Københavns Kommunes Budgetforslag 2005 og budgetoverslag for 2006-2008
Københavns Kommunes Budgetforslag 2005 og budgetoverslag for 2006-2008
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 3. august 2004
J.nr. ØU 251/2004
1. Københavns Kommunes Budgetforslag 2005 og budgetoverslag for 2006-2008
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget
· fremsender forslag til budget for 2005 og budgetoverslag for 2006-2008 til Borgerrepræsentationen, således at forslaget lægges til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandling
· indstiller til Borgerrepræsentationen, at budgetforslaget mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget
· indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag d. 7. september 2004 kl. 9.00 samt at Økonomiudvalgets ændringsforslag undtages fra denne frist. Økonomiudvalgets frist for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til d. 21. september 2004, dvs. i forbindelse med udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2005.
· indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for underændringsforslag fastsættes til onsdag den 22. september 2004 kl. 12.00.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. august 2004
Godkendt.
Økonomiudvalget oversender vedlagte budgetforslag for 2005 og budgetoverslag for 2006-2008 til Borgerrepræsentationens behandling, idet der tages forbehold for fremsættelse af ændringsforslag frem mod 2. behandlingen af budgettet.
Behandling: Borgerrepræsentationen.
RESUME
Med nærværende indstilling forelægges budgetforslaget for 2005.
Budgetforslaget for 2005 bygger
på følgende forudsætninger:
·
uændret skat på 32,1 pct., hvilket er forudsat i
forhandlingsresultatet med regeringen om kommunens økonomi.
·
uændret grundskyldspromille på 34.
·
de indberettede budgetbidrag for udvalgene
indeholder beslutninger fra Borgerrepræsentationen og omstillingsbidrag.
·
der er indarbejdet et gældsafdrag på 226 mill.
kr. Hertil kommer at staten i forbindelse med forhandlingerne om kommunes
økonomi har eftergivet en gæld på 300 mill. kr.
·
der er indarbejdet et statsligt balancetilskud
på 853 mill. kr. og et realvæksttilskud på 149 mill. kr., i kraft af
Kommunernes Landsforening (KL) og Amtrådsforeningens (ARF) aftale med
regeringen.
Samlet set er der
ubalance i økonomien i budgetforslaget for 2005, idet de udgifter som er
indarbejdet i budgetforslaget overstiger indtægterne med ca. 30 mill. kr. Der
er tilvejebragt en teknisk balance i budgettet ved indarbejdelse af et
kassetræk på ca. 30 mill. kr. i budgetforslaget.
*
I forlængelse af aftalerne mellem regeringen og de kommunale parter er der både fastsat et loft for realvæksten og anlægsudgifterne i de kommunale budgetter.
Realvækstloftet indebærer, at Københavns Kommunes serviceudgifter fra budget 2004 til budget 2005 kan vokse med 0,62 pct. svarende til 155 mill. kr. Beregningen er fremkommet ved at vægte den aftalte realvækst procent for KL og ARF. I beregningen er der ikke taget hensyn til statens nedtrapning af tilskud til H:S på 130 mill. kr. Hertil kommer at der er korrigeret for de økonomiske virkninger af gennemførelser af love og cirkulærer (DUT-reguleringerne).
I budgetforslaget for 2005 indgår en kommunalt besluttet realvækst på 0,12 pct. svarende til 30 mill. kr. Såfremt det besluttes at lade Københavns Kommunes udgifter vokse med 0,62 pct. i budget 2005, som forudsat i forhandlingsresultatet med regeringen, vil der således være mulighed for yderligere at prioritere en udgiftsstigning på 0,5 pct. svarende til 125 mill. kr. i budgetforhandlingerne.
Anlægsloftet indebærer at
kommunens anlægsudgifter i 2005 ikke må overstige niveauet i 2004. I budgetforslaget
for 2005 reduceres kommunens anlægsudgifter fra 1,8 mia. kr. til 1 mia. kr. i
forhold til budget 2004. Dette skyldes bl.a., at der i 2004 var et usædvanligt
højt anlægsniveau som følge af Børneplanen. Endvidere er der sket en reduktion
i afsatte midler til byfornyelse.
Der er imidlertid ikke finansiering i budgetforslaget til realisering af en realvækstramme på 125 mill. kr. og en stigning i anlægsudgifterne. Finansiering vil således skulle tilvejebringes ved en særskilt beslutning om f.eks. udskydelse af anlæg, gennemførelse af yderligere besparelser, tilvejebringelse af yderligere indtægter eller lign.
*
I de videre budgetdrøftelser indgår bl.a. udgifter til ubalancen i H:S, finansiering af manglende refusioner på aktiveringsområdet, beslutning om udgiftsniveau til døgnanbringelse samt evt. kompensation til forvaltningerne for merudgifter til nyt lønsystem. Hertil kommer drøftelserne i Sundheds- og Omsorgsudvalget om håndtering af det forventede underskud på ca. 50 mill. kr. i 2004 og frem.
*
Økonomiudvalget vil i september 2004 få forelagt en indstilling om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2005. Københavns Kommune har i 2000, 2001 og 2003 valgt selvbudgettering, mens der i 2002 og 2004 blev valgt statsgaranti.
*
Budgetforslaget 1. behandles i Borgerrepræsentationen d. 12. og 16. august 2004. Frist for fremsættelse af ændringsforslag til budgettet er fastsat til d. 7. september 2004. Budgettet 2. behandles d. 7. oktober 2004.