Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2007
Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2007
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 26. september 2006
J.nr. ØU 353/2006
4. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2007
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler
at de i indstillingen angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2007 tiltrædes (jf. Bilag 1)
at de i indstillingen omtalte takster på fritids- og klubområdet tiltrædes, idet det bemærkes, at de fremlagte takster medfører et provenutab, som forudsættes dækket inden for Børne- og Ungdomsudvalget egen ramme (jf. Bilag 2)
at Kultur- og Fritidsudvalget fremover pålægger civilretlige krav et rykkergebyr på 100 kr., som skal pålægges ved udsendelse af rykkerskrivelser med henblik på finansiering af opkrævningsomkostningerne, da de civilretlige krav fremover skal opkræves/inddrives via den statslige centrale inddrivelsesmyndighed, jf. KFU (366/06) d. 17. august 2006. Det tekniske ændringsforslag påvirker ikke Kultur- og Fritidsudvalgets nettoramme.
at de i indstillingen omtalte ændringer i bevillingsreglerne tiltrædes, idet det bemærkes, at der alene er tale om en opdatering af den del af reglerne der vedrører deponering, således at reglerne er i overenstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler på området (jf. Bilag 3). De af Borgerrepræsentationen vedtagne bevillingsregler optrykkes i det vedtagne budget.
RESUME
I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2007.
Tekniske ændringsforslag er ændringer til kommunens budgetforslag 2007, som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget eller lignende.
Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for
kommunen, men der er en række ændringsforslag, som indebærer mer- eller mindreudgifter.
Samlet indebærer de tekniske ændringsforslag en forøgelse af råderummet på 83,0
mill. kr., inkl. 26,1 mill. kr. som følge af tillægsaftalen mellem KL og
regeringen.
De priser, mængder og dækningsgrader, der fremgår af Budgetforslag 2007, vil blive påvirket af de tekniske ændringsforslag, samt af øvrige korrektioner til budgetforslaget, som besluttes ved budgetvedtagelsen.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne indstilling ikke omhandler korrektioner som følge af budgetaftalen vedr. budget 2007.
Det følger af den nye budgetmodel, at der skal ske en genberegning af priser, mængder og dækningsgrader i kommunens Budget 2007, på baggrund af de korrektioner til budgetforslaget, der besluttes ved budgetvedtagelsen. På de efterspørgselsstyrede serviceområder indarbejdes i lighed med sidste år en samlet oversigt over priser, mængder og dækningsgrader i det vedtagne budget.
Genberegningen sker med henblik på at sikre overensstemmelse mellem det vedtagne budget og priserne på ydelser i budgettet.
I tabellen nedenfor er vist mindreudgiften som følge af de tekniske ændringsforslag:
De enkelte sager er uddybende forklaret i sagsfremstillingen nedenfor.
Budget 2007. Tekniske ændringer til
budgetforslag |
Råderum,
+ = merudgift |
Effekt på råderum af tekniske
ændringsforslag |
t.
kr., 2007-P/L |
Endelig udmelding af
satsreguleringsprocenten (efterspørgselsstyrede overførsler) |
16.041 |
Reduktion af afsat pulje under ØU til
endelig udmelding af satsreguleringsprocent |
-23.093 |
Merudgift som følge af lovforslag
vedr. takster på daginstitutionsområdet |
39.639 |
Finansiering via DUT-pulje af
lovforslag vedr. takster på daginstitutionsområdet |
-39.639 |
Mindreudgifter vedr. ændring i
reglerne for momsrefusion |
-43.836 |
Merindtægt som følge af tillægsaftale
på det sociale område |
-26.100 |
Mindreudgifter som følge af justering
af satspuljen under SOU |
-7.530 |
Mindreudgift vedr. grundskyld og
dækningsafgift til Ørestadsselskabet |
-2.654 |
Merudgift vedr. brandhaner |
4.700 |
Reduktion af gældsafdrag svarende til
merudgift
en på brandhaner |
-4.700 |
Merudgift vedr. søvand |
9.200 |
Reduktion af gældsafdrag svarende til
merudgiften på søvand |
-9.200 |
DUT-sag vedr. opgaver der falder væk
ifm. med kommunalreformen |
27.209 |
Finansiering via afsat DUT-pulje af
ovennævnte DUT-sag |
-27.209 |
Merudgift vedr. modernisering af
botilbud |
2.781 |
Merudgift vedr. nedlæggelse af
p-pladser (parkeringsstrategi – mindreindtægt i TMU) |
1.140 |
Mindreindtægt (parkeringsstrategi –
ændret prisfremskrivning) i kassen neutraliseres |
252 |
Merudgift i alt (+ =
merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt) |
-83.000 |
Det fremgår af tabellen, at de tekniske ændringsforslag
indebærer mindreudgifter for kommunen på ca. 83,0 mill. kr. i 2007-P/L, inkl.
26,1 mill. kr. som følge af tillægsaftalen mellem KL og regeringen.
Det indebærer, at kommunens råderum i 2007 forøges med 83,0 mill. kr. Det skal bemærkes, at Økonomiforvaltningen umiddelbart vurderer, at det forøgede råderum ikke giver mulighed for en tilsvarende forøget realvækst i serviceudgifterne. Det forøgede råderum kan derfor anvendes til aktiviteter som ikke forøger serviceudgiften, herunder fx anlæg og gældsafdrag.
Hertil kommer en række udgiftsneutrale tekniske
ændringsforslag, dvs. ændringsforslag, der ikke indebærer mer- eller
mindreudgifter for kommunen. Disse ændringsforslag er dels omplaceringer mellem
udvalg, dels omplaceringer indenfor et enkelt udvalg. Korrektionerne er
indarbejdet på baggrund af politiske beslutninger eller med baggrund i tekniske
forhold som fx udmøntning af afsatte puljer, fx vedr. ændringer af pris- og
lønskøn.
*
Derudover foreslår Økonomiforvaltningen, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, at de i indstillingen omtalte takster på fritids- og klubområdet tiltrædes, idet det bemærkes, at de fremlagte takster medfører et provenutab, som forudsættes dækket inden for Børne- og Ungdomsudvalget egen ramme (jf. Bilag 2).
Endvidere foreslår Økonomiforvaltningen at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget fremover pålægger civilretlige krav et rykkergebyr på 100 kr., som skal pålægges ved udsendelse af rykkerskrivelser med henblik på finansiering af opkrævningsomkostningerne, da de civilretlige krav fremover skal opkræves/inddrives via den statslige centrale inddrivelsesmyndighed, jf. KFU (366/06) d. 17. august 2006. Det tekniske ændringsforslag påvirker ikke Kultur- og Fritidsudvalgets nettoramme.
Endelig foreslår Økonomiforvaltningen, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, at de i indstillingen omtalte ændringer i bevillingsreglerne tiltrædes, idet det bemærkes, at der alene er tale om en opdatering af den del af reglerne der vedrører deponering, således at reglerne er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler på området (jf. Bilag 3). Bevillingsreglerne optrykkes i det vedtagne budget.
Reglerne ændres idet der som konsekvens af udskillelsen af Københavns Energi er behov for at skabe overensstemmelse mellem kommunens hidtidige praksis for beregning af deponeringsbeløb, og de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte regler.
SAGSBESKRIVELSE
I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2007.
Tekniske ændringsforslag er ændringer til kommunens budgetforslag 2007, som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget eller lignende.
Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for
kommunen, men der er en række ændringsforslag, som indebærer mer- eller mindreudgifter.
Samlet indebærer de tekniske ændringsforslag en forøgelse af råderummet på 83,0
mill. kr., inkl. 26,1 mill. kr. som følge af tillægsaftalen mellem KL og
regeringen.
De priser, mængder og dækningsgrader, der fremgår af Budgetforslag 2007, vil blive påvirket af de tekniske ændringsforslag, samt af øvrige korrektioner til budgetforslaget, som besluttes ved budgetvedtagelsen.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne indstilling ikke omhandler korrektioner som følge af budgetaftalen vedr. budget 2007.
Det følger af den nye budgetmodel, at der skal ske en genberegning af priser, mængder og dækningsgrader i kommunens Budget 2007, på baggrund af de korrektioner til budgetforslaget, der besluttes ved budgetvedtagelsen. På de efterspørgselsstyrede serviceområder indarbejdes i lighed med sidste år en samlet oversigt over priser, mængder og dækningsgrader i det vedtagne budget.
Genberegningen sker med henblik på at sikre overensstemmelse mellem det vedtagne budget og priserne på ydelser i budgettet.
I tabellen nedenfor er vist mindreudgiften som følge af de tekniske ændringsforslag:
De enkelte sager er uddybende forklaret i sagsfremstillingen nedenfor.
Budget 2007. Tekniske ændringer til
budgetforslag |
Råderum,
+ = merudgift |
Effekt på råderum af tekniske
ændringsforslag |
t.
kr., 2007-P/L |
Endelig udmelding af
satsreguleringsprocenten (efterspørgselsstyrede overførsler) |
16.041 |
Reduktion af afsat pulje under ØU til
endelig udmelding af satsreguleringsprocent |
-23.093 |
Merudgift som følge af lovforslag
vedr. takster på daginstitutionsområdet |
39.639 |
Finansiering via DUT-pulje af
lovforslag vedr. takster på daginstitutionsområdet |
-39.639 |
Mindreudgifter vedr. ændring i
reglerne for momsrefusion |
-43.836 |
Merindtægt som følge af tillægsaftale
på det sociale område |
-26.100 |
Mindreudgifter som følge af justering
af satspuljen under SOU |
-7.530 |
Mindreudgift vedr. grundskyld og
dækningsafgift til Ørestadsselskabet |
-2.654 |
Merudgift vedr. brandhaner |
4.700 |
Reduktion af gældsafdrag svarende til
merudgiften på brandhaner |
-4.700 |
Merudgift vedr. søvand |
9.200 |
Reduktion af gældsafdrag svarende til
merudgiften på søvand |
-9.200 |
DUT-sag vedr. opgaver der falder væk
ifm. med kommunalreformen |
27.209 |
Finansiering via afsat DUT-pulje af
ovennævnte DUT-sag |
-27.209 |
Merudgift vedr. modernisering af
botilbud |
2.781 |
Merudgift vedr. nedlæggelse af
p-pladser (parkeringsstrategi – mindreindtægt i TMU) |
1.140 |
Mindreindtægt (parkeringsstrategi –
ændret prisfremskrivning) i kassen neutraliseres |
252 |
Merudgift i alt (+ =
merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt) |
-83.000 |
Det fremgår af tabellen, at de tekniske ændringsforslag
indebærer mindreudgifter for kommunen på ca. 83,0 mill. kr. i 2007-P/L, inkl.
26,1 mill. kr. som følge af tillægsaftalen mellem KL og regeringen.
Det indebærer, at kommunens råderum i 2007 forøges med 83,0 mill. kr. Det skal bemærkes, at Økonomiforvaltningen umiddelbart vurderer, at det forøgede råderum ikke giver mulighed for en tilsvarende forøget realvækst i serviceudgifterne. Det forøgede råderum kan derfor anvendes til aktiviteter som ikke forøger serviceudgiften, herunder fx anlæg og gældsafdrag.
De tekniske ændringsforslag med udgiftsmæssige konsekvenser
omtales nærmere nedenfor.
Hertil kommer en række udgiftsneutrale tekniske ændringsforslag, dvs. ændringsforslag, der ikke indebærer mer- eller mindreudgifter for kommunen. Disse ændringsforslag er dels omplaceringer mellem udvalg, dels omplaceringer indenfor et enkelt udvalg. Korrektionerne er indarbejdet på baggrund af politiske beslutninger eller med baggrund i tekniske forhold som fx udmøntning af afsatte puljer, fx vedr. ændringer af pris- og lønskøn. De tekniske ændringsforslag der ikke har udgiftsmæssige konsekvenser omtales nærmere nedenfor, efter gennemgangen af ændringsforslag med udgiftsmæssige konsekvenser.
Samtlige tekniske ændringsforslag fremgår endvidere af
vedlagte Bilag 1.
*
Derudover foreslår Økonomiforvaltningen, at
Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, at de i indstillingen
omtalte takster på fritids- og klubområdet tiltrædes, idet det bemærkes, at de
fremlagte takster medfører et provenutab, som forudsættes dækket inden for
Børne- og Ungdomsudvalget egen ramme, (jf. Indstillingen om Indstilling om budgetforslag
2007 (BR 477 /2006, 24.+28. august 2006)), samt Bilag 2.
Endvidere foreslår Økonomiforvaltningen at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget fremover pålægger civilretlige krav et rykkergebyr på 100 kr., som skal pålægges ved udsendelse af rykkerskrivelser med henblik på finansiering af opkrævningsomkostningerne, da de civilretlige krav fremover skal opkræves/inddrives via den statslige centrale inddrivelsesmyndighed, jf. KFU (366/06) d. 17. august 2006. Det tekniske ændringsforslag påvirker ikke Kultur- og Fritidsudvalgets nettoramme.
Endelig foreslår Økonomiforvaltningen, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, at de i indstillingen omtalte ændringer i bevillingsreglerne tiltrædes, idet det bemærkes, at der alene er tale om en opdatering af den del af reglerne der vedrører deponering, således at reglerne er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler på området (jf. Bilag 3). Bevillingsreglerne optrykkes i det vedtagne budget.
Reglerne ændres idet der som konsekvens af udskillelsen af Københavns Energi, og konsekvensen heraf for kommunens låneramme, er behov for at skabe overensstemmelse mellem kommunens hidtidige praksis for beregning af deponeringsbeløb, og de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte regler. Hidtil er deponeringen ber egnet som de årlige rene lejeomkostninger divideret med den interne rente. Med ændringen i bevillingsreglerne beregnes deponeringsbeløbet som: (Samlet ejendomsværdi/samlet m2)*m2 som lejes.
Tekniske
ændringsforslag med udgiftsmæssige konsekvenser i 2007
Endelig udmelding af satsreguleringsprocenten
(Efterspørgselsstyrede overførsler)
Satsreguleringsprocenten,
der anvendes ved pris- og lønfremskrivning af de efterspørgselsstyrede
overførsler, er i Indkaldelsescirkulæret udmeldt til 2,0 pct. Udmeldingen var
baseret på et skøn fra Finansministeriets Økonomiske Redegørelse, december
2005, og Økonomiforvaltningen har derfor i budgetforslaget afsat en pulje til
imødegåelse af en forventet stigning i satsreguleringsprocenten på 23 mill.
kr., jf. Indstilling om budgetforslag 2007 (BR 477 /2006, 24.+28. august 2006).
Finansministeriet
har nu, i Økonomisk Redegørelse, august 2006, udmeldt den endelige
satsreguleringsprocent til 2,4. Økonomiforvaltningen har bedt forvaltningerne
om at revurdere de efterspørgselsstyrede overførsler i lyset af den højere
satsreguleringsprocent, og forvaltningerne har indmeldt merudgifter på i alt 16
mill. kr., jf. nedenstående tabel. Disse merudgifter udmøntes med de tekniske
ændringsforslag til udvalgene. Det indebærer, at der er en rest på 7,1 mill.
kr. i den afsatte pulje, som forøger kommunens råderum.
Udmøntning
af pulje til forøget satsreguleringsprocent
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Økonomiudvalget |
0 |
Socialudvalget |
6,6 |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
8,7 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
0,7 |
Pulje afsat under Økonomiudvalget |
-23,1 |
Puljerest, tilføres råderummet |
7,1 |
I alt |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Det skal i øvrigt bemærkes, at ændringen i
satsreguleringsprocenten bevirker, at udvalgene skal justere de takster der
berøres heraf. De reviderede takster vil blive indarbejdet i budget 2007.
Merudgift
som følge af lovforslag vedr. takster på daginstitutionsområdet
Folketinget vedtog sidste år
en lov, der nedsatte daginstitutionstaksten for de 0-2-årige, således at den
maksimale forældrebetaling i daginstitutioner blev nedsat fra 33 pct. til 25
pct. af prisen for en institutionsplads. Nedsættelsen gælder også for privat
pasning, hvor der ydes et kommunalt tilskud. Ifølge lovforslaget fra sidste år er
det desuden regeringens målsætning at fremsætte et tilsvarende forslag, der omfatter
børn fra 3 år og opefter, i 2006.
Kommunen har fået kompensation for
nedsættelsen af forældrebetalingsandelen i de midler, som er afsat i Lov- og
cirkulæreprogrammet til DUT-sager. Midlerne er placeret i den afsatte DUT-pulje
under Økonomiudvalget, jf. tillige Indstilling om budgetforslag 2007 (BR 477 /2006,
24.+28. august 2006). Økonomiudvalget får efter budgetvedtagelsen forelagt en
særskilt indstilling om regulering af udvalgenes rammer som følge af Lov- og
cirkulæreprogrammet (DUT-sager).
Det tekniske ændringsforslag
indebærer, at en andel af DUT-puljen, svarende til 39,6 mill. kr. udmøntes til
Børne- og Ungdomsudvalget i budgettet, således at der er overensstemmelse
mellem de takster der indgår i budgetforslaget og Børne- og Ungdomsudvalgets
budgetramme, idet daginstitutionstaksterne i budgetforslaget allerede er
tilpasset den forventede lovgivning. Det tekniske ændringsforslag indebærer således
ingen ændring i taksterne ifht. Budgetforslag 2007.
Udmøntning
af DUT-pulje til daginstitutionsområdet
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Børne- og Ungdomsudvalget |
39,6 |
Nedskrivning af DUT-pulje afsat under
Økonomiudvalget |
-39,6 |
I alt |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Mindreudgifter
vedr. ændring i reglerne for momsrefusion
Fra 1. januar 2006 har
det ikke været muligt at afløfte momsudgifterne på hjemmeplejeområdet.
Ændringen blev indført med henblik på at sidestille kommunale og private
leverandører af madservice og personlig og praktisk hjælp. I budget 2006 er Sundheds-
og Omsorgsudvalget og Socialudvalget tildelt i alt 43,8 mill. kr. (i 2007-P/L)
fra kassen til dækning af merudgifter hertil. Kommunerne blev (set under ét)
kompenseret via balancetilskuddet.
Lovgivningen er dog i løbet af
2006 blevet tilbagerullet, så det i 2007 igen vil være muligt at få refunderet
momsudgifterne, og balancetilskuddet er som følge heraf reduceret med et beløb
på 351 mill. kr. iflg. KL. Økonomiforvaltningen foreslår derfor i det tekniske
ændringsforslag, at udvalgenes rammer nedskrives varigt med 43,8 mill. kr.,
svarende til det beløb, som rammerne blev opskrevet med i 2006, jf. tabellen
nedenfor, og at midlerne tilføres råderummet.
Mindreudgifter
som følge af ændring i momsrefusion
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
-36,4 |
Socialudvalget |
-7,5 |
Tilføres råderummet |
43,8 |
I alt |
0 |
Note: + indebærer en merudgift/mindreindtægt,
- indebærer en mindreudgift/merindtægt
Merindtægter vedr. puljer på ældre- og børneområdet
Økonomiforvaltningen har i et notat til Økonomiudvalget af
17. august 2006 redegjort for, at forventede indtægter på i alt 48 mill. kr.
ikke er indregnet i budgetforslaget. Indtægterne vedrører to puljer til hhv.
ældre- og børneområdet, som indgår i KLs aftale med regeringen. Det præcise
beløb, som vil tilfalde Københavns Kommune, er ikke kendt endnu, idet KL og
staten først fastlægger de kriterier, som pengene fordeles efter, til
efteråret. De forventede indtægter på 48 mill. kr. er nu, jf. notatet til
Økonomiudvalget nævnt ovenfor, indregnet i råderummet.
I det tekniske ændringsforslag indregnes de to puljer i budgettet for
2007 med 48 mill. kr. Det skal understreges, at beløbet er
Økonomiforvaltningens skøn, og at de præcise indtægter ikke er kendt endnu. Der
kan derfor blive behov for at ændre beløbet, når den endelige fordelingsnøgle
er fastsat.
Merindtægter
(skøn) som følge af puljer på ældre- og børneområdet
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Økonomiudvalget, pulje til ældre,
skøn |
-29,8 |
Økonomiudvalget, pulje til børn,
skøn |
-17,8 |
Er jf. notat til ØU indregnet i
råderummet |
47,6 |
I alt |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Merindtægter som følge af tillægsaftale vedr. det sociale område
KL's tillægsaftale med regeringen om kommunernes økonomi
for 2007 vedrørende det sociale område indebærer merindtægter for Københavns
Kommune på 26,1 mill. kr. Tillægsaftalen
er indgået den 15. september 2006, og indgår derfor ikke i budgetforslag 2007.
Med det tekniske ændringsforslag indarbejdes en pulje på 26,1 mill. kr. i
budget 2007 til udmøntning på det sociale område.
Merindtægt
som følge af tillægsaftale på det sociale område
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Økonomiudvalget, finansposter |
-26,1 |
Indregnes i råderummet |
26,1 |
I alt |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Justering
af satspuljen
I
budgetforslaget er indarbejdet en pulje vedr. Socialministeriets satspulje til
socialt udsatte på 10,8 mill. kr. Socialudvalgets udgifter til
satspuljeprojekterne finansieres gennem et direkte satspuljetilskud samt et
særtilskud fra Socialministeriet. På baggrund af ministeriets tilførsel af
tilskud, justeres Socialudvalgets budgetramme, således at de samlede udgifter
er på 3,3 mill. kr. Det tekniske ændringsforslag indebærer således, at kommunen
har mindreudgifter på 7,5 mill. kr. i 2007, jf. nedenst
ående tabel:
Mindreudgifter
som følge af justering af satspuljen
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Socialudvalget |
-7,5 |
Tilføres råderummet |
7,5 |
I alt |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Tilbageførsel af grundskyld og
dækningsafgift til Ørestadsselskabet
Københavns Kommune tilbagefører hvert år opkrævet grundskyld og dækningsafgift i Ørestaden til Ørestadsselskabet, som led i den lovgivning, der blev vedtaget med Ørestadsselskabets oprettelse. På baggrund af de seneste skøn fra Kultur- og Fritidsforvaltningen/Skat skal der afsættes 2,7 mill. kr. mindre i 2007, end forudsat i budgetforslaget.
Det tekniske ændringsforslag indebærer, at udgiften til
Ørestadsselskabet reduceres, svarende til en mindreudgift på 2,7 mill. kr.
årligt, jf. nedenstående tabel:
Mindreudgift
vedr. grundskyld og dækningsafgift til Ørestadsselskabet
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Kultur- og Fritidsudvalget |
-2,7 |
Tilføres råderummet |
2,7 |
I alt |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Finansiering af brandhaner
Københavns Brandvæsen har for 2007 og frem opgjort en række ekstra udgifter til visuelt tilsyn af brandhanerne samt udgifter i forbindelse med etablering af nye brandhaner i byudviklingsområder. Dertil kommer udgifter vedrørende indkøb og udskiftning af udslidte brandhaner. De samlede udgifter til dækning af disse opgaver er i opgjort til at være 4,7 mill. kr (2007-P/L) årligt fra 2007 og frem. Bevillingen er varig.
Driftsudgifterne skal, jf. indstillingen om den økonomiske udskillelse af Københavns Energi (BR 603/04), finansieres via en tilsvarende reduktion af gældsafdraget. Det tekniske ændringsforslag indebærer således at merudgiften finansieres via en reduktion i gældsafdraget, jf. nendenstående tabel:
Merudgift
vedr. brandhaner
Bevilling og funktion og dranst |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 og frem |
Merudgift, Økonomiudvalget |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
Forskydninger i langfristet gæld (afdrag). |
- 4,7 |
- 4,7 |
-4,7 |
- 4,7 |
I alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Finansiering af
afvandring af Søvand fra Emdrup Sø mv.
Miljøkontrollen har for 2007 og frem opgjort ekstra udgifter til oprensningen af søvand, der ikke kan sendes til De Indre Søer, og som ledes gennem kloaksystemet til Svanemøllebugten efter en rensning i Københavns Energis UV-rensningsanlæg. De samlede driftsudgifter til oprensningen af Søvand fra Emdrup Sø udgør 4,7 mill. kr.
I 2007 skal der foretages en omlægning af afløbet fra Utterslev Mose, så der opnås bassinkapacitet i mosen til midlertidig opmagasinering af den forøgede vandmængde i søsystemet under kraftig regn. Omlægningen vil koste 5 mill. kr. i form af en engangsanlægsudgift til afholdelse i 2007.
Såvel anlægs- som driftsudgifterne skal, jf. indstillingen om den økonomiske udskillelse af Københavns Energi (BR 603/04), finansieres via en tilsvarende reduktion af gældsafdraget.
Det tekniske ændringsforslag indebærer således at merudgifterne finansieres via en reduktion i gældsafdraget, jf. nendenstående tabel:
Merudgift
vedr. afvandring af Søvand fra Emdrup Sø mv.
Bevilling og funktion og dranst |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 og frem |
Merudgift, Teknik- og Miljøudvalget,
drift |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
Merudgift, Teknik- og Miljøudvalget,
anlæg |
5,0 |
|
|
|
Forskydninger i langfristet gæld (afdrag). |
- 9,2 |
- 4,2 |
-4,2 |
- 4,2 |
I alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Tidligere DUT-sager vedr. opgaver der
falder væk i forbindelse med Kommunalreformen
Det fremgår af Indstilling om budgetforslag 2007 (BR 477 /2006, 24.+28. august 2006), at der i de afsatte midler i DUT-puljen under Økonomiudvalget bl.a. er taget højde for imødegåelse af eventuelle udgifter som følge af en DUT-sag relateret til kommunalreformen. Sagen vedrører to tidligere DUT-sager, der pga. sagernes tekniske placering i kontoplanen er indgået forkert i beregningerne omkring kommunalreformen. Det tekniske ændringsforslag indebærer, at der rettes op herpå, så de allerede afsatte midler til imødegåelse af sagen udmøntes, jf. nedenstående tabel:
Merudgift
vedr. DUT-sag med relation til kommunalreformen
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
27,2 |
Økonomiudvalget, DUT-puljen |
-27,2 |
I alt |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Modernisering af botilbud
Borgerrepræsentationen har den
18. maj 2006 (BR 316/2006) godkendt en indstilling om Forslag til modernisering
af botilbud til psykisk syge og handicappede, der indebærer et rammeløft på 2,8
mill. kr. til Socialudvalget. Pga. tidspunktet for vedtagelsen kom sagen ikke
med i budgetforslaget. Det tekniske ændringsforslag retter op herpå, og
indebærer en merudgift på 2,8 mill. kr., der finansieres via råderummet, jf.
nedenstående tabel:
Merudgift
vedr. modernisering af botilbud
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Socialudvalget |
2,8 |
Finansieres via råderummet |
-2,8 |
I alt |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Kompensation for nedlæggelse af
p-pladser og ændring af reservation i kassen som følge af revision af
prisfremskrivning
Som følge af en række indstillinger fra Teknik- og Miljøudvalget i 2006 blev der nedlagt p-pladser i Indre By med et provenutab til følge. Borgerrepræsentationen tiltrådte 1. juni 2006 (BR 343/06), at provenutabet indtil 1,14 mio.kr. årligt kunne håndteres indenfor p-aftalen med dækning på kommunekassen. På den baggrund indarbejdes i de tekniske ændringsforslag et permanent løft til parkeringsområdet i 2007 på 1,14 mill.kr., finansieret af kommunekassen. Som følge af revideret prisfremskrivning er der ligeledes foretaget ændring af reservationen i kassen, vedr. parkeringsindtægter. Dette indebærer en merudgift på 0,3 mill. kr. der finansieres via råderummet, jf. nedenstående tabel:
Merudgift vedr. kompensation for
nedlæggelse af p-pladser
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Teknik- og Miljøudvalget,
merudgift |
1,1 |
Finansieres via råderummet,
finansiering af mindreindtægt under Teknik- og Miljøudvalget |
-1,1 |
Økonomiudvalget, Nedskrivning af kasse
pba. ændret prisfremskrivning neutraliseres |
0,3 |
Finansieres via råderummet |
-0,3 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Tekniske
ændringsforslag uden udgiftsmæssige konsekvenser i 2007
De følgende ændringsforslag af teknisk karakter er udgiftsneutrale for kommunen i 2007:
Fælles arbejdsskadepulje
Borgerrepræsentationen har vedtaget at etablere en fælles arbejdsskadepulje under Økonomiudvalget til dækning af udgifter til arbejdsskader i kommunen. Puljen finansieres ved bidrag fra alle udvalg (BR 342/2006, 1. juni 22006), og er således udgiftsneutral for kommunen set under ét. Med det tekniske ændringsforslag indarbejdes puljen i budget 2007. Udvalgenes bidrag fremgår af vedlagte Bilag 1.
Dom vedrørende moms
på parkeringsområd
et
Som følge af afsat dom vedrørende moms på parkeringsområdet, skal Københavns
Kommune fremadrettet ikke betale moms af betalingsparkering. I Københavns
Kommunes budgetforslag for 2007 blev der rent teknisk afsat en permanent mindreudgift
på -68,8 mill.kr. (2007 p/l) som følge heraf under Økonomiudvalget. Efterfølgende
kunne det konstateres, at skattemyndighederne ikke ankede dommen.
Med det tekniske ændringsforslag overføres mindreudgiften fra
Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget, hvortil mindreudgiften henhører.
Der er således tale om en udgiftsneutral omflytning i 2007, idet der allerede i
budgetforslaget er taget højde for mindreudgiften i 2007.
Herudover hæves profilen i 2008 og fremefter med -7,8 mill.kr., hvilket
øger det økonomiske råderum disse år.
Samlet er der tale om følgende profil som følge af sagen:
Økonomiske
ændringer som følge af sagen, 2007 p/l, mill. kr.
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Forventede
merindtægter som følge af sagen |
-68,8 |
-77 |
-77 |
-77 |
|
|
|
|
|
Ændring i
forhold til BF 2007 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Teknik- og
Miljøudvalget |
-68,8 |
-77 |
-77 |
-77 |
Økonomiudvalget
|
68,8 |
68,8 |
68,8 |
68,8 |
Tilføres
råderummet |
0 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
I alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
Justering af pris og løn-fremskrivning
Jf. Indstilling om budgetforslag 2007 (BR 477 /2006, 24.+28. august 2006), er der i budgetforslaget under Økonomiudvalget afsat en pulje mhp. at bringe budgetforslaget i overensstemmelse med de seneste pris- og lønskøn baseret på den økonomiske aftale mellem KL og regeringen. Det tekniske ændringsforslag udmønter puljen varigt til udvalgene, og er udgiftsneutral for kommunen set under ét. Samtlige korrektioner fremgår af vedlagte Bilag 1.
Integrationsindtægter
Økonomiudvalget vedtog den 12. september 2006 en indstilling vedr. håndtering af et yderligere fald i integrationsindtægterne (ØU 331/2006). Heraf fremgår det, at Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal tilpasse deres budgetter til det seneste skøn for integrationsindtægterne i 2007 svarende til 52,9 mill. kr. Heraf tilfalder 72 pct. Socialudvalget. Socialudvalget skal således nedjustere sine aktiviteter med 2,9 mill. kr. ift. budgetforslaget for 2007, så det svarer til reduktionen i indtægterne.
Endvidere skal alle integrationsindtægter fremover hjemtages af
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Derfor overføres Socialudvalgets andel
af indtægterne på 38,09 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,
hvilket indebærer at Socialudvalgets budgetramme løftes med dette beløb, mens
omvendt Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetramme nedskrives med
indtægterne. Overførslen af indtægterne til Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget påvirker ikke Socialudvalgets aktivitetsniveau. Samlet set
er det tekniske ændringsforslag udgiftsneutralt for kommunen set under ét.
Omflytning af produktionsskoler til
Socialudvalget
Socialforvaltningen har i forbindelse med kommunens omstrukturering pr. 1. januar 2006 fået overført 5 produktionsskoler fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning. I forbindelse med ombrydningen af budget 2006 blev det afsatte budget på 7.403 t. kr. (2006-P/L) til det kommunale bidrag for produktionsskolernes årselever ved en fejl ikke overført. Det tekniske ændringsforslag indebærer, at budgettet på 7,6 mill. kr. i 2007-P/L, nu overføres fra Børne- og Ungdomsudvalget til Socialudvalget. Det indebærer, at ændringsforslaget er udgiftsneutralt for kommunen set under ét. De præcise korrektioner fremgår af vedlagte Bilag 1.
Det
skal bemærkes, at det tekniske ændringsforslag forudsætter, at Borgerrepræsentationen
tiltræder den indstilling om omplaceringen af budgettet, som ventes forelagt
Borgerrepræsentationen den 12. oktober 2006. Det fremgår af den indstilling som
forelægges Borgerrepræsentationen, at overflytningen fra budget 2007 og frem er
indarbejdet i de tekniske ændringsforslag til budgettet.
Tekniske
omflytninger mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget
Borgerrepræsentationen besluttede den 6. april 2006, at Københavns Brandvæsen og de hertil knyttede opgaver pr. 1. maj 2006 overflyttes til Økonomiudvalget og Beredskabskommissionen (BR 203/2006). I forlængelse heraf er der i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen foretaget en række mindre tekniske korrektioner i udmøntning af fx P/L-pulje, som er fordelt efter lønsummer, hvor brandvæsenet stadig indgik under Teknik- og Miljøudvalget. De tekniske ændringsforslag er udgiftsneutrale for kommunen set under ét. De præcise korrektioner fremgår af vedlagte Bilag 1.
Metrocityring
Borgerrepræsentationen godkendte den 15. december 2005 Aftale med regeringen og Frederiksberg Kommune om etablering af Metro Cityring, vejforbindelse til Nordhavn, planmæssige forhold i Nordhavnen samt ny selskabsstruktur (BR 752/2005), der bl.a. indebærer at der afsættes 2,1 mill. kr. i budgettet i 2007 og at der i budgettet i 2008-17 indlægges 1 mill. kr. årligt til finansiering af Københavns Kommunes deltagelse i og bidrag til forberedelsen af den nye selskabsstruktur for metro og arealudvikling. Det tekniske ændringsforslag indebærer, at de allerede afsatte midler under driften, flyttes til anlæg. Der er således tale om en udgiftsneutral korrektion for kommunen set under ét, jf. nedenstående tabel
Merudgift
vedr. metrocityring
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Økonomiudvalget, anlæg |
2,1 |
Økonomiudvalget, drift |
-2,1 |
I alt |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Usikkerhedspulje
vedr. kommunalreform
Økonomiudvalget godkendte den 13. juni 2006 (ØU 226/2006) som et led i behandlingen af indstilling om kommunalreformens økonomiske konsekvenser, del 2, afsættelse af en pulje under Økonomiudvalget med henblik på at imødekomme den usikkerhed, der vedrører størrelsen af den nye kommunale medfinansiering til sundhedsområdet. Med det tekniske ændringsforslag placeres puljen i kassen, mhp. evt. senere udmøntning. Hensættelsen af puljen påvirker derfor ikke kommunens råderum.
Hensættelse
af pulje i kassen
Udvalg |
Merudgift, mill. kr. |
Økonomiudvalget, drift |
-56,2 |
Økonomiudvalget, kassen |
56,2 |
I alt |
0 |
Note: + indebærer en
merudgift/mindreindtægt, - indebærer en mindreudgift/merindtægt
Tilføjelse
af note til bevillingstabel i budgetforslag 2007
Der er følgende tilføjelse til
bevillingstabellen Økonomiforvaltningen drift, side 39 i Økonomiudvalgets
afsnit i budgetforslag 2007:
Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter til internationale aktiviteter, herunder udgifter til 1. og 2. næstformandens rejseaktiviteter.
Da der ikke er knyttet
beløbsmæssige ændringer til dette forslag, fremgår det ikke af Bilag 1.
*
Herudover indgår der en række yderligere tekniske ændringsforslag i Bilag 1. De tekniske ændringsforslag der ikke er omtalt her er udgiftsneutrale for kommunen, og endvidere udgiftsneutrale inden for et enkelt udvalg. Samtlige tekniske ændringsforslag fremgår af Bilag 1.
ØKONOMI
-
MILJØVURDERING
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
HØRING
-
BILAG
Bilag 1: Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2007.
Bilag 2: Takster fra Børne- og Ungdomsforvaltningen vedr. fritidshjem og klubber.
Bilag 3: Bevillingsregler vedr. indgåelse af lejekontrakter og kommunens deponeringsregler.
Claus Juhl
/ Bjarne Winge