Mødedato: 02.05.2000, kl. 15:00

Rapport om H:S økonomiske grundlag 2001-2005.

Rapport om H:S økonomiske grundlag 2001-2005.

for mødet «MDAT» kl

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 2. maj 2000


J.nr. ØU 124/2000

3. Rapport om H:S økonomiske grundlag 2001-2005.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget tager rapporten om H:S økonomiske grundlag 2001-2005 til efterretning.

 

Økonomiudvalgets beslutning: Økonomiudvalget besluttede at oversende rapporten til Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger.

 

RESUME

I forbindelse med Borgerrepræsentationens udtalelse om H:S budget 2000 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af H:S, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Sundhedsministeriet og Finansministeriet, som skulle analysere H:S økonomiske grundlag i perioden 2001-2005.

Arbejdsgruppens primære opgaver var at opgøre ubalancen i H:S' økonomi i de kommende år ved uændret bidrag og at komme med løsningsforslag til imødegåelse af ubalancen, herunder vurdere sammenhængen mellem kvalitets- og serviceniveau og økonomiske rammer.

Arbejdsgruppen har nu færdiggjort rapporten som er fremsendt til kommunerne, Staten og H:S bestyrelsen.

I rapporten redegøres der for den økonomiske ubalance i H:S i de kommende år under forskellige forudsætninger. Nedenfor er ubalancerne vist under forudsætning af at de kommunale bidrag fastholdes i 2001 som aftalt i budgetforliget for 2000, dvs. inklusiv udgifter til psykiatri på Amager og det aftalte rammeløft på 46 mill. kr. i forhold til 1998. Fra 2002 er også indarbejdet bidrag til drift af psykiatri på Amager.

I delforløb 1 forudsættes en økonomisk ramme for H:S i overensstemmelse med det forudsatte ved Borgerrepræsentationens behandling af H:S budget 2000 d.v.s. inkl. etablering og fremtidig drift af psykiatri på Amager.

I delforløb 2 indgår herudover udgifter fra 2001 og frem til den fortsatte udbygning og drift af et hjerneskaderehabiliterings center samt udbygning af kapaciteten vedrørende hjerteundersøgelser/behandlinge, som Borgerrepræsentationen afsatte penge til i H:S budget 2000, men ikke i de efterfølgende år.

I delforløb 3 og 4 indgår udgifter udover hvad Borgerrepræsentationen har vedtaget i forbindelse med budgetforliget for 2000.

I delforløb 3 indgår således merudgifter til ny medicin og nye behandlinger. Herudover indgår udgifter til ventetidsgaranti og honorering af handlingsplan på kræftområdet. Hertil kommer forventede merudgifter til et øget antal turnusstillinger og uddannelsesstillinger for medicinstuderende og til sygeplejeuddannelsen som følge af reformen af de mellemlange videregående uddannelser. Der indgår tillige forventede merudgifter som følge af indførelsen af frit sygehusvalg til hospice.

I delforløb 4 indgår tillige merudgifter til øgede investeringer i apparatur og vedligeholdelse samt udgifter til en fortsat forbedring af de fysiske rammer på de psykiatriske afdelinger herunder etableringen af flere enestuer.

I rapporten findes en nærmere beskrivelse af de udgifter der indgår i delforløbene på siderne 36-44.

Desuden findes en redegørelse for, hvordan arbejdsgruppen har vurderet, at besparelserne i H:S kan indhentes i kap. 8 på siderne 53-63.

Herudover rummer rapporten afsnit om sammenligning af sygehusudgifterne i H:S og det øvrige land i kap. 3 på siderne 18-24, betydningen af befolkningsudviklingen i kap. 4 på siderne 25-29 samt en gennemgang af udviklingen i H:S økonomi siden dannelsen af H:S i kap. 5 på siderne 30-33.

Den videre proces

Rapporten om H:S økonomiske grundlag 2001-2005 vil indgå i H:S arbejde med budget 2001 og efterfølgende år.

H:S bestyrelse fremsender et forslag til budget 2001 til kommunerne senest den 1. juli 2000.

Økonomiudvalget skal således førstebehandle H:S Bestyrelsens budgetforslag og ønsker til merudgifter for 2001 på Økonomiudvalgets møde den 29. august, hvor forvaltningernes og bydelenes budgetter også behandles.

H:S budgetforslag vil blive førstebehandlet i Borgerrepræsentationen den 7. og 11. september og andenbehandlet den 21. september.

H:S budget skal vedtages af H:S bestyrelse senest den 1. oktober.

 

 

Til top