Statusrapport pr. januar 2008 om genopretningen af Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi (Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget)
Statusrapport pr. januar 2008 om genopretningen af Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi (Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 4. marts 2008
J.nr. ØU 88/2008
1. Statusrapport pr. januar 2008 om genopretningen af Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi (Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget)
Månedlig statusrapport om
genopretningen af Børne- og Ungdomsudvalgets (BUU) økonomi til Børne- og
Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget, jf. BR 678/06.
Børne- og
Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Børne- og
Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget beslutter, 1.
at tage
statusrapporten fra januar til efterretning, 2.
at der ved
næste statusrapport foreligger en vurdering af budget 2008 på baggrund af
regnskabstal og forklaringer. |
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den
4. marts 2008 Administrerende direktør Else Sommer, Børne- og Ungdomsforvaltningen, og Lynge Skovgaard, Deloitte, redegjorde for sagen inden udvalgets behandling af sagen. Indstillingen blev taget til efterretning (1. at-punkt) henholdsvis godkendt (2. at-punkt). Pia Allerslev (V) ønskede at videreføre Venstres protokolbemærkning fra Børne- og Ungdomsudvalget den 27. februar 2008. Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti valgte at tilslutte sig protokolbemærkningen. |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen godkendte
genopretningsplanen for Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) den 14. december
2006, herunder at Økonomiudvalget skal have en månedlig statusrapport.
Statusrapporten fra januar 2008 gives her.
Løsning
Genopretningsplanen (økonomistyring)
Ud af de i alt 22 højt
prioriterede projekter er 13 indsatsområder afsluttet, og i rapporteringen for
januar måned er 9 indsatsområder følgelig blevet vurderet. 5 af de 9 indsatsområder
vurderes til at følge fremdrift i forhold til plan, mens 4 nedenstående indsatsområder
har en mindre tilfredsstillende fremdrift.
Samlet set vurderer Deloitte
fremdriften til at være mindre tilfredsstillende.
De "gule" indsatsområder
Gældsproblematik
på skoler og andre institutioner (indsatsområde 23)
BUF har indsamlet handleplaner
fra skoler og institutioner med gældsproblemer. Det er den generelle vurdering,
at de udarbejdede handleplaner ikke alle er tilfredsstillende. BUF vil til
næste afrapportering udarbejde et kommissorium til et nyt projekt om handleplaner.
Betalinger
til/fra andre kommuner (indsatsområde 25)
Projektet er forsinket, og der
arbejdes med Deloittes assistance med at sikre, at arbejdet omkring betalinger
på specialområdet er organiseret effektivt. BUF oplyser, at der derudover udestår implementering af et indkøbt
system, der kan sikre en ensartet registrering af køb og salg, bl.a. til brug
for den løbende budgetopfølgning. For at sikre, at regnskabet for 2007 udviste
et korrekt resultat, blev der i slutningen af januar måned foretaget
massebogførring for 40 mill. kr. BUF mener derfor, at udgiften fremgår korrekt
i 2007-regnskabet, men desværre er det af tidsnød ikke lykkedes at få afspejlet
udgiften på de enkelte funktionsområder på bevillingen.
Løbende
afstemning af statusposter i 2007 (indsatsområde 27)
Forvaltningen har oplyst til
Deloitte, at man ikke vil forfølge de manglende afstemninger yderligere, men i
stedet afvente regnskabsafslutningen, hvor samtlige 2.917 konti skal afstemmes.
BUF har oplyst, at det er deres vurdering, at afstemningen kan nås inden
regnskabsafslutningen ultimo februar. BUF vil til udvalgsmøderne medbringe en
aktuel status for afstemningsarbejdet.
Puljestyring
(indsatsområde nr. 9)
Projektets formål er igennem
kortlægning af eksisterende puljer for 570 mio. kr. dels at omlægge puljer til
at være inkluderet i budgetmodellen, dels at udvikle en forbedret
økonomistyring for de puljer, som ikke omlægges. Projektet, som er nær sin
afslutning, er lettere forsinket. Deloitte og BUF anbefaler, at puljeområdet
fortsat bør være genstand for særlig opmærksomhed, og har aftalt, at der
udarbejdes forslag til kommissorium for dette arbejde.
Afsluttende indsatsområder
Deloitte
vurderer, at Fremtidig budgetstyring (indsatsområde nr. 3) og Forretningsgange
i BUF (fortsættelse af indsatsområde 12) formelt er afsluttet, men at BUF skal
opstille milepæle for idriftsættelsen af budget-systemet, og at der følges op
på status i forhold til udarbejdelsen af de resterende forretningsgange.
Budget 2008
Ud over den månedlige
statusrapport har Deloitte gennemført en analyse vedrørende overholdelse af
budget 2008.
Det er Deloittes vurdering, at
der indenfor en acceptabel risikomargin er sammenhæng mellem budget og
forventet forbrug. Deloitte forventer samlet set et merforbrug på ca. 21 mio.
kr. i forhold til en samlet bevillingsramme på 7,56 mia. kr. svarende til 0,3%
I forhold til det forventede
mindreforbrug i regnskab 2007 på omkring 170 mio. kr. ser Deloitte 4 forhold,
som gør sig gældende.
1.
Budget 2008 er
ca. 53 mio. mindre end det fremskrevne korrigerede budget for BUU for 2007. Det
indebærer, at der som udgangspunkt på budgetsiden ligger en reduktion i forhold
til 2007 resultatet.
2.
Der er en lang
række områder, hvor der har været engangsindtægter eller mindreforbrug i 2007,
som ikke kan forventes at komme i 2008.
3.
Analysen tager
ikke højde for en række ukendte forhold i resultat 2007, herunder at opgørelsen
af institutionernes forventede opsparing i 2007, som endnu ikke er kendt og
regnskabsforklaret.
4.
Puljemidler,
eksempelvis til aktiviteter i faglighed for alle, er forudsat at blive brugt
fuldt ud.
Deloitte vurderer, at der på de
enkelte bevillingsområder er væsentlige afvigelser. Disse afvigelser skyldes
budgetter, som ikke er korrekt placeret, samt at der på nogle områder ikke er
sammenhæng mellem aktivitet, budget og forbrug.
Deloitte vil til næste
afrapportering opdatere analysen baseret på de endelige regnskabstal og
forklaringer. BUF vil til næste afrapportering have en handlingsplan klar for,
hvordan budgetterne bearbejdes, så de i højere grad afspejler forventet forbrug
og aktiviteter.
Følgende tre områder fra
Deloittes gennemgang er af særlig politisk interesse.
Dagpasningsområdet
På dagområdet vurde
rer
Deloitte, at der vil være et mindreforbrug på 64 mill. kr i 2008, svarende til
at der er budgetteret med 750 til 1200 pladser mere end det nuværende forventede
forbrug i 2008. Dette skal dog ses i lyset af et tilsvarende merforbrug på
fritidshjem og klubber.
Af regnskabet for 2007 fremgår
det, at der er et samlet mindreforbrug på 125 mill. kr. i driftsmidler på
dagområdet. Det er BUFs vurdering, at en væsentlig andel vil vedrøre
institutionernes egen opsparing og diverse engangspuljebeløb, der indgik i
overførslen fra 2006 til 2007.
Administrationsudgifterne
I forhold til administration
vurderer Deloitte, at BUF har et merforbrug på 54 mill. kr. i 2008. BUF har i
denne forbindelse anført, at det ikke er tale om et forventet merforbrug, men
derimod udtryk for manglende omplacering af budgetmidler mellem bevillingsområderne.
BUF og Deloitte gør rede for denne problemstilling ifbm. næste statusrapport.
Ressourcer
Deloitte anfører,
at BUF har haft svært ved at dedikere de nødvendige kvalificerede ressourcer
til at opfylde samtlige formål i analysen. BUF har tilkendegivet, at det ikke
alene er et spørgsmål om mængden af ressourcer (antal personer), men også at
der er sket en så stor udskiftning på væsentlige pladser, at ganske få personer
bliver nøglepersoner. Det giver uvilkårligt, at der vil opstå flaskehalse,
indtil den fornødne historik på nøgleområder er konsolideret i forvaltningens
økonomistyring.
Servicetjek af udvalgte institutioner og skoler
Deloitte har gennemgået
økonomistyringen på en række decentrale enheder. Deloitte fremlægger ifbm.
næste statusrapport en analyse med en række anbefalinger, og BUF og Deloitte
udarbejder i den forbindelse en handlingsplan med relevante milepæle for at
realisere anbefalingerne. BUF og Deloitte vil gennemgå dette arbejde på Børne-
og Ungdomsudvalget den 27. februar 2008 og i Økonomiudvalget den 4. marts 2008.
Videre proces
Denne indstilling behandles i
Børne- og Ungdomsudvalget den 27. februar 2008 og i Økonomiudvalget den 4.
marts 2008.
Den næste statusrapport skal
behandles i Børne- og Ungdomsudvalget den 16. april 2008 og i Økonomiudvalget
den 22. april 2008.
Økonomi
-
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1.
Statusrapportering
for januar 2008 vedrørende Genopretningsplan for "Økonomistyring" og
"Økonomisk Balance"
2.
Status på
arbejdet med økonomisk genopretning i Børne- og Ungdomsforvaltningen pr. 13.
februar 2008
3.
"Analyse af
budget 2008 – Sammenfatning af resultater" pr. 14. februar 2008.
Else Sommer Claus
Juhl