder at de økonomiske konsekvenser som følge af kommunalreformen i 2007 samt 2008-2010 kvalitetssikres i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i løbet af foråret, og opsamles i en redegørelse til Økonomiudvalget
tiltræder at udvalgene sammen med budgetbidragene den 1. maj afleverer en redegørelse til Økonomiudvalget om evt. forhold som følge af indarbejdelse af kommunalreformen, mhp. at konsekvenserne af den indarbejdede kommunalreform kan drøftes politisk
vedr. øvrige produkter og retningslinier vedr.
budgetbidraget:
anmoder
udvalgene om at fremsende særskilte ønskelister til hhv. anlægs- og driftsudvidelser
til budgetforslaget, sammen med budgetbidraget senest 1. maj 2006
anmoder udvalgene om at indarbejde grønne budgetmål i budgetforslaget, som fremsendes til Økonomiudvalget d. 1. maj 2006. Anmodningen sker med forbehold for den politiske behandling af indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget om rammerne for de grønne budgetmål i 2007
anmoder udvalgene om at aflevere en redegørelse til Økonomiudvalget 1. maj 2006 vedrørende styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi. I redegørelsen skal indgå en belysning af mulighederne for at gennemføre systematiske brugerundersøgelser, produktivitetsanalyser, kvalitets- og outcomemålinger på de enkelte serviceområder/institutioner, som kan indgå i fagudvalgenes budgetlægning (BR 429/04)
tiltræder, at udvalgenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i indstillingen og Bilag 1, herunder kravene til kommunens budgetmodel
anmoder udvalgene om at følge de retningslinier for skabeloner som Økonomiforvaltningen udsender efter vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret. Skabelonerne udarbejdes i tråd med sidste års skabeloner
anmoder Socialudvalget om at fremlægge en økonomisk status på området for døgnanbringelse, mhp. at sikre et tidligt fokus på området og grundlag for den politiske prioritering, samt anmoder Børne- og Ungdomsudvalget om at supplere denne status med en redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet
tiltræder at udvalgene pålægges at opstille konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for udvalgets integrationsindsats i et særskilt afsnit i budgetforslaget, som kan realiseres indenfor budgetrammen
tiltræder at udvalgene i et særskilt bilag til budgetbidraget redegør for udvalgets ressourceanvendelse på integrationsområdet i budget 2006 og budgetbidrag 2007
vedr.
bemyndigelser og øvrige beregningsforudsætninger:
bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer/aktiviteten på de efterspørgselsstyrede serviceområder, når der foreligger en ny befolkningsprognose for 2006
tiltræder, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets manko på minimum 32 mill. kr. (2006-pl) i 2007 som følge af manglende integrationsindtægter fordeles mellem Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget som beskrevet i indstillingen
tiltræder at integrationsindtægterne fra 2007 administreres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, idet Socialudvalget forlods tildeles midler, som beskrevet i indstillingen
vedr. principper for budgetproces og –tidsplan:
tiltræder at Økonomiudvalget tiltræder principperne for budgetprocessen for budget 2007
tiltræder at Økonomiudvalget
godkender tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2007, jf. Bilag 1
Økonomiudvalgets beslutning i
mødet den 24. januar 2006
Sagen blev drøftet og udsat til næste uges møde.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. januar 2006
Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:
"at udvalgene i særskilt bilag til budgetbidraget for 2007 redegør for, hvilke konsekvenser udvalgets ressourceanvendelse vil have for ligestilling mellem kønnene i kommunen."
Sagen blev drøftet og udsat til næste uges møde.
Behandling: Økonomiudvalgsmødet den 7. februar.
RESUME
I nærværende indstilling fastsættes de økonomiske rammer og retningslinier, som udvalgene skal udarbejde budgetbidrag 2007 indenfor. Udvalgenes samlede rammer fremgår af s. 1.
Indstillingen er opdelt i 4 dele:
1. Kommunalreformen
2. Forudsætninger for kommunens indtægter i budget 2007-2010
3. Forudsætninger for kommunens udgiftsside i budgettet
4. Budgetproces- og tidsplan for det videre budgetarbejde, herunder formelle retningslinier for udvalgenes udarbejdelse af budgetbidraget.
Kommunalreformen indebærer ændringer i kommunernes udgifter og indtægter.
På udgiftssiden indebærer kommunalreformen, at amterne nedlægges, og at amternes opgaver flyttes til kommunerne, staten og de nyoprettede regioner. Samtidig sker der en omflytning af opgaver på undervisnings-, kultur- og beskæftigelsesområdet mellem kommunerne og staten.
I forlængelse af den ændrede opgaveportefølje ændres kommunernes indtægtsside tilsvarende, således at der overordnet i den kommunale sektor skabes balance mellem indtægter og udgifter. Kommunerne overtager fra 2007 de amtslige skattekilder. Fra den amtskommunale indkomstskat trækkes dog 8 pct.-point, som skal finansiere statens sundhedsbidrag til regionerne.
Samtidig medfører den ændrede opgaveportefølje, at det nuværende tilskuds- og udligningssystem ændres.
Finansieringsudvalget i Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opgjort de økonomiske konsekvenser for kommunerne af kommunalreformen i følgende tempi:
1. opgørelse af kommunale udgifter som følge af nye opgaver
2. opgørelse af kommunale indtægter som følge af nye skatter, sammenlægning af kommuner og bortfald af særregler
3. udformning af et nyt tilskuds- og udligningssystem
Udgifterne og indtægterne i de to første punkter er på nuværende tidspunkt beregnet og fastlagt i Finansieringsudvalget.
Mht. punkt 3, har Finansieringsudvalget forelagt forskellige forslag til et nyt tilskuds- og udligningssystem. Regeringen fremlægger i februar et lovforslag om den kommunale finansieringsomlægning, herunder et nyt tilskuds- og udligningssystem.
De endelige økonomiske konsekvenser af kommunalreformen vil derfor tidligst være kendt til foråret, måske først til sommer, når også punkt 3 er endeligt afklaret.
Økonomiforvaltningen har indarbejdet punkt 1 og 2 i denne indstilling.
Nye politiske indsatsområder, herunder integration, forslag der skal vende udviklingen i folkeskolen, plan for 5.000 boliger til maksimalt 5.000 kr. m.m. er ikke finansieret i denne indstilling. Økonomiforvaltningen vil indarbejde finansieringen i bud gettet, når der er truffet politisk beslutning herom.
Den 3. november 2005 tiltrådte Borgerrepræsentationen ombrydning af budget 2006 som følge af ny udvalgs- og forvaltningstruktur pr. 1. januar 2006.
Udvalgenes rammer i 2007 er baseret på det ombrudte vedtaget budget 2006, korrigeret for beløbsændringer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, tekniske korrektioner og pris- og lønfremskrivning.
Desuden er indarbejdet den fordeling af prioriteringsrummet, som er foreslået Økonomiudvalget i indstillingen herom. Eventuelle ændringer i indstillingen om prioriteringsrum vil medføre at nærværende indstilling konsekvensrettes i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.
I budget 2007 er kommunens nye budgetmodel indfaset fuldt ud, (ØU244/04, ØU375/04 og ØU327/04), således at alle kommunens områder er opdelt i ydelser, med angivelse af priser og mængder mv.