Mødedato: 08.06.2004, kl. 15:00

Overførsel af uforbrugte midler og bevillingsmæssige ændringer mv. - Udsat - (Bilag tidligere udsendt)

Overførsel af uforbrugte midler og bevillingsmæssige ændringer mv. - Udsat - (Bilag tidligere udsendt)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 8. juni 2004

 

 


J.nr. ØU 212/2004

 

2. Overførsel af uforbrugte midler og bevillingsmæssige ændringer mv. - Udsat - (Bilag tidligere udsendt)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:

1.      At der i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2003 til budget 2004 gives tillægsbevillinger til budget 2004 til aktiviteter, der tidligere er særskilt besluttede af Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1a.

2.      At der i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2003 til budget 2004 gives tillægsbevillinger til budget 2004 til aktiviteter, der ikke tidligere er besluttede af Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1b.

3.      At der i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2003 til budget 2004 gives tillægsbevillinger til budget 2004 til overførsler, der placeres som en pulje under hvert udvalg til senere udmøntning efter forelæggelse for Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1c.

4.      At 32,9 mill. kr. i uforbrugte midler af ekstraordinær tillægsbevilling til forventet merforbrug i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget samt 12,1 mill. kr. i ledige administrationsmidler tilbageføres til kassen (Økonomiudvalget, konto 8.05.5).

De pågældende i alt 45,0 mill. kr. reserveres på kassen til udmøntning af Borgerrepræsentationen i budget 2004 til dækning af en konstateret manko i statsrefusion vedrørende beskæftigelsesindsatsen.

5.      At Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget senest ultimo juli 2004 fremsender en redegørelse til Økonomiudvalget om anvendelsen af demografimidlerne afsat i 2003.

6.      At Borgerrepræsentationen tager stilling til finansieringen af kapacitetsudvidelser for 7,3 mill. kr. på københavnske gymnasier i 2004. Borgerrepræsentationen har tidligere besluttet (BR 194/04), at finansieringen af kapacitetsudvidelsen skal afklares i forbindelse med denne overførselssag.

7.      At der gives tillægsbevillinger til budget 2004 i form af diverse tekniske budgetomplaceringer uden udgiftsvirkning for kommunekassen, jf. bilag 2.

8.      At Borgerrepræsentationen tiltræder kommunens justerede overførselsregler, jf. bilag 3.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. juni 2004

Sagen blev drøftet, og Sø ren Pind fremsatte følgende ændringsforslag:

"Økonomiudvalget anmoder Økonomiforvaltningen om at sikre, at alle fremtidige anmodninger om overførsler er velbeskrevne og argumenterede, dog således at der fortsat kan overføres midler til udvalgenes senere og selvstændige disponering i det kommende budgetår. Økonomiudvalget tilkendegiver samtidig, at udvalgenes adgang til at disponere inden for de samlede budgetrammer, der er tildelt de enkelte udvalg fastholdes, ligesom overførselsadgangen i øvrigt fastholdes uændret."

Økonomiudvalget besluttede at fortsætte behandlingen af sagen på næste møde.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. juni 2004

Overborgmesteren stillede følgende forslag til finansieringen af 6. at:

"Udgiften på 7,3 mill. kr. til udvidelsen af gymnasiekapaciteten mellemfinansieres på kassen. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2005 tages der endelig stilling til, om udgiften skal dækkes via et lån til Uddannelses- og Ungdomsudvalget eller skal finansieres af kommunens økonomiske råderum i 2005."

Forslaget blev anbefalet uden afstemning.

Søren Pind stillede følgende ændringsforslag til 8. at (genfremsat fra sidste møde):

"Økonomiudvalget anmoder Økonomiforvaltningen om at sikre, at alle fremtidige anmodninger om overførsler er velbeskrevne og argumenterede, dog således at der fortsat kan overføres midler til udvalgenes senere og selvstændige disponering i det kommende budgetår. Økonomiudvalget tilkendegiver samtidig, at udvalgenes adgang til at disponere inden for de samlede budgetrammer, der er tildelt de enkelte udvalg fastholdes, ligesom overførselsadgangen i øvrigt fastholdes uændret."

For stemte 5 medlemmer: O, V og Ø

Imod stemte 8 medlemmer: A, B, C, D og F

Ændringsforslaget blev således forkastet.

 

Overborgmesteren stillede følgende ændringsforslag til 8. at:

"Økonomiudvalget anmoder Økonomiforvaltningen om, i god tid inden næste overførselssag, at fremlægge en sag for Økonomiudvalget med forslag til de regler, der skal gælde for overførslerne."

For stemte 8 medlemmer: A, B, C, D og F

5 medlemmer undlod: O, V og Ø

Ændringsforslaget blev godkendt.

 

Der blev stemt om den således ændrede indstilling:

For stemte 8 medlemmer: A, B, C, D og F

5 medlemmer undlod: O, V og Ø

Indstillingen blev hermed anbefalet (8. at i den oprindelige indstilling var dermed bortfaldet og går ikke videre til Borgerrepræsentationen)

 

B, C og D afgav følgende bemærkning:

"Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Centrum-Demokraterne går i princippet ind for overførselsadgang, men partierne finder, at det ikke er sandsynliggjort, at alle de overførte beløb kan blive anvendt til de respektive formål i 2004, hvorfor en del af midlerne burde have været genstand for en tværgående prioritering."

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Københavns Kommune giver som mange andre (amts)kommuner mulighed for, at der kan overføres uforbrugte midler mellem årene. Overførselsadgangen giver udvalgene mulighed for hensigtsmæssig økonomisk styring mellem årene.

Borgerrepræsentationen har tidligere tiltrådt overførsler på 540 mill. kr. fra 2003 til budget 2004, hovedsageligt til igangværende anlægsopgaver (BR 592/03, BR 598/03, BR 32/04, BR 65/04, BR 137/04). Disse overførsler er sket ud fra en foreløbig vurdering af regnskabet for 2003.

Nu foreligger det endelige regnskab 2003, og på baggrund heraf stilles forslag om overførsel af yderligere 833 mill. kr. fra 2003 til budget 2004 i overensstemmelse med Københavns Kommunes overførselsregler.

De samlede overførsler fra 2003 til 2004 vil herefter udgøre 1.373 mill. kr., svarende til 3 pct. af kommunens samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter. Det svarer til niveauet for overførsler for sammenlignelige kommuner. Der er dog tale om en stigning i det samlede overførselsbeløb på godt 0,3 mia. kr. i forhold til sidste år, primært på anlægsområdet, mens overførslerne på driftsområdet er på niveau med tidligere år.

I forbindelse med vurderingen af de af udvalgene ansøgte overførselsbeløb redegøres der i denne indstilling blandt andet for udvalgenes mindreforbrug i 2003, interne lån optaget af udvalgene i tidligere år samt tildelingen af demografimidler sammenholdt med den faktiske demografiske udvikling.

Desuden foreslås kommunens overførselsregler præciseret, således at Borgerrepræsentationen skal tage særskilt stilling til overførsel af midler til alle aktiviteter, der ikke tidligere eksplicit er besluttede af Borgerrepræsentationen. Herved tydeliggøres i højere grad Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens prioriteringsmuligheder.

Overførslerne for de enkelte udvalg opdeles derfor i følgende 2 hovedkategorier:

1.      Overførsler til aktiviteter særskilt besluttede af Borgerrepræsentationen.

2.      Overførsler til aktiviteter der ikke er besluttede Borgerrepræsentationen.

I den første kategori kan der umiddelbart foretages overførsel af midler, da der er tale om midler til aktiviteter, som Borgerrepræsentationen i konkrete sager eller i budgettet tidligere særskilt har tiltrådt.

I den anden kategori er der tale om overførsel af midler til aktiviteter, der ikke er særskilt besluttede i Borgerrepræsentationen. For overførsler i kategorien indstilles det, at de tiltrædes i de tilfælde, hvor det bevillingsmæssige grundlag for overførslen er på plads, dvs. at der er et mindreforbrug i regnskabet, og når de formelle krav til en dækkende beskrivelse af aktivitet, formål og beløb mv. er opfyldt.

For overførsler af midler til ikke besluttede aktiviteter, hvor de formelle krav om en dækkende beskrivelse af aktiviteten mv. ikke er opfyldt, eller hvor de ønskede overførsler har karakter af en hensættelse til en udgift, der senere ud fra det af udvalgene beskrevne kan tænkes anvendt til andre formål, foreslås overførslerne placeret i en pulje under det enkelte udvalg til senere udmøntning efter forelæggelse for Borgerrepræsentationen.

Kommunens overførselsregler foreslås herudover præciseret, så udvalgene tidligere på året kan søge midler overført til igangværende anlægsaktiviteter. Stillingtagen til de tidlige overførsler vil ske på grundlag af en foreløbig vurdering af regnskabet.

Alle overførslerne sker i henhold til reglerne ved tillægsbevilling efter konkret stillingtagen af Borgerrepræsentationen. De justerede overførselsregler fremgår af bilag 3 til denne indstilling.

Tabel 1: Udvalgenes overførselsadgang

Mill. kr., rammebelagte områder

Mindreforbrug i regnskab 2003 (1)

Korrektion af overførselsadgang

Kan søges overført

Revisionsdirektoratet

0,6

0

0,6

Økonomiudvalget

525,1

-46,3

478,8

Kultur- og Fritidsudvalget

125,7

11,1

136,8

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

133,5

0

133,5

Sundheds- og Omsorgsudvalget

-13,5

0

-13,5

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

444,9

-87,4

357,5

Bygge- og Teknikudvalget

254,8

-91,9

162,9

Miljø- og Forsyningsudvalget

133,1

-16,9

116,2

I alt

1.604,1

-231,4

1.372,8

(1) Et minus angiver et merforbrug, der i henhold til reglerne skal tilbagebetales.

I tabel 1 er opgjort det finansielle grundlag for udvalgenes overførsler af uforbrugte midler fra 2003 til budget 2004.

Udvalgenes overførselsadgang er korrigeret for udgiftsområder eller aktiviteter, der i henhold til overførselsreglerne ikke kan overføres, tidligere beslutninger truffet af Borgerrepræsentationen om anvendelse af mindreforbrug til andre formål (f.eks. gældsnedbringelse) mv. Korrektionerne er specificeret i bilag 4 til denne indstilling.

I tabel 2 nedenfor er opgjort de samlede overførsler til budget 2004 opdelt på overførsler tidligere besluttet af Borgerrepræsentationen og overførsler foreslået i denne indstilling.

 

Tabel 2: Samlede overførsler til budget 2004.

Mill. kr., rammebelagte områder

Tidligere

Overført

Foreslås overført i denne sag

Overføres

 i alt

Revisionsdirektoratet

0

0,6

0,6

Økonomiudvalget (*)

299,0

179,8

478,8

Kultur- og Fritidsudvalget

103,9

32,9

136,8

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

50,3

83,2

133,5

Sundheds- og Omsorgsudvalget

0

-13,5

-13,5

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

61,2

296,3

357,5

Bygge- og Teknikudvalget

15,2

147,7

162,9

Miljø- og Forsyningsudvalget

9,9

106,3

116,2

I alt

539,5

833,3

1.372,8

* Af de 299,0 mill. kr. er 20 mill. kr. givet som lån til forskerparken Symbion.

 

I tabel 3 nedenfor er de foreslåede overførsler opdelt i de to overordnede hovedkategorier:

1.      Overførsler til aktiviteter særskilt besluttede af Borgerrepræsentationen.

2.      Overførsler til aktiviteter der ikke er besluttede Borgerrepræsentationen

 

Tabel 3. Forslag om overførsler opdelt på hovedkategorier.

Mill. kr., rammebelagte områder

Tidligere besluttet af BR 

Ikke tidligere besluttet af BR

Pulje til senere udmøntning i BR

 

I alt

Revisionsdirektoratet

 

0,6

 

0,6

Økonomiudvalget

120,7

53,6

5,5

179,8

Kultur- og Fritidsudvalget

29,3

0,6

3,0

32,9

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

83,2

 

 

83,2

Sundheds- og Omsorgsudvalget

-13,5

 

 

-13,5

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget

89,3

181,9

25,0

296,2

Bygge- og Teknikudvalget

97,7

40,4

9,8

147,7

Miljø- og Forsyningsudvalget

8,0

98,3

 

106,3

I alt

414,7

375,4

43,3

833,3

 

Nogle af de foreslåede overførsler er omfattet af regeringens lovforslag (L192) om en statslig godkendelsesordning for visse kommunale anlægsprojekter mv., dvs. kræver godkendelse i Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden de kan igangsættes. Økonomiforvaltningen vil fremsende en samlet ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet herom efter Borgerrepræsentationens behandling af denne indstilling.

Den samlede budgetvirkning af overførslerne og øvrige tillægsbevillinger givet til budget 2004 fremgår af bilag 5.

Ud over overførsler fra 2003 til 2004 stilles i denne indstilling forslag om en række budgetomplaceringer mv. til budgettet for 2004 af mere bevillingsteknisk karakter og uden kassemæssig virkning. De foreslåede omplaceringer mv. fremgår af bilag 2.


 


Til top