Energibesparelser i kommunale bygninger - (Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget)
Energibesparelser i kommunale bygninger - (Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget)
KbhKom01Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008
J.nr. ØU 195/2008
13. Energibesparelser i kommunale bygninger - (Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget)
Der skal tages stilling til
anvendelsen af de budgetmidler, der er afsat til CO2-reduktion i
kommunale bygninger og institutioner.
INDSTILLING OG Beslutning
Teknik- og
Miljøforvaltningen (TMF), Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Kultur- og
Fritidsforvaltningen (KFF) samt Økonomiforvaltningen (ØKF) indstiller, at
Teknik- og Miljøudvalget (TMU), Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), Kultur- og
Fritidsudvalget (KFU) samt Økonomiudvalget (ØU) anbefaler over for
Borgerrepræsentationen (BR), 1.
at nedenstående
forslag indgår i den prioritering af kommunens samlede anlægsaktiviteter, som
Økonomiudvalget skal behandle i maj måned, 2.
at der gives
anlægsbevilling på i alt 63,2 mio. kr., fordelt med 27,0 mio. kr. i 2008 og
36,2 mio. kr. i 2009 (alle beløb i 2008-pl), til en række energibesparende
projekter, der er beskrevet i bilag 1, 3.
at
anlægsbevillingen i at-punkt 1 fordeles på følgende projekter: a.
1,2 mio. kr. i
2008 og 0,8 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag i driftsstyringsprojekt
til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion
6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltninger), b.
8,4 mio. kr. i
2009 til energieffektive tiltag på idrætsanlæg og svømmehaller til Kultur- og
Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3
(Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller), c.
6,3 mio. kr. i
2008 og 4,5 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag indenfor
folkeskoleområdet til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns
Ejendomme, funktion 3.22.01.3 (Folkeskoler), d.
7,0 mio. kr. i
2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag i De Gamles By til
Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion
5.32.32.3 (Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede), e.
3,5 mio. kr. i
2009 til spydspidsprojektet Valhalsgade Kulturhus til Kultur- og
Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 0.32.35.3.
(Andre fritidsfaciliteter), f.
1,5 mio. kr. i
2009 til øvrige spydspidsprojekter på Kultur- og Fritidsforvaltningens
bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.3 (Administrationsbygninger), g.
6,0 mio. kr. i
2008 og 10,0 mio. k
r. i 2009 til to klimaskoleprojekter i Børne- og
Ungdomsforvaltningens regi på Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling
Københavns Ejendomme, funktion 3.22.01.3 (Folkeskoler), jf. bilag 2, h.
4,0 mio. kr. i
2008 til 0-energidagsinstitutionen i Gyldenrisparken udmøntet som en
anlægsbevilling til deponering som følge af forhøjelse af lejemålets værdi, i
forhold til BR-beslutning 705/06. Beløbet overføres til Økonomiudvalgets
bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5 (Deponerede beløb for lån m.v.), i.
2,5 mio. kr. i
2008 og 2,5 mio. kr. i 2009 til CO2-reducerende adfærdsændrende projekt på
Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.52.89.3
(Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn), 4.
at der anvises
finansiering af anlægsbevillingerne på Økonomiudvalgets bevilling Fælles
anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Anlægspulje vedr. Klimatopmødet), med 27,0
mio. kr. i 2008 og 36,2 mio. kr. i 2009. Midlerne overføres i 2008 til
udvalgene på de ovenfor angivne bevillinger og funktioner. I 2009 indarbejdes
midlerne i udvalgenes budgetrammer på de angivne bevillinger, der modsvares
af en tilsvarende reduktion af Økonomiudvalgets budgetramme, bevillingen
Fælles anlægspuljer, 5.
at provenu
opnået fra energibesparelser før 1. januar 2010 tilfalder forvaltningerne og
institutionerne. Fordelingen af provenu opnået fra energibesparelser efter 1.
januar 2010 og frem afklares med forvaltningerne frem mod sommeren 2008. Halvdelen af energibesparelserne, der skabes fra
adfærdsmæssige ændringer, tilfalder dog de enkelte forvaltninger og
institutioner. |
PROBLEMSTILLING
I forbindelse med at
København er værtsby for FN's klimatopmøde i 2009 skal der gennemføres en lang
række tiltag. Desuden har Københavns Kommune som mål at reducere
CO2-udledningen i de kommunale bygninger. Endeligt har KL og transport- og
energiministeren indgået aftale om realisering af energibesparelser i
kommunerne. BR har i budget 2008 bevilliget i alt 146,3 mio. kr. til
klimaaktiviteter i 2008-2010 (BR 371/07), heraf skal der anvendes 70 mio. kr.
til kommunens egen klimaindsats og til spydspidsprojekter i forbindelse med
klimatopmødet. I denne indstilling udmøntes 63,2 mio. kr. af de midler.
LØSNING
Midlerne skal anvendes, så
der opnås flest mulige energibesparelser, skabes synlighed, skabes
incitamentsstruktur for energibesparende adfærd i de kommunale bygninger og så
den fortsatte indsats for energibesparelser i forvaltningerne understøttes.
De afsatte midler til
energibesparelsestiltag fordeles i 3 hoveddele:
33,2 mio. kr. til
ekstraordinære, energieffektive tiltag i kommunens bygninger, som ikke indgår i
det almindelige vedligeholdelsesbudget, og som ellers ikke ville blive gennemført.
Investeringerne er fokuseret mod tiltag med kort tilbagebetalingstid.
25,0 mio. kr. til
spydspidsprojekter, der kan have længere tilbagebetalingstid end de øvrige
projekter. Tiltagene skal fungere som demonstrationsprojekter, for optimale
energiløsninger indenfor både tekniske og adfærdsmæssige løsninger. Spydspidsprojekterne
skal fremvises til FN's klimatopmøde i december 2009 og skal derfor være
gennemført senest 1. august 2009.
5,0 mio. kr. til
adfærdsændringer målrettet personale på kommunens institutioner.
På den vedlagte liste (bilag
1 – projektforslag) er alle anlægsprojekterne beskrevet.
Økonomi
Midlerne foreslås fordelt
som vist nedenfor:
Projektpuljer |
2008 |
2009 |
Ekstra investeringer |
14,5 mio. kr. |
18,7 mio. kr. |
Spydspidsprojekter |
10,0 mio. kr. |
15,0 mio. kr. |
Adfærdsændrende projekter |
2,5 mio. kr. |
2,5mio. kr. |
I alt |
27,0 mio. kr. |
36,2 mio. kr. |
Med denne indstilling
udmøntes i alt 63,2 mio. kr. med 27,0 mio. kr. i 2008 og 36,2 mio. kr. i 2009.
Af de i alt afsatte 146,3 mio. kr. er de 70 mio. kr. øremærket kommunens egen
klimaindsats, samt til spydspidsprojekter. Eventuelle afledte driftsudgifter
som følge af anlægsprojekterne afholdes indenfor udvalgenes egen budgetramme.
Der tages forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2009. Se i
øvrigt principindstilling for mere information.
Provenuet opnået fra
energibesparelser før 1. januar 2010 tilfalder institutionerne blandt andet for
at understøtte den forudsatte besparelse i bruttokatalog 2009. Fordelingen af
provenuet opnået fra energibesparelser efter 1. januar 2010 og frem afklares
med forvaltningerne frem mod sommeren 2008. Halvdelen af energibesparelserne,
der skabes fra adfærdsmæssige ændringer, tilfalder dog de enkelte forvaltninger
og institutioner.
Det er nødvendigt, at
energispareindsatsen i de kommunale bygninger fortsætter videre end denne
indstilling. De med denne indstilling iværksatte projekter skal fungere som et
pilotprojekt, hvorfra der skal drages erfaringer, således at der fremadrettet
kan udnyttes energibesparelsespotentialer fra samtlige kommunens bygninger.
For at undgå sanktioner som
følge af finanslovsaftalen for 2008 har ØU den 12. marts b
esluttet, at
udvalgene ikke må indgå bindende kontrakter om anlægsvirksomhed, hvor
udgifterne overstiger 5 mio. kr., medmindre disse er forelagt ØU. Forvaltningerne
er derudover i gang med at periodisere anlægsbudgetterne for at få et overblik
over kommunens anlægsudgifter i 2008 til brug for en samlet prioritering af
anlægsprojekter til behandling i ØU i maj. Det vil også omfatte midlerne i
denne indstilling, hvorfor gennemførelsen af projekterne i 2008 forudsætter, at
de prioriteres af ØU i maj.
Efter 1. januar 2010 vurderes
de ekstraordinære energieffektive investeringer at give årlige besparelser på
25,5 mio. kr. Desuden reduceres CO2-udledningen med 9000 tons årligt.
Spydspidsprojekternes beløbsmæssige besparelser vurderes til at være relativt
beskedne, mens adfærdsprojektet i Teknik- og Miljøforvaltningens regi er et
pilotprojekt, der løbende skal evalueres for, at de faktiske besparelser kan
vurderes.
Videre proces
Sagen behandles i KFU den 10.
april, i BUU 16. april, i TMU 23. april, i ØU d. 9. maj og i BR den 15. maj. Restpuljen på 6,8 mio.
kr. af de i alt afsatte 70 mio. kr. er målrettet medfinansiering til
opsætning af målere og/eller energieffektive tiltag.
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1.
Projektoversigt.
2.
Notat om
spydspidsprojekterne 0-energidagsinstitution og klimaskoler.
3.
Notat om
adfærdsændrende projekter.
4.
Miljøvurdering.
Claus
Juhl Hjalte Aaberg Else Sommer Carsten Haurum
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008
Indstillingen blev anbefalet, med bemærkning om at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008. |